Павлодарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Павлодарского районного маслихата "О Павлодарском районном бюджете на 2025 - 2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 26/220 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 204779) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Павлодарский районный бюджет на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 782 383 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 033 950 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 36 575 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 540 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 710 318 тысяч тенге;
2) затраты – 4 968 457 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 020 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 78 655 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 75 635 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – -189 094 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 189 094 тысячи тенге.";
2) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Учесть в районном бюджете целевые текущие трансферты на 2025 год бюджетам сельских округов и села Ольгинка в следующих объемах:
2 366 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
9 891 тысяча тенге – на проведение ремонта объекта теплоснабжения аппарата акима села Ольгинка;
492 911 тысяч тенге – на проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог населенных пунктов;
49 342 тысячи тенге – на проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов;
14 583 тысячи тенге – на обеспечение санитарии населенных пунктов;
1 220 тысяч тенге – на организацию водоснабжения в сельских населенных пунктах;
179 736 тысяч тенге – на расходы в сфере культуры и спорта;
269 998 тысяч тенге – на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".";
3) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Павлодарского районного маслихата | Ж. Шугаев |
| Приложение к решению Павлодарского районного маслихата от 18 ноября 2025 года № 37/314 |
|
| Приложение 1 к решению Павлодарского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 26/220 |
О Павлодарском районном бюджете на 2025 год
(с изменениями)
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 4 782 383 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 033 950 | ||
01 | Подоходный налог | 1 049 161 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 161 902 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 887 259 | ||
03 | Социальный налог | 623 217 | ||
1 | Социальный налог | 623 217 | ||
04 | Hалоги на собственность | 320 046 | ||
1 | Hалоги на имущество | 320 046 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 789 | ||
2 | Акцизы | 101 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 385 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 303 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 737 | ||
1 | Государственная пошлина | 23 737 | ||
2 | Неналоговые поступления | 36 575 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 879 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 697 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 168 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 14 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 595 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 595 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 231 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 1 231 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 23 870 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 23 870 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 540 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 540 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 540 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 710 318 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1 857 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 857 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 708 461 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 708 461 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 4 968 457 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 292 848 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 280 863 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 45 335 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 44 458 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 877 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 235 528 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 213 828 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 21 700 | |||
2 | Финансовая деятельность | 60 566 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 60 566 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 45 531 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 117 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 879 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 039 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 44 277 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 44 277 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 44 277 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 907 142 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 39 407 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 39 407 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 867 735 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 39 681 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 828 054 | |||
02 | Оборона | 81 246 | |||
1 | Военные нужды | 15 756 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 15 756 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 15 756 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 65 490 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 65 490 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 600 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 64 890 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 614 565 | |||
1 | Социальное обеспечение | 51 159 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 51 159 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 51 159 | |||
2 | Социальная помощь | 480 703 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 480 703 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 18 143 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 112 312 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 290 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 122 625 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 226 333 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 82 703 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 82 703 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 52 979 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 944 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 17 721 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 4 274 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 785 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 479 376 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 180 095 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 180 095 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 16 073 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 164 022 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 285 914 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 285 914 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 244 638 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 36 862 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 4 414 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 367 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 13 367 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 367 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 643 322 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 211 932 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 211 932 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 211 932 | |||
2 | Спорт | 11 105 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11 105 | |||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 11 105 | |||
3 | Информационное пространство | 138 919 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 22 037 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 19 782 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 255 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 116 882 | |||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 116 882 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 281 366 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 54 942 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 22 882 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 32 060 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 226 424 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 44 770 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 700 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 180 954 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 86 543 | |||
6 | Земельные отношения | 42 384 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 42 384 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 40 801 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1 583 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 44 159 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 44 159 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 44 159 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 80 295 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 37 460 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 37 460 | |||
043 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 37 460 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 42 835 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 42 835 | |||
046 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 42 835 | |||
13 | Прочие | 746 597 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 98 552 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 1 092 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 092 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 97 460 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 97 460 | |||
9 | Прочие | 648 045 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 58 555 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 58 555 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 126 241 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 126 241 | |||
810 | Отдел реального сектора экономики района (города областного значения) | 463 249 | |||
025 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 463 249 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 178 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 178 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 178 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2 178 | |||
15 | Трансферты | 941 487 | |||
1 | Трансферты | 941 487 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 941 487 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 895 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 108 087 | |||
038 | Субвенции | 827 505 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 3 020 | ||||
Бюджетные кредиты | 78 655 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 78 655 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 78 655 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 78 655 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 78 655 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 75 635 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 75 635 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 75 635 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 75 635 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -189 094 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 189 094 | ||||
7 | Поступления займов | 237 270 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 237 270 | |||
2 | Договоры займа | 237 270 | |||
16 | Погашение займов | 75 635 | |||
1 | Погашение займов | 75 635 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 75 635 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 75 635 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 459 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 27 459 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 27 459 | |||
