О внесении изменений в решение от 27 декабря 2024 года № 143 "О бюджетах сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы"

Новый

Решение маслихата Узункольского района Костанайской области от 25 декабря 2025 года № 200

      Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Узункольского районного маслихата Костанайской области "О бюджете сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 143 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 41 434,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 956,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 161,0 тысяча тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 258,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 35 059,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 41 434,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 188 573,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 525,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 21,0 тысяча тенге;

      поступлениям трансфертов – 165 027,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 189 664,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 091,2 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 091,2 тысяча тенге";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 146 394,6 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 763,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 143 631,6 тысяча тенге;

      2) затраты – 146 394,6 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 53 724,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 16 293,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 255,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 580,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 36 596,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 53 724,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет сельского округа Обаған на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 775,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 429,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 32 346,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 39 965,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 190,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 190,0 тысяч тенге";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 318 872,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 25 075,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 293 797,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 321 064,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 192,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 192,0 тысячи тенге";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 255 398,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13 401,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 241 997,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 256 033,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -635,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 635,0 тысячи тенге";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет села Сатай на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 134 854,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 540,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 4 100,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 122 214,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 135 207,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -353,1 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 353,1 тысяча тенге";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет села Троебратское на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 158 096,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 12 397,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 670,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 144 879,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 159 496,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 400,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400,0 тысяч тенге";

      пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 268 248,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 28 363,9 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 82,1 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 4 090,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 235 712,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 268 248,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";

      пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 514 646,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 127 306,5 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 800,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 385 539,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 518 171,3 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 525,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 525,0 тысяч тенге";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Узункольского районного маслихата Н. Булатов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Руководитель государственного

      учреждения "Отдел экономики

      и бюджетного планирования"

      _______________ А. Лагушина

      "25" декабря 2025 года

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 200
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 143

Бюджет села Бауманское на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

41434,8

1




Налоговые поступления

5956,0


01



Подоходный налог

1748,4



2


Индивидуальный подоходный налог

1748,4


04



Налоги на собственность

4162,6



1


Налоги на имущество

122,0



3


Земельный налог

17,0



4


Налог на транспортные средства

857,6



5


Единый земельный налог

3166,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

45,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

45,0

2




Неналоговые поступления

161,0 


01



Доходы от государственной собственности

161,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

161,0

3




Поступления от продажи основного капитала

258,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

258,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

258,0

4




Поступления трансфертов

35059,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35059,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35059,8

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

41434,8

01




Государственные услуги общего характера

29376,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29376,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29376,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28996,3




022

Капитальные расходы государственного органа

379,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7389,5


3



Благоустройство населенных пунктов

7389,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7389,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2236,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5153,0

12




Транспорт и коммуникации

1659,3


1



Автомобильный транспорт

1659,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1659,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1659,3

15




Трансферты

3010,0


1



Трансферты

3010,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3010,0




051

Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3010,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 200
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 143

Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

188573,0

1




Налоговые поступления

23525,0


01



Подоходный налог

5773,6



2


Индивидуальный подоходный налог

5773,6


04



Налоги на собственность

17421,4



1


Налоги на имущество

333,0



3


Земельный налог

60,0



4


Налог на транспортные средства

4558,4



5


Единый земельный налог

12470,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

330,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

330,0

3




Поступления от продажи основного капитала

21,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

21,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

21,0

4




Поступления трансфертов

165027,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

165027,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

165027,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

189664,2

01




Государственные услуги общего характера

36684,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36684,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36684,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36284,7




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6139,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6139,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6139,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5280,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

859,0

12




Транспорт и коммуникации

100741,7


1



Автомобильный транспорт

100741,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100741,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5560,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.

95181,7

13




Прочие

41568,8


9



Прочие

41568,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41568,8




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

41568,8

15




Трансферты

4530,0


1



Трансферты

4530,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4530,0




051

Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

4530,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1091,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1091,2

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 200
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 143

Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

146394,6

1




Налоговые поступления

2763,0


01



Подоходный налог

549,0



2


Индивидуальный подоходный налог

549,0


04



Налоги на собственность

2146,0



1


Налоги на имущество

144,0



3


Земельный налог

25,4



4


Налог на транспортные средства

997,6



5


Единый земельный налог

979,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

68,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

68,0

4




Поступления трансфертов

143631,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

143631,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

143631,6

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

146394,6

01




Государственные услуги общего характера

30242,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30242,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30242,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30242,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4238,1


3



Благоустройство населенных пунктов

4238,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4238,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3312,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

925,3

12




Транспорт и коммуникации

111224,5


1



Автомобильный транспорт

111224,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111224,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2125,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

109099,5

15




Трансферты

690,0


1



Трансферты

690,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

690,0




051

Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

690,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 200
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 143

Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

53724,0

1




Налоговые поступления

16293,0


01



Подоходный налог

8196,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8196,0


04



Налоги на собственность

8068,5



1


Налоги на имущество

171,4



3


Земельный налог

32,2



4


Налог на транспортные средства

3938,9



5


Единый земельный налог

3926,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28,5



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

28,5

2




Неналоговые поступления

255,0


01



Доходы от государственной собственности

255,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

255,0

3




Поступления от продажи основного капитала

580,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

580,0



2


Продажа нематериальных активов

580,0

4




Поступления трансфертов

36596,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36596,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36596,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

53724,0

01




Государственные услуги общего характера

34621,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34621,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34621,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34621,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7592,5


3



Благоустройство населенных пунктов

7592,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7592,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3717,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3875,1

12




Транспорт и коммуникации

5900,0


1



Автомобильный транспорт

5900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5900,0

15




Трансферты

5610,0


1



Трансферты

5610,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5610,0




051

Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

5610,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 200
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 143

Бюджет сельского округа Обаған на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

38775,9

1




Налоговые поступления

6429,0


01



Подоходный налог

1600,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1600,0


04



Налоги на собственность

4824,0



1


Налоги на имущество

120,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

1100,0



5


Единый земельный налог

3600,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

5,0

4




Поступления трансфертов

32346,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32346,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32346,9

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

39965,9

01




Государственные услуги общего характера

29851,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29851,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29851,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29541,0




022

Капитальные расходы государственных органов

310,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4939,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4939,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4939,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3230,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1709,0

12




Транспорт и коммуникации

2685,0


1



Автомобильный транспорт

2685,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2685,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2685,0

15




Трансферты

2490,0


1



Трансферты

2490,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2490,0




051

Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2490,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1190,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1190,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 200
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 143

Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

318872,0

1




Налоговые поступления

25075,0


01



Подоходный налог

14150,0



2


Индивидуальный подоходный налог

14150,0


04



Налоги на собственность

10320,0



1


Налоги на имущество

400,0



3


Земельный налог

145,0



4


Налог на транспортные средства

5875,0



5


Единый земельный налог

3900,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

605,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

605,0

4




Поступления трансфертов

293797,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

293797,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

293797,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

321064,0

01




Государственные услуги общего характера

41102,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41102,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41102,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40762,9




022

Капитальные расходы государственных органов

339,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

35511,5


3



Благоустройство населенных пунктов

35511,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35511,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13974,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21537,5

12




Транспорт и коммуникации

13808,0


1



Автомобильный транспорт

13808,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13808,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13808,0

13




Прочие

220332,0


9



Прочие

220332,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

220332,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

220332,0

15




Трансферты

10310,0


1



Трансферты

10310,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10310,0




051

Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

10310,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2192,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2192,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 200
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 143

Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

255398,9

1




Налоговые поступления

13401,0


01



Подоходный налог

1636,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1636,0


04



Налоги на собственность

11690,0



1


Налоги на имущество

140,0



3


Земельный налог

30,0



4


Налог на транспортные средства

1670,0



5


Единый земельный налог

9850,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

75,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

75,0

4




Поступления трансфертов

241997,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

241997,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

241997,9

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

256033,9

01




Государственные услуги общего характера

33064,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33064,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33064,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32711,0




022

Капитальные расходы государственных органов

353,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3631,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3631,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3631,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1338,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2293,0

12




Транспорт и коммуникации

213648,0


1



Автомобильный транспорт

213648,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

213648,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3586,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.

210062,0

15




Трансферты

5690,0


1



Трансферты

5690,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5690,0




051

Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

5690,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-635,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

635,0

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 200
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 143

Бюджет села Сатай на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

134854,0

1




Налоговые поступления

8540,0


01



Подоходный налог

1738,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1738,0


04



Налоги на собственность

6496,0



1


Налоги на имущество

91,0



3


Земельный налог

67,0



4


Налог на транспортные средства

2233,0



5


Единый земельный налог

4105,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

306,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

306,0

3




Поступления от продажи основного капитала

4100,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

4100,0



2


Продажа нематериальных активов

4100,0

4




Поступления трансфертов

122214,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

122214,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

122214,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

135207,1

01




Государственные услуги общего характера

31311,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31311,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31311,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31311,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4414,6


3



Благоустройство населенных пунктов

4414,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4414,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3256,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1158,0

12




Транспорт и коммуникации

2930,0


1



Автомобильный транспорт

2930,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2930,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2930,0

13




Прочие

90421,1


9



Прочие

90421,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90421,1




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

90421,1

15




Трансферты

6130,0


1



Трансферты

6130,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6130,0




051

Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

6130,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-353,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

353,1

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 200
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 143

Бюджет села Троебратское на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

158096,9

1




Налоговые поступления

12397,0


01



Подоходный налог

7555,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7555,0


04



Налоги на собственность

4807,0



1


Налоги на имущество

282,0



3


Земельный налог

202,0



4


Налог на транспортные средства

4323,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35,0 



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

35,0

2




Неналоговые поступления

150,0


06



Прочие неналоговые поступления

150,0



1


Прочие неналоговые поступления

150,0

3




Поступления от продажи основного капитала

670,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

670,0



2


Продажа нематериальных активов

670,0

4




Поступления трансфертов

144879,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

144879,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

144879,9

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

159496,9

01




Государственные услуги общего характера

37853,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37853,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37853,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37453,2




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16308,3


3



Благоустройство населенных пунктов

16308,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16308,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7132,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9176,0

12




Транспорт и коммуникации

99435,4


1



Автомобильный транспорт

99435,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99435,4




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7543,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

91892,1

15




Трансферты

5900,0


1



Трансферты

5900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5900,0




051

Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

5900,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1400,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1400,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 200
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 143

Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

268248,1

1




Налоговые поступления

28363,9


01



Подоходный налог

15277,9



2


Индивидуальный подоходный налог

15277,9


04



Налоги на собственность

13018,0



1


Налоги на имущество

251,0



3


Земельный налог

100,0



4


Налог на транспортные средства

4227,0



5


Единый земельный налог

8440,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

68,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

68,0

2




Неналоговые поступления

82,1


01



Доходы от государственной собственности

82,1



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

82,1

3




Поступления от продажи основного капитала

4090,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

4090,0



2


Продажа нематериальных активов

4090,0

4




Поступления трансфертов

235712,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

235712,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

235712,1

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

268248,1

01




Государственные услуги общего характера

31606,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31606,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31606,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31206,1




022

Капитальные расходы государственных органов

400,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18478,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18478,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18478,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8746,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9732,0

12




Транспорт и коммуникации

4702,0


1



Автомобильный транспорт

4702,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4702,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4702,0

13




Прочие

202492,0


9



Прочие

202492,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

202492,0





Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

202492,0

15




Трансферты

10970,0


1



Трансферты

10970,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10970,0




051

Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

10970,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 200
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 143

Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс





НАИМЕНОВАНИЕ





I. Доходы

514646,3

1




Налоговые поступления

127306,5


01



Подоходный налог

93620,5



2


Индивидуальный подоходный налог

93620,5


04



Налоги на собственность

33594,0



1


Налоги на имущество

1120,0



3


Земельный налог

804,0



4


Налог на транспортные средства

28170,0



5


Единый земельный налог

3500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

92,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

42,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1800,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1800,0



2


Продажа нематериальных активов

1800,0

4




Поступления трансфертов

385539,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

385539,8



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

385539,8

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





НАИМЕНОВАНИЕ





II. Затраты

518171,3

01




Государственные услуги общего характера

68351,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

68351,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68351,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67866,8




022

Капитальные расходы государственных органов

484,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

229073,4


3



Благоустройство населенных пунктов

229073,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

229073,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14926,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

214146,8

12




Транспорт и коммуникации

163665,2


1



Автомобильный транспорт

163665,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

163665,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

61424,1




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.

102241,0

13




Прочие

18111,5


9



Прочие

18111,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18111,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

18111,5

15




Трансферты

38970,0


1



Трансферты

38970,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38970,0




051

Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

38970,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3525,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3525,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.