О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 138 "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы"

Новый

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29 сентября 2025 года № 193

      Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района Беимбета Майлина "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 138 следующие изменения:

      преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:

      "В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ";

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 235 328,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 74 478,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 77,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 160 773,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 239 028,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 700,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3700,2 тысяч тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 255 357,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 18 018,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 157,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 237 182,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 259 508,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 150,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 150,5 тысяч тенге.";

      пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 951,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 255,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 465,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 35 231,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 40 951,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.";

      пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 188 922,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 40 460,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 148 462,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 194 422,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 500,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 500,3 тысяч тенге.";

      пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 52 818,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 28 920,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 898,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 53 207,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 388,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 388,2 тысяч тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 152 965,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 738,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 833,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 143 244,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 153 520,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 555,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 555,1 тысяч тенге.";

      пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 91 721,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 24 379,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 67 342,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 92 991,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1270,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 270,2 тысяч тенге.";

      пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 46 514,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 246,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 40 268,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 47 514,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 000,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 000,1 тысяч тенге.";

      пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 550 419,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 91 658,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 354,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 385,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 457 022,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 554 519,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 100,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 100,1 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата района А.С. Айтпаева

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет поселка Тобол на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

235 328,0

1




Налоговые поступления

74 478,0


01



Подоходный налог

46 714,0



2


Индивидуальный подоходный налог

46 714,0


04



Hалоги на собственность

26 764,0



1


Hалоги на имущество

810,0



3


Земельный налог

800,0



4


Hалог на транспортные средства

22 654,0



5


Единый земельный налог

2 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 000,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 000,0

3




Поступления от продажи основного капитала

77,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

77,0



1


Продажа земли

0,0



2


Продажа нематериальных активов

77,0

4




Поступления трансфертов

160 773,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

160 773,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

160 773,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

239 028,2

01




Государственные услуги общего характера

72 383,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

72 383,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 383,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 383,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

44 507,0


3



Благоустройство населенных пунктов

44 507,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 507,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 338,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 504,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 665,0

12




Транспорт и коммуникации

122 138,0


1



Автомобильный транспорт

122 138,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

122 138,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

122 138,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 3700,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 700,2

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

255 357,5

1




Налоговые поступления

18 018,0


01



Подоходный налог

3 829,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 829,0


04



Hалоги на собственность

13 939,0



1


Hалоги на имущество

170,0



3


Земельный налог

41,0



4


Hалог на транспортные средства

12 228,0



5


Единый земельный налог

1 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

250,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

250,0

3




Поступления от продажи основного капитала

157,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

157,0



2


Продажа нематериальных активов

157,0

4




Поступления трансфертов

237 182,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

237 182,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

237 182,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

259 508,0

01




Государственные услуги общего характера

40 388,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 388,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 388,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 388,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 924,0


3



Благоустройство населенных пунктов

14 924,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 924,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 894,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 230,0

12




Транспорт и коммуникации

4 044,0


1



Автомобильный транспорт

4 044,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 044,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 044,0

13




Прочие

200 151,5


9



Прочие

200 151,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200 151,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

200 151,5

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 150,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 150,5

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Белинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

40 951,0

1




Налоговые поступления

5 255,0


01



Подоходный налог

510,0



2


Индивидуальный подоходный налог

510,0


04



Hалоги на собственность

4 045,0



1


Hалоги на имущество

80,0



3


Земельный налог

34,0



4


Hалог на транспортные средства

1 519,0



5


Единый земельный налог

2 412,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

700,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

700,0

2




Неналоговые поступления

465,0


01



Доходы от государственной собственности

465,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

465,0

4




Поступления трансфертов

35 231,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 231,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35 231,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

40 951,1

01




Государственные услуги общего характера

26 072,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 072,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 072,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 072,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 283,1


3



Благоустройство населенных пунктов

12 283,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 283,1










008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 024,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

259,1

12




Транспорт и коммуникации

2 595,0


1



Автомобильный транспорт

2 595,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 595,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 595,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,1

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Калининского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

188 922,3

1




Налоговые поступления

40 460,0


01



Подоходный налог

19 118,0



2


Индивидуальный подоходный налог

19 118,0


04



Hалоги на собственность

14 970,0



1


Hалоги на имущество

550,0



3


Земельный налог

60,0



4


Hалог на транспортные средства

10 860,0



5


Единый земельный налог

3 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 372,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

6 372,0

4




Поступления трансфертов

148 462,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

148 462,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

148 462,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

194 422,6

01




Государственные услуги общего характера

39 071,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 071,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 071,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 071,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 000,3


3



Благоустройство населенных пунктов

11 000,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 000,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 926,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 074,0

12




Транспорт и коммуникации

143 868,5


1



Автомобильный транспорт

143 868,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143 868,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 619,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

137 249,3

15




Трансферты

482,3


1



Трансферты

482,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

482,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

482,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 500,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 500,3

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Майского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

52 818,9

1




Налоговые поступления

28 920,0


01



Подоходный налог

18 120,0



2


Индивидуальный подоходный налог

18 120,0


04



Hалоги на собственность

10 315,0



1


Hалоги на имущество

230,0



3


Земельный налог

30,0



4


Hалог на транспортные средства

10 055,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

485,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

485,0

4




Поступления трансфертов

23 898,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 898,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 898,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

53 207,1

01




Государственные услуги общего характера

39 930,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 930,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 930,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 930,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 049,9


3



Благоустройство населенных пунктов

8 049,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 049,9










008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 207,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 842,9

12




Транспорт и коммуникации

2 795,0


1



Автомобильный транспорт

2 795,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 795,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 795,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-388,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

388,

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

152 965,5

1




Налоговые поступления

8 738,0


01



Подоходный налог

3 400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 400,0


04



Hалоги на собственность

5 038,0



1


Hалоги на имущество

118,0



3


Земельный налог

12,0



4


Hалог на транспортные средства

2 908,0



5


Единый земельный налог

2 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

300,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

300,0

2




Неналоговые поступления

833,0


01



Доходы от государственной собственности

33,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

33,0


06



Прочие неналоговые поступления

800,0



1


Прочие неналоговые поступления

800,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

143 244,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

143 244,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

143 244,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

153 520,6

01




Государственные услуги общего характера

33 089,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 089,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 089,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 089,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 148,0


3



Благоустройство населенных пунктов

10 148,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 148,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 668,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

280,0

12




Транспорт и коммуникации

77 919,5


1



Автомобильный транспорт

77 919,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 919,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 690,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

76 229,5

13




Прочие

32 364,0


9



Прочие

32 364,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 364,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

32 364,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-555,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

555,1

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

91 721,0

1




Налоговые поступления

24 379,0


01



Подоходный налог

9 170,0



2


Индивидуальный подоходный налог

9 170,0


04



Hалоги на собственность

14 309,0



1


Hалоги на имущество

542,0



3


Земельный налог

390,0



4


Hалог на транспортные средства

8 977,0



5


Единый земельный налог

4 400,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

900,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

900,0

4




Поступления трансфертов

67 342,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 342,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

67 342,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

92 991,2

01




Государственные услуги общего характера

42 078,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 078,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 078,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 078,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

47 006,7


3



Благоустройство населенных пунктов

47 006,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 006,7










008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 439,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 511,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 056,1

12




Транспорт и коммуникации

3 906,3


1



Автомобильный транспорт

3 906,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 906,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 806,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 270,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 270,2

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Павловского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

46 514,0

1




Налоговые поступления

6 246,0


01



Подоходный налог

721,0



2


Индивидуальный подоходный налог

721,0


04



Hалоги на собственность

5 375,0



1


Hалоги на имущество

70,0



3


Земельный налог

10,0



4


Hалог на транспортные средства

2 795,0



5


Единый земельный налог

2 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

150,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

150,0

4




Поступления трансфертов

40 268,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

40 268,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

40 268,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

47 514,1

01




Государственные услуги общего характера

27 311,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 311,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 311,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 311,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 598,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 598,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 598,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 978,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

14 400,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

220,0

12




Транспорт и коммуникации

3 605,0


1



Автомобильный транспорт

3 605,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 605,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 505,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 000,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 000,1

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 29 сентября 2025 года
  № 193
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Әйет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

550 419,2

1




Налоговые поступления

91 658,0


01



Подоходный налог

56 393,0



2


Индивидуальный подоходный налог

56 393,0


04



Hалоги на собственность

34 129,0



1


Hалоги на имущество

680,0



3


Земельный налог

250,0



4


Hалог на транспортные средства

26 499,0



5


Единый земельный налог

6 700,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 136,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

570,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

566,0

2




Неналоговые поступления

1 354,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 354,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 354,0

3




Поступления от продажи основного капитала

385,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

385,0



1


Продажа земли

385,0

4




Поступления трансфертов

457 022,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

457 022,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

457 022,2


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

554 519,3

01




Государственные услуги общего характера

67 986,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 986,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 986,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 986,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

74 620,0


3



Благоустройство населенных пунктов

74 620,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 620,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

25 661,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 609,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40 350,0

12




Транспорт и коммуникации

313 313,2


1



Автомобильный транспорт

313 313,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

313 313,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

52 398,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

260 915,2

13




Прочие

90 499,0


9



Прочие

90 499,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 499,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

90 499,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 100,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 100,1


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.