О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы

Обновленный

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 27 декабря 2024 года № 138.

      В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:

      Сноска. Преамбула в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 235 328,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 74 478,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 77,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 160 773,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 239 028,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 700,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3700,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 23 270,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 255 357,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 18 018,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 157,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 237 182,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 259 508,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -4 150,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 150,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 30 231,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 951,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 255,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 465,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 35 231,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 40 951,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 25 231,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 188 922,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 40 460,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 148 462,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 194 422,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 500,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 500,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 4 473,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 52 818,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 28 920,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 898,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 53 207,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 388,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 388,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 16 982,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 152 965,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 738,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 833,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 143 244,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 153 520,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 555,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 555,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      12. Учесть, что в бюджете сельского округа Байшуақ предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 26 951,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 91 721,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 24 379,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 67 342,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 92 991,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1270,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 270,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 24 991,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 46 514,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 246,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 40 268,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 47 514,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 000,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 000,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 15 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 25 268,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 550 419,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 91 658,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1 354,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 385,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 457 022,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 554 519,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 100,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 100,1 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 17 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

      18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 24 755,0 тысяч тенге.

      19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата района Д. Мартин

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138
 

Бюджет поселка Тобол на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

235 328,0

1




Налоговые поступления

74 478,0


01



Подоходный налог

46 714,0



2


Индивидуальный подоходный налог

46 714,0


04



Hалоги на собственность

26 764,0



1


Hалоги на имущество

810,0



3


Земельный налог

800,0



4


Hалог на транспортные средства

22 654,0



5


Единый земельный налог

2 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 000,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 000,0

3




Поступления от продажи основного капитала

77,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

77,0



1


Продажа земли

0,0



2


Продажа нематериальных активов

77,0

4




Поступления трансфертов

160 773,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

160 773,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

160 773,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

239 028,2

01




Государственные услуги общего характера

72 383,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

72 383,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 383,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 383,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

44 507,0


3



Благоустройство населенных пунктов

44 507,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 507,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 338,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 504,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 665,0

12




Транспорт и коммуникации

122 138,0


1



Автомобильный транспорт

122 138,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

122 138,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

122 138,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 3700,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 700,2

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет поселка Тобол на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

100 120,0

1




Налоговые поступления

76 510,0


01



Подоходный налог

47 260,0



2


Индивидуальный подоходный налог

47 260,0


04



Hалоги на собственность

28 150,0



1


Hалоги на имущество

820,0



3


Земельный налог

810,0



4


Hалог на транспортные средства

23 920,0



5


Единый земельный налог

2 600,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 100,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 100,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 100,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 100,0



1


Продажа земли

100,0



2


Продажа нематериальных активов

1 000,0

4




Поступления трансфертов

22 510,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 510,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 510,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

100 120,0

01




Государственные услуги общего характера

72 251,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

72 251,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 251,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 251,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 648,0


3



Благоустройство населенных пунктов

17 648,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 648,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 855,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 260,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 533,0

12




Транспорт и коммуникации

10 221,0


1



Автомобильный транспорт

10 221,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 221,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 221,0





III. Чистое бюджетное кредитование






IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет поселка Тобол на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

102 510,0

1




Налоговые поступления

79 655,0


01



Подоходный налог

49 150,0



2


Индивидуальный подоходный налог

49 150,0


04



Hалоги на собственность

29 355,0



1


Hалоги на имущество

840,0



3


Земельный налог

820,0



4


Hалог на транспортные средства

24 995,0



5


Единый земельный налог

2 700,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 150,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 150,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 100,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 100,0



1


Продажа земли

100,0



2


Продажа нематериальных активов

1 000,0

4




Поступления трансфертов

21 755,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21 755,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21 755,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа





Наименование





II. Затраты

102 510,0

01




Государственные услуги общего характера

73 247,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

73 247,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 247,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 247,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 530,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18 530,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 530,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 397,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 423,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 710,0

12




Транспорт и коммуникации

10 733,0


1



Автомобильный транспорт

10 733,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 733,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 733,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

255 357,5

1




Налоговые поступления

18 018,0


01



Подоходный налог

3 829,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 829,0


04



Hалоги на собственность

13 939,0



1


Hалоги на имущество

170,0



3


Земельный налог

41,0



4


Hалог на транспортные средства

12 228,0



5


Единый земельный налог

1 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

250,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

250,0

3




Поступления от продажи основного капитала

157,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

157,0



2


Продажа нематериальных активов

157,0

4




Поступления трансфертов

237 182,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

237 182,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

237 182,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

259 508,0

01




Государственные услуги общего характера

40 388,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 388,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 388,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 388,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 924,0


3



Благоустройство населенных пунктов

14 924,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 924,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 894,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 230,0

12




Транспорт и коммуникации

4 044,0


1



Автомобильный транспорт

4 044,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 044,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 044,0

13




Прочие

200 151,5


9



Прочие

200 151,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200 151,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

200 151,5

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 150,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 150,5

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

140 276,0

1




Налоговые поступления

18 915,0


01



Подоходный налог

3 980,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 980,0


04



Hалоги на собственность

14 615,0



1


Hалоги на имущество

180,0



3


Земельный налог

45,0



4


Hалог на транспортные средства

12 890,0



5


Единый земельный налог

1 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

320,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

320,0

4




Поступления трансфертов

121 361,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

121 361,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

121 361,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

140 276,0

01




Государственные услуги общего характера

40 858,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 858,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 858,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 858,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 513,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 513,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 513,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 256,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

257,0

12




Транспорт и коммуникации

4 906,0


1



Автомобильный транспорт

4 906,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 906,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 906,0

13




Прочие

90 999,0


9



Прочие

90 999,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 999,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

90 999,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

50 178,0

1




Налоговые поступления

19 715,0


01



Подоходный налог

4 140,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4 140,0


04



Hалоги на собственность

15 235,0



1


Hалоги на имущество

190,0



3


Земельный налог

45,0



4


Hалог на транспортные средства

13 500,0



5


Единый земельный налог

1 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

340,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

340,0

4




Поступления трансфертов

30 463,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 463,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30 463,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

50 178,0

01




Государственные услуги общего характера

41 339,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 339,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 339,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 339,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 688,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 688,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 688,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 419,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

269,0

12




Транспорт и коммуникации

5 151,0


1



Автомобильный транспорт

5 151,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 151,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 151,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Белинского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

40 951,0

1




Налоговые поступления

5 255,0


01



Подоходный налог

510,0



2


Индивидуальный подоходный налог

510,0


04



Hалоги на собственность

4 045,0



1


Hалоги на имущество

80,0



3


Земельный налог

34,0



4


Hалог на транспортные средства

1 519,0



5


Единый земельный налог

2 412,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

700,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

700,0

2




Неналоговые поступления

465,0


01



Доходы от государственной собственности

465,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

465,0

4




Поступления трансфертов

35 231,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 231,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35 231,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

40 951,1

01




Государственные услуги общего характера

26 072,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 072,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 072,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 072,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12 283,1


3



Благоустройство населенных пунктов

12 283,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 283,1










008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 024,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

259,1

12




Транспорт и коммуникации

2 595,0


1



Автомобильный транспорт

2 595,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 595,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 595,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-0,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,1

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Белинского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

31 496,0

1




Налоговые поступления

5 408,0


01



Подоходный налог

1 352,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 352,0


04



Hалоги на собственность

3 336,0



1


Hалоги на имущество

115,0



3


Земельный налог

50,0



4


Hалог на транспортные средства

1 671,0



5


Единый земельный налог

1 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

720,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

720,0

2




Неналоговые поступления

485,0


01



Доходы от государственной собственности

485,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

485,0

4




Поступления трансфертов

25 603,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 603,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 603,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

31 496,0

01




Государственные услуги общего характера

26 430,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 430,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 430,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 430,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 341,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 341,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 341,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 125,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

216,0

12




Транспорт и коммуникации

2 725,0


1



Автомобильный транспорт

2 725,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 725,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 725,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Белинского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

32 062,0

1




Налоговые поступления

5 567,0


01



Подоходный налог

1 406,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 406,0


04



Hалоги на собственность

3 421,0



1


Hалоги на имущество

120,0



3


Земельный налог

55,0



4


Hалог на транспортные средства

1 746,0



5


Единый земельный налог

1 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

740,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

740,0

2




Неналоговые поступления

508,0


01



Доходы от государственной собственности

508,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

508,0

4




Поступления трансфертов

25 987,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 987,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 987,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

32 062,0

01




Государственные услуги общего характера

26 742,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 742,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 742,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 742,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 458,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 458,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 458,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 231,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

227,0

12




Транспорт и коммуникации

2 862,0


1



Автомобильный транспорт

2 862,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 862,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 862,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Калининского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 10 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

188 922,3

1




Налоговые поступления

40 460,0


01



Подоходный налог

19 118,0



2


Индивидуальный подоходный налог

19 118,0


04



Hалоги на собственность

14 970,0



1


Hалоги на имущество

550,0



3


Земельный налог

60,0



4


Hалог на транспортные средства

10 860,0



5


Единый земельный налог

3 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 372,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

6 372,0

4




Поступления трансфертов

148 462,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

148 462,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

148 462,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

194 422,6

01




Государственные услуги общего характера

39 071,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 071,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 071,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 071,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 000,3


3



Благоустройство населенных пунктов

11 000,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 000,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 926,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 074,0

12




Транспорт и коммуникации

143 868,5


1



Автомобильный транспорт

143 868,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143 868,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 619,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

137 249,3

15




Трансферты

482,3


1



Трансферты

482,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

482,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

482,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 500,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 500,3

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Калининского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

45 728,0

1




Налоговые поступления

41 484,0


01



Подоходный налог

15 902,0



2


Индивидуальный подоходный налог

15 902,0


04



Hалоги на собственность

15 482,0



1


Hалоги на имущество

570,0



3


Земельный налог

65,0



4


Hалог на транспортные средства

11 347,0



5


Единый земельный налог

3 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10 100,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

10 100,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



2


Продажа нематериальных активов

200,0

4




Поступления трансфертов

4 044,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 044,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

4 044,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

45 728,0

01




Государственные услуги общего характера

39 539,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 539,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 539,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 539,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 510,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 510,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 510,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 265,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

245,0

12




Транспорт и коммуникации

3 679,0


1



Автомобильный транспорт

3 679,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 679,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 679,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Калининского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

46 550,0

1




Налоговые поступления

42 748,0


01



Подоходный налог

16 538,0



2


Индивидуальный подоходный налог

16 538,0


04



Hалоги на собственность

16 010,0



1


Hалоги на имущество

580,0



3


Земельный налог

70,0



4


Hалог на транспортные средства

11 860,0



5


Единый земельный налог

3 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10 200,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

10 200,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



2


Продажа нематериальных активов

200,0

4




Поступления трансфертов

3 602,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 602,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

3 602,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

46 550,0

01




Государственные услуги общего характера

40 051,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 051,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 051,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 051,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 636,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 636,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 636,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 378,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

258,0

12




Транспорт и коммуникации

3 863,0


1



Автомобильный транспорт

3 863,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 863,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 863,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Майского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 13 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

52 818,9

1




Налоговые поступления

28 920,0


01



Подоходный налог

18 120,0



2


Индивидуальный подоходный налог

18 120,0


04



Hалоги на собственность

10 315,0



1


Hалоги на имущество

230,0



3


Земельный налог

30,0



4


Hалог на транспортные средства

10 055,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

485,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

485,0

4




Поступления трансфертов

23 898,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 898,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 898,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

53 207,1

01




Государственные услуги общего характера

39 930,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39 930,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 930,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 930,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8 049,9


3



Благоустройство населенных пунктов

8 049,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 049,9










008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 207,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 842,9

12




Транспорт и коммуникации

2 795,0


1



Автомобильный транспорт

2 795,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 795,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 795,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-388,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

388,

  Приложение 14
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Майского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

49 105,0

1




Налоговые поступления

30 118,0


01



Подоходный налог

18 735,0



2


Индивидуальный подоходный налог

18 735,0


04



Hалоги на собственность

10 783,0



1


Hалоги на имущество

240,0



3


Земельный налог

35,0



4


Hалог на транспортные средства

10 508,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

600,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

600,0

4




Поступления трансфертов

18 987,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 987,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 987,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

49 105,0

01




Государственные услуги общего характера

40 299,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 299,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 299,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 299,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 239,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 239,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 239,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 760,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

479,0

12




Транспорт и коммуникации

3 135,0


1



Автомобильный транспорт

3 135,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 135,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 135,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Майского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

49 903,0

1




Налоговые поступления

31 367,0


01



Подоходный налог

19 485,0



2


Индивидуальный подоходный налог

19 485,0


04



Hалоги на собственность

11 272,0



1


Hалоги на имущество

250,0



3


Земельный налог

40,0



4


Hалог на транспортные средства

10 982,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

610,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

610,0

4




Поступления трансфертов

18 536,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 536,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18 536,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

49 903,0

01




Государственные услуги общего характера

40 779,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 779,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 779,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 779,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 401,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 401,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 401,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 898,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

503,0

12




Транспорт и коммуникации

3 291,0


1



Автомобильный транспорт

3 291,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 291,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 291,0

14




Обслуживание долга

2 432,0


1



Обслуживание долга

2 432,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 432,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

2 432,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2025 год

      Сноска. Приложение 16 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

152 965,5

1




Налоговые поступления

8 738,0


01



Подоходный налог

3 400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 400,0


04



Hалоги на собственность

5 038,0



1


Hалоги на имущество

118,0



3


Земельный налог

12,0



4


Hалог на транспортные средства

2 908,0



5


Единый земельный налог

2 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

300,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

300,0

2




Неналоговые поступления

833,0


01



Доходы от государственной собственности

33,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

33,0


06



Прочие неналоговые поступления

800,0



1


Прочие неналоговые поступления

800,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

143 244,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

143 244,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

143 244,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

153 520,6

01




Государственные услуги общего характера

33 089,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 089,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 089,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 089,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10 148,0


3



Благоустройство населенных пунктов

10 148,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 148,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 668,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

280,0

12




Транспорт и коммуникации

77 919,5


1



Автомобильный транспорт

77 919,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 919,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 690,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

76 229,5

13




Прочие

32 364,0


9



Прочие

32 364,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 364,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

32 364,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-555,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

555,1

  Приложение 17
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

37 270,0

1




Налоговые поступления

9 858,0


01



Подоходный налог

3 536,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 536,0


04



Hалоги на собственность

5 172,0



1


Hалоги на имущество

120,0



3


Земельный налог

13,0



4


Hалог на транспортные средства

3 039,0



5


Единый земельный налог

2 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 150,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 150,0

2




Неналоговые поступления

35,0


01



Доходы от государственной собственности

35,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

35,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

27 227,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 227,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 227,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

37 270,0

01




Государственные услуги общего характера

33 508,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 508,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 508,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 508,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 581,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 581,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 581,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 288,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

293,0

12




Транспорт и коммуникации

2 181,0


1



Автомобильный транспорт

2 181,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 181,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 181,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Байшуақ на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

37 888,0

1




Налоговые поступления

10 192,0


01



Подоходный налог

3 677,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 677,0


04



Hалоги на собственность

5 315,0



1


Hалоги на имущество

125,0



3


Земельный налог

15,0



4


Hалог на транспортные средства

3 175,0



5


Единый земельный налог

2 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 200,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1 200,0

2




Неналоговые поступления

37,0


01



Доходы от государственной собственности

37,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

37,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

27 509,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 509,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 509,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

37 888,0

01




Государственные услуги общего характера

33 938,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33 938,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 938,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 938,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 660,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 660,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 660,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 352,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

308,0

12




Транспорт и коммуникации

2 290,0


1



Автомобильный транспорт

2 290,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 290,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 290,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 19 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

91 721,0

1




Налоговые поступления

24 379,0


01



Подоходный налог

9 170,0



2


Индивидуальный подоходный налог

9 170,0


04



Hалоги на собственность

14 309,0



1


Hалоги на имущество

542,0



3


Земельный налог

390,0



4


Hалог на транспортные средства

8 977,0



5


Единый земельный налог

4 400,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

900,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

900,0

4




Поступления трансфертов

67 342,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 342,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

67 342,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

92 991,2

01




Государственные услуги общего характера

42 078,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 078,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 078,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 078,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

47 006,7


3



Благоустройство населенных пунктов

47 006,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 006,7










008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 439,6




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 511,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 056,1

12




Транспорт и коммуникации

3 906,3


1



Автомобильный транспорт

3 906,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 906,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 806,3




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 270,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 270,2

  Приложение 20
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

215 149,0

1




Налоговые поступления

24 983,0


01



Подоходный налог

8 403,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8 403,0


04



Hалоги на собственность

15 670,0



1


Hалоги на имущество

564,0



3


Земельный налог

395,0



4


Hалог на транспортные средства

10 311,0



5


Единый земельный налог

4 400,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

910,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

910,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



2


Продажа нематериальных активов

200,0

4




Поступления трансфертов

189 966,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

189 966,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

189 966,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

215 149,0

01




Государственные услуги общего характера

42 279,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 279,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 279,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 279,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 523,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 523,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 523,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 164,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

359,0

12




Транспорт и коммуникации

169 347,0


1



Автомобильный транспорт

169 347,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

169 347,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 417,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

164 930,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

51 098,0

1




Налоговые поступления

25 842,0


01



Подоходный налог

8 750,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8 750,0


04



Hалоги на собственность

16 162,0



1


Hалоги на имущество

586,0



3


Земельный налог

400,0



4


Hалог на транспортные средства

10 776,0



5


Единый земельный налог

4 400,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

930,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

930,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



2


Продажа нематериальных активов

200,0

4




Поступления трансфертов

25 056,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 056,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 056,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

51 098,0

01




Государственные услуги общего характера

42 761,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

42 761,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 761,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 761,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 699,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 699,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 699,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 322,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

377,0

12




Транспорт и коммуникации

4 638,0


1



Автомобильный транспорт

4 638,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 638,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 638,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Павловского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 22 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

46 514,0

1




Налоговые поступления

6 246,0


01



Подоходный налог

721,0



2


Индивидуальный подоходный налог

721,0


04



Hалоги на собственность

5 375,0



1


Hалоги на имущество

70,0



3


Земельный налог

10,0



4


Hалог на транспортные средства

2 795,0



5


Единый земельный налог

2 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

150,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

150,0

4




Поступления трансфертов

40 268,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

40 268,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

40 268,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

47 514,1

01




Государственные услуги общего характера

27 311,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 311,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 311,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 311,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 598,0


3



Благоустройство населенных пунктов

16 598,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 598,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 978,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

14 400,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

220,0

12




Транспорт и коммуникации

3 605,0


1



Автомобильный транспорт

3 605,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 605,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 505,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 000,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 000,1

  Приложение 23
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Павловского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

134 662,0

1




Налоговые поступления

6 259,0


01



Подоходный налог

750,0



2


Индивидуальный подоходный налог

750,0


04



Hалоги на собственность

5 509,0



1


Hалоги на имущество

75,0



3


Земельный налог

11,0



4


Hалог на транспортные средства

2 923,0



5


Единый земельный налог

2 500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

128 253,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

128 253,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

128 253,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

134 662,0

01




Государственные услуги общего характера

26 229,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 229,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 229,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 229,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 430,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 430,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 430,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 191,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

239,0

12




Транспорт и коммуникации

106 003,0


1



Автомобильный транспорт

106 003,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 003,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 681,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

102 322,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет Павловского сельского округа на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

33 000,0

1




Налоговые поступления

6 423,0


01



Подоходный налог

780,0



2


Индивидуальный подоходный налог

780,0


04



Hалоги на собственность

5 643,0



1


Hалоги на имущество

78,0



3


Земельный налог

13,0



4


Hалог на транспортные средства

3 052,0



5


Единый земельный налог

2 500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

150,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

150,0



2


Продажа нематериальных активов

150,0

4




Поступления трансфертов

26 427,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 427,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 427,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

33 000,0

01




Государственные услуги общего характера

26 584,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26 584,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 584,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 584,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 551,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 551,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 551,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 300,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

251,0

12




Транспорт и коммуникации

3 865,0


1



Автомобильный транспорт

3 865,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 865,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 865,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Әйет на 2025 год

      Сноска. Приложение 25 в редакции решения маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 29.09.2025 № 193 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

550 419,2

1




Налоговые поступления

91 658,0


01



Подоходный налог

56 393,0



2


Индивидуальный подоходный налог

56 393,0


04



Hалоги на собственность

34 129,0



1


Hалоги на имущество

680,0



3


Земельный налог

250,0



4


Hалог на транспортные средства

26 499,0



5


Единый земельный налог

6 700,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 136,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

570,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

566,0

2




Неналоговые поступления

1 354,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 354,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 354,0

3




Поступления от продажи основного капитала

385,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

385,0



1


Продажа земли

385,0

4




Поступления трансфертов

457 022,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

457 022,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

457 022,2


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

554 519,3

01




Государственные услуги общего характера

67 986,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 986,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 986,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 986,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

74 620,0


3



Благоустройство населенных пунктов

74 620,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 620,0










008

Освещение улиц в населенных пунктах

25 661,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 609,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40 350,0

12




Транспорт и коммуникации

313 313,2


1



Автомобильный транспорт

313 313,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

313 313,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

52 398,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

260 915,2

13




Прочие

90 499,0


9



Прочие

90 499,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 499,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

90 499,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 100,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 100,1

  Приложение 26
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Әйет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

129 652,0

1




Налоговые поступления

93 401,0


01



Подоходный налог

55 125,0



2


Индивидуальный подоходный налог

55 125,0


04



Hалоги на собственность

37 116,0



1


Hалоги на имущество

690,0



3


Земельный налог

260,0



4


Hалог на транспортные средства

29 266,0



5


Единый земельный налог

6 900,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 160,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

580,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

580,0

2




Неналоговые поступления

2 310,0


01



Доходы от государственной собственности

160,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

160,0


06



Прочие неналоговые поступления

2 150,0



1


Прочие неналоговые поступления

2 150,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 420,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 420,0



1


Продажа земли

1 350,0



2


Продажа нематериальных активов

70,0

4




Поступления трансфертов

32 521,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 521,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 521,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

129 652,0

01




Государственные услуги общего характера

66 567,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

66 567,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 567,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 567,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

31 467,0


3



Благоустройство населенных пунктов

31 467,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 467,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 111,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 174,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 182,0

12




Транспорт и коммуникации

23 517,0


1



Автомобильный транспорт

23 517,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 517,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

23 517,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
  к решению маслихата
  от "27" декабря 2024 года
  № 138

Бюджет сельского округа Әйет на 2027 год

у

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




Наименование





I. Доходы

133 212,0

1




Налоговые поступления

97 062,0


01



Подоходный налог

57 330,0



2


Индивидуальный подоходный налог

57 330,0


04



Hалоги на собственность

38 552,0



1


Hалоги на имущество

700,0



3


Земельный налог

270,0



4


Hалог на транспортные средства

30 582,0



5


Единый земельный налог

7 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 180,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

590,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

590,0

2




Неналоговые поступления

2 365,0


01



Доходы от государственной собственности

165,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

165,0


06



Прочие неналоговые поступления

2 200,0



1


Прочие неналоговые поступления

2 200,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 475,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 475,0



1


Продажа земли

1 400,0



2


Продажа нематериальных активов

75,0

4




Поступления трансфертов

32 310,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 310,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 310,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование





II. Затраты

133 212,0

01




Государственные услуги общего характера

67 377,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 377,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 377,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 377,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

33 041,0


3



Благоустройство населенных пунктов

33 041,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 041,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 067,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 282,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 692,0

12




Транспорт и коммуникации

24 693,0


1



Автомобильный транспорт

24 693,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 693,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

24 693,0

14




Обслуживание долга

8 101,0


1



Обслуживание долга

8 101,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 101,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

8 101,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.