Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2025 - 2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 177 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет села Боровское на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 618 725,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 105 915,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 10 826,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 2 516,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 499 468,3 тысяч тенге;
2) затраты - 618 725,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,5 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 18 239,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 481 229,3 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет села Тенизовское на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 28 256,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 9 328,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 196,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 18 732,0 тысяч тенге;
2) затраты - 28 256,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,1 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 35 770,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 24 653,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 98,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 567,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 10 452,0 тысяч тенге;
2) затраты - 35 771,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 1,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1,6 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 25 521,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 7 406,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 10,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 31,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 18 074,0 тысяч тенге;
2) затраты - 25 836,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 315,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 315,1 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 15 939,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 2 135,0 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 32 694,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 12 700,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 36,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 6,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 19 952,0 тысяч тенге;
2) затраты - 32 695,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,3 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 16 642,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 3 310,0 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 33 310,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6 255,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 27 054,6 тысяч тенге;
2) затраты - 33 311,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,6 тысяч тенге.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 22 456,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 598,6 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 38 240,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 7 315,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 40,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 30 885,0 тысяч тенге;
2) затраты - 38 976,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 736,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 736,3 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 22 393,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 8 492,0 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 32 724,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 21 550,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 393,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 10 781,0 тысяч тенге;
2) затраты - 33 121,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 397,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 397,1 тысяч тенге.";
пункт 14 изложить в новой редакции:
"14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 5 582,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 199,0 тысяч тенге.";
пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 202 895,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 33 130,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 4 249,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 23,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 165 493,0 тысяч тенге;
2) затраты - 202 898,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 3,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3,1 тысяч тенге.";
пункт 16 изложить в новой редакции:
"16. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 38 384,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 127 109,0 тысяч тенге.";
пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 211 693,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 88 784,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 219,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 122 689,5 тысяч тенге;
2) затраты - 211 693,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,5 тысяч тенге.";
пункт 18 изложить в новой редакции:
"18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 20 745,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 101 944,5 тысяч тенге.";
пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 84 748,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 20 000,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 113,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 2 559,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 62 076,7 тысяч тенге;
2) затраты - 85 560,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 812,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 812,0 тысяч тенге.";
пункт 20 изложить в новой редакции:
"20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 10 890,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 51 186,7 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель районного маслихата | К. Рахметкалиев |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 11 декабря 2025 года | |
| № 236 | |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 618725,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 105915,0 | |||
01 | Подоходный налог | 72797,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 72797,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 32925,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 737,0 | |||
3 | Земельный налог | 434,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 31736,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 18,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 193,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 193,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 10826,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 7932,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 7932,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 212,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 212,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2682,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2682,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2516,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2516,0 | |||
1 | Продажа земли | 1953,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 563,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 499468,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 499468,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 499468,3 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 618725,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56452,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56452,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56452,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56452,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 69885,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 69885,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69885,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 25245,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6872,5 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 546,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 37222,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 371037,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 371037,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 371037,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 64645,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 306392,7 | |||
13 | Прочие | 88014,0 | |||
9 | Прочие | 88014,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88014,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 88014,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 17934,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 17934,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17934,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 17934,0 | |||
15 | Трансферты | 15402,5 | |||
1 | Трансферты | 15402,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15402,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 15402,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -0,5 | ||||
VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,5 | |||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от 11 декабря 2025 года | |
| № 236 | |
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 28256,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9328,5 | |||
01 | Подоходный налог | 2882,5 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2882,5 | |||
04 | Налоги на собственность | 6404,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 22,0 | |||
3 | Земельный налог | 50,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1791,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4541,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 196,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 196,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 196,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18732,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18732,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18732,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 28256,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26559,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26559,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26559,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26559,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 903,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 903,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 903,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 540,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 363,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 792,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 792,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 792,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 792,8 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -0,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,1 | |||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от 11 декабря 2025 года | |
| № 236 | |
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 35770,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24653,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2319,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2319,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 21927,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 183,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4662,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 17078,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 407,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 407,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 98,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 98,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 98,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 567,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 567,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 567,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10452,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10452,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10452,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 35771,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30975,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30975,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30975,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30975,5 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 721,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 721,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 721,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 287,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 178,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 255,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1259,9 | |||
2 | Спорт | 1259,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1259,9 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1259,9 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1652,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1652,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1652,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1652,8 | |||
15 | Трансферты | 1161,9 | |||
1 | Трансферты | 1161,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1161,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,6 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1160,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -1,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1,6 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1,6 | |||
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от 11 декабря 2025 года | |
| № 236 | |
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 25521,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7406,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1678,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1678,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5423,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 31,0 | |||
3 | Земельный налог | 94,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1833,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3465,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 305,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 305,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 10,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 31,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 31,0 | |||
1 | Продажа земли | 31,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18074,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18074,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18074,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 25836,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23649,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23649,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23649,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23649,1 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 904,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 904,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 904,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 750,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 154,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1282,2 | |||
2 | Спорт | 1282,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1282,2 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1282,2 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -315,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 315,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 315,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 315,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 315,1 | |||
| Приложение 5 | |
| к решению маслихата | |
| от 11 декабря 2025 года | |
| № 236 | |
| Приложение 13 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 32694,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12700,9 | |||
01 | Подоходный налог | 1432,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1432,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 11042,9 | |||
1 | Налоги на имущество | 101,0 | |||
3 | Земельный налог | 69,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2819,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 8053,9 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 226,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 226,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 36,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 36,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 36,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 6,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19952,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19952,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19952,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 32695,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26313,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26313,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26313,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26313,8 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 4365,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4365,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4365,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 4030,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 335,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1216,1 | |||
2 | Спорт | 1216,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1216,1 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1216,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 800,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 800,0 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -0,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,3 | |||
| Приложение 6 | |
| к решению маслихата | |
| от 11 декабря 2025 года | |
| № 236 | |
| Приложение 16 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 33310,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6255,9 | |||
01 | Подоходный налог | 1889,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1889,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4307,9 | |||
1 | Налоги на имущество | 29,0 | |||
3 | Земельный налог | 60,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2209,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2009,9 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 59,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 59,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27054,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27054,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27054,6 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 33311,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28680,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28680,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28680,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28680,8 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 2366,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2366,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2366,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 363,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1233,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 770,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1213,7 | |||
2 | Спорт | 1213,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1213,7 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1213,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1050,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1050,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1050,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1050,0 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -0,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,6 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,6 | |||
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от 11 декабря 2025 года | |
| № 236 | |
| Приложение 19 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 38240,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7315,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2699,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2699,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4586,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 52,0 | |||
3 | Земельный налог | 62,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3336,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1136,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 40,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 39,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 39,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30885,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30885,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30885,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 38976,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28709,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28709,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28709,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28709,4 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 8086,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8086,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8086,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 7701,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 89,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 296,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1219,8 | |||
2 | Спорт | 1219,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1219,8 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1219,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 960,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 960,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 960,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 960,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -736,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 736,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 736,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 736,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 736,3 | |||
| Приложение 8 | |
| к решению маслихата | |
| от 11 декабря 2025 года | |
| № 236 | |
| Приложение 22 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 32724,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21550,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1668,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1668,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 19591,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 54,0 | |||
3 | Земельный налог | 59,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3009,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 16469,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 291,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 291,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 393,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 393,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 393,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10781,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10781,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10781,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 33121,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27091,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27091,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27091,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27091,8 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 277,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 277,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 277,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 155,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 122,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1185,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1185,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1185,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1185,8 | |||
15 | Трансферты | 4566,4 | |||
1 | Трансферты | 4566,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4566,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4566,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -397,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 397,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 397,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 397,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 397,1 | |||
| Приложение 9 | |
| к решению маслихата | |
| от 11 декабря 2025 года | |
| № 236 | |
| Приложение 25 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 202895,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 33130,8 | |||
01 | Подоходный налог | 11291,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11291,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 19564,8 | |||
1 | Налоги на имущество | 93,0 | |||
3 | Земельный налог | 122,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 11210,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 8139,8 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2275,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2275,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 4249,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 311,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 311,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3938,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3938,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 23,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 23,0 | |||
1 | Продажа земли | 23,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 165493,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 165493,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 165493,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 202898,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67999,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67999,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67999,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67999,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 5293,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5293,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5293,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 3662,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 965,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 666,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 930,3 | |||
2 | Спорт | 930,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 930,3 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 930,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 128672,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 128672,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128672,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4028,8 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 124644,0 | |||
15 | Трансферты | 3,1 | |||
1 | Трансферты | 3,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -3,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 3,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3,1 | |||
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от 11 декабря 2025 года | |
| № 236 | |
| Приложение 28 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 211693,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 88784,6 | |||
01 | Подоходный налог | 66065,6 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 66065,6 | |||
04 | Налоги на собственность | 22424,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 206,0 | |||
3 | Земельный налог | 378,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 12283,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 9557,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 295,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 295,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 219,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 3,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 216,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 216,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 122689,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 122689,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 122689,5 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 211693,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43033,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43033,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43033,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43033,6 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 29074,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29074,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29074,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 21530,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4044,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 89584,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 89584,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89584,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16011,6 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 73573,0 | |||
15 | Трансферты | 50000,5 | |||
1 | Трансферты | 50000,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50000,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 50000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -0,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,5 | |||
| Приложение 11 | |
| к решению маслихата | |
| от 11 декабря 2025 года | |
| № 236 | |
| Приложение 31 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 84748,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20000,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8071,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8071,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 11692,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 148,0 | |||
3 | Земельный налог | 68,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5479,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5997,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 237,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 237,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 113,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 113,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 113,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2559,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2559,0 | |||
1 | Продажа земли | 2269,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 290,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62076,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62076,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62076,7 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 85560,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31907,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31907,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31907,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31907,1 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 8132,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8132,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8132,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 6675,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1057,3 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1768,4 | |||
2 | Спорт | 1768,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1768,4 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1768,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 43751,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 43751,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43751,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1791,6 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 41960,1 | |||
15 | Трансферты | 0,8 | |||
1 | Трансферты | 0,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -812,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 812,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 812,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 812,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 812,0 | |||
