О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 177 "О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2025 - 2027 годы"

Новый

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11 декабря 2025 года № 236

      Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2025 - 2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 177 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Боровское на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 618 725,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 105 915,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 10 826,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 2 516,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 499 468,3 тысяч тенге;

      2) затраты - 618 725,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,5 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 18 239,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 481 229,3 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет села Тенизовское на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 28 256,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 9 328,5 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 196,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 18 732,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 28 256,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,1 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 35 770,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 24 653,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 98,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 567,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 10 452,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 35 771,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 1,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1,6 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 25 521,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 7 406,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 10,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 31,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 18 074,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 25 836,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 315,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 315,1 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 15 939,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 2 135,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 32 694,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 12 700,9 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 36,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 6,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 19 952,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 32 695,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,3 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 16 642,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 3 310,0 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 33 310,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 6 255,9 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 27 054,6 тысяч тенге;

      2) затраты - 33 311,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,6 тысяч тенге.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 22 456,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 598,6 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 38 240,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 7 315,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 40,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 30 885,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 38 976,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 736,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 736,3 тысяч тенге.";

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 22 393,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 8 492,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 32 724,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 21 550,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 393,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 10 781,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 33 121,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 397,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 397,1 тысяч тенге.";

      пункт 14 изложить в новой редакции:

      "14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 5 582,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 199,0 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 202 895,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 33 130,8 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 4 249,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 23,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 165 493,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 202 898,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 3,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3,1 тысяч тенге.";

      пункт 16 изложить в новой редакции:

      "16. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 38 384,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 127 109,0 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 211 693,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 88 784,6 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 219,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 122 689,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 211 693,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,5 тысяч тенге.";

      пункт 18 изложить в новой редакции:

      "18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 20 745,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 101 944,5 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 84 748,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 20 000,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 113,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 2 559,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 62 076,7 тысяч тенге;

      2) затраты - 85 560,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - – 812,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 812,0 тысяч тенге.";

      пункт 20 изложить в новой редакции:

      "20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 10 890,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 51 186,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата К. Рахметкалиев

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

618725,3

1




Налоговые поступления

105915,0


01



Подоходный налог

72797,0



2


Индивидуальный подоходный налог

72797,0


04



Налоги на собственность

32925,0



1


Налоги на имущество

737,0



3


Земельный налог

434,0



4


Налог на транспортные средства

31736,0



5


Единый земельный налог

18,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

193,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

193,0

2




Неналоговые поступления

10826,0


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7932,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7932,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

212,0


06



Прочие неналоговые поступления

2682,0



1


Прочие неналоговые поступления

2682,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2516,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

2516,0



1


Продажа земли

1953,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

563,0

4




Поступления трансфертов

499468,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

499468,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

499468,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

618725,8

01




Государственные услуги общего характера

56452,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56452,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56452,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56452,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

69885,6


3



Благоустройство населенных пунктов

69885,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69885,6




008

Освещение улиц в населенных пунктов

25245,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6872,5




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

546,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

37222,0

12




Транспорт и коммуникации

371037,7


1



Автомобильный транспорт

371037,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

371037,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

64645,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

306392,7

13




Прочие

88014,0


9



Прочие

88014,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88014,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

88014,0

14




Обслуживание долга

17934,0


1



Обслуживание долга

17934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17934,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

17934,0

15




Трансферты

15402,5


1



Трансферты

15402,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15402,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

15402,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-0,5





VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,5


01



Остатки бюджетных средств

0,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,5

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

28256,5

1




Налоговые поступления

9328,5


01



Подоходный налог

2882,5



2


Индивидуальный подоходный налог

2882,5


04



Налоги на собственность

6404,0



1


Налоги на имущество

22,0



3


Земельный налог

50,0



4


Налог на транспортные средства

1791,0



5


Единый земельный налог

4541,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

42,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

42,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

196,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

196,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

196,0

4




Поступления трансфертов

18732,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18732,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18732,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

28256,6

01




Государственные услуги общего характера

26559,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26559,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26559,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26559,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

903,8


3



Благоустройство населенных пунктов

903,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

903,8




008

Освещение улиц в населенных пунктов

540,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

363,8

12




Транспорт и коммуникации

792,8


1



Автомобильный транспорт

792,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

792,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

792,8

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-0,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,1


01



Остатки бюджетных средств

0,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,1

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

35770,0

1




Налоговые поступления

24653,0


01



Подоходный налог

2319,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2319,0


04



Налоги на собственность

21927,0



1


Налоги на имущество

183,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

4662,0



5


Единый земельный налог

17078,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

407,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

407,0

2




Неналоговые поступления

98,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

98,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

98,0

3




Поступления от продажи основного капитала

567,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

567,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

567,0

4




Поступления трансфертов

10452,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10452,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10452,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

35771,6

01




Государственные услуги общего характера

30975,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30975,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30975,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30975,5

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

721,5


3



Благоустройство населенных пунктов

721,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

721,5




008

Освещение улиц в населенных пунктов

287,9




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

178,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

255,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1259,9


2



Спорт

1259,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1259,9




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1259,9

12




Транспорт и коммуникации

1652,8


1



Автомобильный транспорт

1652,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1652,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1652,8

15




Трансферты

1161,9


1



Трансферты

1161,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1161,9




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,6




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1160,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-1,6





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

1,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

1,6


01



Остатки бюджетных средств

1,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

1,6

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

25521,0

1




Налоговые поступления

7406,0


01



Подоходный налог

1678,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1678,0


04



Налоги на собственность

5423,0



1


Налоги на имущество

31,0



3


Земельный налог

94,0



4


Налог на транспортные средства

1833,0



5


Единый земельный налог

3465,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

305,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

305,0

2




Неналоговые поступления

10,0


06



Прочие неналоговые поступления

10,0



1


Прочие неналоговые поступления

10,0

3




Поступления от продажи основного капитала

31,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

31,0



1


Продажа земли

31,0

4




Поступления трансфертов

18074,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18074,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18074,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

25836,1

01




Государственные услуги общего характера

23649,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23649,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23649,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23649,1

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

904,7


3



Благоустройство населенных пунктов

904,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

904,7




008

Освещение улиц в населенных пунктов

750,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

154,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1282,2


2



Спорт

1282,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1282,2




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1282,2

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-315,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

315,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

315,1


01



Остатки бюджетных средств

315,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

315,1

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

32694,9

1




Налоговые поступления

12700,9


01



Подоходный налог

1432,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1432,0


04



Налоги на собственность

11042,9



1


Налоги на имущество

101,0



3


Земельный налог

69,0



4


Налог на транспортные средства

2819,0



5


Единый земельный налог

8053,9


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

226,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

226,0

2




Неналоговые поступления

36,0


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

36,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

36,0

3




Поступления от продажи основного капитала

6,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

6,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

6,0

4




Поступления трансфертов

19952,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19952,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19952,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

32695,2

01




Государственные услуги общего характера

26313,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26313,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26313,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26313,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

4365,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4365,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4365,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

4030,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

335,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1216,1


2



Спорт

1216,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1216,1




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1216,1

12




Транспорт и коммуникации

800,0


1



Автомобильный транспорт

800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-0,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,3


01



Остатки бюджетных средств

0,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,3

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

33310,5

1




Налоговые поступления

6255,9


01



Подоходный налог

1889,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1889,0


04



Налоги на собственность

4307,9



1


Налоги на имущество

29,0



3


Земельный налог

60,0



4


Налог на транспортные средства

2209,0



5


Единый земельный налог

2009,9


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

59,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

59,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

27054,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27054,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27054,6

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

33311,1

01




Государственные услуги общего характера

28680,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28680,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28680,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28680,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

2366,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2366,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2366,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

363,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1233,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

770,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1213,7


2



Спорт

1213,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1213,7




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1213,7

12




Транспорт и коммуникации

1050,0


1



Автомобильный транспорт

1050,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1050,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1050,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-0,6





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,6

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,6


01



Остатки бюджетных средств

0,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,6

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

38240,0

1




Налоговые поступления

7315,0


01



Подоходный налог

2699,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2699,0


04



Налоги на собственность

4586,0



1


Налоги на имущество

52,0



3


Земельный налог

62,0



4


Налог на транспортные средства

3336,0



5


Единый земельный налог

1136,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

30,0

2




Неналоговые поступления

40,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

39,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

39,0


06



Прочие неналоговые поступления

1,0



1


Прочие неналоговые поступления

1,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

30885,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30885,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30885,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

38976,3

01




Государственные услуги общего характера

28709,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28709,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28709,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28709,4

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

8086,9


3



Благоустройство населенных пунктов

8086,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8086,9




008

Освещение улиц в населенных пунктов

7701,5




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

89,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

296,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1219,8


2



Спорт

1219,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1219,8




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1219,8

12




Транспорт и коммуникации

960,0


1



Автомобильный транспорт

960,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

960,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

960,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-736,3





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

736,3

8




Используемые остатки бюджетных средств

736,3


01



Остатки бюджетных средств

736,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

736,3

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

32724,0

1




Налоговые поступления

21550,0


01



Подоходный налог

1668,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1668,0


04



Налоги на собственность

19591,0



1


Налоги на имущество

54,0



3


Земельный налог

59,0



4


Налог на транспортные средства

3009,0



5


Единый земельный налог

16469,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

291,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

291,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

393,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

393,0



2


Продажа нематериальных активов

393,0

4




Поступления трансфертов

10781,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10781,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10781,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

33121,1

01




Государственные услуги общего характера

27091,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27091,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27091,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27091,8

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

277,1


3



Благоустройство населенных пунктов

277,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

277,1




008

Освещение улиц в населенных пунктов

155,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

122,1

12




Транспорт и коммуникации

1185,8


1



Автомобильный транспорт

1185,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1185,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1185,8

15




Трансферты

4566,4


1



Трансферты

4566,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4566,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

4566,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-397,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

397,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

397,1


01



Остатки бюджетных средств

397,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

397,1

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

202895,8

1




Налоговые поступления

33130,8


01



Подоходный налог

11291,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11291,0


04



Налоги на собственность

19564,8



1


Налоги на имущество

93,0



3


Земельный налог

122,0



4


Налог на транспортные средства

11210,0



5


Единый земельный налог

8139,8


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2275,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2275,0

2




Неналоговые поступления

4249,0


01



Доходы от государственной собственности

311,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

311,0


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3938,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3938,0

3




Поступления от продажи основного капитала

23,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

23,0



1


Продажа земли

23,0

4




Поступления трансфертов

165493,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

165493,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

165493,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

202898,9

01




Государственные услуги общего характера

67999,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67999,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67999,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67999,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

5293,7


3



Благоустройство населенных пунктов

5293,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5293,7




008

Освещение улиц в населенных пунктов

3662,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

965,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

666,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

930,3


2



Спорт

930,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

930,3




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

930,3

12




Транспорт и коммуникации

128672,8


1



Автомобильный транспорт

128672,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128672,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4028,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

124644,0

15




Трансферты

3,1


1



Трансферты

3,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-3,1





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

3,1

8




Используемые остатки бюджетных средств

3,1


01



Остатки бюджетных средств

3,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

3,1

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

211693,1

1




Налоговые поступления

88784,6


01



Подоходный налог

66065,6



2


Индивидуальный подоходный налог

66065,6


04



Налоги на собственность

22424,0



1


Налоги на имущество

206,0



3


Земельный налог

378,0



4


Налог на транспортные средства

12283,0



5


Единый земельный налог

9557,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

295,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

295,0

2




Неналоговые поступления

219,0


01



Доходы от государственной собственности

3,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

3,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

216,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

122689,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

122689,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

122689,5

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

211693,6

01




Государственные услуги общего характера

43033,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43033,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43033,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43033,6

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

29074,9


3



Благоустройство населенных пунктов

29074,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29074,9




008

Освещение улиц в населенных пунктов

21530,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4044,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3500,0

12




Транспорт и коммуникации

89584,6


1



Автомобильный транспорт

89584,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89584,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16011,6




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

73573,0

15




Трансферты

50000,5


1



Трансферты

50000,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50000,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

50000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-0,5





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,5


01



Остатки бюджетных средств

0,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,5

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 11 декабря 2025 года
  № 236
  Приложение 31
  к решению маслихата
  от 30 декабря 2024 года
  № 177

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

84748,7

1




Налоговые поступления

20000,0


01



Подоходный налог

8071,0



2


Индивидуальный подоходный налог

8071,0


04



Налоги на собственность

11692,0



1


Налоги на имущество

148,0



3


Земельный налог

68,0



4


Налог на транспортные средства

5479,0



5


Единый земельный налог

5997,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

237,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

237,0

2




Неналоговые поступления

113,0


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

113,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

113,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2559,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

2559,0



1


Продажа земли

2269,0



2


Продажа нематериальных активов

290,0

4




Поступления трансфертов

62076,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62076,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62076,7

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

85560,7

01




Государственные услуги общего характера

31907,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31907,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31907,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31907,1

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

8132,7


3



Благоустройство населенных пунктов

8132,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8132,7




008

Освещение улиц в населенных пунктов

6675,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1057,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1768,4


2



Спорт

1768,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1768,4




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1768,4

12




Транспорт и коммуникации

43751,7


1



Автомобильный транспорт

43751,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43751,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1791,6




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41960,1

15




Трансферты

0,8


1



Трансферты

0,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

-812,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

812,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

812,0


01



Остатки бюджетных средств

812,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

812,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.