В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Боровское на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 618 725,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 105 915,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 10 826,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 2 516,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 499 468,3 тысяч тенге;
2) затраты - 618 725,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 18 239,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 481 229,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).3. Утвердить бюджет села Тенизовское на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 28 256,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 9 328,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 196,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 18 732,0 тысяч тенге;
2) затраты - 28 256,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).4. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 35 770,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 24 653,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 98,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 567,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 10 452,0 тысяч тенге;
2) затраты - 35 771,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 1,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 4 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 25 521,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 7 406,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 10,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 31,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 18 074,0 тысяч тенге;
2) затраты - 25 836,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 315,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 315,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 15 939,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 2 135,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 32 694,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 12 700,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 36,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 6,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 19 952,0 тысяч тенге;
2) затраты - 32 695,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 16 642,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 3 310,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 33 310,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6 255,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 27 054,6 тысяч тенге;
2) затраты - 33 311,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).10. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 22 456,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 598,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 10 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 38 240,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 7 315,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 40,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 30 885,0 тысяч тенге;
2) затраты - 38 976,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 736,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 736,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 22 393,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 8 492,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 12 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 32 724,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 21 550,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 393,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 10 781,0 тысяч тенге;
2) затраты - 33 121,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 397,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 397,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 13 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 5 582,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 199,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 14 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 202 895,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 33 130,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 4 249,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 23,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 165 493,0 тысяч тенге;
2) затраты - 202 898,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 3,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 15 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).16. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 38 384,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 127 109,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 16 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 211 693,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 88 784,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 219,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 122 689,5 тысяч тенге;
2) затраты - 211 693,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 17 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 20 745,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 101 944,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 18 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 84 748,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 20 000,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 113,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 2 559,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 62 076,7 тысяч тенге;
2) затраты - 85 560,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 812,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 812,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 19 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 10 890,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 51 186,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 20 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).21. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 45 677,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 25 518,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 542,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 19 617,0 тысяч тенге;
2) затраты - 45 677,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.
22. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 10 890,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 8 727,0 тысяч тенге.
23. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель районного маслихата | К. Рахметкалиев |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2025 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 618725,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 105915,0 | |||
01 | Подоходный налог | 72797,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 72797,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 32925,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 737,0 | |||
3 | Земельный налог | 434,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 31736,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 18,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 193,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 193,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 10826,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 7932,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 7932,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 212,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 212,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2682,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2682,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2516,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2516,0 | |||
1 | Продажа земли | 1953,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 563,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 499468,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 499468,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 499468,3 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 618725,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56452,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56452,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56452,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56452,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 69885,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 69885,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69885,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 25245,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6872,5 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 546,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 37222,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 371037,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 371037,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 371037,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 64645,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 306392,7 | |||
13 | Прочие | 88014,0 | |||
9 | Прочие | 88014,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88014,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 88014,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 17934,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 17934,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17934,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 17934,0 | |||
15 | Трансферты | 15402,5 | |||
1 | Трансферты | 15402,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15402,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 15402,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -0,5 | ||||
VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,5 | |||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 164513,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 102681,0 | |||
01 | Подоходный налог | 69989,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 69989,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 32407,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 666,0 | |||
3 | Земельный налог | 510,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 31231,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 285,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 180,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 105,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2215,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2215,0 | |||
1 | Продажа земли | 1836,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 379,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 59617,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59617,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59617,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 164513,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61890,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61890,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61890,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61890,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 62345,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 62345,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62345,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 27175,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4615,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 930,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29625,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 22344,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 22344,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22344,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 22344,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 17934,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 17934,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17934,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 17934,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 167964,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 102708,0 | |||
01 | Подоходный налог | 70689,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 70689,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 31731,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 673,0 | |||
3 | Земельный налог | 515,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 30543,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 288,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 182,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 106,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2237,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2237,0 | |||
1 | Продажа земли | 1854,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 383,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 63019,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63019,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63019,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 167964,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63220,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63220,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63220,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63220,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 63905,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 63905,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63905,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 27854,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4730,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 955,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30366,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 22905,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 22905,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22905,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 22905,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 17934,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 17934,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17934,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 17934,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2025 год
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 28256,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9328,5 | |||
01 | Подоходный налог | 2882,5 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2882,5 | |||
04 | Налоги на собственность | 6404,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 22,0 | |||
3 | Земельный налог | 50,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1791,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4541,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 196,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 196,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 196,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18732,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18732,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18732,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 28256,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26559,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26559,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26559,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26559,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 903,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 903,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 903,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 540,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 363,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 792,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 792,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 792,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 792,8 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -0,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,1 | |||
| Приложение 5 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 27688,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8813,0 | |||
01 | Подоходный налог | 789,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 789,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 8021,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 32,0 | |||
3 | Земельный налог | 56,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2155,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5778,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 67,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 67,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 67,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18808,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18808,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18808,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 27688,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25953,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25953,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25953,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25953,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 915,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 915,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 915,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 350,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 155,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 410,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 820,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 820,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 820,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 820,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 6 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 27820,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8896,0 | |||
01 | Подоходный налог | 795,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 795,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 8097,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 33,0 | |||
3 | Земельный налог | 57,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2172,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5835,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 68,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 68,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 68,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18856,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18856,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18856,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 27820,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26040,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26040,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26040,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26040,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 940,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 940,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 940,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 360,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 160,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 420,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 840,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 840,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 840,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 840,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 35770,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24653,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2319,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2319,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 21927,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 183,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4662,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 17078,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 407,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 407,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 98,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 98,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 98,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 567,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 567,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 567,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10452,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10452,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10452,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 35771,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30975,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30975,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30975,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30975,5 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 721,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 721,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 721,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 287,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 178,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 255,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1259,9 | |||
2 | Спорт | 1259,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1259,9 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1259,9 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1652,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1652,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1652,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1652,8 | |||
15 | Трансферты | 1161,9 | |||
1 | Трансферты | 1161,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1161,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,6 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1160,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -1,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1,6 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1,6 | |||
| Приложение 8 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 36198,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23221,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2092,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2092,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 21075,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 185,0 | |||
3 | Земельный налог | 5,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4517,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 16368,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 54,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 54,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2636,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2636,0 | |||
1 | Продажа земли | 2100,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 536,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10341,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10341,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10341,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 36198,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32793,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32793,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32793,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32793,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 935,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 935,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 935,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 320,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 205,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 410,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1240,0 | |||
2 | Спорт | 1240,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1240,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1240,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1230,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1230,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1230,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1230,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 9 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 36382,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23395,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2109,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2109,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 21231,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 186,0 | |||
3 | Земельный налог | 5,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4553,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 16487,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 55,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 55,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2661,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2661,0 | |||
1 | Продажа земли | 2121,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 540,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10326,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10326,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10326,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 36382,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32924,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32924,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32924,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32924,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 958,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 958,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 958,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 328,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 210,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 420,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1240,0 | |||
2 | Спорт | 1240,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1240,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1240,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1260,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1260,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1260,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1260,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Сноска. Приложение 10 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 25521,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7406,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1678,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1678,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5423,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 31,0 | |||
3 | Земельный налог | 94,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1833,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3465,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 305,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 305,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 10,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 31,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 31,0 | |||
1 | Продажа земли | 31,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18074,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18074,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18074,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 25836,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23649,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23649,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23649,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23649,1 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 904,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 904,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 904,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 750,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 154,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1282,2 | |||
2 | Спорт | 1282,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1282,2 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1282,2 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -315,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 315,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 315,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 315,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 315,1 | |||
| Приложение 11 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 27552,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8625,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1838,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1838,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 6782,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 61,0 | |||
3 | Земельный налог | 6,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1765,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4950,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 319,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 319,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 319,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18608,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18608,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18608,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 27552,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24080,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24080,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24080,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24080,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 1030,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1030,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1030,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 410,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 210,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 410,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1212,0 | |||
2 | Спорт | 1212,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1212,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1212,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1230,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1230,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1230,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1230,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 12 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 27704,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8713,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1856,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1856,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 6851,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 62,0 | |||
3 | Земельный налог | 6,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1783,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 322,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 322,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 322,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 18669,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18669,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18669,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 27704,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24149,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24149,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24149,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24149,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 1055,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1055,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1055,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 420,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 215,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 420,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1240,0 | |||
2 | Спорт | 1240,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1240,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1240,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1260,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1260,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1260,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1260,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 13 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Сноска. Приложение 13 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 32694,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12700,9 | |||
01 | Подоходный налог | 1432,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1432,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 11042,9 | |||
1 | Налоги на имущество | 101,0 | |||
3 | Земельный налог | 69,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2819,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 8053,9 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 226,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 226,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 36,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 36,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 36,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 6,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19952,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19952,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19952,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 32695,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26313,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26313,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26313,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26313,8 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 4365,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4365,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4365,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 4030,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 335,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1216,1 | |||
2 | Спорт | 1216,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1216,1 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1216,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 800,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 800,0 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -0,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,3 | |||
| Приложение 14 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 29391,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12731,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1461,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1461,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 11183,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 77,0 | |||
3 | Земельный налог | 69,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2940,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 8097,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 87,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 87,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 50,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 50,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 50,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 16610,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16610,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16610,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 29391,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25986,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25986,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25986,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25986,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 945,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 945,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 945,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 380,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 155,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 410,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1230,0 | |||
2 | Спорт | 1230,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1230,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1230,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1230,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1230,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1230,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1230,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 15 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 29583,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12832,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1473,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1473,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 11271,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 78,0 | |||
3 | Земельный налог | 70,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2969,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 8154,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 88,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 88,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 51,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 51,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 51,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 16700,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16700,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16700,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 29583,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26100,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26100,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26100,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 985,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 985,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 985,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 390,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 160,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 435,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1238,0 | |||
2 | Спорт | 1238,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1238,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1238,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1260,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1260,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1260,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1260,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 16 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Сноска. Приложение 16 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 33310,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6255,9 | |||
01 | Подоходный налог | 1889,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1889,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4307,9 | |||
1 | Налоги на имущество | 29,0 | |||
3 | Земельный налог | 60,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2209,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2009,9 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 59,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 59,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27054,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27054,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27054,6 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 33311,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28680,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28680,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28680,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28680,8 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 2366,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2366,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2366,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 363,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1233,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 770,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1213,7 | |||
2 | Спорт | 1213,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1213,7 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1213,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1050,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1050,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1050,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1050,0 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -0,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,6 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,6 | |||
| Приложение 17 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 32033,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6158,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2170,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2170,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3965,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 35,0 | |||
3 | Земельный налог | 66,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2077,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1787,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 23,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 23,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25875,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25875,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25875,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 32033,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28870,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28870,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28870,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28870,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 718,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 718,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 718,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 308,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 155,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 255,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1215,0 | |||
2 | Спорт | 1215,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1215,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1215,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1230,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1230,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1230,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1230,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 18 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 32180,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6219,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2191,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2191,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4005,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 36,0 | |||
3 | Земельный налог | 67,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2098,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1804,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 23,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 23,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 695,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 695,0 | |||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 695,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25266,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25266,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25266,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 32180,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28965,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28965,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28965,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28965,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 740,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 740,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 740,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 315,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 160,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 265,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1215,0 | |||
2 | Спорт | 1215,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1215,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1215,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1260,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1260,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1260,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1260,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 19 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Сноска. Приложение 19 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 38240,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7315,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2699,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2699,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4586,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 52,0 | |||
3 | Земельный налог | 62,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3336,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1136,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 40,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 39,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 39,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30885,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30885,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30885,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 38976,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28709,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28709,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28709,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28709,4 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 8086,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8086,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8086,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 7701,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 89,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 296,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1219,8 | |||
2 | Спорт | 1219,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1219,8 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1219,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 960,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 960,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 960,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 960,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -736,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 736,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 736,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 736,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 736,3 | |||
| Приложение 20 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 32156,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7483,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1840,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1840,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5603,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 64,0 | |||
3 | Земельный налог | 33,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3441,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2065,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2252,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2252,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 2252,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 22421,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22421,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22421,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 32156,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28350,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28350,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28350,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28350,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 1353,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1353,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1353,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 628,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 205,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 520,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1223,0 | |||
2 | Спорт | 1223,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1223,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1223,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1230,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1230,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1230,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1230,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 21 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 32310,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7517,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1855,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1855,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5621,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 65,0 | |||
3 | Земельный налог | 34,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3449,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2073,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 41,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 41,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2270,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2270,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 2270,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 22523,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22523,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22523,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 32310,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28436,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28436,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28436,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28436,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 1380,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1380,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1380,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 645,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 210,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 525,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1234,0 | |||
2 | Спорт | 1234,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1234,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1234,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1260,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1260,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1260,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1260,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 22 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Сноска. Приложение 22 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 32724,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21550,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1668,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1668,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 19591,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 54,0 | |||
3 | Земельный налог | 59,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3009,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 16469,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 291,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 291,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 393,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 393,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 393,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10781,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10781,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10781,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 33121,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27091,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27091,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27091,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27091,8 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 277,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 277,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 277,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 155,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 122,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1185,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1185,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1185,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1185,8 | |||
15 | Трансферты | 4566,4 | |||
1 | Трансферты | 4566,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4566,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4566,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -397,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 397,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 397,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 397,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 397,1 | |||
| Приложение 23 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 28252,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22280,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1918,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1918,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 20259,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 56,0 | |||
3 | Земельный налог | 84,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3012,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 17107,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 103,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 103,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 477,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 477,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 477,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 5495,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5495,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 5495,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 28252,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26022,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26022,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26022,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26022,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 1000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 80,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 410,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 510,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1230,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1230,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1230,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1230,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 24 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 28384,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22448,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1933,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1933,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 20411,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 57,0 | |||
3 | Земельный налог | 85,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3037,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 17232,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 104,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 104,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 481,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 481,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 481,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 5455,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5455,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 5455,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 28384,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26099,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26099,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26099,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26099,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 1025,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1025,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1025,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 85,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 420,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 520,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1260,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1260,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1260,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1260,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 25 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Сноска. Приложение 25 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 202895,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 33130,8 | |||
01 | Подоходный налог | 11291,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11291,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 19564,8 | |||
1 | Налоги на имущество | 93,0 | |||
3 | Земельный налог | 122,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 11210,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 8139,8 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2275,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2275,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 4249,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 311,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 311,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3938,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3938,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 23,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 23,0 | |||
1 | Продажа земли | 23,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 165493,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 165493,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 165493,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 202898,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67999,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67999,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67999,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67999,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 5293,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5293,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5293,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 3662,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 965,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 666,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 930,3 | |||
2 | Спорт | 930,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 930,3 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 930,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 128672,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 128672,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128672,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4028,8 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 124644,0 | |||
15 | Трансферты | 3,1 | |||
1 | Трансферты | 3,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -3,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 3,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3,1 | |||
| Приложение 26 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 115386,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 29290,0 | |||
01 | Подоходный налог | 10361,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10361,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 18173,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 164,0 | |||
3 | Земельный налог | 44,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 11978,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5987,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 756,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 756,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 317,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 317,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 317,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 654,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 654,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 654,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 85125,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 85125,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 85125,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 115386,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61437,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61437,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61437,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61437,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 4505,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4505,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4505,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 3170,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 515,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 820,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 965,0 | |||
2 | Спорт | 965,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 965,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 965,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 48479,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 48479,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48479,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3075,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 45404,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 27 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 70799,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 29513,0 | |||
01 | Подоходный налог | 10444,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10444,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 18307,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 165,0 | |||
3 | Земельный налог | 45,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 12074,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 6023,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 762,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 762,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 320,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 320,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 320,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 659,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 659,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 659,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 40307,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40307,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40307,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 70799,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62065,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62065,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62065,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62065,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 4610,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4610,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4610,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 3245,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 525,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 840,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 974,0 | |||
2 | Спорт | 974,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 974,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 974,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3150,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3150,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3150,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 28 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Сноска. Приложение 28 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 211693,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 88784,6 | |||
01 | Подоходный налог | 66065,6 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 66065,6 | |||
04 | Налоги на собственность | 22424,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 206,0 | |||
3 | Земельный налог | 378,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 12283,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 9557,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 295,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 295,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 219,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 3,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 216,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 216,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 122689,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 122689,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 122689,5 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 211693,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43033,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43033,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43033,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43033,6 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 29074,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29074,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29074,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 21530,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4044,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 89584,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 89584,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89584,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16011,6 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 73573,0 | |||
15 | Трансферты | 50000,5 | |||
1 | Трансферты | 50000,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50000,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 50000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -0,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,5 | |||
| Приложение 29 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 57988,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 35532,0 | |||
01 | Подоходный налог | 14178,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14178,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 21242,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 237,0 | |||
3 | Земельный налог | 342,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 10260,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 10403,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 112,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 112,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1717,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1717,0 | |||
1 | Продажа земли | 1483,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 234,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20739,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20739,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20739,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 57988,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40456,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40456,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40456,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40456,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 11892,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11892,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11892,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 7277,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2050,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2565,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5640,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5640,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5640,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5640,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 30 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 58540,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 35856,0 | |||
01 | Подоходный налог | 14291,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14291,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 21452,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 239,0 | |||
3 | Земельный налог | 345,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 10361,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 10507,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 113,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 113,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1731,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1731,0 | |||
1 | Продажа земли | 1495,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 236,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20953,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20953,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20953,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 58540,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40570,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40570,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40570,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40570,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 12190,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12190,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12190,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 7460,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2100,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2630,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5780,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5780,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5780,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5780,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 31 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
Сноска. Приложение 31 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 11.12.2025 № 236 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 84748,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20000,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8071,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8071,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 11692,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 148,0 | |||
3 | Земельный налог | 68,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5479,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5997,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 237,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 237,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 113,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 113,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 113,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2559,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2559,0 | |||
1 | Продажа земли | 2269,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 290,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62076,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62076,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62076,7 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 85560,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31907,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31907,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31907,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31907,1 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 8132,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8132,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8132,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 6675,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 400,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1057,3 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1768,4 | |||
2 | Спорт | 1768,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1768,4 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1768,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 43751,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 43751,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43751,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1791,6 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 41960,1 | |||
15 | Трансферты | 0,8 | |||
1 | Трансферты | 0,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -812,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 812,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 812,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 812,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 812,0 | |||
| Приложение 32 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 37192,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22680,0 | |||
01 | Подоходный налог | 12555,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12555,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 10064,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 89,0 | |||
3 | Земельный налог | 250,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5735,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3990,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 61,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 61,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4713,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4713,0 | |||
1 | Продажа земли | 43,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 4670,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9799,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9799,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9799,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 37192,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31752,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31752,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31752,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31752,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 1730,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1730,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1730,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 810,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 410,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 510,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2170,0 | |||
2 | Спорт | 2170,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2170,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2170,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1540,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1540,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1540,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1540,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
| Приложение 33 | |
| к решению маслихата | |
| от 30 декабря 2024 года | |
| № 177 |
Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 37568,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 22994,0 | |||
01 | Подоходный налог | 12680,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12680,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 10252,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 90,0 | |||
3 | Земельный налог | 255,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5837,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4070,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 62,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 62,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4751,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4751,0 | |||
1 | Продажа земли | 44,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 4707,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9823,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9823,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9823,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 37568,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32038,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32038,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32038,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32038,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 1770,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1770,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1770,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 830,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 420,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 520,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2180,0 | |||
2 | Спорт | 2180,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2180,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2180,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1580,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1580,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1580,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1580,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0,0 | ||||
