Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Карасуского районного маслихата "О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы" от 31 декабря 2024 года № 196 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 158,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 298,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4 691,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 18 169,1 тысяч тенге;
2) затраты – 45 295,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 137,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 137,4 тысяч тенге.";
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 199 126,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 93171,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 395,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 7 097,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 98 463,6 тысяч тенге;
2) затраты – 225 001,9 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 875,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 875,3 тысяч тенге.";
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет Койбагарского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 46 185,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 870,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 370,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 30 945,1 тысяч тенге;
2) затраты – 51 969,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 784,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 784,5 тысячи тенге.";
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
"16. Утвердить бюджет села Новопавловка на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 461,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 662,3 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 22,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 28 777,1 тысяч тенге;
2) затраты – 32 920,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 459,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 459,1 тысяч тенге.";
пункт 20 указанного решения изложить в новой редакции:
"20. Утвердить бюджет Ушаковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 177,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 958,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 31 219,1 тысяч тенге;
2) затраты – 42 174,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 997,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 997,8 тысяч тенге.";
приложения 1, 16, 19, 25, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 28 октября 2025 года.
| Председатель Карасуского районного маслихата | С. Кажиев |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 28 октября 2025 года | |
| № 265 | |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 39158,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 16298,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1610,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1610,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 14567,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 76,0 | ||
3 | Земельный налог | 510,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4925,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 9056,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 121,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 121,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4691,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 107,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 107,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4584,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4584,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 18169,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18169,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18169,1 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 45295,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36917,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36917,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36917,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36917,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8378,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8378,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8378,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8378,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6137,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6137,4 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 6137,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6137,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6137,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6137,4 | |||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от 28 октября 2025 года | |
| № 265 | |
| Приложение 16 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 199126,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 93171,0 | ||
01 | Подоходный налог | 40000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 51458,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 358,0 | ||
3 | Земельный налог | 2000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 27100,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 22000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1713,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1713,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 395,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 395,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 395,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7097,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1297,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1297,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5800,0 | ||
1 | Поступление от продажи земельных участков | 5442,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 358,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 98463,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 98463,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 98463,6 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 225001,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 87995,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 87995,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87995,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87995,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 127195,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 127195,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127195,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 31987,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенныхпунктов | 12376,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 189,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 82643,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9596,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9596,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9596,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9596,0 | |||
15 | Трансферты | 214,7 | |||
1 | Трансферты | 214,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 214,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 214,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -25875,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 25875,3 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 25875,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 25875,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 25875,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 25875,3 | |||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от 28 октября 2025 года | |
| № 265 | |
| Приложение 19 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет Койбагарского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 46185,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 14870,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5896,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5896,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8630,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 91,0 | ||
3 | Земельный налог | 425,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6283,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1831,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 344,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 344,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 370,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 320,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 320,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 50,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30945,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30945,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30945,1 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 51969,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36707,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36707,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36707,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36707,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15261,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15261,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15261,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10265,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4996,6 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5784,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5784,5 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 5784,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5784,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5784,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5784,5 | |||
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от 28 октября 2025 года | |
| № 265 | |
| Приложение 25 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет села Новопавловка на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 32461,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 3662,3 | ||
01 | Подоходный налог | 1549,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1549,3 | ||
04 | Налоги на собственность | 2106,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 42,0 | ||
3 | Земельный налог | 41,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2008,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 15,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 22,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 22,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 22,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 28777,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28777,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28777,1 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 32920,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29873,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29873,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29873,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29873,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2344,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2344,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2344,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1898,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 446,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 700,0 | |||
15 | Трансферты | 3,3 | |||
1 | Трансферты | 3,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -459,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 459,1 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 459,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 459,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 459,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 459,1 | |||
| Приложение 5 | |
| к решению маслихата | |
| от 28 октября 2025 года | |
| № 265 | |
| Приложение 31 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет Ушаковского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 40177,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 8958,0 | ||
01 | Подоходный налог | 350,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 350,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8579,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 30,0 | ||
3 | Земельный налог | 4,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2545,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 6000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 29,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 29,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 31219,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31219,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31219,1 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 42174,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29029,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29029,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29029,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29029,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13145,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13145,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13145,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9629,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3516,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 1997,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1997,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1997,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1997,8 | |||
