О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 192 "О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2025-2027 годы"

Новый

Решение маслихата города Рудного Костанайской области от 9 сентября 2025 года № 240

      Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 192 "О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 959 665,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 75 142,4 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 812,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 39 161,1 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов - 844 549,6 тысячи тенге;

      2) затраты – 1 005 723,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 46 058,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 46 058,2 тысячи тенге.";

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель городского маслихата А. Искаков

  Приложение
  к решению маслихата
  от 9 сентября 2025 года
  № 240
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 31 декабря 2024 года
  № 192

Бюджет посҰлка Качар на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

959 665,1

1



Налоговые поступления

75 142,4

1

01


Подоходный налог

37 000,0

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

37 000,0

1

04


Hалоги на собственность

29 242,4

1

04

1

Hалоги на имущество

800,0

1

04

4

Hалог на транспортные средства

28 442,4

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8 900,0

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 900,0

2



Неналоговые поступления

812,0

2

01


Доходы от государственной собственности

312,0

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

312,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

500,0

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

500,0

3



Поступления от продажи основного капитала

39 161,1

3

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

39 038,1

3

01

1

Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

39 038,1

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

123,0

3

03

1

Продажа земли

108,0

3

03

2

Продажа нематериальных активов

15,0

4



Поступления трансфертов

844 549,6

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

844 549,6

4

02

3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

844 549,6


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

1 005 723,3

01




Государственные услуги общего характера

275 813,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

275 813,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

275 813,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94 466,5




022

Капитальные расходы государственного органа

179 286,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 060,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

112 822,0


3



Благоустройство населенных пунктов

112 822,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 822,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

28 517,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 338,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

350,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

56 617,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

104 082,0


1



Деятельность в области культуры

104 082,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

104 082,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

104 082,0

12




Транспорт и коммуникации

510 708,0


1



Автомобильный транспорт

510 708,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

510 708,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

54 345,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

456 363,0

15




Трансферты

2 298,2


1



Трансферты

2 298,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 298,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 298,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-46 058,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

46 058,2


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.