О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 20 декабря 2024 года № 18/118 "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 19 ноября 2025 года № 25/163

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы" от 20 декабря 2024 года №18/118 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1)доходы – 48 005 806,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 40 262 791,5 тысяч тенге; неналоговым поступлениям – 548 298,1 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 138 940,2 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 6 055 776,2 тысяч тенге;

      2)затраты – 49 386 511,7 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 5 929 042,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 6 042 438,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 113 396,0 тысяч тенге;

      4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5)дефицит (профицит) бюджета – -7 309 747,7 тысяч тенге;

      6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 309 747,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 6 042 438,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 113 396,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 380 705,7 тысяч тенге." ;

      в пункте 2:абзац первый изложить в новой редакции:

      "корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 57,3 процентов";

      абзац второй изложить в новой редакции:

      "индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 7,4 процентов";

      абзац пятый изложить в новой редакции:

      "социальный налог – 7,3 процентов".

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 889 575 тысяч тенге.";

      приложения 1,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Актауского городского маслихата С.Т. Закенов

  Приложение 1
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 19 ноября 2025 года
  №25/163 
  Приложение 1
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 20 декабря 2024 года
  №18/118 

Городской бюджет на 2025 год

Категория

ВСЕГО сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика




Наименование





1. ДОХОДЫ

48 005 806,0

1



Налоговые поступления

40 262 791,5


01


Подоходный налог

22 357 311,6



1

Корпоративный подоходный налог

16 557 996,1



2

Индивидуальный подоходный налог

5 799 315,5


03


Социальный налог

4 155 366,3



1

Социальный налог

4 155 366,3


04


Hалоги на собственность

7 357 307,1



1

Hалоги на имущество

3 890 095,2



3

Земельный налог

395 891,4



4

Hалог на транспортные средства

3 069 697,5



5

Единый земельный налог

1 623,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 563 267,2



2

Акцизы

429 290,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

267 481,2



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 866 496,0


07


Прочие налоги

115,9



1

Прочие налоги

115,9


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 829 423,4



1

Государственная пошлина

3 829 423,4

2



Неналоговые поступления

548 298,1


01


Доходы от государственной собственности

120 614,6



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

114 498,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

2,8



9

Прочие доходы от государственной собственности

6 113,8


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

29,5



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

29,5


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

15 206,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

15 206,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

36 037,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

36 037,0


06


Прочие неналоговые поступления

376 411,0



1

Прочие неналоговые поступления

376 411,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 138 940,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

303 080,1



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

303 080,1


03


Продажа земли и нематериальных активов

835 860,1



1

Продажа земли

659 860,1



2

Продажа нематериальных активов

176 000,0

4



Поступления трансфертов

6 055 776,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 055 776,2



2


Трансферты из областного бюджета

6 055 776,2

Функциональная группа

ВСЕГО Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование






2. ЗАТРАТЫ

49 386 511,7

01




Государственные услуги общего характера

666 989,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

373 812,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

63 280,6




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

60 263,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 017,6



122


Аппарат акима района (города областного значения)

310 531,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

300 531,4




003

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0


2



Финансовая деятельность

110 027,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

110 027,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

73 395,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

13 448,4




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

16 669,0




018

Капитальные расходы государственного органа

6 515,0


5



Планирование и статистическая деятельность

74 337,1



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

74 337,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

71 537,1




004

Капитальные расходы государственного органа

2 800,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

108 812,8



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

108 812,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

107 762,4




007

Капитальные расходы государственного органа

1 050,4

02




Оборона

188 725,8


1



Военные нужды

126 744,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

126 744,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

126 744,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

61 981,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

61 981,8




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

61 981,8

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

649 448,8


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

649 448,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

649 448,8




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

649 448,8

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

7 434 874,1


1



Социальное обеспечение

635 886,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

635 886,8




005

Государственная адресная социальная помощь

635 886,8


2



Социальная помощь

6 411 185,6



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

6 355 295,0




006

Оказание жилищной помощи

32 616,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

2 051 896,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

33 129,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

117 773,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

439 790,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

3 680 091,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

55 890,6




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

55 890,6


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

387 801,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

386 801,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

158 894,0




021

Капитальные расходы государственного органа

4 656,7




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5 000,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

97 756,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

24 994,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

66 501,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

1 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 519 282,1


1



Жилищное хозяйство

3 666 418,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 184 286,1




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 184 286,1



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

108 628,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

108 628,7




005

Капитальные расходы государственного органа

0,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 373 503,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

310 068,7




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

626 151,9




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

437 283,2


2



Коммунальное хозяйство

3 788 951,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 488 951,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 419 395,2




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

2 069 555,8



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

300 000,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

300 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7 063 912,5



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

7 063 912,5




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

39 575,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 993 933,2




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 305 139,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

18 973,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 706 292,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 308 951,1


1



Деятельность в области культуры

2 245 443,4



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

2 245 443,4




005

Поддержка культурно-досуговой работы

2 245 443,4


2



Спорт

208 273,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

208 273,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

184 273,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

24 000,0


3



Информационное пространство

301 240,7



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

4 992,7




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

4 992,7



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

296 248,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

296 248,0


4



Туризм

0,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0




023

Развитие объектов туризма

0,0


9



Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

553 994,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

474 602,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

295 150,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 080,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

178 372,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

79 392,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

55 046,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 048,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 298,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 847 494,7


1



Топливо и энергетика

1 847 494,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 847 494,7




009

Развитие теплоэнергетической системы

1 847 493,7




036

Развитие газотранспортной системы

1,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

314 852,4


6



Земельные отношения

312 915,4



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

312 915,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

77 539,6




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 084,5




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

231 336,9




007

Капитальные расходы государственного органа

2 954,4


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

1 937,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 937,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 937,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

481 716,6


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

481 716,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

276 290,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

273 848,8




017

Капитальные расходы государственного органа

2 442,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

205 425,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

80 469,8




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

124 956,0

12




Транспорт и коммуникации

9 829 867,4


1



Автомобильный транспорт

4 803 725,2



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 803 725,2




022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 778 329,9




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 646 346,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

379 049,3


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

5 026 142,2



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 026 142,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

97 707,0




003

Капитальные расходы государственного органа

2 714,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 680,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 924 041,2

13




Прочие

1 295 746,7


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

24 898,7



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

24 898,7




006

Поддержка предпринимательской деятельности

24 898,7


9



Прочие

1 270 848,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

0,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

0,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 270 848,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 270 848,0

14




Обслуживание долга

1 251 145,0


1



Обслуживание долга

1 251 145,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 251 145,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 251 145,0

15




Трансферты

7 597 417,7


1



Трансферты

7 597 417,7



452


Отдел финансов района (города областного значения)

7 597 417,7




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,4




007

Бюджетные изъятия

6 881 462,0




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

152,0




038

Субвенции

668 540,4




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

47 259,9







Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






Подпрограмма






3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

5 929 042,0





Бюджетные кредиты

6 042 438,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 252 794,0


1



Жилищное хозяйство

5 252 794,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 007 980,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 007 980,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 244 814,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 244 814,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

781 780,0


467



Отдел строительства района (города областного значения)

781 780,0



009


Развитие теплоэнергетический системы

781 780,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

7 864,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 864,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0

Категория



Класс




Подкласс





Специфика






Погашение бюджетных кредитов

113 396,0

5




Погашение бюджетных кредитов

113 396,0


01



Погашение бюджетных кредитов

113 396,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

113 396,0




03

Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

0,0




06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

110 776,0




13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

2 620,0






4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0






Приобретение финансовых активов

0,0






Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0






5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-7 309 747,7






6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

7 309 747,7

7





Поступления займов

6 042 438,0


01




Внутренние государственные займы

6 042 438,0



2



Договоры займа

6 042 438,0




03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

6 042 438,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






Подпрограмма


16





Погашение займов

113 396,0


1




Погашение займов

113 396,0



452



Отдел финансов района (города областного значения)

113 396,0




008


Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

113 396,0

Категория



Класс




Подкласс





Специфика







Используемые остатки бюджетных средств

1 380 705,7

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 380 705,7


01



Остатки бюджетных средств

1 380 705,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 380 705,7

  Приложение 2
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 19 ноября 2025 года
  №25/163 
  Приложение 4
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 20 декабря 2024 года
  №18/118 

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2025-2027 годов

      тыс.тенге

Наименование

2025 год

2026год

2027 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

668 540,4

235 244,0

246 999,0

Село Умирзак

668 540,4

235 244,0

246 999,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.