Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы" от 20 декабря 2024 года №18/118 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 48 005 806,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 40 262 791,5 тысяч тенге; неналоговым поступлениям – 548 298,1 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 138 940,2 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 6 055 776,2 тысяч тенге;
2)затраты – 49 386 511,7 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 5 929 042,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 6 042 438,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 396,0 тысяч тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – -7 309 747,7 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 309 747,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 6 042 438,0 тысяч тенге;
погашение займов – 113 396,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 380 705,7 тысяч тенге." ;
в пункте 2:абзац первый изложить в новой редакции:
"корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 57,3 процентов";
абзац второй изложить в новой редакции:
"индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 7,4 процентов";
абзац пятый изложить в новой редакции:
"социальный налог – 7,3 процентов".
пункт 3 изложить в новой редакции:
"Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 889 575 тысяч тенге.";
приложения 1,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Актауского городского маслихата | С.Т. Закенов |
| Приложение 1 | |
| к решению Актауского | |
| городского маслихата | |
| от 19 ноября 2025 года | |
| №25/163 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Актауского | |
| городского маслихата | |
| от 20 декабря 2024 года | |
| №18/118 |
Городской бюджет на 2025 год
Категория | ВСЕГО сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Наименование | |||||||||
1. ДОХОДЫ | 48 005 806,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 40 262 791,5 | |||||||
01 | Подоходный налог | 22 357 311,6 | |||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 16 557 996,1 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 799 315,5 | |||||||
03 | Социальный налог | 4 155 366,3 | |||||||
1 | Социальный налог | 4 155 366,3 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 357 307,1 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 890 095,2 | |||||||
3 | Земельный налог | 395 891,4 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 069 697,5 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1 623,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 563 267,2 | |||||||
2 | Акцизы | 429 290,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 267 481,2 | |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 866 496,0 | |||||||
07 | Прочие налоги | 115,9 | |||||||
1 | Прочие налоги | 115,9 | |||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 829 423,4 | |||||||
1 | Государственная пошлина | 3 829 423,4 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 548 298,1 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 120 614,6 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 114 498,0 | |||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2,8 | |||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 6 113,8 | |||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 29,5 | |||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 29,5 | |||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 15 206,0 | |||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 15 206,0 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 36 037,0 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 36 037,0 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 376 411,0 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 376 411,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 138 940,2 | |||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 303 080,1 | |||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 303 080,1 | |||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 835 860,1 | |||||||
1 | Продажа земли | 659 860,1 | |||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 176 000,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 6 055 776,2 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 055 776,2 | |||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 055 776,2 | |||||||
Функциональная группа | ВСЕГО Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Подпрограмма | |||||||||
Наименование | |||||||||
2. ЗАТРАТЫ | 49 386 511,7 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 666 989,3 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 373 812,0 | |||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 63 280,6 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 60 263,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 017,6 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 310 531,4 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 300 531,4 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000,0 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 110 027,4 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 110 027,4 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 73 395,0 | |||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 13 448,4 | |||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 16 669,0 | |||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 6 515,0 | |||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 74 337,1 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 74 337,1 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 71 537,1 | |||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 800,0 | |||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 108 812,8 | |||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 108 812,8 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 107 762,4 | |||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050,4 | |||||||
02 | Оборона | 188 725,8 | |||||||
1 | Военные нужды | 126 744,0 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 126 744,0 | |||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 126 744,0 | |||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 61 981,8 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 61 981,8 | |||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 61 981,8 | |||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 649 448,8 | |||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 649 448,8 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 649 448,8 | |||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 649 448,8 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 434 874,1 | |||||||
1 | Социальное обеспечение | 635 886,8 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 635 886,8 | |||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 635 886,8 | |||||||
2 | Социальная помощь | 6 411 185,6 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 6 355 295,0 | |||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 32 616,0 | |||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 2 051 896,0 | |||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 33 129,0 | |||||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 117 773,0 | |||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 439 790,0 | |||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 3 680 091,0 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 55 890,6 | |||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 55 890,6 | |||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 387 801,7 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 386 801,7 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 158 894,0 | |||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 4 656,7 | |||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 000,0 | |||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 97 756,0 | |||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 24 994,0 | |||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 66 501,0 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 000,0 | |||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 000,0 | |||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 1 000,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 519 282,1 | |||||||
1 | Жилищное хозяйство | 3 666 418,6 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 184 286,1 | |||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | |||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 184 286,1 | |||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 108 628,7 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 108 628,7 | |||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 373 503,8 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 310 068,7 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 626 151,9 | |||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 437 283,2 | |||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 788 951,0 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 488 951,0 | |||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 419 395,2 | |||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 2 069 555,8 | |||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 300 000,0 | |||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 300 000,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 063 912,5 | |||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 7 063 912,5 | |||||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 39 575,0 | |||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 993 933,2 | |||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 305 139,0 | |||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 18 973,0 | |||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 706 292,3 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 308 951,1 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 245 443,4 | |||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2 245 443,4 | |||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 245 443,4 | |||||||
2 | Спорт | 208 273,0 | |||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 208 273,0 | |||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 184 273,0 | |||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 24 000,0 | |||||||
3 | Информационное пространство | 301 240,7 | |||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 4 992,7 | |||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 4 992,7 | |||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 296 248,0 | |||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 296 248,0 | |||||||
4 | Туризм | 0,0 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||||||
023 | Развитие объектов туризма | 0,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 553 994,0 | |||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 474 602,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 295 150,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 080,0 | |||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 178 372,0 | |||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 79 392,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 55 046,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 048,0 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 298,0 | |||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 847 494,7 | |||||||
1 | Топливо и энергетика | 1 847 494,7 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 847 494,7 | |||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 847 493,7 | |||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 314 852,4 | |||||||
6 | Земельные отношения | 312 915,4 | |||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 312 915,4 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 77 539,6 | |||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 084,5 | |||||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 231 336,9 | |||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 954,4 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 937,0 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 937,0 | |||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 937,0 | |||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 481 716,6 | |||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 481 716,6 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 276 290,8 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 273 848,8 | |||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 2 442,0 | |||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 205 425,8 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 80 469,8 | |||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 124 956,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 829 867,4 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 803 725,2 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 803 725,2 | |||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 778 329,9 | |||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 646 346,0 | |||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 379 049,3 | |||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 5 026 142,2 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 026 142,2 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 97 707,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 714,0 | |||||||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 1 680,0 | |||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 4 924 041,2 | |||||||
13 | Прочие | 1 295 746,7 | |||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 24 898,7 | |||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 24 898,7 | |||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 24 898,7 | |||||||
9 | Прочие | 1 270 848,0 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0,0 | |||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 270 848,0 | |||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 270 848,0 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 1 251 145,0 | |||||||
1 | Обслуживание долга | 1 251 145,0 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 251 145,0 | |||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 251 145,0 | |||||||
15 | Трансферты | 7 597 417,7 | |||||||
1 | Трансферты | 7 597 417,7 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 597 417,7 | |||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,4 | |||||||
007 | Бюджетные изъятия | 6 881 462,0 | |||||||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 152,0 | |||||||
038 | Субвенции | 668 540,4 | |||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 47 259,9 | |||||||
Функциональная группа | |||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Подпрограмма | |||||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 5 929 042,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 6 042 438,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 252 794,0 | |||||||
1 | Жилищное хозяйство | 5 252 794,0 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 007 980,0 | |||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 007 980,0 | |||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 244 814,0 | |||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 244 814,0 | |||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 781 780,0 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 781 780,0 | |||||||
009 | Развитие теплоэнергетический системы | 781 780,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 864,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 7 864,0 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 7 864,0 | |||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7 864,0 | |||||||
Категория | |||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 113 396,0 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 113 396,0 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 113 396,0 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 113 396,0 | |||||||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 0,0 | |||||||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 110 776,0 | |||||||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 2 620,0 | |||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -7 309 747,7 | ||||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 7 309 747,7 | ||||||||
7 | Поступления займов | 6 042 438,0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 6 042 438,0 | |||||||
2 | Договоры займа | 6 042 438,0 | |||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 6 042 438,0 | |||||||
Функциональная группа | |||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Подпрограмма | |||||||||
16 | Погашение займов | 113 396,0 | |||||||
1 | Погашение займов | 113 396,0 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 113 396,0 | |||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 113 396,0 | |||||||
Категория | |||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 380 705,7 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 380 705,7 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 380 705,7 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 380 705,7 | |||||||
| Приложение 2 | |
| к решению Актауского | |
| городского маслихата | |
| от 19 ноября 2025 года | |
| №25/163 | |
| Приложение 4 | |
| к решению Актауского | |
| городского маслихата | |
| от 20 декабря 2024 года | |
| №18/118 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2025-2027 годов
тыс.тенге
Наименование | 2025 год | 2026год | 2027 год |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 668 540,4 | 235 244,0 | 246 999,0 |
Село Умирзак | 668 540,4 | 235 244,0 | 246 999,0 |