О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 20 декабря 2024 года № 18/118 "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 19 ноября 2025 года № 25/163

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы" от 20 декабря 2024 года №18/118 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1)доходы – 48 005 806,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 40 262 791,5 тысяч тенге; неналоговым поступлениям – 548 298,1 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 138 940,2 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 6 055 776,2 тысяч тенге;

      2)затраты – 49 386 511,7 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 5 929 042,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 6 042 438,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 113 396,0 тысяч тенге;

      4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5)дефицит (профицит) бюджета – -7 309 747,7 тысяч тенге;

      6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 309 747,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 6 042 438,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 113 396,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 380 705,7 тысяч тенге." ;

      в пункте 2:абзац первый изложить в новой редакции:

      "корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 57,3 процентов";

      абзац второй изложить в новой редакции:

      "индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 7,4 процентов";

      абзац пятый изложить в новой редакции:

      "социальный налог – 7,3 процентов".

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 889 575 тысяч тенге.";

      приложения 1,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Актауского городского маслихата С.Т. Закенов

  Приложение 1
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 19 ноября 2025 года
  №25/163 
  Приложение 1
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 20 декабря 2024 года
  №18/118 

Городской бюджет на 2025 год

Категория

ВСЕГО сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика




Наименование





1. ДОХОДЫ

48 005 806,0

1



Налоговые поступления

40 262 791,5


01


Подоходный налог

22 357 311,6



1

Корпоративный подоходный налог

16 557 996,1



2

Индивидуальный подоходный налог

5 799 315,5


03


Социальный налог

4 155 366,3



1

Социальный налог

4 155 366,3


04


Hалоги на собственность

7 357 307,1



1

Hалоги на имущество

3 890 095,2



3

Земельный налог

395 891,4



4

Hалог на транспортные средства

3 069 697,5



5

Единый земельный налог

1 623,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 563 267,2



2

Акцизы

429 290,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

267 481,2



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 866 496,0


07


Прочие налоги

115,9



1

Прочие налоги

115,9


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 829 423,4



1

Государственная пошлина

3 829 423,4

2



Неналоговые поступления

548 298,1


01


Доходы от государственной собственности

120 614,6



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

114 498,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

2,8



9

Прочие доходы от государственной собственности

6 113,8


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

29,5



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

29,5


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

15 206,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

15 206,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

36 037,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

36 037,0


06


Прочие неналоговые поступления

376 411,0



1

Прочие неналоговые поступления

376 411,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 138 940,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

303 080,1



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

303 080,1


03


Продажа земли и нематериальных активов

835 860,1



1

Продажа земли

659 860,1



2

Продажа нематериальных активов

176 000,0

4



Поступления трансфертов

6 055 776,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 055 776,2



2


Трансферты из областного бюджета

6 055 776,2

Функциональная группа

ВСЕГО Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование






2. ЗАТРАТЫ

49 386 511,7

01




Государственные услуги общего характера

666 989,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

373 812,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

63 280,6




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

60 263,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 017,6



122


Аппарат акима района (города областного значения)

310 531,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

300 531,4




003

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0


2



Финансовая деятельность

110 027,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

110 027,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

73 395,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

13 448,4




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

16 669,0




018

Капитальные расходы государственного органа

6 515,0


5



Планирование и статистическая деятельность

74 337,1



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

74 337,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

71 537,1




004

Капитальные расходы государственного органа

2 800,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

108 812,8



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

108 812,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

107 762,4




007

Капитальные расходы государственного органа

1 050,4

02




Оборона

188 725,8


1



Военные нужды

126 744,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

126 744,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

126 744,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

61 981,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

61 981,8




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

61 981,8

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

649 448,8


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

649 448,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

649 448,8




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

649 448,8

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

7 434 874,1


1



Социальное обеспечение

635 886,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

635 886,8




005

Государственная адресная социальная помощь

635 886,8


2



Социальная помощь

6 411 185,6



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

6 355 295,0




006

Оказание жилищной помощи

32 616,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

2 051 896,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

33 129,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

117 773,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

439 790,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

3 680 091,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

55 890,6




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

55 890,6


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

387 801,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

386 801,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

158 894,0




021

Капитальные расходы государственного органа

4 656,7




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5 000,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

97 756,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

24 994,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

66 501,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

1 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 519 282,1


1



Жилищное хозяйство

3 666 418,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 184 286,1




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 184 286,1



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

108 628,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

108 628,7




005

Капитальные расходы государственного органа

0,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 373 503,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

310 068,7




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

626 151,9




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

437 283,2


2



Коммунальное хозяйство

3 788 951,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 488 951,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 419 395,2




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

2 069 555,8



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

300 000,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

300 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7 063 912,5



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

7 063 912,5




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

39 575,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 993 933,2




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 305 139,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

18 973,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 706 292,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 308 951,1


1



Деятельность в области культуры

2 245 443,4



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

2 245 443,4




005

Поддержка культурно-досуговой работы

2 245 443,4


2



Спорт

208 273,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

208 273,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

184 273,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

24 000,0


3



Информационное пространство

301 240,7



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

4 992,7




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

4 992,7



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

296 248,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

296 248,0


4



Туризм

0,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0




023

Развитие объектов туризма

0,0


9



Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

553 994,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

474 602,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

295 150,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 080,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

178 372,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

79 392,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

55 046,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 048,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 298,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 847 494,7


1



Топливо и энергетика

1 847 494,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 847 494,7




009

Развитие теплоэнергетической системы

1 847 493,7




036

Развитие газотранспортной системы

1,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

314 852,4


6



Земельные отношения

312 915,4



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

312 915,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

77 539,6




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 084,5




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

231 336,9




007

Капитальные расходы государственного органа

2 954,4


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

1 937,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 937,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 937,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

481 716,6


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

481 716,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

276 290,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

273 848,8




017

Капитальные расходы государственного органа

2 442,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

205 425,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

80 469,8




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

124 956,0

12




Транспорт и коммуникации

9 829 867,4


1



Автомобильный транспорт

4 803 725,2



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 803 725,2




022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 778 329,9




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 646 346,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

379 049,3


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

5 026 142,2



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 026 142,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

97 707,0




003

Капитальные расходы государственного органа

2 714,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 680,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

4 924 041,2

13




Прочие

1 295 746,7


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

24 898,7



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

24 898,7




006

Поддержка предпринимательской деятельности

24 898,7


9



Прочие

1 270 848,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

0,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

0,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 270 848,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 270 848,0

14




Обслуживание долга

1 251 145,0


1



Обслуживание долга

1 251 145,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 251 145,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 251 145,0

15




Трансферты

7 597 417,7


1



Трансферты

7 597 417,7



452


Отдел финансов района (города областного значения)

7 597 417,7




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,4




007

Бюджетные изъятия

6 881 462,0




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

152,0




038

Субвенции

668 540,4




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

47 259,9







Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






Подпрограмма






3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

5 929 042,0





Бюджетные кредиты

6 042 438,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 252 794,0


1



Жилищное хозяйство

5 252 794,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 007 980,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 007 980,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 244 814,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 244 814,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

781 780,0


467



Отдел строительства района (города областного значения)

781 780,0



009


Развитие теплоэнергетический системы

781 780,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

7 864,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 864,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0

Категория



Класс




Подкласс





Специфика






Погашение бюджетных кредитов

113 396,0

5




Погашение бюджетных кредитов

113 396,0


01



Погашение бюджетных кредитов

113 396,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

113 396,0




03

Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

0,0




06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

110 776,0




13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

2 620,0






4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0






Приобретение финансовых активов

0,0






Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0






5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-7 309 747,7






6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

7 309 747,7

7





Поступления займов

6 042 438,0


01




Внутренние государственные займы

6 042 438,0



2



Договоры займа

6 042 438,0




03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

6 042 438,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






Подпрограмма


16





Погашение займов

113 396,0


1




Погашение займов

113 396,0



452



Отдел финансов района (города областного значения)

113 396,0




008


Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

113 396,0

Категория



Класс




Подкласс





Специфика







Используемые остатки бюджетных средств

1 380 705,7

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 380 705,7


01



Остатки бюджетных средств

1 380 705,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 380 705,7

  Приложение 2
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 19 ноября 2025 года
  №25/163 
  Приложение 4
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 20 декабря 2024 года
  №18/118 

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2025-2027 годов

      тыс.тенге

Наименование

2025 год

2026год

2027 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

668 540,4

235 244,0

246 999,0

Село Умирзак

668 540,4

235 244,0

246 999,0


Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2024 жылғы 20 желтоқсандағы № 18/118 "2025-2027 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2025 жылғы 19 қарашадағы № 25/163 шешімі

      Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қалалық мәслихаттың "2025-2027 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" 2024 жылғы 20 желтоқсандағы №18/118 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 -тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1)кірістер – 48 005 806,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 40 262 791,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 548 298,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 1 138 940,2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 6 055 776,2 мың теңге;

      2)шығындар – 49 386 511,7 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 5 929 042,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 6 042 438,0 мың теңге

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 113 396,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -7 309 747,7 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 309 747,7 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 6 042 438,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 113 396,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 380 705,7 мың теңге." ;

      2-тармақта:

      бірінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 57,3 пайыз";

      екінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "төлем көзінен салық салынатын табыс бойынша жеке табыс салығы – 7,4 пайыз";

      бесінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "әлеуметтік салық – 7,3 пайыз".

      3- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2025 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 889 575 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1,4 қосымшалары осы шешімнің 1,2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы С.Т. Закенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 19 қарашадағы
  №25/163 шешіміне
  1-қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының  
  2024 жылғы 20 желтоқсандағы
  №18/118 шешіміне
  1-қосымша

2025 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты




Барлығы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы





1. КІРІСТЕР

48 005 806,0

1



Салықтық түсімдер

40 262 791,5


01


Табыс салығы

22 357 311,6



1

Корпоративтік табыс салығы

16 557 996,1



2

Жеке табыс салығы

5 799 315,5


03


Әлеуметтiк салық

4 155 366,3



1

Әлеуметтік салық

4 155 366,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 357 307,1



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 890 095,2



3

Жер салығы

395 891,4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 069 697,5



5

Бірыңғай жер салығы

1 623,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 563 267,2



2

Акциздер

429 290,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

267 481,2



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 866 496,0


07


Басқа да салықтар

115,9



1

Басқа да салықтар

115,9


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 829 423,4



1

Мемлекеттік баж

3 829 423,4

2



Салықтық емес түсiмдер

548 298,1


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

120 614,6



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

114 498,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2,8



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

6 113,8


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

29,5



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

29,5


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

15 206,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

15 206,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

36 037,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

36 037,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

376 411,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

376 411,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 138 940,2


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

303 080,1



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

303 080,1


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

835 860,1



1

Жерді сату

659 860,1



2

Материалдық емес активтерді сату

176 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

6 055 776,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 055 776,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

6 055 776,2

Функционалдық топ



БАРЛЫҒЫ, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама












Атауы





2. ШЫҒЫНДАР

49 386 511,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

666 989,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

373 812,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

63 280,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 263,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 017,6



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

310 531,4




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

300 531,4




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 000,0


2



Қаржылық қызмет

110 027,4



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

110 027,4




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 395,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

13 448,4




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

16 669,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 515,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

74 337,1



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

74 337,1




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 537,1




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 800,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

108 812,8



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

108 812,8




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

107 762,4




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 050,4

02




Қорғаныс

188 725,8


1



Әскери мұқтаждар

126 744,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

126 744,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

126 744,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

61 981,8



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

61 981,8




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

61 981,8

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

649 448,8


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

649 448,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

649 448,8




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

649 448,8

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

7 434 874,1


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

635 886,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

635 886,8




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

635 886,8


2



Әлеуметтiк көмек

6 411 185,6



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

6 355 295,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

32 616,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

2 051 896,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

33 129,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

117 773,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

439 790,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

3 680 091,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

55 890,6




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

55 890,6


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

387 801,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

386 801,7




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

158 894,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 656,7




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

5 000,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

97 756,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

24 994,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

66 501,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

29 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 000,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

1 000,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

14 519 282,1


1



Тұрғын үй шаруашылығы

3 666 418,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 184 286,1




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

0,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 184 286,1



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

108 628,7




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

108 628,7




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 373 503,8




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

310 068,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары

626 151,9




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

437 283,2


2



Коммуналдық шаруашылық

3 788 951,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 488 951,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 419 395,2




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

2 069 555,8



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

300 000,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

300 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7 063 912,5



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

7 063 912,5




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

39 575,0




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 993 933,2




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 305 139,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

18 973,0




035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 706 292,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

3 308 951,1


1



Мәдениет саласындағы қызмет

2 245 443,4



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

2 245 443,4




005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

2 245 443,4


2



Спорт

208 273,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

208 273,0




007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

184 273,0




008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

24 000,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

301 240,7



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

4 992,7




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

4 992,7



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

296 248,0




004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

296 248,0


4



Туризм

0,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0




023

Развитие объектов туризма

0,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзгеде қызметтер

553 994,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

474 602,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

295 150,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 080,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

178 372,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

79 392,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 046,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 048,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

21 298,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 847 494,7


1



Отын және энергетика

1 847 494,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 847 494,7




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 847 493,7




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

314 852,4


6



Жер қатынастары

312 915,4



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

312 915,4




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 539,6




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

1 084,5




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

231 336,9




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 954,4


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

1 937,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 937,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

1 937,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

481 716,6


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

481 716,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

276 290,8




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

273 848,8




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 442,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

205 425,8




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 469,8




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

124 956,0

12




Көлік және коммуникация

9 829 867,4


1



Автомобиль көлiгi

4 803 725,2



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 803 725,2




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 778 329,9




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 646 346,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

379 049,3


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

5 026 142,2



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 026 142,2




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

97 707,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 714,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

1 680,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

4 924 041,2

13




Басқалар

1 295 746,7


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

24 898,7



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

24 898,7




006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

24 898,7


9



Басқалар

1 270 848,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

0,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

0,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 270 848,0




096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

1 270 848,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 251 145,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 251 145,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 251 145,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 251 145,0

15




Трансферттер

7 597 417,7


1



Трансферттер

7 597 417,7



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

7 597 417,7




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,4




007

Бюджеттік алып қоюлар

6 881 462,0




021

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

152,0




038

Субвенциялар

668 540,4




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

47 259,9







Функционалдық топ





Кіші функция






Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама







Атауы






3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

5 929 042,0





Бюджеттік кредиттер

6 042 438,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

5 252 794,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

5 252 794,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 007 980,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 007 980,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 244 814,0




098

Коммуналдық тұрғын-үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

1 244 814,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

781 780,0


467



Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

781 780,0



009


Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

781 780,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 864,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

7 864,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

7 864,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

7 864,0

Санаты







Сыныбы







Кіші сыныбы







Ерекшелігі








Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 396,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 396,0


01




Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 396,0



1



Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

113 396,0




03

 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




06

Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

110 776,0




13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

2 620,0





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-7 309 747,7





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

7 309 747,7

7




Қарыздар түсімдері

6 042 438,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

6 042 438,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

6 042 438,0




03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

6 042 438,0

Функционалдық топ



Кіші функция




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама







Кіші бағдарлама



16




Қарыздарды өтеу

113 396,0


1



Қарыздарды өтеу

113 396,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

113 396,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

113 396,0

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы





Ерекшелігі







Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 380 705,7

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 380 705,7


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 380 705,7



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 380 705,7

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 19 қарашадағы
  №25/163 шешіміне
  2-қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының  
  2024 жылғы 20 желтоқсандағы
  №18/118 шешіміне
  4-қосымша

2025-2027 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

      мың теңге

Атауы

2025 жыл

2026 жыл

2027 жыл

Қалалық бюджеттен ауылдық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі

668 540,4

235 244,0

246 999,0

Өмірзақ ауылы

668 540,4

235 244,0

246 999,0