Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 17 настоящего решения.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 446 330 918,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 122 587 271,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 4 061 261,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 63 856,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 13 167 037,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 306 451 493,0 тысячи тенге;
2) затраты – 435 455 858,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -3 333 373,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 9 345 725,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 12 679 098,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 9 179 175,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов –9 179 175,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 5 029 258,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -5 029 258,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 8 845 725,0 тысяч тенге;
погашение займов – 13 874 983,0 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.
2. Установить нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов на 2026 год в следующих размерах:
социальный налог:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району – 0 процентов;
Мангистаускому району – 0 процентов;
Мунайлинскому району – 0 процентов;
Тупкараганскому району – 0 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 0 процентов.
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год объемы бюджетных изъятий из районных и городских бюджетов в областной бюджет в сумме 176 267 505,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеуского района – 1 070 808,0 тысяч тенге;
Каракиянского района – 13 110 012,0 тысяч тенге;
Мангистауского района – 3 739 195,0 тысяч тенге;
Мунайлинского района – 1 095 372,0 тысячи тенге;
Тупкараганского района – 1 868 338,0 тысяч тенге;
города Актау – 120 306 600,0 тысяч тенге;
города Жанаозен – 35 077 180,0 тысяч тенге.
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты городов и районов в сумме 7 704 180,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 688 642,0 тысячи тенге;
Каракиянскому району – 567 490,0 тысяч тенге;
Мангистаускому району – 514 108,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 823 595,0 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 585 429,0 тысяч тенге;
города Актау – 3 384 147,0 тысяч тенге;
города Жанаозен – 1 140 769,0 тысяч тенге.
5. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областной бюджет в сумме 122 677 187,0 тысяч тенге.
6. Утвердить резерв акимата области на 2026 год в сумме 14 589 938,0 тысяч тенге.
7. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в сумме 2 424 799,0 тысяч тенге.
8. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 5 082 002,0 тысячи тенге.
9. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрены поступления кредитов из республиканского бюджета в сумме 8 845 725,0 тысяч тенге.
10. Утвердить лимиты долгов местных исполнительных органов области на 2026 год в сумме 221 616 933,0 тысячи тенге.
11. Утвердить лимиты государственных обязательств по договорам о строительстве "под ключ" местных исполнительных органов области на 2026 год в сумме 54 051 349,0 тысяч тенге.
12. Утвердить лимиты государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местных исполнительных органов области на 2026 год в сумме 99 847 269,0 тысяч тенге.
13. Утвердить перечень областных бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2026 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
14. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год, согласно приложению 5 к настоящему решению.
15. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ, согласно приложению 6 к настоящему решению.
16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Мангистауского областного маслихата по вопросам экономики и бюджета.
17. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Мангистауского областного маслихата Ж. Матаев |
| Приложение 1 | |
| к решению Мангистауского | |
| областного маслихата | |
| от 12 декабря 2025 года | |
| № 24/278 |
Областной бюджет на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 446 330 918,0 | |||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 122 587 271,0 | ||||
03 | Социальный налог | 120 379 689,0 | ||||
1 | Социальный налог | 120 379 689,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 207 582,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 867 220,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 340 362,0 | ||||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 4 061 261,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 061 261,0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 69 060,0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 50 500,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 131 431,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 3 810 270,0 | ||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 63 856,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 63 856,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 63 856,0 | ||||
4 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 167 037,0 | ||||
01 | Специальные поступления | 13 167 037,0 | ||||
1 | Специальные поступления | 13 167 037,0 | ||||
5 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 306 451 493,0 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 176 267 505,0 | ||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 176 267 505,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 130 183 988,0 | ||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 130 183 988,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2. ЗАТРАТЫ | 435 455 858,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 11 340 516,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5 000 443,0 | ||||
110 | Аппарат маслихата области | 152 827,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 152 472,0 | ||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 355,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 4 423 783,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 911 888,0 | ||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 104 738,0 | ||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 407 157,0 | ||||
282 | Ревизионная комиссия области | 265 851,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 265 851,0 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 157 982,0 | ||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 157 982,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 610 525,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 498 063,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 431 633,0 | ||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 66 430,0 | ||||
718 | Управление государственных закупок области | 112 462,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 112 462,0 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 630 915,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 630 915,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 593 337,0 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 6 078,0 | ||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 31 500,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 5 098 633,0 | ||||
269 | Управление по делам религий области | 496 791,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 324 225,0 | ||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 172 566,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 941 100,0 | ||||
061 | Развитие объектов государственных органов | 2 941 100,0 | ||||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 1 660 742,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения | 96 751,0 | ||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 63 991,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 500 000,0 | ||||
02 | Оборона | 3 103 259,0 | ||||
1 | Военные нужды | 1 131 141,0 | ||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 1 131 141,0 | ||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 15 593,0 | ||||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 1 115 548,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 972 118,0 | ||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 829 583,0 | ||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 747 803,0 | ||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 081 780,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 14 787,0 | ||||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 14 787,0 | ||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 127 748,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 88 956,0 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 38 792,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 23 836 531,0 | ||||
1 | Правоохранительная деятельность | 23 836 531,0 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 23 454 107,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 16 806 671,0 | ||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 129,0 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 6 643 307,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 90 161,0 | ||||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 90 161,0 | ||||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 292 263,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 250 060,0 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 42 203,0 | ||||
04 | Образование | 274 650 963,0 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 49 183 831,0 | ||||
261 | Управление образования области | 49 183 831,0 | ||||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 25 235 366,0 | ||||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 790 371,0 | ||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 22 158 094,0 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 187 753 658,0 | ||||
261 | Управление образования области | 176 499 494,0 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 290 340,0 | ||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 766 533,0 | ||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 710 841,0 | ||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 111 619 751,0 | ||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 592 088,0 | ||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 36 086 638,0 | ||||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 16 433 303,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 11 140 530,0 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 9 920 752,0 | ||||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 1 219 778,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 113 634,0 | ||||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 113 634,0 | ||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 23 612 636,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 1 430 295,0 | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 430 295,0 | ||||
261 | Управление образования области | 22 182 341,0 | ||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 22 182 341,0 | ||||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 158 557,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 37 895,0 | ||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 37 895,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 120 662,0 | ||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 120 662,0 | ||||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 916 667,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 98 527,0 | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 98 527,0 | ||||
261 | Управление образования области | 1 818 140,0 | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 818 140,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 12 025 614,0 | ||||
261 | Управление образования области | 12 025 614,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 2 530 837,0 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 4 151 337,0 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 116 508,0 | ||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 555 037,0 | ||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 379 946,0 | ||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 055 722,0 | ||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 677,0 | ||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 233 550,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 15 831 323,0 | ||||
2 | Охрана здоровья населения | 4 303 262,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 1 315 754,0 | ||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 178 741,0 | ||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 415,0 | ||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 1 036 406,0 | ||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 63 192,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 937 508,0 | ||||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 2 937 508,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 50 000,0 | ||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 50 000,0 | ||||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 566 922,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 2 566 922,0 | ||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 566 922,0 | ||||
4 | Поликлиники | 300 468,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 300 468,0 | ||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 300 468,0 | ||||
5 | Другие виды медицинской помощи | 63 062,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 63 062,0 | ||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 63 062,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 8 597 609,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 8 597 609,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 343 011,0 | ||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 244 223,0 | ||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 72 610,0 | ||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 94 416,0 | ||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 620 000,0 | ||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 7 223 349,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 20 823 734,0 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 5 270 301,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 305 672,0 | ||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 697 926,0 | ||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 294 174,0 | ||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 599 569,0 | ||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 850 991,0 | ||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 739 044,0 | ||||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 8 616,0 | ||||
076 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | 40 013,0 | ||||
078 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 75 339,0 | ||||
261 | Управление образования области | 606 227,0 | ||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 456 627,0 | ||||
037 | Социальная реабилитация | 100 920,0 | ||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 48 680,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 358 402,0 | ||||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 358 402,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 14 949 390,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 14 949 390,0 | ||||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 58 102,0 | ||||
068 | Программа занятости | 14 891 288,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 604 043,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 571 687,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 300 440,0 | ||||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 67 937,0 | ||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 192 985,0 | ||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 10 325,0 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 32 356,0 | ||||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 32 356,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 603 940,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 170 000,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 170 000,0 | ||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 170 000,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 12 433 940,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 059 969,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 565 677,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 250 000,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 244 292,0 | ||||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 8 373 971,0 | ||||
017 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 5 034 795,0 | ||||
018 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 339 176,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 578 370,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 5 206 740,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 5 206 740,0 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 312 966,0 | ||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 276 363,0 | ||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 617 411,0 | ||||
2 | Спорт | 9 060 565,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 960 565,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 153 578,0 | ||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 59 594,0 | ||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 8 747 393,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 100 000,0 | ||||
024 | Развитие объектов спорта | 100 000,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 3 604 763,0 | ||||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 306 717,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 1 306 717,0 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 1 500 031,0 | ||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 500 031,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 798 015,0 | ||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 45 327,0 | ||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 321 898,0 | ||||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 430 790,0 | ||||
4 | Туризм | 757 605,0 | ||||
284 | Управление туризма области | 657 605,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 101 491,0 | ||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 379 500,0 | ||||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 150 000,0 | ||||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 26 614,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 100 000,0 | ||||
089 | Развитие объектов туризма | 100 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 948 697,0 | ||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 448 230,0 | ||||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 318 045,0 | ||||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 130 185,0 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 340 625,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне | 340 625,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 159 842,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 159 842,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 7 364 844,0 | ||||
01 | Топливо и энергетика | 5 906 978,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 906 978,0 | ||||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 392 204,0 | ||||
061 | Обеспечение радиационной безопасности | 2 514 774,0 | ||||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 457 866,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 457 866,0 | ||||
071 | Развитие газотранспортной системы | 1 457 866,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 13 267 819,0 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 4 717 662,0 | ||||
719 | Управление ветеринарии области | 1 915 407,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 108 844,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 501 000,0 | ||||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3 500,0 | ||||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 4 804,0 | ||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 500,0 | ||||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 5 633,0 | ||||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 1 287 126,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 2 802 255,0 | ||||
004 | Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства | 13 544,0 | ||||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 27 300,0 | ||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 25 974,0 | ||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 50 000,0 | ||||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 76 560,0 | ||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 25 488,0 | ||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 25 718,0 | ||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 650 000,0 | ||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 323 000,0 | ||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 584 671,0 | ||||
2 | Водное хозяйство | 52 400,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 22 400,0 | ||||
043 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 22 400,0 | ||||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 30 000,0 | ||||
005 | Развитие объектов водного хозяйства | 30 000,0 | ||||
3 | Лесное хозяйство | 816 381,0 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 816 381,0 | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 816 381,0 | ||||
4 | Рыбное хозяйство | 459 077,0 | ||||
742 | Управление рыбного хозяйства области | 459 077,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | 278 072,0 | ||||
006 | Охрана животного мира | 86 870,0 | ||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 50 000,0 | ||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 30 135,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 000,0 | ||||
5 | Охрана окружающей среды | 6 393 713,0 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 6 393 713,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 143 571,0 | ||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 636 455,0 | ||||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 725 703,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 428 096,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 459 888,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 120 000,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 120 000,0 | ||||
064 | Регулирование земельных отношений | 120 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 708 586,0 | ||||
719 | Управление ветеринарии области | 38 892,0 | ||||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 9 947,0 | ||||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 3 185,0 | ||||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 25 760,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 669 694,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 669 694,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 186 364,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 694 980,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 605 904,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 476 928,0 | ||||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 128 976,0 | ||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 89 076,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 89 076,0 | ||||
9 | Прочие услуги в с ф е р е промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 1 491 384,0 | ||||
277 | Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области | 1 491 384,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне | 137 622,0 | ||||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 1 353 762,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 979 335,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 352 976,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 352 976,0 | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 271 737,0 | ||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 081 239,0 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 7 626 359,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 7 626 359,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 124 698,0 | ||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 7 501 661,0 | ||||
13 | Прочие | 17 734 326,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 350 000,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 350 000,0 | ||||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 100 000,0 | ||||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 1 000 000,0 | ||||
007 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 250 000,0 | ||||
9 | Прочие | 16 384 326,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 14 589 938,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 14 589 938,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 150 000,0 | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 150 000,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 185 619,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 185 619,0 | ||||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 458 769,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 458 769,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 4 154 534,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 4 154 534,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 4 154 534,0 | ||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 4 037 701,0 | ||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 116 833,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -3 333 373,0 | |||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 9 345 725,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 500 000,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 500 000,0 | ||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 500 000,0 | ||||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 500 000,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 8 845 725,0 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 6 800 000,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 6 800 000,0 | ||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 2 800 000,0 | ||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 4 000 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2 045 725,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 045 725,0 | ||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 2 045 725,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 12 679 098,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 12 679 098,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 12 679 098,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 9 179 175,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 9 179 175,0 | |||||
13 | Прочие | 9 179 175,0 | ||||
9 | Прочие | 9 179 175,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 800 000,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 800 000,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 431 675,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 431 675,0 | ||||
284 | Управление туризма области | 5 000 000,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 5 000 000,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 123 000,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 123 000,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 1 824 500,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 824 500,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 5 029 258,0 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -5 029 258,0 | |||||
8 | Поступления займов | 8 845 725,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 8 845 725,0 | ||||
2 | Договоры займа | 8 845 725,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16 | Погашение займов | 13 874 983,0 | ||||
01 | Погашение займов | 13 874 983,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 13 874 983,0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 9 917 074,0 | ||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3 957 909,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 2 | |
| к решению Мангистауского | |
| областного маслихата | |
| от 12 декабря 2025 года | |
| № 24/278 |
Областной бюджет на 2027 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 504 341 085,0 | ||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 157 768 204,0 | |||
03 | Социальный налог | 153 518 159,0 | |||
1 | Социальный налог | 153 518 159,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 250 045,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 149 066,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 100 979,0 | |||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 2 184 736,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 175 539,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 26 972,0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 61 298,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 1 349,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 144 036,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 941 884,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 9 197,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 9 197,0 | |||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 64 512,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 64 512,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 64 512,0 | |||
4 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 109 790,0 | |||
01 | Специальные поступления | 16 109 790,0 | |||
1 | Специальные поступления | 16 109 790,0 | |||
5 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 328 213 843,0 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 244 872 005,0 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 244 872 005,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 83 341 838,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 83 341 838,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. ЗАТРАТЫ | 491 741 863,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 14 147 234,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5 025 889,0 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 160 469,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 160 096,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 373,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 4 420 395,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 4 107 483,0 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 312 912,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 279 144,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 279 144,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 165 881,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 165 881,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 589 392,0 | |||
257 | Управление финансов области | 471 307,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 439 355,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 31 952,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 118 085,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 118 085,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 646 501,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 646 501,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 613 426,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 33 075,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 7 885 452,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 521 631,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 340 436,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 181 195,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 498 864,0 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 2 498 864,0 | |||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 4 864 957,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения | 101 589,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 763 368,0 | |||
02 | Оборона | 6 758 961,0 | |||
1 | Военные нужды | 1 187 698,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 1 187 698,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 373,0 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 1 171 325,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 5 571 263,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 4 611 552,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 3 475 683,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 135 869,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 825 575,0 | |||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 825 575,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 134 136,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 93 404,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 40 732,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 24 591 662,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 24 591 662,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 23 788 470,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 17 647 004,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 335,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 6 137 131,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 535 440,0 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 535 440,0 | |||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 267 752,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 250 068,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 17 684,0 | |||
04 | Образование | 290 428 435,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 51 643 023,0 | |||
261 | Управление образования области | 51 643 023,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 26 497 134,0 | |||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 879 890,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 23 265 999,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 198 673 688,0 | |||
261 | Управление образования области | 185 324 468,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 504 857,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 854 860,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 996 383,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 117 200 738,0 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 621 692,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 37 890 970,0 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 17 254 968,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 11 546 830,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 10 289 741,0 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 1 257 089,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 802 390,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 802 390,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 25 205 335,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 913 877,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 913 877,0 | |||
261 | Управление образования области | 23 291 458,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 23 291 458,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 218 984,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 39 789,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 39 789,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 179 195,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 179 195,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 2 060 510,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 151 463,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 151 463,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 909 047,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 909 047,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 12 626 895,0 | |||
261 | Управление образования области | 12 626 895,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 2 657 379,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 4 358 904,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 172 333,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 632 789,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 398 943,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 158 508,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 811,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 245 228,0 | |||
05 | Здравоохранение | 20 250 550,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 5 403 818,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 013 512,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 153 034,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 415,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 823 063,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 875 752,0 | |||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 2 875 752,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 514 554,0 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 514 554,0 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 3 110 265,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 3 110 265,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 110 265,0 | |||
4 | Поликлиники | 219 996,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 219 996,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 219 996,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 62 396,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 62 396,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 62 396,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 11 454 075,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 11 454 075,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 360 162,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 245 673,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 97 241,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 99 137,0 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 620 000,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 10 031 862,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 23 719 001,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 5 958 005,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 693 594,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 649 443,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 480 034,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 798 807,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 919 038,0 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 716 115,0 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 9 046,0 | |||
076 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | 42 005,0 | |||
078 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 79 106,0 | |||
261 | Управление образования области | 636 538,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 479 458,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 105 966,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 51 114,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 627 873,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 627 873,0 | |||
2 | Социальная помощь | 17 130 312,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 17 130 312,0 | |||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 77 003,0 | |||
068 | Программа занятости | 17 053 309,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 630 684,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 596 710,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 315 462,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 71 334,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 202 634,0 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 7 280,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 33 974,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 33 974,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 020 297,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 178 500,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 178 500,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 178 500,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 26 841 797,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 458 483,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 593 961,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 864 522,0 | |||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 22 383 314,0 | |||
017 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных с и с т е м водоснабжения, являющихся безальтернативн ы м и источниками питьевого водоснабжения | 5 286 535,0 | |||
018 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 17 096 779,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 692 993,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 012 447,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 000,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 8 000,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 7 004 447,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 4 228 701,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 109 099,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 666 647,0 | |||
2 | Спорт | 8 830 224,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 630 224,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 161 257,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 62 573,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 8 406 394,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 200 000,0 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 200 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 3 354 482,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 18 586,0 | |||
018 | Развитие объектов архивов | 18 586,0 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 372 053,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 1 372 053,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 1 199 711,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 199 711,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 764 132,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 328 259,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 435 873,0 | |||
4 | Туризм | 1 518 155,0 | |||
284 | Управление туризма области | 811 236,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 106 566,0 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 519 225,0 | |||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 157 500,0 | |||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 27 945,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 706 919,0 | |||
089 | Развитие объектов туризма | 706 919,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 977 685,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 452 195,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 333 947,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 118 248,0 | |||
747 | Управление информации и общественного развития области | 357 656,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне | 357 656,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 167 834,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 167 834,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 8 118 881,0 | |||
01 | Топливо и энергетика | 3 518 881,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 518 881,0 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 005 102,0 | |||
061 | Обеспечение радиационной безопасности | 2 513 779,0 | |||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 4 600 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 600 000,0 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 4 600 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 16 058 237,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 5 316 201,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 2 390 554,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 114 286,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 520 000,0 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3 675,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 5 044,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 725,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 5 813,0 | |||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 1 737 011,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 2 925 647,0 | |||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 28 665,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 27 273,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 50 000,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 80 388,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 26 762,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 27 004,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 682 500,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 389 150,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 613 905,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 123 520,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 23 520,0 | |||
043 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 23 520,0 | |||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 100 000,0 | |||
005 | Развитие объектов водного хозяйства | 100 000,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 857 201,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 857 201,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 857 201,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 467 330,0 | |||
742 | Управление рыбного хозяйства области | 467 330,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | 291 976,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 91 212,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 52 500,0 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 31 642,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 8 423 970,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 8 423 970,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 150 750,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 668 278,0 | |||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 784 810,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 820 132,0 | |||
6 | Земельные отношения | 126 000,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 126 000,0 | |||
064 | Регулирование земельных отношений | 126 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 744 015,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 40 836,0 | |||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 10 444,0 | |||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 3 344,0 | |||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 27 048,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 703 179,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 703 179,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 295 682,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 729 729,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 636 199,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 500 774,0 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 135 425,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 93 530,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 93 530,0 | |||
9 | Прочие услуги в с ф е р е промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 1 565 953,0 | |||
277 | Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области | 1 565 953,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне | 144 503,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в р а м к а х государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 1 421 450,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 755 498,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 485 094,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 485 094,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 622 793,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 862 301,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 14 270 404,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 14 270 404,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 130 933,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 7 876 744,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 262 727,0 | |||
13 | Прочие | 18 613 543,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 417 500,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 417 500,0 | |||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 105 000,0 | |||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 1 050 000,0 | |||
007 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 262 500,0 | |||
9 | Прочие | 17 196 043,0 | |||
257 | Управление финансов области | 15 319 435,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 15 319 435,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 150 000,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 150 000,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 194 900,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 194 900,0 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 531 708,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 531 708,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 290 889,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 290 889,0 | |||
257 | Управление финансов области | 2 290 889,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 175 764,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 115 125,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -3 538 678,0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 500 000,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 500 000,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 500 000,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 500 000,0 | |||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 500 000,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
6 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 4 038 678,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 4 038 678,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 4 038 678,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 10 679 175,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 10 679 175,0 | ||||
13 | Прочие | 10 679 175,0 | |||
9 | Прочие | 10 679 175,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 800 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 800 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 431 675,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 431 675,0 | |||
284 | Управление туризма области | 5 000 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 5 000 000,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 123 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 123 000,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 3 324 500,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 324 500,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 5 458 725,0 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -5 458 725,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 5 458 725,0 | |||
01 | Погашение займов | 5 458 725,0 | |||
257 | Управление финансов области | 5 458 725,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5 458 725,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 | |
| к решению Мангистауского | |
| областного маслихата | |
| от 12 декабря 2025 года | |
| № 24/278 |
Областной бюджет на 2028 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 535 392 692,0 | |||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 192 469 668,0 | ||||
03 | Социальный налог | 187 280 362,0 | ||||
1 | Социальный налог | 187 280 362,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 189 306,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 403 010,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 786 296,0 | ||||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 2 212 683,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 182 130,0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 27 341,0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 61 863,0 | ||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 1 903,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 156 999,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 934 024,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30 553,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30 553,0 | ||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 66 249,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 66 249,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 66 249,0 | ||||
4 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17 430 914,0 | ||||
01 | Специальные поступления | 17 430 914,0 | ||||
1 | Специальные поступления | 17 430 914,0 | ||||
5 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 323 213 178,0 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 323 213 178,0 | ||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 323 213 178,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2. ЗАТРАТЫ | 523 449 543,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 14 923 860,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5 732 765,0 | ||||
110 | Аппарат маслихата области | 168 492,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 168 100,0 | ||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 392,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 5 096 997,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 4 312 857,0 | ||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 784 140,0 | ||||
282 | Ревизионная комиссия области | 293 101,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 293 101,0 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 174 175,0 | ||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 174 175,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 618 860,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 494 871,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 461 322,0 | ||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 33 549,0 | ||||
718 | Управление государственных закупок области | 123 989,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 123 989,0 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 669 354,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 669 354,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 634 625,0 | ||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 34 729,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 7 902 881,0 | ||||
269 | Управление по делам религий области | 547 712,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 357 458,0 | ||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 190 254,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 248 501,0 | ||||
061 | Развитие объектов государственных органов | 7 248 501,0 | ||||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 106 668,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения | 106 668,0 | ||||
02 | Оборона | 7 662 403,0 | ||||
1 | Военные нужды | 1 247 083,0 | ||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 1 247 083,0 | ||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17 191,0 | ||||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 1 229 892,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 6 415 320,0 | ||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 3 756 533,0 | ||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 2 563 871,0 | ||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 192 662,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 517 945,0 | ||||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 2 517 945,0 | ||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 140 842,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 98 074,0 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 42 768,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 25 242 593,0 | ||||
1 | Правоохранительная деятельность | 25 242 593,0 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 24 977 893,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 18 529 354,0 | ||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 552,0 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 6 443 987,0 | ||||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 264 700,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 250 076,0 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 14 624,0 | ||||
04 | Образование | 303 166 042,0 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 54 225 174,0 | ||||
261 | Управление образования области | 54 225 174,0 | ||||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 27 821 991,0 | ||||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 973 884,0 | ||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 24 429 299,0 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 206 802 099,0 | ||||
261 | Управление образования области | 194 590 692,0 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 730 100,0 | ||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 947 603,0 | ||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 6 296 202,0 | ||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 123 060 775,0 | ||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 652 777,0 | ||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 39 785 518,0 | ||||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 18 117 717,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 11 883 056,0 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 10 585 911,0 | ||||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 1 297 145,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 328 351,0 | ||||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 328 351,0 | ||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 26 508 690,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 1 951 667,0 | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 951 667,0 | ||||
261 | Управление образования области | 24 456 031,0 | ||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 24 456 031,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 100 992,0 | ||||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 100 992,0 | ||||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 229 934,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 41 779,0 | ||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 41 779,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 188 155,0 | ||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 188 155,0 | ||||
6 | Высшее и послевузовское образование | 2 141 906,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 137 407,0 | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 137 407,0 | ||||
261 | Управление образования области | 2 004 499,0 | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 2 004 499,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 13 258 239,0 | ||||
261 | Управление образования области | 13 258 239,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 2 790 248,0 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 4 576 849,0 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 230 950,0 | ||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 714 428,0 | ||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 418 890,0 | ||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 266 434,0 | ||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 951,0 | ||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 257 489,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 20 464 304,0 | ||||
2 | Охрана здоровья населения | 5 626 002,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 1 055 935,0 | ||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 154 305,0 | ||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 415,0 | ||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 864 215,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 022 303,0 | ||||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 3 022 303,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 547 764,0 | ||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 547 764,0 | ||||
3 | Специализированная медицинская помощь | 3 110 265,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 110 265,0 | ||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 110 265,0 | ||||
4 | Поликлиники | 226 089,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 226 089,0 | ||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 226 089,0 | ||||
5 | Другие виды медицинской помощи | 63 376,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 63 376,0 | ||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 63 376,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 11 438 572,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 11 438 572,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 378 170,0 | ||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 246 428,0 | ||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 102 103,0 | ||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 104 094,0 | ||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 620 000,0 | ||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 9 987 777,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 23 069 213,0 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 5 453 422,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 785 057,0 | ||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 663 042,0 | ||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 513 728,0 | ||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 809 724,0 | ||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 936 300,0 | ||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 725 594,0 | ||||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 9 498,0 | ||||
076 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | 44 110,0 | ||||
078 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 83 061,0 | ||||
261 | Управление образования области | 668 365,0 | ||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 503 431,0 | ||||
037 | Социальная реабилитация | 111 264,0 | ||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 53 670,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 16 956 783,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 16 956 783,0 | ||||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 71 411,0 | ||||
068 | Программа занятости | 16 885 372,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 659 008,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 623 336,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 331 235,0 | ||||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 74 901,0 | ||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 212 766,0 | ||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 4 434,0 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 35 672,0 | ||||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 35 672,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 888 756,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 187 425,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 187 425,0 | ||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 187 425,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 25 701 331,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 565 319,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 623 659,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 941 660,0 | ||||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 21 136 012,0 | ||||
017 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных с и с т е м водоснабжения, являющихся безальтернативн ы м и источниками питьевого водоснабжения | 5 550 862,0 | ||||
018 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 15 585 150,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 501 005,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 7 235 686,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 7 235 686,0 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 4 440 135,0 | ||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 128 193,0 | ||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 667 358,0 | ||||
2 | Спорт | 8 910 348,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 910 348,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 169 320,0 | ||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 65 703,0 | ||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 8 675 325,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 3 476 606,0 | ||||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 440 655,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 1 440 655,0 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 1 259 696,0 | ||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 259 696,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 776 255,0 | ||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 332 250,0 | ||||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 444 005,0 | ||||
4 | Туризм | 851 797,0 | ||||
284 | Управление туризма области | 851 797,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 111 894,0 | ||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 545 186,0 | ||||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 165 375,0 | ||||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 29 342,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 026 568,0 | ||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 474 803,0 | ||||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 350 644,0 | ||||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 124 159,0 | ||||
747 | Управление информации и общественного развития области | 375 539,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне | 375 539,0 | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 176 226,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 176 226,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 500 851,0 | ||||
01 | Топливо и энергетика | 2 527 524,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 527 524,0 | ||||
061 | Обеспечение радиационной безопасности | 2 527 524,0 | ||||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 7 973 327,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 973 327,0 | ||||
071 | Развитие газотранспортной системы | 7 973 327,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15 833 517,0 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 5 003 236,0 | ||||
719 | Управление ветеринарии области | 1 933 808,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 120 001,0 | ||||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3 859,0 | ||||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 5 296,0 | ||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 4 961,0 | ||||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 11 094,0 | ||||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 1 788 597,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 3 069 428,0 | ||||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 30 098,0 | ||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 28 636,0 | ||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 50 000,0 | ||||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 84 407,0 | ||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 28 100,0 | ||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 28 354,0 | ||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 716 625,0 | ||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 458 608,0 | ||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 644 600,0 | ||||
2 | Водное хозяйство | 24 696,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 24 696,0 | ||||
043 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 24 696,0 | ||||
3 | Лесное хозяйство | 900 061,0 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 900 061,0 | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 900 061,0 | ||||
4 | Рыбное хозяйство | 490 696,0 | ||||
742 | Управление рыбного хозяйства области | 490 696,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | 306 574,0 | ||||
006 | Охрана животного мира | 95 773,0 | ||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 55 125,0 | ||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 33 224,0 | ||||
5 | Охрана окружающей среды | 8 501 311,0 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 8 501 311,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 158 287,0 | ||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 701 692,0 | ||||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 821 200,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 820 132,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 132 300,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 132 300,0 | ||||
064 | Регулирование земельных отношений | 132 300,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 781 217,0 | ||||
719 | Управление ветеринарии области | 42 879,0 | ||||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 10 967,0 | ||||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 3 512,0 | ||||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 28 400,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 738 338,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 738 338,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 410 466,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 766 215,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 668 009,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 525 813,0 | ||||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 142 196,0 | ||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 98 206,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 98 206,0 | ||||
9 | Прочие услуги в с ф е р е промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности | 1 644 251,0 | ||||
277 | Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области | 1 644 251,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне | 151 728,0 | ||||
004 | Реализация мероприятий в р а м к а х государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 1 492 523,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 29 722 765,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 14 425 704,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 14 425 704,0 | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 13 520 288,0 | ||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 905 416,0 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 15 297 061,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 15 297 061,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 137 480,0 | ||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 8 270 581,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 889 000,0 | ||||
13 | Прочие | 19 536 720,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 488 375,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 488 375,0 | ||||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | 110 250,0 | ||||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 1 102 500,0 | ||||
007 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 275 625,0 | ||||
9 | Прочие | 18 048 345,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 16 085 407,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 16 085 407,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 150 000,0 | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 150 000,0 | ||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 204 645,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 204 645,0 | ||||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 608 293,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 608 293,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 2 278 679,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 2 278 679,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 2 278 679,0 | ||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 175 764,0 | ||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 102 915,0 | ||||
15 | Трансферты | 1 248 369,0 | ||||
1 | Трансферты | 1 248 369,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 1 248 369,0 | ||||
006 | Бюджетные изъятия | 1 248 369,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -3 684 804,0 | |||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 500 000,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 500 000,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 500 000,0 | ||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 500 000,0 | ||||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 500 000,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 4 184 804,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 4 184 804,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 4 184 804,0 | ||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 10 679 175,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 10 679 175,0 | |||||
13 | Прочие | 10 679 175,0 | ||||
9 | Прочие | 10 679 175,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 800 000,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 800 000,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 431 675,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 431 675,0 | ||||
284 | Управление туризма области | 5 000 000,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 5 000 000,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 123 000,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 123 000,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 3 324 500,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 324 500,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
1 | 2 | 3 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 4 948 778,0 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -4 948 778,0 | |||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16 | Погашение займов | 4 948 778,0 | ||||
01 | Погашение займов | 4 948 778,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 4 948 778,0 | ||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 948 778,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 4 | |
| к решению Мангистауского | |
| областного маслихата | |
| от 12 декабря 2025 года | |
| № 24/278 |
Перечень областных бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2026 год
Наименование |
Образование
Управление образования области
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
Здравоохранение
Управление здравоохранения области
Пропаганда здорового образа жизни
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
| Примечание: | |
| расшифровка аббревиатуры: | |
| СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита. | |
| Приложение 5 | |
| к решению Мангистауского | |
| областного маслихата | |
| от 12 декабря 2025 года | |
| № 24/278 |
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год
Наименование |
Здравоохранение
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
| Приложение 6 | |
| к решению Мангистауского | |
| областного маслихата | |
| от 12 декабря 2025 года | |
| № 24/278 |
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
АБП | БП | Наименование | Плановый период | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
110 | Аппарат Мангистауского областного маслихата | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности аппарата маслихата Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию. Выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Эффективное обеспечение деятельности областного маслихата по выполнению возложенных на него функций и задач, материально-технического обеспечения деятельности маслихата области. | 100 | 100 | 100 | ||
120 | Аппарат акима Мангистауской области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности аппарата акима Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию. Выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, реализация государственной политики в области | 100 | 100 | 100 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Оснащение материально-технической базы местных исполнительных и государственных органов | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Приобретение основных средств для государственного органа | 100 | 100 | 100 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акима | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение и проведении выборов акимов | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Повышение эффективности системы госуправления и ответственности органов исполнительной власти перед насилением,импульс дальнейшей демократизации политической системы и развития гражданского общества | 100 | 100 | 100 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обучение участников избирательного процесса | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение своевременного и качественного исполнения госорганами актов и поручении Президента.Правительства,Премьер-министра РК. Его заместителей,Администрация Президента и Канцелярии премьер-министра РК и нормативно-правовых актов акимата и акима области, поручении акима области, его заместителей и руководителя аппарата акима области | 100 | 100 | 100 | ||
282 | Ревизионная комиссия по Мангистауской области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности государственного органа по осуществлению внешнего государственного аудита и финансового контроля за исполнением местного бюджета. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Осуществление внешнего государственного финансового контроля за исполнением местного бюджета и бюджетных программ. Комиссия анализирует и оценивает эффективность использования бюджетных средств, а также реализацию программ развития территории. | 5 | 5 | 5 | ||
257 | Управление финансов области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности аппарата Управления финансов Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному исполнению бюджета области, а также управления коммунальной собственностью. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
осуществление руководства в сферах исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и отчетности по исполнению местного бюджета, а также управления областной коммунальной собственностью на территории области. | 100 | 100 | 100 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Направление бюджетных средств на расходы, связанные с приватизацией объектов коммунальной собственности | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | 100 | 100 | 100 | ||
718 | Управление государственных закупок области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности Управления государственных закупок обеспечение деятельности аппарата в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | 100 | 100 | 100 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности аппарата Управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Организационное обеспечение деятельности Управления.Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств.Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций. | 100 | 100 | 100 | ||
269 | Управление по делам религий области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности Управления по делам религий; в том числе оплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальных отчислений, командировок и служебных поездок внутри страны, приобретение иных фондов, оплата услуг связи, оплата иных услуг и работ и другие текущие расходы. Реализация государственных социальных проектов по укреплению государственного и межконфессионального диалога, предупреждению распространения деструктивных религиозных идей. Подготовка и распространение в интернет-пространстве контрпропагандистских материалов, разоблачающих идеологию религиозного экстремизма и терроризма. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Бесперебойное обеспечение деятельности государственного органа по осуществлению деятельности Управления по делам религий. | 100 | 100 | 100 | ||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Использование и защита водных ресурсов,реализация государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Организационное обеспечение деятельности Управления. Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств.Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций | 100 | 100 | 100 | ||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Реализация мобилизационного плана Мангистауской области на 2021-2025 гг., разработка нормативно-правовых актов в области мобилизационной подготовки и мобилизации, выполнение республиканских и местных мобилизационных заказов, проведение военно-экономических учений, и выполнение плана повышения квалификации должностных лиц мобилизационных органов МИО | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Организованный перевод экономики области на обеспечение потребностей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов и населения, вооруженная защита и оборона, реализация плана производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, функционирование административно- территориальных единиц в период мобилизации, военного положения и в военное время. | 100 | 100 | 100 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по реализации мероприятий по организации и проведению призыва граждан на срочную воинскую службу | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Реализация мероприятий по организации и проведению призыва граждан на срочную воинскую службу и формирования состава | 100 | 100 | 100 | ||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаб | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности учреждения для организация мероприятий по проведению учений по территориальной обороне областного масштаба и обеспечение материально-техническими средствами бригады территориальной обороны и эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию. Выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение деятельности по подготовке территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных функций | 100 | 100 | 100 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Повышение эффективности предоставления услуг, обеспечивающих лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации, условия для преодоления возникших социальных проблем и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества | 100 | 100 | 100 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | ||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных учреждений | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Реализация мероприятий для повышения эффективности использования средств местного бюджета в целях предупреждения, ликвидация чрезвычайных ситуаций | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение деятельности Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций | 100 | 100 | 100 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Эффективное выполнение возложенных на управление функций по качественному экономическому и бюджетному планированию | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Организационное обеспечение деятельности Управления. Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств.Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций | 100 | 100 | 100 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел % | 91 | 91 | 92 | ||
Конечные результаты: | |||||
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел % | 91 | 91 | 91 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Поощрение граждан, привлеченных к охране общественного порядка и профилактике правонарушений | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Поощрения граждан, участвующих в охране общественного порядка, способствующих предупреждению и пресечению преступлений | 100 | 100 | 100 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Материально-техническое обеспечение деятельности правоохранительных органов, информационная поддержка борьбы с преступностью | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Повышение технической оснащенности и перевооружение органов внутренних дел. Материально-техническое обеспечение деятельности правоохранительных органов, информационная поддержка борьбы с преступностью. | 100 | 100 | 100 | ||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности аппарата органа уголовно-исполнительной системы для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Содержание аппарата органа уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы для эффективного выполнения возложенных на них функций | 100 | 100 | 100 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Материально-техническое обеспечение деятельности органа уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Повышение технической оснащенности и материально-техническое обеспечение органа уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы | 100 | 100 | 100 | ||
743 | Управление цифровых технологий области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности аппарата Управления цифровых технологий Мангистауской области в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Организационное обеспечение деятельности Управления.Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств.Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций | 100 | 100 | 100 | ||
284 | Управление туризма области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности Управления туризма области, обеспечение деятельности аппарата в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение бесперебойной деятельности и содержание аппарата, обеспечение достижения планируемого показателей управления | 100 | 100 | 100 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Учет гос интересов,защита природного и историко-культурного наследия РК при использовании туристских ресурсов.Поддержка и развитие внутреннего и вьездного туризма.Продвижение туристического потенциала региона и формирование положительного имиджа. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение развития туристской деятельности,обеспечения повышения качества туристких услуг,продвижение туристкого продукта Мангистауской области. | 100 | 100 | 100 | ||
719 | Управление ветеринарии области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности Управления ветеринарии области, обеспечение деятельности аппарата в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Организационное обеспечение деятельности Управления; своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств; | 100 | 100 | 100 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
В целях ограничения численности бродячих собак и кошек на территории области. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
профилактика особо опасных инфекционных и паразитарных заболеваний, общих для животных и человека | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение бесперебойного функционирования базы данных "идентификация сельскохозяйственных животных" для идентификации и занесения сельскохозяйственных животных в базу данных | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Идентификация и 100-процентное включение сельскохозяйственных животных в базу данных по области.; | 100 | 100 | 100 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Услуги по перевозке ветеринарных препаратов от пункта временного хранения | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
100% обеспечение ветеринарии материально-технической базы. | 810 | 946 | 946 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Чипирование крупного рогатого скота | |||||
Конечные результаты: | |||||
Учет поголовье скота и внесение в базу данных | |||||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Реализация мер, направленных на обеспечение ветеринарной безопасности в регионе | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Временное содержание и ответственное обращение со 100-процентными бродячими и безнадзорными животными в целях профилактики, предовращения особо опасных и паразитарных заболеваний, общих для человека и животных. | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Реализация мер, направленных на обеспечение ветеринарной безопасности в регионе | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Регулирование численности путем идентификации 100% бездомных и безнадзорных животных с целью профилактики, предотвращения особо опасных и паразитарных заболеваний, общих для человека и животных; | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
защита населения от распространения особо опасных заболеваний, таких как бешенство, эхинококкоз, передающихся человеку от собак и кошек | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Регулирование численности путем идентификации 100% бездомных и безнадзорных животных с целью профилактики, предотвращения особо опасных и паразитарных заболеваний, общих для человека и животных; | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Содержание ветеринарной станции управления ветеринарии, согласно утвержденного штатного расписания гражданских служащих. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Содержание гражданских служащих ветеринарной станции, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере ветеринарии | 354 | 354 | 354 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности Управления природных ресурсов и регулирования природопользование для эффективного выполнения возложенных функций по качественному предоставлению услуг в сфере природы и природопользование. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Организационное обеспечение деятельности Управления.Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств.Своевременное.качественное выполнения возложенных на управление функции. | 100 | 100 | 100 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Увеличение лесопокрытой площади государственного лесного фонда области. | |||||
Конечные результаты: | 100 | 100 | 100 | ||
Содержание охрана.защита и воспроизводство лесов гослесфонда области. Увеличение лесного покрова и обрамлении гос.лесного фонда | 100 | 100 | 100 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Стабилизация и улучшения качества окружающей среды. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Выполнение заплонированных мероприятии.проведение комплекса технологических,технических организационных и экономических мер направленных на охрану окружающей среды. | 100 | 100 | 100 | ||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Охрана и защита животного мира на особо охраняемых природных территорий | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Проведение биотехнических мероприятий на особо охраняемых природных территории | 100 | 100 | 100 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Материально-техническое обеспечение деятельности Управления | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Создание необходимых материально-технических условий труда управления для эффективного выполнения функциональных обязанностей работников управления. | 100 | 100 | 100 | ||
742 | Управление рыбного хозяйства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение деятельности аппарата Управления рыбного хозяйства Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций , в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг,проведение научно-исследовательских работ, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты, повышение квалификации, переподготовка государственных служащих. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Организационное обеспечение деятельности Управления; Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств; Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций. | 100 | 100 | 100 | ||
006 | Охрана животного мира | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Штатная численность КГУ "Служба по охране животного мира" Управления рыбного хозяйства Мангистауской области" | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Организационное обеспечение деятельности учреждения; Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств; Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на учреждения функций; | 100 | 100 | 100 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Материально-техническое обеспечение деятельности Управления | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Создание необходимых материально-технических условий труда управления для эффективного выполнения функциональных обязанностей работников управления. | 100 | 100 | 100 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение соблюдение норм заканодательство и градостроительной документации при строительстве.эксплуатации обьектов строительства.Осуществление лицензирования и аттестации в сфере архитектурной.градостроительной и строительной деятельности. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Организационное обеспечение деятельности Управления.Своевременное выполнения мероприятия и эффективное использование бюджетных средств. | 100 | 100 | 100 | ||
277 | Управление индустриально-инновационного развития области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности" | ||||
Целевые индикаторы: | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспечение деятельности аппарата Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественной государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты, повышение квалификации, переподготовка государственных служащих | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | 100 | 100 | 100 | ||
Координация действий в реализации государственной политики в области индустриально-инновационной деятельности.Проведение мониторинга и оценка инвестиционных проектов, реализуемых на территории области; Организационное обеспечение деятельности Управления; Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств; Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций; | 100 | 100 | 100 | ||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | ||||
Целевые индикаторы: | 100 | 100 | 100 | ||
Закуп услуг у юридического лица, определяемого местным исполнительным органом по проведению экономической экспертизы по вопросам бюджетных инвестиций | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | 100 | 100 | 100 | ||
Реализация инвестиционных проектов на территории СЭЗ Морпорт Актау.Создание новых рабочих мест.Улучшение инвестиционного потенциала региона | 100 | 100 | 100 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | ||||
Целевые индикаторы: | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспечение деятельности аппарата Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты | 100 | 100 | 100 | ||
Целевые индикаторы: | |||||
Организационное обеспечение деятельности Управления.Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств.Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций | 100 | 100 | 100 | ||
261 | Управление образования области | ||||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Охват обучением детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет | 100 | 100 | 100 | ||
Охват детей качествеынным дошкольным воспитанем и обучением от 2 до 6 лет | 98 | 99 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Охват детей качественным дошкольным воспитанем и обучением | 100 | 100 | 100 | ||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Охват детей качественным дошкольным воспитанем и обучением | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Охват обучением детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет | 100 | 100 | 100 | ||
Охват детей качествеынным дошкольным воспитанем и обучением от 2 до 6 лет | 92 | 95 | 97 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Расширение сетей частных садов, количество | 140 | 148 | 154 | ||
Конечные результаты: | |||||
Охват детей качественным дошкольным воспитанем и обучением | 100 | 100 | 100 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля детей, охваченных обновленным образования | 100 | 100 | 100 | ||
Доля дошкольных организаций, создавших условия для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечивание обучением в специализированных организациях образования | 100 | 100 | 100 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля школ, подключенных к высокоскоростным интернетом | 100 | 100 | 100 | ||
Доля детей, охваченных обновленным содержанием содаржанием образования | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспецивает обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 100 | 100 | 100 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля школьников, охваченных дополнительным образованием | 89 | 93 | 97 | ||
Конечные результаты: | |||||
Организация занятости учащихся во внеурочное время. Расширение сети организации дополнительного образования для обеспечения охвата детей внеурочной деятельностью по интересам | 100 | 100 | 100 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования Pisa, грамотность чтения | - | - | 392 | ||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования Pisa, математическая грамотность | - | - | 448 | ||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования Pisa, естественнонаучная грамотность | - | - | 445 | ||
Конечные результаты: | |||||
Создание условий для получения среднего образования, обеспечение доступности качественного образования | 100 | 100 | 100 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
кол-во автобусов | 139 | 142 | 150 | ||
Конечные результаты: | |||||
Подвоз учащихся до школы и обратно в сельской местности | 100 | 100 | 100 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM | 92 | 95 | 97 | ||
Конечные результаты: | |||||
Создание условий для получения среднего образования, обеспечение доступности качественного образования | 100 | 100 | 100 | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 55 | 55 | 55 | ||
Конечные результаты: | |||||
Создание условий для получения среднего образования, обеспечение доступности качественного образования | 100 | 100 | 100 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Среднегодовой контингент стипендиатов | 8 900 | 8 900 | 8 900 | ||
Конечные результаты: | |||||
Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям | 100 | 100 | 100 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество студентов на подготовку специалистов с высшим, полувузовским образованием и оказание социальной помощи | 175 | 175 | 175 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение студентов на подготовку специалистов с высшим, полувузовским образованием и оказание социальной помощи | 100 | 100 | 100 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество государственных служащих | 73 | 73 | 73 | ||
Количество гражданских служащих | 63 | 63 | 63 | ||
Конечные результаты: | |||||
еализация государственной политики в области образования и обеспечение охраны прав и законных интересов детей | 100 | 100 | 100 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Создание условий для освоения образовательных программ и обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами учащихся | 851 617 | 853 319 | 855 025 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение приобретения и доставку учебников и учебно-методических комплексов на бумажных и электронных носителях для организаций образования | 100 | 100 | 100 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля школ, подключенных к высокоскоростным интернетом | 100 | 100 | 100 | ||
Доля детей, охваченных обновленным содержанием содаржанием образования | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечивает обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 100 | 100 | 100 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психологопедагогической поддержкой и ранней коррекцией | 80 | 82 | 85 | ||
Количество специальных коррекционных учреждений области | 13 | 13 | 14 | ||
Конечные результаты: | |||||
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психологопедагогической поддержкой и ранней коррекцией | 80 | 82 | 85 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля детей, прошедших оздоровление и реабилитацию в %, подлежащих к реабилитации: | 100 | 100 | 100 | ||
Направление обследованных детей на реабилитацию | 160 | 170 | 180 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечивание реабилитацией и социальной адаптацией детей и подростков с проблемами в развитии, % | 100 | 100 | 100 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс для повышения качества обучения | 100 | 100 | 100 | ||
Число обращений за психической помощью | 820 | 900 | 950 | ||
Конечные результаты: | |||||
Организация и проведение внешкольных мероприятий, конкурсов, олимпиад областного значения, осуществление практической работы в области физического воспитания | 100 | 100 | 100 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество патронатных воспитателей, кол-во | 419 | 419 | 419 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение своевременной и в полном объеме единовременно социальной помощи патронатным воспитателям на содержание ребенка (детей) до достижения ими 18-летнего возраста. | 100 | 100 | 100 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество патронатных воспитателей, кол-во | 419 | 419 | 419 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение своевременной и в полном объеме единовременно социальной помощи патронатным воспитателям на содержание ребенка (детей) до достижения ими 18-летнего возраста. | 100 | 100 | 100 | ||
253 | Управление здравоохранения области | ||||
001 | "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
реализация государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа. | 100 | 100 | 100 | ||
003 | "Повышение квалификации и переподготовка кадров" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и/или переподготовку по дефицитным/приоритетным специальностям | 541 | 541 | 541 | ||
Конечные результаты: | |||||
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и/или переподготовку по дефицитным/приоритетным специальностям | 541 | 541 | 541 | ||
006 | "Услуги по охране материнства и детства" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество охваченных медицинским уходом детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особыми потребностями в учреждениях охраны материнства и детства. | 50 | 50 | 50 | ||
Конечные результаты: | |||||
Количество охваченных медицинским уходом детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особыми потребностями в учреждениях охраны материнства и детства. | 50 | 50 | 50 | ||
007 | "Пропаганда здорового образа жизни" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение доли граждан ведущего здоровый образ жизни | 29 | 29 | 29 | ||
Конечные результаты: | |||||
Увеличение доли граждан ведущего здоровый образ жизни | 29 | 29 | 29 | ||
008 | "Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения | 0 | 0 | 0 | ||
Конечные результаты: | |||||
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения | 0 | 0 | 0 | ||
016 | "Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населҰнного пункта на лечение" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Количество граждан, направленных на лечение (консультацию, диагностику) за пределы населҰнного пункта, которым предоставлен бесплатный или льготный проезд | 970 | 970 | 970 | ||
Конечные результаты: | |||||
Количество граждан, направленных на лечение (консультацию, диагностику) за пределы населҰнного пункта, которым предоставлен бесплатный или льготный проезд | 970 | 970 | 970 | ||
018 | "Республиканский центр электронного здравоохранения" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Количество отчҰтов и аналитических отчҰтов, доступных для органов управления здравоохранением | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
Конечные результаты | |||||
Количество отчҰтов и аналитических отчҰтов, доступных для органов управления здравоохранением | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
023 | "Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Количество работников, получивших социальные выплаты | 120 | 120 | 120 | ||
Конечные результаты | |||||
Количество работников, получивших социальные выплаты | 120 | 120 | 120 | ||
027 | "Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95% | 95 | 95 | 95 | ||
Конечные результаты | |||||
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95% | 95 | 95 | 95 | ||
029 | "Областные базы спецмедснабжения" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Доля фактического выполнения мероприятий по обеспечению готовности базы спецмедснабжения (по утверждҰнному плану) | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
Доля фактического выполнения мероприятий по обеспечению готовности базы спецмедснабжения (по утверждҰнному плану) | 100 | 100 | 100 | ||
033 | "Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций | 69 | 68 | 67 | ||
Конечные результаты | |||||
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций | 69 | 68 | 67 | ||
039 | "Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Уровень обеспечения медицинским обслуживанием в учреждениях ДУИС и военкоматах, а также доступность дистанционных консультаций и оперативного информирования населения через Call-центры. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
Уровень обеспечения медицинским обслуживанием в учреждениях ДУИС и военкоматах, а также доступность дистанционных консультаций и оперативного информирования населения через Call-центры. | 100 | 100 | 100 | ||
041 | "Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Уровень обеспечения отдельных категорий граждан, определҰнных решением маслихата, лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
Уровень обеспечения отдельных категорий граждан, определҰнных решением маслихата, лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне | 100 | 100 | 100 | ||
043 | "Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Уровень обеспечения подготовки квалифицированных специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
Уровень обеспечения подготовки квалифицированных специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 100 | 100 | 100 | ||
050 | "Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Уровень возмещения лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретҰнному на условиях финансового лизинга | 100 | ||||
Конечные результаты | |||||
Уровень возмещения лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретҰнному на условиях финансового лизинга | 100 | ||||
057 | "Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Количество резидентов, охваченных подготовкой в рамках выделенных грантов | 71 | 45 | 38 | ||
Конечные результаты | |||||
Количество резидентов, охваченных подготовкой в рамках выделенных грантов | 71 | 45 | 38 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | ||||
001 | "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения" | ||||
Целевой индикатор | |||||
реализация государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа. | 100 | 100 | 100 | ||
003 | "Социальная поддержка лиц с инвалидностью" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Обеспечение лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами | 638 | 642 | 634 | ||
Конечные результаты | |||||
Кол-во обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами | 638 | 642 | 634 | ||
076 | "Предоставление спецсоцуслуг в условиях полустационара в области социальной защиты" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа | 5 | 5 | 5 | ||
Конечные результаты | |||||
Оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа | 5 | 5 | 5 | ||
078 | "Предоставление спецсоцуслуг в условиях врменемного пребывания в области социальной защиты" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа | 10 | 10 | 10 | ||
Конечные результаты | |||||
Оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа | 10 | 10 | 10 | ||
031 | "Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Доля охвата безработных граждан и относящиеся к категории Д и Е обязательным медицинским страхованием не менне 95-100% | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
Обеспечение доступности медицинских услуг безработных граждан и относящиеся к категории Д и Е в рамках обязательного мединицнского страхования | 100 | 100 | 100 | ||
046 | "Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 1 | 1 | 1 | ||
Конечные результаты | |||||
Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 1 | 1 | 1 | ||
053 | "Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Обеспечение лиц с инвалидностью речевыми процессорами к кохлеарным имплантам | 28 | 50 | 33 | ||
Конечные результаты | |||||
Обеспечение лиц с инвалидностью речевыми процессорами к кохлеарным имплантам | 28 | 50 | 33 | ||
066 | "Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи" * целевые индикаторы не предусматривается | ||||
013 | "Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания" Целевой индикатор Конечные результаты Оказание специальных социальных услуг для лиц с психоневрологическими потологиями старше 18 лет | ||||
Целевой индикатор | |||||
Оказание специальных социальных услуг для лиц с психоневрологическими потологиями старше 18 лет | 285 | 285 | 285 | ||
Конечные результаты | |||||
Оказание специальных социальных услуг для лиц с психоневрологическими потологиями старше 18 лет | 285 | 285 | 285 | ||
014 | "Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Оказание специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью 1,2 группы; | 50 | 50 | 50 | ||
Оказание специальных социальных услуг для детей с расстройствами аутического спектра | 120 | 120 | 120 | ||
Конечные результаты | |||||
Оказание специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью 1,2 группы; | 50 | 50 | 50 | ||
Оказание специальных социальных услуг для детей с расстройствами аутического спектра; | 120 | 120 | 120 | ||
015 | "Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Оказание специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями от 1,5 до 18 лет | 150 | 150 | 150 | ||
Конечные результаты | |||||
Оказание специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями от 1,5 до 18 лет | 150 | 150 | 150 | ||
002 | "Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Оказание специальных социальных услуг для лиц не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом и с инвалидностью 1 и 2 группы, жертв бытового насилия | 158 | 158 | 158 | ||
Конечные результаты | |||||
Оказание специальных социальных услуг для лиц не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом и с инвалидностью 1 и 2 группы, жертв бытового насилия | 158 | 158 | 158 | ||
064 | "Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости" * целевые индикаторы не предусматривается | ||||
068 | "Программа занятости" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Количество трудоустроенных граждан, | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
в том числе молодежи | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Конечные результаты | |||||
Предоставление грантов гражданам из социально уязвимых слоев населения на реализацию новых бизнес-идей; | 263 | 263 | 263 | ||
Профессиональное обучение по рабочим специальностям; | 410 | 410 | 410 | ||
Увеличение доли трудоустроенных на постоянную работу после профессионального обучения | 85 | 85 | 85 | ||
069 | "Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Доля специальных рабочих мест, созданных для трудоустройства людей с ограниченными возможностями (от запланированного количества), % | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
Доля специальных рабочих мест, созданных для трудоустройства людей с ограниченными возможностями (от запланированного количества), % | 100 | 100 | 100 | ||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | ||||
001 | "Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне" | ||||
Целевой индикатор | |||||
реализация государственной политики на местном уровне в области молодежной политики на местном уровне | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа. | 100 | 100 | 100 | ||
005 | "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Проведение и организация мероприятии для реализации молодежной политики | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
Проведение и организация мероприятии для реализации молодежной политики | 100 | 100 | 100 | ||
082 | "Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов" | ||||
Целевой индикатор | |||||
своевременное предоставление жилищных займов молодежи | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
улучшение жилищных условии молодых граждан, повышение уровня их социальной защищенности | 100 | 100 | 100 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | ||||
001 | "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта" | ||||
Целевой индикатор | |||||
реализация государственной политики на местном уровнев сфере физической культуры и спорта | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа. | 100 | 100 | 100 | ||
002 | "Проведение спортивных соревнований на областном уровне" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Увеличение охвата граждан,занимающихся физической культурой и спортом | 44 | 45 | 46 | ||
Конечные результаты | |||||
Охват граждан,занимающихся физической культурой и спортом | 44 | 45 | 46 | ||
003 | "Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Увеличение количество мастеров спорта международного класса; | 11 | 12 | 13 | ||
мастеров спорта Республики Казахстан; | 91 | 94 | 95 | ||
спортсменов по видам спорта планируемых на участие и завоевание медалей различного достоинства. | 1 700 | 1 750 | 1 775 | ||
Конечные результаты | |||||
Количество мастеров спорта международного класса; | 11 | 12 | 13 | ||
Количество мастеров спорта Республики Казахстан; | 91 | 94 | 95 | ||
Количество спортсменов по видам спорта планируемых на участие и завоевание медалей различного достоинства | 1 700 | 1 750 | 1 775 | ||
006 | "Дополнительное образование для детей и юношества по спорту" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных школах | 22 543 | 22 877 | 23 001 | ||
Конечные результаты | |||||
Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных школах | 22 543 | 22 877 | 23 001 | ||
007 | "Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования" | ||||
Целевой индикатор | |||||
Количество спортсменов по видам спорта планируемых на участие и завоевание медалей различного достоинств | 20 | 50 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
Количество спортсменов по видам спорта планируемых на участие и завоевание медалей различного достоинств | 20 | 50 | 100 | ||
747 | Управление информации и общественного развития области | ||||
001 | "Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне" | ||||
Целевой индикатор | |||||
реализация на местном уровнев государственной внутренней, молодежной политики | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа. | 100 | 100 | 100 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 100 | 100 | 100 | |
Целевой индикатор | |||||
Уровень вовлеченности этнокультурных объединений в деятельность Ассамблеи не менее 90% | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
Обеспечение устойчивого и эффективного функционирования Ассамблеии народа Казахстана направленного на укрепление общественного согласия и межэтнической стабильности в регионе | 100 | 100 | 100 | ||
007 | "Услуги по проведению государственной информационной политики" | 100 | 100 | 100 | |
Целевой индикатор | |||||
проведение государственной информационной политики, в том числе через газеты и журналы, через телерадиовещание, интернет-ресурсы, методическое обеспечение вопросов проведения государственной информационной политики Республики Казахстан. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
охват жителей области, республики материалами печатных СМИ, теле- радиопередачами выпущенных в рамках государственной информационной политики | 100 | 100 | 100 | ||
077 | "Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц инвалидностью в Республике Казахстан" | ||||
Целевой индикатор | |||||
обеспечение сопровождения сурдопереводом транслирование новостных телепередач с целью Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц инвалидностью в Республике Казахстан | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты | |||||
повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения | 100 | 100 | 100 | ||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | ||||
001 | "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
реализация государственной политики на местном уровне в области в области культуры, развития языков и архивного дела Конечные результаты осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
реализация государственной политики на местном уровне в области в области культуры, развития языков и архивного дела Конечные результаты осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа. | 100 | 100 | 100 | ||
002 | "Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, владеющего государственным языком; | 93 | ||||
доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит казахского языка; | 29 069 | ||||
численность прошедших курсы обучения государственному языку по усовершенствованной методике | 210 | ||||
Конечные результаты: | |||||
Доля населения, владеющего государственным языком; | 93 | ||||
доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит казахского языка; | 29 069 | ||||
численность прошедших курсы обучения государственному языку по усовершенствованной методике | 210 | ||||
005 | "Поддержка культурно-досуговой работы" | 43 5560 3 | 43 6000 3 | 43 6050 3 | |
Целевой индикатор: | |||||
Количество социально значимых и культурных мероприятий, проведенных в области; | 43 | 43 | 43 | ||
количество дополнительных ваучеров, выданных для размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества; | 5 560 | 6 000 | 6 050 | ||
количество сотрудников культурно-досуговой учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | 3 | 3 | 3 | ||
Конечные результаты: | |||||
Количество социально значимых и культурных мероприятий, проведенных в области; | 43 | 43 | 43 | ||
количество дополнительных ваучеров, выданных для размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества; | 5 560 | 6 000 | 6 050 | ||
количество сотрудников культурно-досуговой учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | 3 | 3 | 3 | ||
007 | "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры местного значения; | 2 | 2 | 2 | ||
Количество проводимых экскурсий; | 3 567 | 3 585 | 3 604 | ||
Количество посетителей; | 90 496 | 90 987 | 91 480 | ||
Количество сотрудников музейных учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | 18 | 18 | 18 | ||
Конечные результаты: | |||||
Количество научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры местного значения; | 2 | 2 | 2 | ||
Количество проводимых экскурсий; | 3 567 | 3 585 | 3 604 | ||
Количество посетителей; | 90 496 | 90 987 | 91 480 | ||
Количество сотрудников музейных учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | 18 | 18 | 18 | ||
008 | "Поддержка театрального и музыкального искусства" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество спектаклей; | 430 | 432 | 434 | ||
Количество концертов; | 258 | 259 | 260 | ||
зрителей в театрально-концертным организациях; | 129 474 | 130 121 | 130 771 | ||
сотрудников театрально-концертных учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | 9 | 9 | 9 | ||
Конечные результаты: | |||||
Количество спектаклей; | 430 | 432 | 434 | ||
Количество концертов; | 258 | 259 | 260 | ||
зрителей в театрально-концертным организациях; | 129 474 | 130 121 | 130 771 | ||
сотрудников театрально-концертных учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | 9 | 9 | 9 | ||
009 | "Обеспечение функционирования областных библиотек" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество книговыдачи; | 364 235 | 366 056 | 367 877 | ||
Количество посещений; | 185 339 | 186 265 | 187 191 | ||
Количество пользователей; | 45 487 | 45 714 | 45 938 | ||
сотрудников библиотек, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | 3 | 3 | 3 | ||
Конечные результаты: | |||||
Количество книговыдачи; | 364 235 | 366 056 | 367 877 | ||
Количество посещений; | 185 339 | 186 265 | 187 191 | ||
Количество пользователей; | 45 487 | 45 714 | 45 938 | ||
сотрудников библиотек, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | 3 | 3 | 3 | ||
010 | "Обеспечение сохранности архивного фонда" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Пополнение Национального архивного фонда документами; | 5 180 | 5 190 | 5 200 | ||
перевод в электронный формат архивных данные; | 6 680 | 6 700 | 6 720 | ||
количество сотрудников архивов, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | 9 | 9 | 9 | ||
Конечные результаты: | |||||
Пополнение Национального архивного фонда документами; | 5 180 | 5 190 | 5 200 | ||
перевод в электронный формат архивных данные; | 6 680 | 6 700 | 6 720 | ||
количество сотрудников архивов, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом | 9 | 9 | 9 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | ||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Снижение очередности граждан на предоставление жилья | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Гражданы получившие субсидию | 170 | 170 | 170 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Материально-техническое оснащение ГКП КЖСА | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Материально-техническое оснащение ГКП КЖСА | 100 | 100 | 100 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение жильем социально уязвимых слоев населения | 165 | 173 | 181 | ||
Конечные результаты: | |||||
Снижение очередности граждан на предоставление жилья | 65 | 70 | 75 | ||
061 | Обеспечение радиационной безопасности | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение безперебойной работы БН-350 | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение безперебойной работы БН-350 | 100 | 100 | 100 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обновление и восстановление жилищного фонда области | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Улучшение архитектурно-градостроительного вида | 100 | 100 | 100 | ||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | ||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля населения, обеспеченного доступом к питьевой воде из альтернативных источников водоснабжения | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспеченность населения питьевой водой из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 100 | 100 | 100 | ||
284 | Управление туризма области | ||||
071 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество субъектов предпринимательства, получивших возмещение части затрат | 1 | 1 | 1 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля поддержанных проектов | 100 | 100 | 100 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество санитароно-гигиенических узлов, содержание которых субсидировано | 7 | 7 | 7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Доля субъектов предпринимательства,получивших субсидию | 100 | 100 | 100 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Предоставление круглогодичного санаторно-курортного лечения | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение населения качественными оздоровительными услугами | 100 | 100 | 100 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | ||||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Объем производства приоритетных культур | 2 500 | 3 000 | 3 500 | ||
Конечные результаты: | |||||
Темп роста объема производства приоритетных культур | 100 | 100 | 100 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Объем услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 189 | 189 | 189 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 100 | 100 | 100 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество проведенных мероприятий по распространению и внедрению инновационного опыта | 5 | 5 | 5 | ||
Конечные результаты: | |||||
Охват внедренных инновационных опытов | 100 | 100 | 100 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Площадь сельскохозяйстенных угодий, охваченных мероприятиями по барьбе с вредными организмами | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
Конечные результаты: | |||||
Охват сельскохозяйстенных угодий защитными мероприятиями | 100 | 100 | 100 | ||
043 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля внедрения водосберегающих технологий орошения | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Охват внедрения водосберегающих технологий орошения | 100 | 100 | 100 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Колисчество государственных номеров и технических паспортов | 3 960 | 3 960 | 3 960 | ||
Конечные результаты: | |||||
Приобретение государственных номеров и технических паспортов | 100 | 100 | 100 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Объем субсидированных минеральных удобрений | 25 718 | 25 718 | 25 718 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями | 100 | 100 | 100 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля инвестиционных проектов АПК, получивших государственную поддержку | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение проектов АПК | 100 | 100 | 100 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество племенных СХ животных,охваченных мерами государственной поддержки | 1 260 | 1 260 | 1 260 | ||
Конечные результаты: | |||||
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 100 | 100 | 100 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество договоров кредитования и лизинга, по которым субсидированы ставки вознограждения | 50 | 50 | 50 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение доступности финансовых инструментов для субъектов АПК | 100 | 100 | 100 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Разведение племенных овец | 1 419 | 1 419 | 1 419 | ||
Конечные результаты: | |||||
Охват по разведению племенных овец | 100 | 100 | 100 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля материально-техническое оснащение ГКП Таза Мангыстау | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Материально-техническое оснащение ГКП Таза Мангыстау | 115 | 115 | 115 | ||
742 | Управление рыбного хозяйства | ||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество внедренных инновационных решений | 5 | 5 | 5 | ||
Конечные результаты: | |||||
Увелечение производительности рыбного хозяйства | 100 | 100 | 100 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество получателей субсидий рыбного хозяйства | 7 | 7 | 7 | ||
Конечные результаты: | |||||
Увелечение объемов выращивания рыбы | 100 | 100 | 100 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог | ||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Доля автомобильных дорог находящихся в удовлетворительном и хорошем состоянии | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта | 100 | 100 | 100 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество субсидируемых маршрутов | 21 | 21 | 21 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение доступности пассажирских перевозок для социально значимым межрайонным сообщениям | 100 | 100 | 100 | ||
278 | Управление предпринимательства и торговли | ||||
004 | Поддержка субъектов предпринимательства | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество грантов | 20 | 20 | 20 | ||
Конечные результаты: | |||||
Одобренные гранты | 20 | 20 | 20 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество субъектов предпринимательства, получивших субсидирование | 116 | 116 | 116 | ||
Конечные результаты: | |||||
Поддержынные проекты | 116 | 116 | 116 | ||
007 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Количество субъектов предпринимательства, получивших гарантирование | 116 | 116 | 116 | ||
Конечные результаты: | |||||
Поддержынные проекты | 116 | 116 | 116 | ||
743 | Управление цифровых технологий | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Целевые индикаторы: | |||||
Обеспечение безопасности дорожного движения | 100 | 100 | 100 | ||
Конечные результаты: | |||||
Обеспечение безопасности дорожного движения | 100 | 100 | 100 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | ||||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | ||||
Целевой индикатор | |||||
уменьшение износа тепловых сетей, % | 70 | 70 | 70 | ||
Конечные результаты | |||||
уменьшение износа тепловых сетей, % | 70 | 70 | 70 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | ||||
Целевой индикатор | |||||
Обеспечение население области газоснабжением, % | 99 | 99 | 99 | ||
Конечные результаты | |||||
Обеспечено население области газоснабжением, % | 99 | 99 | 99 | ||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | ||||
018 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | ||||
Целевой индикатор | |||||
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения , км | 29,4 | 1,4 | |||
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения , м3 | 172 046 | ||||
Конечные результаты | |||||
Получение КВЭ на ПСД проектов,ед | 4 | ||||
уменьшение износа сетей водоснабжения, % | 72 | 53 | 40 | ||
005 | Развитие объектов водного хозяйства | ||||
Целевой индикатор | |||||
Получение КВЭ на ПСД проектов,ед | 1 | ||||
Локализация негативных воздействии подземных вод в населенных пунктах г. Жанаозен и Мунайлинском,Бейнеуском районе | 2 | 1 | |||
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед | |||||
Конечные результаты | |||||
Получение КВЭ на ПСД проектов,ед | 1 | ||||
изучение и определение причин подъема уровня подземных вод в населенных пунктах | 2 | 1 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 271 739 | 622 793 | 13 520 288 | |
Целевой индикатор | |||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, км | 2 | 3 | 24 | ||
Конечные результаты | |||||
увеличение доли автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии,% | 97,6 | 97,8 | 98,9 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | ||||
Целевой индикатор | |||||
Получение КВЭ на ПСД проектов,ед | 1 | ||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, км | 107 | ||||
Конечные результаты | |||||
Получение КВЭ на ПСД проектов,ед | 1 | ||||
увеличение доли автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии,% | 102 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | ||||
061 | Развитие объектов государственных органов | ||||
Целевой индикатор | |||||
Строительство и реконструкция административного здания, м2 | 2 000 | 2 000 | 8 687 | ||
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед. | 2 | ||||
Конечные результаты | |||||
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед. | 2 | ||||
Акт приемки объектов в экплуатацию | 1 | 1 | 3 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | ||||
Целевой индикатор | |||||
Строительство воисковой части, м2 | 9980 | ||||
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед. | 2 | ||||
Конечные результаты | |||||
Получение КВЭ на ПСД проектов,ед | 2 | ||||
Акт приемки объектов в экплуатацию | 1 | ||||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | ||||
Целевой индикатор | |||||
Строительство и реконструкция учебных центров для органов внутренних дел, м2 | 2619,4 | 1175,79 | |||
Конечные результаты | |||||
Акт приемки объектов в экплуатацию | 1 | 1 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | ||||
Целевой индикатор | |||||
Строительство школ и пристроек, ученических мест | 11 080 | ||||
Конечные результаты | |||||
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед. | 14 | 1 | |||
Акт приемки объектов в экплуатацию | 2 | ||||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | ||||
Целевой индикатор | |||||
Строительство объектов послесреднего образование, ученических мест | 1 400 | ||||
Конечный результат | |||||
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед. | 2 | ||||
Акт приемки объектов в экплуатацию | |||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | ||||
Целевой индикатор | |||||
Строительство медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 1 | 5 | 4 | ||
Строительство медицинских учреждений, м2 | 587 | ||||
Конечный результат | |||||
Обеспечит своевременное оказание медицинской помощи населению способствует сохранению и укреплению здоровья, кол-во койко-мест | 550 | 880 | 630 | ||
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед. | 1 | 1 | |||
Акт приемки объектов в экплуатацию | 1 | ||||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | ||||
Целевой индикатор | |||||
Строительство и реконструкция реабилитационных центров, м2 | 2 000 | ||||
Конечный результат | |||||
Получение КВЭ на ПСД проект ед. | 1 | ||||
Акт приемки объектов в экплуатацию | 1 | ||||
018 | Развитие объектов архивов | ||||
Целевой индикатор | |||||
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед. | 1 | ||||
Конечные результаты | |||||
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед. | 1 | ||||
027 | Развитие объектов культуры | ||||
Целевой индикатор | |||||
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед. | 1 | ||||
Конечный результат | |||||
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед. | 1 | ||||
024 | Развитие объектов спорта | ||||
Целевой индикатор | |||||
Получение КВЭ на ПСД проект, ед. | 1 | ||||
Строительство спортивного сооружения, вместимость | 10 000 | ||||
Конечные результаты | |||||
Получение КВЭ на ПСД проект, ед. | 1 | ||||
089 | Развитие объектов туризма | ||||
Целевой индикатор | |||||
Получение КВЭ на ПСД проект, ед. | 1 | ||||
Конечные результаты | |||||
Получение КВЭ на ПСД проект, ед. | 1 | ||||
