Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-102/VIII "О бюджете Коктерекского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы" следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Коктерекского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы, согласно приложению 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 116,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 668,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 29 448,0 тысяч тенге;
2) затраты – 39 737,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 621,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 621,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 621,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата района Мақаншы | Б. Биболов |
| Приложение к решению маслихата района Мақаншы от 5 декабря 2025 года № 29-210/VIII Приложение к решению маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-102/VIII |
Бюджет Коктерекского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
| Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||
| | Класс | |||||
| | | Подкласс | ||||
| | | | Наименование | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| | | | I. Доходы | 38 116,0 | ||
| 1 | | | Налоговые поступления | 8 668,0 | ||
| | 01 | | Подоходный налог | 1 307,0 | ||
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 307,0 | ||
| | 04 | | Hалоги на собственность | 7 261,0 | ||
| | | 1 | Hалоги на имущество | 261,0 | ||
| | | 3 | Земельный налог | 84,0 | ||
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 3 100,0 | ||
| | | 5 | Единый земельный налог | 3 816,0 | ||
| | 05 | | Внутренные налоги на товары,работы и услуги | 100,0 | ||
| | | 3 | Постуления и использование природных и других ресурсов | 100,0 | ||
| 2 | | | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
| | | 1 | Продажа земли | 0,0 | ||
| 4 | | | Поступления трансфертов | 29 448,0 | ||
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 448,0 | ||
| | | | | | ||
| Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
| | Функциональная подгруппа | ||||
| | | Администратор бюджетных программ | |||
| | | | Программа | ||
| | | | | Наименование | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | II. Затраты | 39 737,0 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 30 696,0 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 696,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 696,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 696,0 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 451,0 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 6 451,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 451,0 |
| | | | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 926,0 |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 615,0 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 500,0 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 2 500,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500,0 |
| | | | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 500,0 |
| 14 | | | | Обслуживание долга | 0,0 |
| | 1 | | | Обслуживание долга | 0,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 |
| | | | 042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 |
| 15 | | | | Трансферты | 0,0 |
| | 1 | | | Трансферты | 0,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 |
| | | | 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 |
| | | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 0,0 |
| | 5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 |
| | | 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 |
| | | | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 |
| | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 |
| | | | | Приобретение финансовых активов | 0,0 |
| | | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 |
| | | | | V. Дефицит ( профицит) бюджета | -1 621,0 |
| | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 621,0 |
| | | | | Поступления займов | 0,0 |
| | 7 | | | Поступления займов | 0,0 |
| | | 01 | | Внутренние государственные займы | 0,0 |
| | | | 2 | Договоры займа | 0,0 |
| 16 | | | | Погашение займов | 0,0 |
| | 1 | | | Погашение займов | 0,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 |
| | | | 054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 |
| | | | 055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 |
| | | | 056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 |
| | 8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 1 621,0 |
| | | 01 | | Остатки бюджетных средств | 1 621,0 |
| | | | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 621,0 |
