Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии со статьей 91 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Бескарагайского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 35/2-VIII "О бюджете Бескарагайского района на 2026-2028 годы" Бескарагайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Карабасского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 64 901,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 682,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 51 219,0 тысяч тенге;
2) затраты –64 901,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -
0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 0,0 тысяч тенге;
погашения займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств –0,0 тысяч тенге.
2. Учесть объем субвенции передаваемой из районного бюджета, в бюджет Карабасского сельского округа на 2026 год в сумме 42 633,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Бескарагайского районного маслихата | М. Абылгазинова |
| Приложение 1 к решению Бескарагайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/9-VIII |
Бюджет Карабасского сельского округа на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
І. Доходы | 64 901,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 13 682,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 730,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 730,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 622,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 220,0 | ||
3 | Земельный налог | 140,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 517,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 745,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 330,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 330,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 51 219,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51 219,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51 219,0 | ||
8 | Поступления займов | 0,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. Затраты | 64 901,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 601,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 601,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 601,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
| |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 235,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 100,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
014 | Организация водоснабжения в населенных пунктах | 1 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 100,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 700,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 900,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 200,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
2 200,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению Бескарагайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/9-VIII |
Бюджет Карабасского сельского округа на 2027 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
І. Доходы | 58 927,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 15 030,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 220,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 220,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 9 450,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 240,0 | ||
3 | Земельный налог | 150,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 160,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 900,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 360,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 360,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 43 897,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 897,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 897,0 | ||
8 | Поступления займов | 0,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. Затраты | 58 927,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 677,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 677,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 677,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 157,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 520,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 950,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 550,0 | |||
014 | Организация водоснабжения в населенных пунктах | 1 550,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 400,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 900,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 900,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 600,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 300,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению Бескарагайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/9-VIII |
Бюджет Карабасского сельского округа на 2028 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
І. Доходы | 59 191,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 16 724,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 790,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 790,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 10 534,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 270,0 | ||
3 | Земельный налог | 170,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 970,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 124,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 400,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 42 467,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 467,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 467,0 | ||
8 | Поступления займов | 0,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. Затраты | 59 191,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 691,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 691,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 691,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 141,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 550,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 100,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 600,0 | |||
014 | Организация водоснабжения в населенных пунктах | 1 600,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 500,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 900,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 600,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 400,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 400,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 400,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
