Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/5-VIІI "О бюджете Кундыздинского сельского округа на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт - 1 изложить в новой редакции:
"1.Утвердить бюджет Кундыздинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 096,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 025,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 63 071,2 тысяч тенге;
2) затраты – 72 169,0 тысяч тенге,
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 072,8 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 072,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 072,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Абайского района | М. Нұрсұлтанұлы |
Приложение к решению Абайского районного маслихата от 24 июля 2025 года № 30/5-VIII Приложение 1 к решению Абайского районного маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/5-VIІI |
Бюджет Кундыздинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
I. ДОХОДЫ | 70 096,2 | |||||
1 | Налоговые поступления | 7 025,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1 100,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 100,0 | ||||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 100,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 5 625,0 | ||||
1 | Налог на имущество | 102,0 | ||||
02 | Налог на имущество физических лиц | 102,0 | ||||
3 | Земельный налог | 23,0 | ||||
02 | Земельный налог | 23,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 500,0 | ||||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3 500,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 2 000,0 | ||||
01 | Единый земельный налог | 2 000,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 300,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 300,0 | ||||
15 | Плата за пользование земельными участками | 300,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | ||||
Специальные поступления | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 63 071,2 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63 071,2 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63 071,2 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 26 166,2 | ||||
03 | Субвенции | 36 905,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 72 169,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 907,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 907,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 907,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 226,7 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 680,3 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 860,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 860,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 860,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 060,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 800,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||||
13 | Прочие | 1 402,0 | ||||
9 | Прочие | 1 402,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 402,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 402,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 2 072,8 | |||||
VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 072,8 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 072,8 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 072,8 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 072,8 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 072,8 |