Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кумкольского сельского округа района Ақсуат на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 167 748,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12 120,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 493,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 155 135,0 тысяч тенге;
2) затраты – 167 748,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Кумкольского сельского округа района Ақсуат на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 44 780,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Кумкольского сельского округа района Ақсуат на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 110 355,0 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Аксуат | Д. Рахымбаев |
| Приложение 1 к решению маслихата района Ақсуат от 22 декабря 2025 года №39/6-VІІІ |
Бюджет Кумкольского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 167 748,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 120,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 885,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 885,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8 853,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 77,0 | ||
3 | Земельный налог | 18,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 020,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 4 738,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 382,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 382,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 493,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 493,0 | ||
1 | Продажа земли | 493,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 155 135,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 155 135,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 155 135,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 167 748,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 848,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 848,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 848,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 848,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 500,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 105 400,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 105 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 400,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 105 400,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению маслихата района Ақсуат от 22 декабря 2025 года №39/6-VІІІ |
Бюджет Кумкольского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 57 884,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 668,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 015,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 015,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 253,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 81,0 | ||
3 | Земельный налог | 19,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 201,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 4 952,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 400,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 516,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 516,0 | ||
1 | Продажа земли | 516,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 44 700,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44 700,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44 700,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 57 884,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 684,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 684,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 684,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 684,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 600,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 600,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению маслихата района Ақсуат от 22декабря 2025 года №39/6-VІІІ |
Бюджет Кумкольского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 59 607,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 13 263,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 157,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 157,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 688,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 85,0 | ||
3 | Земельный налог | 20,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 399,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 5 184,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 418,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 418,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 540,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 540,0 | ||
1 | Продажа земли | 540,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 45 804,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 804,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 804,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 59 607,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 207,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 207,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 207,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 207,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 700,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 700,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 700,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
