Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 142 305,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 199,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 600,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 110 506,0 тысяч тенге;
2) затраты – 142 305,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2026 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 34 593,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 6 000,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 69 913,0 тысяч тенге.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Аксуат | Д. Рахымбаев |
| Приложение 1 к решению маслихата района Ақсуат от 22 декабря 2025 года №39/5-VІІІ |
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 142 305,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 31 199,0 | ||
01 | Подоходный налог | 8 550,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 550,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 10 171,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 175,0 | ||
3 | Земельный налог | 44,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 320,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 632,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 12 478,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 12 478,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 600,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 600,0 | ||
1 | Продажа земли | 600,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 110 506,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 110 506,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 110 506,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 142 305,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 419,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 419,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 419,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 419,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 500,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 500,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 65 386,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 65 386,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 386,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 65 386,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению маслихата района Ақсуат от 22 декабря 2025 года №39/5-VІІІ |
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 82 987,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 32 605,0 | ||
01 | Подоходный налог | 8 935,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 935,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 10 630,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 183,0 | ||
3 | Земельный налог | 46,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 605,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 796,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 13 040,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 13 040,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 627,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 627,0 | ||
1 | Продажа земли | 627,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 49 755,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 755,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 755,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 82 987,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 787,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 787,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 787,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 787,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 650,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 650,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 650,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 100,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 550,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 550,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 550,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 550,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению маслихата района Ақсуат от 22 декабря 2025 года №39/5-VІІІ |
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 70 661,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 34 138,0 | ||
01 | Подоходный налог | 9 355,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 355,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 130,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 192,0 | ||
3 | Земельный налог | 49,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 915,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 974,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 13 653,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 13 653,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 657,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 657,0 | ||
1 | Продажа земли | 657,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 35 866,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 866,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 866,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 70 661,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 311,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 311,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 311,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 311,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 750,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 750,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 750,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 150,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 600,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 600,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
