О внесении изменений в решение Курчатовского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 25/153-VIII "О бюджете города Курчатов на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Курчатовского городского маслихата области Абай от 10 октября 2025 года № 32/207-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.

      Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Курчатовского городского маслихата "О бюджете города Курчатов на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 25/153-VIII следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 3 818 372,3 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 323 867,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 14 511,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 39 852,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 440 142,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 4 757 013,6 тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 94 864,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 94 864,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 843 777,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 843 777,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 452 542,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 94 864,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 486 099,3 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 1 172 116,7 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 20 267,5 тысяч тенге.";

      приложение к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Курчатовского городского маслихата Г. Хусайнова

  Приложение к решению
Курчатовского городского
маслихата
от 10 октября 2025 года
№ 32/207-VIII

Бюджет города Курчатов на 2025 год


Категория

Всего доходы (тыс. тенге)



Класс




Подкласс





Наименование


1

2

3

4

5





1. Доходы

3 818 372,3


1



Налоговые поступления

2 323 867,1



01


Подоходный налог

1 361 642,0




1

Корпоративный подоходный налог

294 178,0




2

Индивидуальный подоходный налог

1 067 464,0



03


Социальный налог

735 875,1




1

Социальный налог

735 875,1



04


Налоги на собственность

176 175,0




1

Налоги на имущество

83 471,0




3

Земельный налог

41 058,0




4

Налог на транспортные средства

51 643,0




5

Единый земельный налог

3,0



05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35 109,0




2

Акцизы

613,0




3

Поступления за использование природных и других ресурсов

25 534,0




4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

8 962,0



08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

15 066,0




1

Государственная пошлина

15 066,0


2



Неналоговые поступления

14 511,0



01


Доходы от государственной собственности

10 706,0




5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10 337,0




9

Прочие доходы от государственной собственности

369,0



03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

835,0




1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

835,0



04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

62,0




1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

62,0



06


Прочие неналоговые поступления

2 908,0




1

Прочие неналоговые поступления

2 908,0


3



Поступления от продажи основного капитала

39 852,0



01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

34 752,0




1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

34 752,0



03


Продажа земли и нематериальных активов

5 100,0




1

Продажа земли

2 300,0




2

Продажа нематериальных активов

2 800,0


4



Поступления трансфертов

1 440 142,2



02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 440 142,2




2

Трансферты из областного бюджета

1 440 142,2


Функциональная группа

Всего расходы (тыс. тенге)


Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

4 757 013,6

01




Государственные услуги общего характера

570 796,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

420 210,3



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

49 700,7




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 860,7




003

Капитальные расходы государственного органа

1 840,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

370 509,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

324 697,6




003

Капитальные расходы государственного органа

45 812,0


2



Финансовая деятельность

567,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

567,4




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

567,4


9



Прочие государственные услуги общего характера

150 019,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

79 017,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

59 734,6




015

Капитальные расходы государственного органа

19 282,4



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

71 002,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства

71 002,0

02




Оборона

10 539,0


1



Военные нужды

9 929,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

9 929,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

9 929,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

610,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

610,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

610,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

8 479,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

8 479,0



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

8 479,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

8 479,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

234 323,3


1



Социальное обеспечение

34 756,9



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

34 756,9




005

Государственная адресная социальная помощь

20 081,5




019

Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты

14 675,4


2



Социальная помощь

93 300,3



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

93 300,3




006

Оказание жилищной помощи

318,9




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

46 269,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

904,4




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

525,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

45 283,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

106 266,1



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

106 266,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

55 073,8




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

12,0




021

Капитальные расходы государственного органа

350,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

22 180,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

25 650,3




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 401 298,8


1



Жилищное хозяйство

576 300,2



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

576 300,2




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

9 123,2




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 500,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

565 677,0


2



Коммунальное хозяйство

616 655,6



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

616 655,6




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

243 400,9




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

370 718,6




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 536,1


3



Благоустройство населенных пунктов

208 343,0



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

208 343,0




007

Освещение улиц в населенных пунктах

86 020,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 000,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

920,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

105 403,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

403 902,8


1



Деятельность в области культуры

183 419,9



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

183 419,9




003

Поддержка культурно-досуговой работы

183 419,9


2



Спорт

35 579,5



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

35 579,5




008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

35 579,5


3



Информационное пространство

50 050,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

4 596,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

4 596,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

45 454,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

28 489,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

16 965,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

134 853,4



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

86 528,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

44 110,6




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

40 641,0




006

Капитальные расходы государственного органа

1 777,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

48 324,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

34 361,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

13 963,8

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

500,0


1



Топливо и энергетика

500,0



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

500,0




019

Развитие теплоэнергетической системы

500,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

49 195,7


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

49 195,7



806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

49 195,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства

48 115,7




017

Капитальные расходы государственного органа

1 080,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 800,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 800,0



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 800,0




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

2 800,0

12




Транспорт и коммуникации

775 000,0


1



Автомобильный транспорт

775 000,0



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

775 000,0




014

Развитие транспортной инфраструктуры

700 000,0




025

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

75 000,0

13




Прочие

45 232,0


9



Прочие

45 232,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

45 232,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

45 232,0

14




Обслуживание долга

3 325,0


1



Обслуживание долга

3 325,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 325,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

3 325,0

15




Трансферты

1 251 621,3


1



Трансферты

1 251 621,3



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 251 621,3




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 864,3




007

Бюджетные изъятия

1 222 922,0




024

Целевые текущие трансферы из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

26 835,0





III. Чистое бюджетное кредитование

- 94 864,0





Бюджетные кредиты

0,0

13




Прочие

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

94 864,0



01


Погашение бюджетных кредитов

94 864,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

94 864,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

13




Прочие

0,0


6



Поступление от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 843 777,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

843 777,3


7



Поступления займов

452 542,0



01


Внутренние государственные займы

452 542,0




2

Договоры займа

452 542,0

16




Погашение займов

94 864,0


1



Погашение займов

94 864,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

94 864,0




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

94 864,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

486 099,3



01


Остатки бюджетных средств

486 099,3




1

Свободные остатки бюджетных средств

486 099,3


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.