О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2024 года № 38/195-VІII "О бюджете города Семей на 2025-2027 годы"

Новый

Решение маслихата города Семей области Абай от 16 мая 2025 года № 44/233-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 38/195 – VІII, следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложению 1, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 87 794 719,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 68 692 832,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 325 367,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5 726 640,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 049 880,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 91 714 650,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - -455 161,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 455 161,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 464 769,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 464 769,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 5 790 410,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 3 554 163,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 228 522,5 тысяч тенге;

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Временно исполняющий обязанности председателя маслихата города Семей К. Шапатов

  Приложение к решению
от 16 мая 2025 года
№ 44/233-VIII
Приложение 1 к решению
от 25 декабря 2024 года
№ 38/195 – VІII

Бюджет города Семей на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

87 794 719,5

1



Налоговые поступления

68 692 832,0


01


Подоходный налог

41 083 860,0



1

Корпоративный подоходный налог

10 400 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

30 683 860,0


03


Социальный налог

19 808 800,0



1

Социальный налог

19 808 800,0


04


Налоги на собственность

4 261 842,0



1

Налоги на имущество

2 338 740,0



3

Земельный налог

202 350,0



4

Налог на транспортные средства

1 720 752,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 384 296,0



2

Акцизы

98 407,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

244 022,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 041 867,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 154 034,0



1

Государственная пошлина

2 154 034,0

2



Неналоговые поступления

325 367,0


01


Доходы от государственной собственности

123 467,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

122 617,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

850,0
 


06


Прочие неналоговые поступления

201 900,0



1

Прочие неналоговые поступления

201 900,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 726 640,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 316 640,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 316 640,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

410 000,0



1

Продажа земли

280 000,0



2

Продажа нематериальных активов

130 000,0

4



Поступления трансфертов

13 049 880,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 049 880,5



2

Трансферты из областного бюджета

13 049 880,5


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

91 714 650,0

01




Государственные услуги общего характера

1 715 830,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 290 257,6



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

68 057,5




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

68 057,5



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 222 200,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

1 088 550,1




003

Капитальные расходы государственного органа

133 650,0


2



Финансовая деятельность

27 284,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

27 284,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 876,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

11 408,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

398 288,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

398 288,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

355 725,5




015

Капитальные расходы государственного органа

42 563,0

02




Оборона

212 191,3


1



Военные нужды

191 104,3



122


Аппарат акима района (города областного значения)

191 104,3




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

191 104,3


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

21 087,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

21 087,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

21 087,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

870 000,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

870 000,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

870 000,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

870 000,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

9 482 414,1


1



Социальное обеспечение

2 010 413,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 010 413,0




005

Государственная адресная социальная помощь

2 010 413,0


2



Социальная помощь

6 380 841,9



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 985 841,9




006

Оказание жилищной помощи

16 093,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

938 813,5




010

Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

108 533,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

279 342,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

598 678,4




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

837 391,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

2 982 191,0


02


027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

224 800,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

395 000,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

395 000,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

1 091 159,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

841 159,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

316 679,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 500,0




021

Капитальные расходы государственного органа

28 120,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

200 528,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

181 363,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

103 969,2



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

250 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

250 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

32 024 774,8


1



Жилищное хозяйство

18 967 020,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 988 191,7




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 992 967,9




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

355 530,0




025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 639 693,8



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

913 080,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

369 149,8




003

Капитальные расходы государственного органа

3 850,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

540 081,0



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 065 748,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

157 003,3




003

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

347 109,7




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 119 090,2




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 086 170,7




007

Снос аварийного и ветхого жилья

21 779,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

56 778,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 050,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

275 267,5


2



Коммунальное хозяйство

3 558 498,4



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 558 498,4




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

681 227,3




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

100,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

2 446 819,7




028

Развитие коммунального хозяйства

183 586,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

246 765,4


3



Благоустройство населенных пунктов

9 499 255,5



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

9 499 255,5




025

Освещение улиц в населенных пунктах

3 284 699,0




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

898 634,8




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

100 000,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 215 921,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 211 481,2


1



Деятельность в области культуры

795 318,2



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

795 318,2




003

Поддержка культурно-досуговой работы

795 318,2


2



Спорт

495 358,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

490 752,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

67 437,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

10 900,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

349 000,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

41 765,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 650,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 606,0




008

Развитие объектов спорта

4 606,0


3



Информационное пространство

581 165,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

405 142,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

398 142,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 000,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

176 023,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

176 023,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

339 640,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

140 150,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

67 187,0




010

Капитальные расходы государственного органа

83,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

72 880,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

199 490,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

108 870,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

80 620,0




006

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

100 000,0


1



Топливо и энергетика

100 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 000,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

100 000,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

373 416,0


1



Сельское хозяйство

74 001,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

74 001,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

74 001,0


6



Земельные отношения

299 415,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

299 415,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

299 415,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

638 687,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

638 687,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

221 168,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

180 393,0




017

Капитальные расходы государственного органа

40 775,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

417 519,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

147 519,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

270 000,0

12




Транспорт и коммуникации

16 990 568,8


1



Автомобильный транспорт

9 557 480,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 557 480,8




022

Развитие транспортной инфраструктуры

489 550,8




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

5 475 000,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 592 930,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

7 433 088,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 433 088,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

233 088,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

7 200 000,0

13




Прочие

1 362 167,3


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

162 167,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

60 501,7




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

60 501,7



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

101 665,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

101 665,6


9



Прочие

1 200 000,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 200 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 200 000,0

14




Обслуживание долга

732 817,0


1



Обслуживание долга

732 817,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

732 817,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

732 817,0

15




Трансферты

25 000 302,4


1



Трансферты

25 000 302,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

25 000 302,4




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

41 336,5




007

Бюджетные изъятия

24 343 274,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

615 690,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,9





III. Чистое бюджетное кредитование

-455 161,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

455 161,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 464 769,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 464 769,5





Поступление займов

5 790 410,0





Погашение займов

3 554 163,0





Используемые остатки бюджетных средств

1 228 522,5


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.