Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 38/195 – VІII, следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложению 1, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 794 719,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 68 692 832,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 325 367,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 726 640,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13 049 880,5 тысяч тенге;
2) затраты – 91 714 650,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -455 161,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 455 161,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 464 769,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 464 769,5 тысяч тенге:
поступление займов – 5 790 410,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 554 163,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 228 522,5 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата города Семей | К. Шапатов |
Приложение к решению от 16 мая 2025 года № 44/233-VIII Приложение 1 к решению от 25 декабря 2024 года № 38/195 – VІII |
Бюджет города Семей на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 87 794 719,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 68 692 832,0 | ||
01 | Подоходный налог | 41 083 860,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 10 400 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 30 683 860,0 | ||
03 | Социальный налог | 19 808 800,0 | ||
1 | Социальный налог | 19 808 800,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 261 842,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 2 338 740,0 | ||
3 | Земельный налог | 202 350,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 720 752,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 384 296,0 | ||
2 | Акцизы | 98 407,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 244 022,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 041 867,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 154 034,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 154 034,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 325 367,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 123 467,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 122 617,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
850,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 201 900,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 201 900,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 726 640,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 316 640,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 316 640,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 410 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 280 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 130 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 13 049 880,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 049 880,5 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 13 049 880,5 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 91 714 650,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 715 830,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 290 257,6 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 68 057,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 68 057,5 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 222 200,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 1 088 550,1 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 133 650,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 27 284,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 27 284,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 15 876,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 11 408,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 398 288,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 398 288,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 355 725,5 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 42 563,0 | |||
02 | Оборона | 212 191,3 | |||
1 | Военные нужды | 191 104,3 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 191 104,3 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 191 104,3 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 21 087,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 21 087,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 21 087,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 870 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 870 000,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 870 000,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 870 000,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 9 482 414,1 | |||
1 | Социальное обеспечение | 2 010 413,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 010 413,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2 010 413,0 | |||
2 | Социальная помощь | 6 380 841,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 985 841,9 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 16 093,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 938 813,5 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 108 533,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 279 342,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 598 678,4 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 837 391,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 2 982 191,0 | |||
02 | 027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 224 800,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 395 000,0 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 395 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 091 159,2 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 841 159,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 316 679,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 10 500,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 28 120,0 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 200 528,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 181 363,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 103 969,2 | |||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 250 000,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 250 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 024 774,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 18 967 020,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 14 988 191,7 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 12 992 967,9 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 355 530,0 | |||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 639 693,8 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 913 080,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 369 149,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 850,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 540 081,0 | |||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 065 748,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 157 003,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 347 109,7 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 119 090,2 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 086 170,7 | |||
007 | Снос аварийного и ветхого жилья | 21 779,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 56 778,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 050,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 275 267,5 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 558 498,4 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3 558 498,4 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 681 227,3 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 100,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 2 446 819,7 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 183 586,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 246 765,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 499 255,5 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 9 499 255,5 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 284 699,0 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 898 634,8 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 100 000,0 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 215 921,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 211 481,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 795 318,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 795 318,2 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 795 318,2 | |||
2 | Спорт | 495 358,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 490 752,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 67 437,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 10 900,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 349 000,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 41 765,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 650,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 606,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 4 606,0 | |||
3 | Информационное пространство | 581 165,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 405 142,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 398 142,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7 000,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 176 023,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 176 023,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 339 640,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 140 150,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 67 187,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 83,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 72 880,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 199 490,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 108 870,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 80 620,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 100 000,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 100 000,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 100 000,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 100 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 373 416,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 74 001,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 74 001,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 74 001,0 | |||
6 | Земельные отношения | 299 415,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 299 415,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 299 415,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 638 687,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 638 687,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 221 168,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 180 393,0 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 40 775,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 417 519,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 147 519,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 270 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 990 568,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 557 480,8 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 557 480,8 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 489 550,8 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 475 000,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 3 592 930,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 7 433 088,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 433 088,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 233 088,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 7 200 000,0 | |||
13 | Прочие | 1 362 167,3 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 162 167,3 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 60 501,7 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 60 501,7 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 101 665,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 101 665,6 | |||
9 | Прочие | 1 200 000,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 200 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 200 000,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 732 817,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 732 817,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 732 817,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 732 817,0 | |||
15 | Трансферты | 25 000 302,4 | |||
1 | Трансферты | 25 000 302,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 000 302,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 41 336,5 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 24 343 274,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 615 690,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -455 161,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 455 161,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 464 769,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 464 769,5 | ||||
Поступление займов | 5 790 410,0 | ||||
Погашение займов | 3 554 163,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 228 522,5 |