О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2024 года № 38/195-VІII "О бюджете города Семей на 2025-2027 годы"

Решение маслихата города Семей области Абай от 16 мая 2025 года № 44/233-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 38/195 – VІII, следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложению 1, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 87 794 719,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 68 692 832,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 325 367,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5 726 640,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 049 880,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 91 714 650,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - -455 161,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 455 161,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 464 769,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 464 769,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 5 790 410,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 3 554 163,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 228 522,5 тысяч тенге;

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Временно исполняющий обязанности председателя маслихата города Семей К. Шапатов

  Приложение к решению
от 16 мая 2025 года
№ 44/233-VIII
Приложение 1 к решению
от 25 декабря 2024 года
№ 38/195 – VІII

Бюджет города Семей на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

87 794 719,5

1



Налоговые поступления

68 692 832,0


01


Подоходный налог

41 083 860,0



1

Корпоративный подоходный налог

10 400 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

30 683 860,0


03


Социальный налог

19 808 800,0



1

Социальный налог

19 808 800,0


04


Налоги на собственность

4 261 842,0



1

Налоги на имущество

2 338 740,0



3

Земельный налог

202 350,0



4

Налог на транспортные средства

1 720 752,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 384 296,0



2

Акцизы

98 407,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

244 022,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 041 867,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 154 034,0



1

Государственная пошлина

2 154 034,0

2



Неналоговые поступления

325 367,0


01


Доходы от государственной собственности

123 467,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

122 617,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

850,0
 


06


Прочие неналоговые поступления

201 900,0



1

Прочие неналоговые поступления

201 900,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 726 640,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 316 640,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 316 640,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

410 000,0



1

Продажа земли

280 000,0



2

Продажа нематериальных активов

130 000,0

4



Поступления трансфертов

13 049 880,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 049 880,5



2

Трансферты из областного бюджета

13 049 880,5


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

91 714 650,0

01




Государственные услуги общего характера

1 715 830,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 290 257,6



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

68 057,5




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

68 057,5



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 222 200,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

1 088 550,1




003

Капитальные расходы государственного органа

133 650,0


2



Финансовая деятельность

27 284,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

27 284,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 876,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

11 408,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

398 288,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

398 288,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

355 725,5




015

Капитальные расходы государственного органа

42 563,0

02




Оборона

212 191,3


1



Военные нужды

191 104,3



122


Аппарат акима района (города областного значения)

191 104,3




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

191 104,3


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

21 087,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

21 087,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

21 087,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

870 000,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

870 000,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

870 000,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

870 000,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

9 482 414,1


1



Социальное обеспечение

2 010 413,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 010 413,0




005

Государственная адресная социальная помощь

2 010 413,0


2



Социальная помощь

6 380 841,9



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 985 841,9




006

Оказание жилищной помощи

16 093,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

938 813,5




010

Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

108 533,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

279 342,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

598 678,4




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

837 391,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

2 982 191,0


02


027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

224 800,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

395 000,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

395 000,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

1 091 159,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

841 159,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

316 679,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 500,0




021

Капитальные расходы государственного органа

28 120,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

200 528,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

181 363,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

103 969,2



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

250 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

250 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

32 024 774,8


1



Жилищное хозяйство

18 967 020,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 988 191,7




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 992 967,9




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

355 530,0




025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 639 693,8



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

913 080,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

369 149,8




003

Капитальные расходы государственного органа

3 850,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

540 081,0



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 065 748,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

157 003,3




003

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

347 109,7




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 119 090,2




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 086 170,7




007

Снос аварийного и ветхого жилья

21 779,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

56 778,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 050,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

275 267,5


2



Коммунальное хозяйство

3 558 498,4



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 558 498,4




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

681 227,3




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

100,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

2 446 819,7




028

Развитие коммунального хозяйства

183 586,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

246 765,4


3



Благоустройство населенных пунктов

9 499 255,5



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

9 499 255,5




025

Освещение улиц в населенных пунктах

3 284 699,0




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

898 634,8




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

100 000,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 215 921,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 211 481,2


1



Деятельность в области культуры

795 318,2



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

795 318,2




003

Поддержка культурно-досуговой работы

795 318,2


2



Спорт

495 358,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

490 752,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

67 437,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

10 900,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

349 000,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

41 765,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 650,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 606,0




008

Развитие объектов спорта

4 606,0


3



Информационное пространство

581 165,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

405 142,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

398 142,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 000,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

176 023,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

176 023,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

339 640,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

140 150,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

67 187,0




010

Капитальные расходы государственного органа

83,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

72 880,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

199 490,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

108 870,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

80 620,0




006

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

100 000,0


1



Топливо и энергетика

100 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 000,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

100 000,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

373 416,0


1



Сельское хозяйство

74 001,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

74 001,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

74 001,0


6



Земельные отношения

299 415,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

299 415,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

299 415,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

638 687,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

638 687,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

221 168,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

180 393,0




017

Капитальные расходы государственного органа

40 775,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

417 519,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

147 519,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

270 000,0

12




Транспорт и коммуникации

16 990 568,8


1



Автомобильный транспорт

9 557 480,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 557 480,8




022

Развитие транспортной инфраструктуры

489 550,8




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

5 475 000,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 592 930,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

7 433 088,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 433 088,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

233 088,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

7 200 000,0

13




Прочие

1 362 167,3


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

162 167,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

60 501,7




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

60 501,7



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

101 665,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

101 665,6


9



Прочие

1 200 000,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 200 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 200 000,0

14




Обслуживание долга

732 817,0


1



Обслуживание долга

732 817,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

732 817,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

732 817,0

15




Трансферты

25 000 302,4


1



Трансферты

25 000 302,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

25 000 302,4




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

41 336,5




007

Бюджетные изъятия

24 343 274,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

615 690,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,9





III. Чистое бюджетное кредитование

-455 161,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

455 161,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 464 769,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 464 769,5





Поступление займов

5 790 410,0





Погашение займов

3 554 163,0





Используемые остатки бюджетных средств

1 228 522,5


"Семей қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 38/195-VIII шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2025 жылғы 16 мамырдағы № 44/233-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2- тармақтан караңыз.

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Семей қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 38/195-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 87 794 719,5 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 68 692 832,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 325 367,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5 726 640,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 13 049 880,5 мың теңге;

      2) шығындар – 91 714 650,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – -455 161,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 455 161,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 464 769,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 464 769,5 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 5 790 410,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 3 554 163 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 228 522,5 мың теңге;

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Семей қаласы мәслихаты төрағасының міндетін уақытша атқарушы К. Шапатов

  2025 жылғы 16 мамырдағы
№ 44/233-VIII шешiмге
қосымша
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 38/195-VIII шешімге
1-қосымша

Семей қаласының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

87 794 719,5

1



Салықтық түсiмдер

68 692 832,0


01


Табыс салығы

41 083 860,0



1

Корпоративтік табыс салығы

10 400 000,0



2

Жеке табыс салығы

30 683 860,0


03


Әлеуметтiк салық

19 808 800,0



1

Әлеуметтік салық

19 808 800,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 261 842,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 338 740,0



3

Жер салығы

202 350,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 720 752,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 384 296,0



2

Акциздер

98 407,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

244 022,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 041 867,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 154 034,0



1

Мемлекеттік баж

2 154 034,0

2



Салықтық емес түсiмдер

325 367,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

123 467,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

122 617,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

850,0
 


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

201 900,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

201 900,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 726 640,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 316 640,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 316 640,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

410 000,0



1

Жерді сату

280 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

130 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

13 049 880,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

13 049 880,5



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

13 049 880,5


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

91 714 650,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
 

1 715 830,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1 290 257,6



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

68 057,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68 057,5



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 222 200,1




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 088 550,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

133 650,0


2



Қаржылық қызмет

27 284,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

27 284,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 876,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

11 408,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

398 288,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

398 288,5




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

355 725,5




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

42 563,0

02




Қорғаныс

212 191,3


1



Әскери мұқтаждар

191 104,3



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

191 104,3




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

191 104,3


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

21 087,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

21 087,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

21 087,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

870 000,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

870 000,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

870 000,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

870 000,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

9 482 414,1


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

2 010 413,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 010 413,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

2 010 413,0


2



Әлеуметтiк көмек

6 380 841,9



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 985 841,9




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

16 093,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

938 813,5




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

108 533,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

279 342,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

598 678,4




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

837 391,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

2 982 191,0




027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

224 800,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

395 000,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

395 000,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

1 091 159,2



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

841 159,2




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

316 679,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

10 500,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

28 120,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

200 528,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

181 363,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

103 969,2



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

250 000,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

250 000,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32 024 774,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

18 967 020,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 988 191,7




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

12 992 967,9




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

355 530,0




025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

1 639 693,8



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

913 080,8
 




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

369 149,8




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 850,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

540 081,0



816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 065 748,4




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

157 003,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500,0




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

347 109,7




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 119 090,2




006

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 086 170,7




007

Апатты және ескірген тұрғын үйлерді бұзу

21 779,0




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

56 778,0




032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 050,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

275 267,5


2



Коммуналдық шаруашылық

3 558 498,4



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

3 558 498,4




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

681 227,3




018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

100,0




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

2 446 819,7




028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

183 586,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

246 765,4


3



Елді-мекендерді көркейту

9 499 255,5



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

9 499 255,5




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 284 699,0




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

898 634,8




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100 000,0




035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

5 215 921,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 211 481,2


1



Мәдениет саласындағы қызмет

795 318,2



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

795 318,2




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

795 318,2


2



Спорт

495 358,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

490 752,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

67 437,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

10 900,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

349 000,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

41 765,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

21 650,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 606,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

4 606,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

581 165,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

405 142,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

398 142,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

7 000,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

176 023,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

176 023,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

339 640,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

140 150,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

67 187,0




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

83,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

72 880,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

199 490,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

108 870,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

80 620,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 000,0

09




Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

100 000,0


1



Отын және энергетика

100 000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100 000,0




009

Жылу энергетикалық жүйені дамыту

100 000,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

373 416,0


1



Ауыл шаруашылығы

74 001,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

74 001,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 001,0


6



Жер қатынастары

299 415,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

299 415,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

299 415,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

638 687,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

638 687,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

221 168,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

180 393,0




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40 775,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

417 519,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

147 519,0




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

270 000,0

12




Көлiк және коммуникация

16 990 568,8


1



Автомобиль көлiгi

9 557 480,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 557 480,8




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

489 550,8




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 475 000,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 592 930,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

7 433 088,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 433 088,0




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

233 088,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

7 200 000,0

13




Басқалар

1 362 167,3


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

162 167,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

60 501,7




026

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

60 501,7



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

101 665,6




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 665,6


9



Басқалар

1 200 000,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 200 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 200 000,0

14




Борышқа қызмет көрсету

732 817,0


1



Борышқа қызмет көрсету

732 817,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

732 817,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

732 817,0

15




Трансферттер

25 000 302,4


1



Трансферттер

25 000 302,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

25 000 302,4




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

41 336,5




007

Бюджеттік алып қоюлар

24 343 274,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

615 690,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1,9





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

-455 161,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

455 161,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 464 769,5





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 464 769,5





Қарыздардың түсуі

5 790 410,0





Қарыздарды өтеу

3 554 163,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 228 522,5