Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Маслихат области Абай РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата области Абай "Об областном бюджете на 2025-2027 годы" от 13 декабря 2024 года № 23/154-VIІІ следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 370 428 781,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 14 329 880,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7 990 191,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 16 244,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 348 092 465,5 тысяч тенге;
2) затраты – 371 889 447,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 28 842 947,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 33 384 717,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 541 770,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -30 303 612,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 303 612,8 тысяч тенге:
поступление займов – 33 053 967,0 тысяч тенге;
погашение займов – 5 029 945,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 279 590,8 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2025 год в сумме 681 643,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата области Абай | Ш. Байбеков |
| Приложение к решению маслихата области Абай от 25 декабря 2025 года № 33/225-VIІІ Приложение 1 к решению маслихата области Абай от 13 декабря 2024 года № 23/154-VIІІ |
Областной бюджет на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 370 428 781,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 14 329 880,3 | ||
01 | Подоходный налог | 2 366 416,8 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 366 416,8 | ||
03 | Социальный налог | 1 886 524,5 | ||
1 | Социальный налог | 1 886 524,5 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 076 939,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 983 554,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 93 385,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 7 990 191,5 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 730 605,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 135 097,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 197 327,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 398 181,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 284,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 284,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 096 871,7 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 4 096 871,7 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 160 430,8 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 160 430,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 244,6 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 16 244,6 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 16 244,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 348 092 465,5 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 45 354 337,5 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 45 354 337,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 298 238 128,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 298 238 128,0 | ||
03 | Трансферты в областные бюджеты, бюджеты города республиканского значения, столицы | 4 500 000,0 | ||
1 | Взаимоотношения областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы с другими областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы | 4 500 000,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 371 889 447,7 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 6 950 089,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 4 380 704,3 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 185 644,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 156 690,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 995,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 26 958,5 | |||
120 | Аппарат акима области | 3 620 720,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 713 190,9 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 24 271,2 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 203 427,0 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 661 332,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 18 499,1 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 189 538,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 189 538,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 384 801,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 384 367,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 434,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 165 274,6 | |||
257 | Управление финансов области | 973 415,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 348 572,4 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 148,8 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 17 041,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 607 653,3 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 191 858,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 180 048,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 810,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 514 604,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 514 604,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 496 037,2 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 18 566,8 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 889 506,7 | |||
269 | Управление по делам религий области | 296 560,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 144 117,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 485,0 | |||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 18 406,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 133 552,0 | |||
769 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области | 592 946,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне | 277 475,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 14 426,1 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 301 045,0 | |||
2 | Оборона | 2 601 824,8 | |||
1 | Военные нужды | 743 688,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 743 688,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 134 743,0 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 291 272,0 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 317 673,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 858 136,8 | |||
271 | Управление строительства области | 146 949,8 | |||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 146 949,8 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 303 641,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 752 688,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 550 953,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 407 546,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 105 110,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 300 436,0 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12 905 423,8 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 12 905 423,8 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 12 881 314,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 12 453 354,8 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 910,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 424 050,0 | |||
271 | Управление строительства области | 24 109,0 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 24 109,0 | |||
4 | Образование | 182 507 718,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 17 695 195,0 | |||
261 | Управление образования области | 17 661 335,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 8 256 791,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 9 404 544,0 | |||
271 | Управление строительства области | 33 860,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 33 860,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 135 026 829,1 | |||
261 | Управление образования области | 122 129 038,2 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 080 543,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 176 350,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 981 464,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 82 414 340,2 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 5 238,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 29 614 783,0 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 856 320,0 | |||
271 | Управление строительства области | 5 805 285,3 | |||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 078 100,3 | |||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 4 727 185,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 092 505,6 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 7 092 505,6 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 19 242 152,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 668 539,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 668 539,0 | |||
261 | Управление образования области | 18 568 583,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 18 504 538,0 | |||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 64 045,0 | |||
271 | Управление строительства области | 5 030,0 | |||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 5 030,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 342 497,4 | |||
120 | Аппарат акима области | 29 600,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 29 600,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 148 409,4 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 148 409,4 | |||
261 | Управление образования области | 164 488,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 164 488,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 806 930,2 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 257 893,2 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 257 893,2 | |||
261 | Управление образования области | 1 549 037,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 549 037,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 8 394 114,3 | |||
261 | Управление образования области | 8 394 114,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 164 566,3 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 556 932,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 545 539,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 235 594,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 494 163,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 126 346,0 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68 000,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 635 529,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 332 373,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 621,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 232 451,0 | |||
5 | Здравоохранение | 14 074 065,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 1 834 599,6 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 586 857,6 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 439 958,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 23 742,6 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 860 600,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 664,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 261 893,0 | |||
271 | Управление строительства области | 247 742,0 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 247 742,0 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 431 974,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 431 974,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 431 974,0 | |||
4 | Поликлиники | 550 653,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 550 653,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 550 653,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 138 111,6 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 138 111,6 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 138 111,6 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 10 118 726,8 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 10 118 726,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 353 545,9 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 81 029,2 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 4 029,5 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 69 167,0 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 93 500,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 9 517 455,2 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 23 535 833,8 | |||
1 | Социальное обеспечение | 7 900 270,1 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 6 770 721,6 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 414 032,0 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 327 446,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 578 109,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 1 145 894,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 893 677,8 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 369 198,8 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 7 090,0 | |||
077 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты | 35 274,0 | |||
261 | Управление образования области | 971 854,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 762 290,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 144 834,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 64 730,0 | |||
271 | Управление строительства области | 157 694,5 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 157 694,5 | |||
2 | Социальная помощь | 7 087 099,2 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 7 087 099,2 | |||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 330 645,5 | |||
068 | Программа занятости | 6 756 453,7 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 8 548 464,5 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 8 542 239,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 239 716,5 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 41 000,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 171 300,0 | |||
061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 318 233,0 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 21 934,9 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 312 636,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 437 419,1 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 6 225,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 6 225,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 495 047,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 12 074,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 12 074,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 12 074,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 21 482 973,2 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 21 482 973,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 291 462,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 920,1 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 300 939,6 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 4 421 225,0 | |||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 133 154,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 181 153,7 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 12 154 118,8 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 623 716,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 5 113 011,0 | |||
271 | Управление строительства области | 136 465,0 | |||
016 | Развитие объектов культуры | 136 465,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 4 976 546,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 366 629,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 817 257,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 792 660,0 | |||
2 | Спорт | 8 296 851,8 | |||
271 | Управление строительства области | 794 430,0 | |||
017 | Развитие объектов спорта | 794 430,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 502 421,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 159 868,3 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 198 157,5 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 6 561 425,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 568 882,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 14 089,0 | |||
3 | Информационное пространство | 2 666 172,6 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 968 027,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 968 027,0 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 604 889,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 258 249,6 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 182 832,4 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 33 416,1 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 130 391,4 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 1 093 256,1 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 79 887,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 356 713,1 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 656 656,0 | |||
4 | Туризм | 63 345,7 | |||
284 | Управление туризма области | 63 345,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 44 391,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 18 954,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 2 484 335,7 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 437 114,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 412 122,3 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 992,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 238 889,5 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 61 421,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 23 449,8 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 144 328,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 690,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 1 808 331,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 290 324,8 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 259 194,7 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 258 812,4 | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 300 000,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 300 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 300 000,0 | |||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 300 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 19 830 144,2 | |||
1 | Сельское хозяйство | 18 447 380,1 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 15 210 114,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 422 358,8 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 960 000,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 340 000,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 131 280,9 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 140 434,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 22 150,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 12 650,4 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 400 000,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 000 280,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 850 000,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 735 233,7 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 100 000,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 94 726,4 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 3 237 265,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 193 848,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 238,0 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 13 783,0 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 4 933,0 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 84 372,0 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 1 097,1 | |||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 27 290,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 22 100,4 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 791 140,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 999,9 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 17 081,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 76 383,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 149 387,8 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 51 092,8 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 51 092,8 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 98 295,0 | |||
068 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 98 295,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 436 081,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 436 081,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 436 081,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 784 548,3 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 671 034,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 165 249,7 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 50 617,7 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 334 603,3 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 107 567,6 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 12 996,0 | |||
271 | Управление строительства области | 113 514,0 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 113 514,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 12 747,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 12 747,0 | |||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 5 402,0 | |||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 88,0 | |||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 7 067,0 | |||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 190,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 416 221,8 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 416 221,8 | |||
271 | Управление строительства области | 19 233 734,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 263 793,5 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 150 500,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 641 979,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 8 677 462,4 | |||
124 | Проведение мероприятий на расходы развития по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, общереспубликанского либо международного значения, а также в целях развития агломераций по ходатайству акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также по поручению Президента Республики Казахстан за счет целевых трансфертов из бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы | 4 500 000,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 182 486,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 163 691,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 18 795,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 33 207 199,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 18 933 868,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 18 933 868,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 10 312 203,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3 243 140,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 5 378 525,0 | |||
4 | Воздушный транспорт | 276 684,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 276 684,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 276 684,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 13 996 647,2 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 13 996 647,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 379 955,4 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 535 989,0 | |||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 195,6 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 052 493,3 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 028 013,9 | |||
13 | Прочие | 8 844 009,2 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 689 174,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 689 174,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 551 250,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 27 674,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 110 250,0 | |||
9 | Прочие | 8 154 835,2 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 222 827,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 222 827,0 | |||
257 | Управление финансов области | 681 643,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 681 643,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 100 035,0 | |||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 100 035,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 261 365,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 261 365,9 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 235 380,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 235 380,0 | |||
271 | Управление строительства области | 4 653 584,3 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 300 000,0 | |||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 4 353 584,3 | |||
14 | Обслуживание долга | 1 897 778,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 1 897 778,0 | |||
257 | Управление финансов области | 1 897 778,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 871 864,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 25 914,0 | |||
15 | Трансферты | 5 700 376,3 | |||
1 | Трансферты | 5 700 376,3 | |||
257 | Управление финансов области | 5 700 376,3 | |||
007 | Субвенции | 5 466 889,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 34 476,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 127 822,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 71 188,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 28 842 947,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 33 384 717,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 165 335,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 23 165 335,0 | |||
271 | Управление строительства области | 23 165 335,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 5 790 410,0 | |||
011 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 16 133 365,0 | |||
014 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 241 560,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 888 632,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 9 000 000,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 9 000 000,0 | |||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 1 000 000,0 | |||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 8 000 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 888 632,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 888 632,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 888 632,0 | |||
13 | Прочие | 330 750,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 330 750,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 330 750,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 330 750,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 4 541 770,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -30 303 612,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 30 303 612,8 | ||||
Поступление займов | 33 053 967,0 | ||||
Погашение займов | 5 029 945,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 279 590,8 | ||||