Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026–2028 годы", маслихат области Абай РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 352 102 820,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 43 323 349,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 251 270,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 12 598 933,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 290 929 268,0 тысяч тенге;
2) затраты – 349 930 159,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -15 176 710,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 12 785 303,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 27 962 013,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 17 349 371,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -17 349 371,0 тысяч тенге:
поступление займов – 12 436 362,0 тысяч тенге;
погашение займов – 29 785 733,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Установить на 2026 год нормативы распределения доходов в бюджеты районов (городов областного значения) по социальному налогу в размере 1 процента.
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год бюджетные изъятия из районных (городов областного значения) бюджетов в областной бюджет в сумме 18 431 049,0 тысяч тенге, в том числе:
города Семей – 13 446 884,0 тысяч тенге;
города Курчатов – 126 255,0 тысяч тенге;
Аягозского района – 4 857 910,0 тысяч тенге.
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год бюджетные субвенции, передаваемые из областного бюджета в районные (городов областного значения) бюджеты в сумме 19 389 068,0 тысяч тенге, в том числе:
Абайскому району – 1 865 215,0 тысяч тенге;
Бескарагайскому району – 1 753 428,0 тысяч тенге;
Бородулихинскому району – 232 634,0 тысяч тенге;
Жарминскому району – 695 249,0 тысяч тенге;
Кокпектинскому району – 2 562 185,0 тысяч тенге;
району Ақсуат – 2 999 423,0 тысяч тенге;
району Жаңасемей – 1 041 622,0 тысяч тенге;
району Мақаншы – 4 908 716,0 тысяч тенге;
Урджарскому району – 3 330 596,0 тысяч тенге.
5. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2026 год в сумме 2 235 831,0 тысяч тенге.
6. Установить лимит долга местного исполнительного органа области на 2026 год в размере 167 585 282,0 тысяч тенге.
7. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местного исполнительного органа области на 2026 год в размере 82 866 056,0 тысяч тенге.
8. Утвердить перечень областных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2026 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
9. Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 5 к настоящему решению.
10. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ согласно приложению 6 к настоящему решению.
11. Распределение целевых трансфертов из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на 2026 год определяется постановлением акимата области Абай.
12. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на развитие систем теплоснабжения.
13. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на материально-техническое оснащение организаций здравоохранения.
14. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год кредиты из республиканского бюджета на реализацию мер социальной поддержки специалистов.
Распределение сумм кредитов из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на 2026 год определяется постановлением акимата области Абай.
15. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата области Абай | Ш. Байбеков |
| Приложение 1 к решению маслихата области Абай от 08 декабря 2025 года № 32/212-VIІІ |
Областной бюджет на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 352 102 820,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 43 323 349,0 | ||
03 | Социальный налог | 41 186 437,0 | ||
1 | Социальный налог | 41 186 437,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 136 912,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 931 398,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 205 514,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5 251 270,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 048 303,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 148 589,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 237 614,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 4 662 100,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 480,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 480,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 201 487,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 201 487,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 12 598 933,0 | ||
01 | Специальные поступления | 12 598 933,0 | ||
1 | Специальные поступления | 12 598 933,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 290 929 268,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 18 431 049,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 18 431 049,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 272 498 219,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 272 498 219,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 349 930 159,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 8 982 066,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 4 391 172,0 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 183 248,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 149 171,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 300,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 30 777,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 3 584 208,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 107 758,0 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 451 450,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 25 000,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 183 747,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 183 747,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 439 969,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 439 969,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 2 201 593,0 | |||
257 | Управление финансов области | 2 043 169,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 294 362,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 350,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 747 457,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 158 424,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 158 424,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 558 767,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 558 767,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 446 452,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 12 315,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 100 000,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 830 534,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 287 034,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 128 962,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 158 072,0 | |||
769 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области | 1 543 500,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне | 385 674,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 157 826,0 | |||
2 | Оборона | 1 988 487,0 | |||
1 | Военные нужды | 727 188,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 727 188,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 159 697,0 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 275 522,0 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 291 969,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 261 299,0 | |||
271 | Управление строительства области | 20 000,0 | |||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 20 000,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 155 335,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 514 495,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 640 840,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 85 964,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 85 964,0 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 14 006 518,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 14 006 518,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 13 591 441,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 13 206 004,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 105,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 381 332,0 | |||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 415 077,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 415 077,0 | |||
4 | Образование | 179 019 346,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 17 781 637,0 | |||
261 | Управление образования области | 17 781 637,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 7 325 929,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 10 455 708,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 132 632 637,0 | |||
261 | Управление образования области | 124 425 172,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 864 138,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 279 637,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 687 440,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 83 835 757,0 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 7 427,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 30 905 529,0 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 845 244,0 | |||
271 | Управление строительства области | 368 836,0 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 20 000,0 | |||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 348 836,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 838 629,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 7 838 629,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 19 463 427,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 711 247,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 711 247,0 | |||
261 | Управление образования области | 18 752 180,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 18 690 482,0 | |||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 61 698,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 497 810,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 234 060,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 234 060,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 263 750,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 263 750,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 825 551,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 358 721,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 358 721,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 466 830,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 466 830,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 6 818 284,0 | |||
261 | Управление образования области | 6 818 284,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 023 221,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 590 096,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 443 534,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 243 847,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 585 360,0 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68 000,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 539 248,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 029 059,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 600,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 290 319,0 | |||
5 | Здравоохранение | 10 069 577,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 2 527 098,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 214 793,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 437 940,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 38 601,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 737 527,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 725,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 950 047,0 | |||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 950 047,0 | |||
271 | Управление строительства области | 362 258,0 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 362 258,0 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 320 747,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 320 747,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 320 747,0 | |||
4 | Поликлиники | 569 906,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 569 906,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 569 906,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 139 869,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 139 869,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 139 869,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 5 511 957,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 5 511 957,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 263 154,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 109 788,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 24 304,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 72 971,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 041 740,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 25 344 958,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 8 027 387,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 7 018 978,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 681 009,0 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 314 591,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 528 535,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 1 207 825,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 884 731,0 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 389 312,0 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 12 975,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 008 409,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 765 855,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 112 887,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 129 667,0 | |||
2 | Социальная помощь | 6 658 631,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 6 658 631,0 | |||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 263 653,0 | |||
068 | Программа занятости | 6 394 978,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 10 658 940,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 10 651 075,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 280 690,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 150 947,0 | |||
061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 1 445 112,0 | |||
062 | Развитие системы квалификаций | 6 194,0 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 72 794,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 695 338,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 7 865,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 7 865,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 129 763,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 200 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 200 000,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 200 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 8 929 763,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 929 763,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 281 954,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 349 607,0 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 4 376 842,0 | |||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 305 187,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 829 215,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 786 958,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 771 750,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 707 683,0 | |||
271 | Управление строительства области | 40 000,0 | |||
016 | Развитие объектов культуры | 40 000,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 4 667 683,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 269 946,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 873 534,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 524 203,0 | |||
2 | Спорт | 7 229 660,0 | |||
271 | Управление строительства области | 42 028,0 | |||
017 | Развитие объектов спорта | 42 028,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 187 632,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 146 801,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 180 359,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 6 846 100,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 14 372,0 | |||
3 | Информационное пространство | 2 849 302,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 977 534,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 977 534,0 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 852 360,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 686 283,0 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 166 077,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 1 019 408,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 75 047,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 297 788,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 646 573,0 | |||
4 | Туризм | 171 426,0 | |||
284 | Управление туризма области | 171 426,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 171 426,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 813 679,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 308 285,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 308 285,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 283 541,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 145 527,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 138 014,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 1 221 853,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 250 696,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 188 260,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 782 897,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 24 407 670,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 23 044 602,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 16 546 942,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 411 165,0 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 1 056 000,0 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 622 000,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 144 900,0 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 350,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 148 158,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 23 258,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 12 570,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 769 000,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 400 300,0 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 100 000,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 5 335 000,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 410 000,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 110 000,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 241,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 6 497 660,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 173 620,0 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 14 541,0 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 7 314,0 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 89 012,0 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 9 062,0 | |||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 28 791,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 24 832,0 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 988 875,0 | |||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 020 000,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 5 576,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 21 997,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 114 040,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 251 285,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 50 000,0 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 50 000,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 201 285,0 | |||
023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 95 000,0 | |||
068 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 106 285,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 527 287,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 527 287,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 527 287,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 154 650,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 154 650,0 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 154 650,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 414 803,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 414 803,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 168 934,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 138 446,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 107 423,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 15 043,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 15 043,0 | |||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 6 383,0 | |||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 310,0 | |||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 8 350,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 6 738 546,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 6 738 546,0 | |||
271 | Управление строительства области | 6 570 397,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 233 628,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 122 612,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 214 157,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 168 149,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 168 149,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 23 542 659,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 13 661 493,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 13 661 493,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 5 510 000,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3 708 967,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 4 442 526,0 | |||
4 | Воздушный транспорт | 291 902,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 291 902,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 291 902,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 9 589 264,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 9 589 264,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 364 798,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 671 800,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 079 048,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 473 618,0 | |||
13 | Прочие | 5 316 602,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 697 883,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 697 883,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 581 569,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 116 314,0 | |||
9 | Прочие | 4 618 719,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 359 492,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 359 492,0 | |||
257 | Управление финансов области | 2 235 831,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 2 235 831,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 100 000,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 100 000,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 238 625,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 238 625,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 372 271,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 372 271,0 | |||
271 | Управление строительства области | 312 500,0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 20 000,0 | |||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 292 500,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 5 223 149,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 5 223 149,0 | |||
257 | Управление финансов области | 5 223 149,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 5 122 993,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 100 156,0 | |||
15 | Трансферты | 19 389 068,0 | |||
1 | Трансферты | 19 389 068,0 | |||
257 | Управление финансов области | 19 389 068,0 | |||
007 | Субвенции | 19 389 068,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -15 176 710,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 12 785 303,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12 436 362,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 11 500 000,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 11 500 000,0 | |||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 4 500 000,0 | |||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 7 000 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 936 362,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 936 362,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 936 362,0 | |||
13 | Прочие | 348 941,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 348 941,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 348 941,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 348 941,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 27 962 013,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 17 349 371,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -17 349 371,0 | ||||
Поступление займов | 12 436 362,0 | ||||
Погашение займов | 29 785 733,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 2 к решению маслихата области Абай от 08 декабря 2025 года № 32/212-VIІІ |
Областной бюджет на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 526 777 596,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 49 990 557,0 | ||
03 | Социальный налог | 47 718 849,0 | ||
1 | Социальный налог | 47 718 849,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 271 708,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 991 938,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 279 770,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 922 367,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 706 207,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 158 247,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 253 059,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 294 901,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 576,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 576,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 214 584,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 214 584,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 13 317 091,0 | ||
01 | Специальные поступления | 13 317 091,0 | ||
1 | Специальные поступления | 13 317 091,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 461 547 581,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 31 663 445,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 31 663 445,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 429 884 136,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 429 884 136,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 523 603 301,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 8 234 725,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3 525 888,0 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 183 478,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 152 701,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 30 777,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 731 950,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 416 950,0 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 290 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 25 000,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 187 175,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 187 175,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 423 285,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 423 285,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 2 346 720,0 | |||
257 | Управление финансов области | 2 190 056,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 294 525,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 404,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 894 127,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 156 664,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 156 664,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 466 356,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 466 356,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 466 356,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 895 761,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 293 351,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 129 880,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 163 471,0 | |||
769 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области | 1 602 410,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне | 402 410,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 200 000,0 | |||
2 | Оборона | 8 303 499,0 | |||
1 | Военные нужды | 754 385,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 754 385,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 167 683,0 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 289 298,0 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 297 404,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 7 549 114,0 | |||
271 | Управление строительства области | 1 254 164,0 | |||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 1 254 164,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 6 208 907,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 5 522 455,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 686 452,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 86 043,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 86 043,0 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 29 444 680,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 29 444 680,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 28 409 750,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 13 235 194,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 105,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 15 170 451,0 | |||
271 | Управление строительства области | 695 401,0 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 695 401,0 | |||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 339 529,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 339 529,0 | |||
4 | Образование | 190 224 291,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 18 353 614,0 | |||
261 | Управление образования области | 18 353 614,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 7 443 262,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 10 910 352,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 142 272 443,0 | |||
261 | Управление образования области | 126 912 969,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 928 321,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 324 363,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 742 812,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 85 758 674,0 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 7 798,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 31 292 775,0 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 858 226,0 | |||
271 | Управление строительства области | 7 308 223,0 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 938 156,0 | |||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 6 370 067,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 051 251,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 051 251,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 20 076 141,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 757 805,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 757 805,0 | |||
261 | Управление образования области | 19 318 336,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 19 254 512,0 | |||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 63 824,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 455 276,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 178 338,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 178 338,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 276 938,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 276 938,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 957 727,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 417 556,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 417 556,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 540 171,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 540 171,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 7 109 090,0 | |||
261 | Управление образования области | 7 109 090,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 117 601,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 619 600,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 454 637,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 247 305,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 592 874,0 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 71 400,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 564 446,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 130 512,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 880,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 304 835,0 | |||
5 | Здравоохранение | 12 312 855,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 3 184 925,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 244 378,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 442 479,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 39 599,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 761 571,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 729,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 940 547,0 | |||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 940 547,0 | |||
271 | Управление строительства области | 1 000 000,0 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 000 000,0 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 354 849,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 354 849,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 354 849,0 | |||
4 | Поликлиники | 576 641,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 576 641,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 576 641,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 141 256,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 141 256,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 141 256,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 7 055 184,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 7 055 184,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 261 196,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 112 035,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 25 518,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 76 620,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 579 815,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 24 857 076,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 7 917 371,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 6 882 626,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 427 346,0 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 320 299,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 578 116,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 1 241 086,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 904 190,0 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 397 965,0 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 13 624,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 034 745,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 783 537,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 115 058,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 136 150,0 | |||
2 | Социальная помощь | 5 784 334,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 784 334,0 | |||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 276 836,0 | |||
068 | Программа занятости | 5 507 498,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 11 155 371,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 11 147 113,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 270 875,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 161 514,0 | |||
061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 1 612 396,0 | |||
062 | Развитие системы квалификаций | 6 503,0 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 76 434,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 019 391,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 8 258,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 8 258,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 859 599,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 211 330,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 211 330,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 211 330,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 35 648 269,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 35 648 269,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 279 463,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 367 087,0 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 19 348 084,0 | |||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 7 650 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 226 199,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 7 777 436,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 389 899,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 742 804,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 4 742 804,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 370 376,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 817 646,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 554 782,0 | |||
2 | Спорт | 9 907 879,0 | |||
271 | Управление строительства области | 2 585 578,0 | |||
017 | Развитие объектов спорта | 2 585 578,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 322 301,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 142 291,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 159 563,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 7 005 931,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 14 516,0 | |||
3 | Информационное пространство | 2 708 666,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 1 023 451,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 023 451,0 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 639 752,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 472 443,0 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 167 309,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 1 045 463,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 76 323,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 305 857,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 663 283,0 | |||
4 | Туризм | 177 271,0 | |||
284 | Управление туризма области | 177 271,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 177 271,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 853 279,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 319 413,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 319 413,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 300 341,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 154 179,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 146 162,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 1 233 525,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 178 089,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 233 393,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 822 043,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37 245 316,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 32 668 801,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 25 642 497,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 432 864,0 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 1 750 000,0 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 955 000,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 169 235,0 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 420,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 155 565,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 24 420,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 12 816,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 926 000,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 7 698 434,0 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 125 000,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 8 153 882,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 3 978 652,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 259 209,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 7 026 304,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 173 329,0 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 15 268,0 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 7 680,0 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 93 463,0 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 9 516,0 | |||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 30 230,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 26 073,0 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 3 109 110,0 | |||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 411 000,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 5 854,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 23 097,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 121 684,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 2 608 755,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 608 755,0 | |||
023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 2 500 000,0 | |||
068 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 108 755,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 536 133,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 536 133,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 536 133,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 108 450,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 108 450,0 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 108 450,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 1 307 381,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 307 381,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 162 202,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 145 179,0 | |||
271 | Управление строительства области | 1 000 000,0 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 1 000 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 15 796,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 15 796,0 | |||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 6 702,0 | |||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 326,0 | |||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 8 768,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 741 957,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 741 957,0 | |||
271 | Управление строительства области | 9 572 043,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 231 277,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 501 475,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 839 291,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 169 914,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 169 914,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 37 282 198,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 15 662 038,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 15 662 038,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 7 026 245,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3 687 567,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 4 948 226,0 | |||
4 | Воздушный транспорт | 306 497,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 306 497,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 306 497,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 21 313 663,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 21 313 663,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 174 632,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 686 562,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 14 383 492,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 068 977,0 | |||
13 | Прочие | 98 417 504,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 732 776,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 732 776,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 610 647,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 122 129,0 | |||
9 | Прочие | 97 684 728,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 362 504,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 362 504,0 | |||
257 | Управление финансов области | 1 304 440,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 304 440,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 89 676 231,0 | |||
008 | Расходы на новые инициативы | 89 676 231,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 89 676 231,0 | ||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 239 247,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 239 247,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 243 244,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 243 244,0 | |||
271 | Управление строительства области | 4 859 062,0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 1 199 828,0 | |||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 659 234,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 1 849 167,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 1 849 167,0 | |||
257 | Управление финансов области | 1 849 167,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 748 364,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 100 803,0 | |||
15 | Трансферты | 10 440 535,0 | |||
1 | Трансферты | 10 440 535,0 | |||
257 | Управление финансов области | 10 440 535,0 | |||
007 | Субвенции | 10 440 535,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -6 499 756,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 366 388,0 | ||||
13 | Прочие | 366 388,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 366 388,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 366 388,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 366 388,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 6 866 144,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 9 674 051,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -9 674 051,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 9 674 051,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 3 к решению маслихата области Абай от 08 декабря 2025 года № 32/212-VIІІ |
Областной бюджет на 2028 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 621 250 808,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 58 068 229,0 | ||
03 | Социальный налог | 55 660 218,0 | ||
1 | Социальный налог | 55 660 218,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 408 011,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 051 455,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 356 556,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 1 955 006,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 725 878,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 167 742,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 268 243,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 289 893,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 670,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 670,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 227 458,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 227 458,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 14 182 435,0 | ||
01 | Специальные поступления | 14 182 435,0 | ||
1 | Специальные поступления | 14 182 435,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 547 045 138,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 44 729 764,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 44 729 764,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 502 315 374,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 502 315 374,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 618 058 193,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 8 356 741,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3 598 926,0 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 186 118,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 155 121,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 30 997,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 795 782,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 480 782,0 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 290 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 25 000,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 190 153,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 190 153,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 426 873,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 426 873,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 2 372 405,0 | |||
257 | Управление финансов области | 2 213 689,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 302 965,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 474,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 909 250,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 158 716,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 158 716,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 487 577,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 487 577,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 487 577,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 897 833,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 296 800,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 127 940,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 168 860,0 | |||
769 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области | 1 601 033,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне | 401 033,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 200 000,0 | |||
2 | Оборона | 5 467 121,0 | |||
1 | Военные нужды | 782 532,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 782 532,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 176 067,0 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 303 760,0 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 302 705,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 4 684 589,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 4 598 074,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 3 977 688,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 620 386,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 86 515,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 86 515,0 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 28 854 801,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 28 854 801,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 27 710 502,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 13 307 571,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 105,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 14 398 826,0 | |||
271 | Управление строительства области | 804 599,0 | |||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 804 599,0 | |||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 339 700,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 339 700,0 | |||
4 | Образование | 189 399 605,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 18 938 733,0 | |||
261 | Управление образования области | 18 938 733,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 7 558 860,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 11 379 873,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 139 087 879,0 | |||
261 | Управление образования области | 129 307 004,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 999 051,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 370 638,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 799 690,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 87 573 406,0 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 8 188,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 31 687 803,0 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 868 228,0 | |||
271 | Управление строительства области | 1 500 000,0 | |||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 500 000,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 280 875,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 280 875,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 20 954 381,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 782 470,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 782 470,0 | |||
261 | Управление образования области | 20 171 911,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 20 105 865,0 | |||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 66 046,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 940 984,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 650 199,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 650 199,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 290 785,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 290 785,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 2 139 267,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 522 087,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 522 087,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 617 180,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 617 180,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 7 338 361,0 | |||
261 | Управление образования области | 7 338 361,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 141 550,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 650 580,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 466 185,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 250 848,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 600 549,0 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 74 970,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 590 390,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 237 038,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 6 174,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 320 077,0 | |||
5 | Здравоохранение | 9 243 733,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 3 212 931,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 273 325,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 447 255,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 40 647,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 784 693,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 730,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 939 606,0 | |||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 939 606,0 | |||
271 | Управление строительства области | 1 000 000,0 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 000 000,0 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 354 849,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 354 849,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 354 849,0 | |||
4 | Поликлиники | 586 974,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 586 974,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 586 974,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 142 689,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 142 689,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 142 689,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 3 946 290,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 3 946 290,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 260 690,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 114 442,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 26 794,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 80 374,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 3 463 990,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 25 017 009,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 8 104 383,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 7 042 223,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 472 300,0 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 327 468,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 622 752,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 1 275 192,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 919 683,0 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 410 523,0 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 14 305,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 062 160,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 801 899,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 117 303,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 142 958,0 | |||
2 | Социальная помощь | 5 223 284,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 223 284,0 | |||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 290 677,0 | |||
068 | Программа занятости | 4 932 607,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 11 689 342,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 11 680 671,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 272 854,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 175 214,0 | |||
061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 1 799 201,0 | |||
062 | Развитие системы квалификаций | 6 828,0 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 80 256,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 346 318,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 8 671,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 8 671,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 946 965,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 221 897,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 221 897,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 221 897,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 28 725 068,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 28 725 068,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 282 468,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 385 441,0 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 13 792 937,0 | |||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 8 150 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 436 170,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 678 052,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25 021 008,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 886 298,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 4 886 298,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 475 530,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 835 103,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 575 665,0 | |||
2 | Спорт | 15 470 535,0 | |||
271 | Управление строительства области | 7 851 165,0 | |||
017 | Развитие объектов спорта | 7 851 165,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 619 370,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 144 085,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 164 306,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 7 296 318,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 14 661,0 | |||
3 | Информационное пространство | 2 797 839,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 1 071 465,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 071 465,0 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 662 144,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 492 283,0 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 169 861,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 1 064 230,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 78 912,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 311 664,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 673 654,0 | |||
4 | Туризм | 182 540,0 | |||
284 | Управление туризма области | 182 540,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 182 540,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 683 796,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 333 473,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 333 473,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 310 602,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 157 814,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 152 788,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 1 039 721,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 176 577,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 863 144,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36 172 308,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 31 657 054,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 27 906 981,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 433 865,0 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 1 850 000,0 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 964 550,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 171 496,0 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 490,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 163 343,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 25 426,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 13 066,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 964 520,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 6 614 905,0 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 150 000,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 8 227 954,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 7 058 895,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 267 471,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 3 750 073,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 176 181,0 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 16 032,0 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 8 064,0 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 98 136,0 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 9 991,0 | |||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 31 742,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 27 377,0 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 3 222 154,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 6 147,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 24 251,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 129 998,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 2 412 040,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 2 412 040,0 | |||
023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 2 300 000,0 | |||
068 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 112 040,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 543 475,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 543 475,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 543 475,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 223 800,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 223 800,0 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 223 800,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 1 319 354,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 319 354,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 167 098,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 152 256,0 | |||
271 | Управление строительства области | 1 000 000,0 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 1 000 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 16 585,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 16 585,0 | |||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 7 037,0 | |||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 342,0 | |||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 9 206,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 722 316,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 722 316,0 | |||
271 | Управление строительства области | 9 549 282,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 233 292,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 543 038,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 772 952,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 173 034,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 173 034,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 33 425 656,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 874 508,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 10 874 508,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 500 000,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3 867 198,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 5 507 310,0 | |||
4 | Воздушный транспорт | 321 822,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 321 822,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 321 822,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 22 229 326,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 22 229 326,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 177 049,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 702 152,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15 300 125,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 050 000,0 | |||
13 | Прочие | 207 185 377,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 769 416,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 769 416,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 641 180,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 128 236,0 | |||
9 | Прочие | 206 415 961,0 | |||
257 | Управление финансов области | 1 483 960,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 483 960,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 204 584 273,0 | |||
008 | Расходы на новые инициативы | 204 584 273,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 204 584 273,0 | ||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 242 383,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 242 383,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 105 345,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 105 345,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 1 828 196,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 1 828 196,0 | |||
257 | Управление финансов области | 1 828 196,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 738 230,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 89 966,0 | |||
15 | Трансферты | 9 417 357,0 | |||
1 | Трансферты | 9 417 357,0 | |||
257 | Управление финансов области | 9 417 357,0 | |||
007 | Субвенции | 9 417 357,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -678 757,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 384 708,0 | ||||
13 | Прочие | 384 708,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 384 708,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 384 708,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 384 708,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 1 063 465,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 3 871 372,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -3 871 372,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 3 871 372,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 4 к решению маслихата области Абай от 08 декабря 2025 года № 32/212-VIІІ |
Перечень областных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2026 год
Наименование бюджетной программы |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования |
Здравоохранение |
Услуги по охране материнства и детства |
Пропаганда здорового образа жизни |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы |
| Приложение 5 к решению маслихата области Абай от 08 декабря 2025 года № 32/212-VIІІ |
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год
Наименование бюджетной программы |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
| Приложение 6 к решению маслихата области Абай от 08 декабря 2025 года № 32/212-VIІІ |
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
АБП | БП | Наименование | Плановый период | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
110 | Аппарат маслихата области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | ||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | ||||
120 | Аппарат акима области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | ||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | ||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Конечный результат: | |||||
Финансирование целевых трансфертов из областного бюджета в нижестоящие бюджеты в пределах сумм, утвержденных в областном бюджете для обеспечения эффективности деятельности МИО, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Сокращение доступности синтетических наркотиков путем увеличения их изъятий из незаконного оборота, человек | 20 | 25 | 30 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение изготовления и размещения на улицах и других общественных местах социальной рекламы антинаркотической направленности, изготовление раздаточной продукции, приобретение раздаточных ТМЦ, % | 100 | 100 | 100 | ||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение уровня насилия в отношении женщин и детей (по отношению к базовому 2022 году), % | 7,0 | 9,0 | 11,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение числа правонарушителей, привлекаемых к административной ответственности в сфере семейно-бытовых отношений (ст.73, 461, 669 ч. 2,3,4 КоАП РК), % | 17,0 | 19,0 | 21,0 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения (по республике), % | 11,6 | 11,5 | 11,4 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество граждан, поощренных за участие в охране общественного порядка, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Конечный результат: | |||||
Укрепление материально-технической базы, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | ||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения | 107,9 | 108,0 | 108,1 | ||
Конечный результат: | |||||
Внедрение в практику навыков, полученных при обучении, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми | 5,3 | 4,5 | 6,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Снижение детской заболеваемости, % | 94,0 | 95,0 | 96,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни, % | 32,0 | 35,0 | 36,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Улучшение здоровья населения, запланировано количество мероприятий по пропаганде ЗОЖ - 370 ед. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни, % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Выявляемость новых заражҰнных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения (по области), на 100 тыс. населения | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Конечный результат: | |||||
Улучшение эпидемиологической ситуации в регионе, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение стандартизованного коэффициента смертности (по области) | 7,0 | 6,9 | 6,9 | ||
Конечный результат: | |||||
Бесплатный или льготный проезд за пределы населенного пункта на лечение, чел. | 762,0 | 762,0 | 762,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | ||||
Конечный результат: | |||||
Предоставление информационно-аналитических данных и консультирование в области здравоохранения, %. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват вакцинацией население области, % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера (по области), % | 80,0 | 85,0 | 90,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, % | 66,2 | 66,1 | 65,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение качества оказываемой гражданам медицинской помощи путем своевременного капитального ремонта объектов здравоохранения, укрепления материально-технической базы объектов здравоохранения, % | 87,0 | 88,0 | 89,0 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень охвата населения в системе ОСМС, % | 86,6 | 87,2 | 87,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Улучшение здоровья осужденных, чел. | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень охвата населения в системе ОСМС, % | 86,6 | 87,2 | 87,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Улучшение здоровья населения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение охвата заключенных подлежащих кастрации, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков, % | 88,8 | 88,9 | 90,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение средним медицинским персоналом медицинских организаций, % | 91,0 | 91,0 | 91,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения | 107,9 | 108,0 | 108,1 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | ||||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 59,2 | ||||
Конечный результат: | |||||
Установление границ водоохранной зоны и полосы водных объектов, % | 100,0 | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 59,2 | 61,0 | 62,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение соблюдения правил охоты и рыболовства на территории государственного лесного фонда от незаконных вырубок и браконьерства, а также обеспечение устойчивого управления и рационального использования лесных и охотничьих ресурсов, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 59,2 | 61,0 | 62,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение мониторинга целевых показателей качества окружающей среды (ЦПК ОС), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Зарыбление водоемов области Абай, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Регулирование численности бакланов на территории области Абай (согласно биологическому обоснованию), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Регулирование численности волков на территории области Абай (согласно биологическому обоснованию), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Озеленение населенных пунктов области Абай, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 59,2 | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение защиты территории и инфраструктуры от воздействия водной эрозии путем финансирования и проведения берегоукрепительных работ в нижестоящих административно-территориальных единицах, что способствует снижению риска подтоплений и повышению безопасности населения. Целевое использование, % | 100,0 | ||||
255 | Управление сельского хозяйства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | ||||
002 | Субсидирование развития семеноводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства | 101,1 | 101,5 | 101,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля элитных семян сельскохозяйственных культур, % | 11,1 | 13,1 | 15,3 | ||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства, % | 101,1 | 101,5 | 101,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Объем просубсидированных пестицидов, биоагентов (энтомофагов), тыс. литр | 287,0 | 520,0 | 630,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства | 101,1 | 101,5 | 101,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Обьем потребляемой воды, м3 | 13 217 486,5 | 104 936 267,2 | 118 623 606,4 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства | 101,1 | 101,5 | 101,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение химической обработки против особо опасных стадных вредителей, тыс. га | 119,3 | 64,7 | 55,4 | ||
023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Инвестиции в основной капитал в АПК, % | 79,5 | 85,1 | 91,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение площади земель с применением водосберегающих технологий, тыс. га | 35,0 | 45,0 | 64,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства, % | 101,1 | 101,5 | 101,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведения химических обработок против особо опасных нестадных вредителей, тыс. га | 62,1 | 58,9 | 57,7 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства, % | 101,1 | 101,5 | 101,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Выращивания рыбы, тонна | 300,0 | 500,0 | 600,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства, % | 101,1 | 101,5 | 101,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество исследований сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала, ед. | не менее 9000 | не менее 9300 | не менее 9400 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства, % | 101,1 | 101,5 | 101,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Инвентаризация парка самоходной техники, ед. | не менее 1000 | не менее 1100 | не менее 1100 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства, % | 101,1 | 101,5 | 101,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Объем внесенных минеральных удобрений, тыс.литров | 39,8 | 103,5 | 125,5 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Инвестиции в основной капитал в АПК, % | 79,5 | 85,1 | 91,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Приобретение сельхозтехники и оборудования, тыс ед. | 511,0 | 750,0 | 790,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Инвестиции в основной капитал в АПК, % | 79,5 | 85,1 | 91,0 | ||
Конечный результат: | |||||
количество проектов | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства | 101,1 | 101,5 | 101,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Численность племенного поголовье КРС, тыс голов | 144,4 | 167,6 | 197,7 | ||
Численность племенного поголовье МРС, тыс голов | 263,0 | 310,8 | 367,4 | ||
Увеличение производства молока, тонна | 312 534,0 | 320 659,9 | 328 997,0 | ||
Увеличение производства мяса | 86 711,1 | 87 751,6 | 88 804,7 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Инвестиции в основной капитал в АПК, % | 79,5 | 85,1 | 91,0 | ||
Конечный результат: | |||||
количество заявок, ед | 1 405,0 | 700,0 | 620,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Инвестиции в основной капитал в АПК,% | 79,5 | 85,1 | 91,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля переработки молока, % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Функционирование в исправном, безопасном состояний водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности, ед. | 17,0 | ||||
068 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | ||||
Конечный результат: | |||||
содержание гражданских служащих КГУ "Абай су қоймалары", единиц | 29,0 | 29,0 | 29,0 | ||
Функционирование в исправном, безопасном состояний водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности, кол-во | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Инвестиции в основной капитал в АПК,% | 79,5 | 85,1 | 91,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение дохода сельского населения путем предоставлении микрокредитов рамках масштабирования проекта "Ауыл аманаты", ед, | 196,0 | ||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Инвестиции в основной капитал в АПК,% | 79,5 | 85,1 | 91,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество проектов, ед. | 3,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | ||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес лиц, охваченных специальными социальными услугами в центрах оказания специальных социальных услуг, удовлетворҰнных качеством и полнотой предоставляемых специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении согласно заявлениям), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью техническими средствами и услугами реабилитации, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес лиц, охваченных специальными социальными услугами в центрах оказания специальных социальных услуг, удовлетворҰнных качеством и полнотой предоставляемых специальных социальных услуг, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес лиц, охваченных специальными социальными услугами в центрах оказания специальных социальных услуг, удовлетворҰнных качеством и полнотой предоставляемых специальных социальных услуг, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | ||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес лиц, прошедших курс реабилитации и удовлетворенных качеством и полнотой предоставленных специальных социальных услуг, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес лиц, охваченных специальными социальными услугами в центрах оказания специальных социальных услуг, удовлетворҰнных качеством и полнотой предоставляемых специальных социальных услуг, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | ||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью с кохлеарными имплантами, которым будут оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | ||||
Конечный результат: | |||||
Прием в квоту переселенцев и кандасов, чел. | 539,0 | 579,0 | 619,0 | ||
062 | Развитие системы квалификаций | ||||
Конечный результат: | |||||
Выдача единоразовых ваучеров безработным, направленные на признание профессиональных квалификаций, ед. | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень безработицы, % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество трудоустроенных граждан, чел. | 12 650,0 | 12 650,0 | 12 650,0 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | ||||
Конечный результат: | |||||
Оплата услуг поверенному агенту, ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
068 | Программа занятости | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень безработицы, % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение трудоустройства безработных граждан в соответствии Социальному кодексу, человек | 3 050,0 | 3 050,0 | 3 050,0 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение трудоустройства лиц с особыми потребностями, человек | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Конечный результат: | |||||
Охват санаторно-курортным лечением отдельных категорий граждан, человек | 1 955,0 | 1 581,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (ОДП), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП), % | 78,6 | 78,8 | 78,8 | ||
257 | Управление финансов области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | ||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | ||||
Конечный результат: | |||||
Выплата вознаграждений по заключенным кредитным договорам в вышестоящим бюджет, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
007 | Субвенции | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | ||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | ||||
Конечный результат: | |||||
Организация управления и распоряжения коммунальным имуществом, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | ||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | ||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | ||||
Конечный результат: | |||||
Разработка технико-экономического обоснования и конкурсной документации проектов государственно-частного партнерства, ед. | 5,0 | ||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистам, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты. | |||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение бюджетными кредитами специалистов, прибывших в сельскую местность, чел. | 94,0 | 94,0 | 87,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | ||||
Конечный результат: | |||||
Получение экономической экспертизы и оценки документации по вопросам бюджетных инвестиций и ГЧП, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций и ГЧП, ед. | 30,0 | ||||
261 | Управление образования области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | ||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, баллы | - | - | - | ||
Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования (ЦУР) | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями | 575 | 575 | 575 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | ||||
Конечный результат: | |||||
Охват всех школьников области бесплатными учебниками | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, баллы | - | - | - | ||
Конечный результат: | |||||
Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Охват одаренных детей в специализированных организациях образования от общего количества одаренных учащихся области | 100% | 100% | 100% | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, баллы | - | - | - | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение участие детей в международных и республиканских олимпиадах | 100% | 100% | 100% | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | ||||
Конечный результат: | |||||
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией | 100% | 100% | 100% | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение социальной интеграции и улучшение условий жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья | 100% | 100% | 100% | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | ||||
Конечный результат: | |||||
Доля воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей данной категории | 100% | 100% | 100% | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, баллы | - | - | - | ||
Конечный результат: | |||||
Количество грантов за высокие показатели в работе - не менее 1 организации | 3 | 3 | 3 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях,% | 63,6 | 63,6 | 63,6 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9-х классов) | 100% | 100% | 100% | ||
Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям | 20853 | 20853 | 20853 | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях, % | 63,6 | 63,6 | 63,6 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват молодежи охваченной бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям | 68 | 68 | 68 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | ||||
Конечный результат: | |||||
Охват отделов, работающих по методическому и финансовому сопровождению системы образования. | 14 | 14 | 14 | ||
037 | Социальная реабилитация | ||||
Конечный результат: | |||||
Среднегодовое число детей, проходящих социальную реабилитацию. | 240 | 240 | 240 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей дополнительным образованием | 96,8% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Количество детей дополнительным образованием | 99231 | 102511 | 102511 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
Конечный результат: | |||||
Количество студентов, охваченных грантами акима организаций высшего и послевузовского образования | 1047 | 1047 | 1047 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля школ, расположенных в типовых зданиях | 79% | 79% | 79% | ||
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM | 93% | 95% | 97% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение открытия не менее 100 современных школьных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики, STEM, (количество кабинетов) | 30 кабинетов | 30 кабинетов | 30 кабинетов | ||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет | 97,5% | 99,9% | 100% | ||
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень предшкольной подготовки детей | 92% | 92,4% | 93,6% | ||
Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций, | 88,6% | 89,6% | 90,9% | ||
Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации | 68,5% | 73,7% | - | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, баллы | - | - | - | ||
Конечный результат: | |||||
Охват детей начальным, основным средним и общим средним образованием | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | ||||
Конечный результат: | |||||
Охват бесплатным подвозом учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3199 | 3199 | 3199 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 17 | 17 | 17 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
Конечный результат: | |||||
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных государственной поддержкой через выплаты опекунам (попечителям) | 563 | 563 | 563 | ||
Обеспечение ежемесячных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере, установленном законодательством | 99,1% | 98,7% | 98,2% | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | ||||
Конечный результат: | |||||
Количество детей на патронатном воспитании, обеспеченных государственной поддержкой через выплаты патронатным воспитателям | 96 | 96 | 96 | ||
Обеспечение ежемесячных выплат патронатным воспитателям на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, в размере, установленном законодательством | 100% | 100% | 100% | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет | 97,5% | 99,9% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспеченность потребности в местах в дошкольных организациях | 12614 | 12614 | 12614 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, баллы | - | - | - | ||
Конечный результат: | |||||
Количество учащихся, охваченных обучением в организациях образования, перешедших на подушевое финансирование | 61344 | 61344 | 61344 | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, баллы | - | - | - | ||
Конечный результат: | |||||
Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Количество охваченных детей начальным, основным средним и общим средним образованием | 1262 | 1262 | 1262 | ||
263 | Управление внутренней политики области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | ||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | ||||
Конечный результат: | |||||
Охват получаемой информации населением области о ходе реализации государственных и отраслевых программ посредством телесюжетов, радиопередач, печатных изданий и размещенных публикаций на интернет-ресурсах, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | ||||
Конечный результат: | |||||
Сохранение и укрепление межэтнического согласия, положительная оценка населением общественно-политической ситуации в регионе. Материально-техническое обеспечение мероприятий, направленных на укрепление и сохранение межэтнического согласия: проведение фестивалей этнокультур, выставок, семинаров, презентаций, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение сопровождения сурдопереводом новостных телепередач, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | ||||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля ВДС МСП в ВВП, % | 18,9 | 19,3 | 19,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Кредитование субъектов предпринимательства, ед. | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля ВДС МСП в ВВП, % | 18,9 | 19,3 | 19,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Выдача субсидий субъектам предпринимательства. ед | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля ВДС МСП в ВВП, % | 18,9 | 19,3 | 19,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Выдача государственных грантов субъектам малого и среднего предпринимательства. ед | 25,0 | 26,0 | 27,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (по области) | |||||
город | 89,8 | 90,3 | 90,8 | ||
СНП | 57,3 | 58,4 | 59,0 | ||
Показатель результата. Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии (по области) | 89 | 90 | 91 | ||
Конечный результат: | |||||
Строительство и реконструкция объектов | 1,0 | 1,0 | |||
Разработка ПСД, ед. | 1,0 | ||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (по области) | |||||
город | 89,8 | 90,3 | 90,8 | ||
СНП | 57,3 | 58,4 | 59,0 | ||
Показатель результата. Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии (по области) | 89 | 90 | 91 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение диагностики дорог областного значения, кол-во участков | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
Проведение диагностики мостов области, ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Содержание дорог областного значения, км | 1 592,9 | 1 592,9 | 1 592,9 | ||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн человек | 0,40 | 0,42 | 0,44 | ||
Конечный результат: | |||||
ежегодный объем пассажирооборота (рейсов), тыс.человек | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн человек | 0,40 | 0,42 | 0,44 | ||
Конечный результат: | |||||
ежегодный объем пассажирооборота, тыс.вагонно-км | 343,5 | 343,5 | 343,5 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (по области) | |||||
город | 89,8 | 90,3 | 90,8 | ||
СНП | 57,3 | 58,4 | 59,0 | ||
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии (по области) | 89 | 90 | 91 | ||
Конечный результат: | |||||
Протяженность ремонтируемых дорог областного значения, км | 52,5 | 84,0 | 59,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, кол-во проектов ГЧП | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (по области) | |||||
город | 89,8 | 90,3 | 90,8 | ||
СНП | 57,3 | 58,4 | 59,0 | ||
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии (по области) | 89 | 90 | 91 | ||
Конечный результат: | |||||
Протяженность ремонтируемых дорог районного значения, км | 34,4 | 85,1 | 101,4 | ||
Протяженность ремонтируемых внутрипоселковых дорог, км | 49,6 | 92,1 | 104,9 | ||
Протяженность ремонтируемых улиц города Шар, км | 34,4 | ||||
Протяженность ремонтируемых улиц города Аягоз, км | 3,8 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (по области) | |||||
город | 89,8 | 90,3 | 90,8 | ||
СНП | 57,3 | 58,4 | 59,0 | ||
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии (по области) | 89 | 90 | 91 | ||
Конечный результат: | |||||
Строительство и реконструкция объектов | 2,0 | 3,0 | 4,0 | ||
Разработка ПСД, ед. | 1,0 | 1,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | ||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | ||||
Конечный результат: | |||||
Укрепление межконфессионального согласия и повышение религиозной грамотности, пропаганды традиций и ценностей казахстанского народа. Предупреждение об опасности радикальных религиозных течений. Укрепление "иммунитета" против экстремистских идей, %. | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||
271 | Управление строительства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | ||||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности инфраструктурой ЧС, % | 42,5 | 48,3 | 55,2 | ||
Конечный результат: | |||||
Строительство депо, ед. | 1,0 | ||||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции,% | 90,0 | 92,0 | 94,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Реконструкция опорного пункта полиции, ед. | 1,0 | ||||
016 | Развитие объектов культуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, кол-во (строительство и ремонт) | 8,0 | 8,0 | 7,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Разработка ПСД, ед. | 2,0 | ||||
017 | Развитие объектов спорта | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения,% | 44,0 | 46,0 | 48,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Строительство объектов спорта, ед. | 2,0 | 7,0 | |||
Разработка ПСД, ед. | 1,0 | ||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод,% | 69,2 | 69,2 | 73,1 | ||
Конечный результат: | |||||
Берегоукрепительные работы, ед. | 1,0 | ||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью,% | 76,0 | 77,0 | 78,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Разработка ПСД, ед. | 2,0 | ||||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват детей дополнительным образованием,% | 96,8 | 100,0 | 100,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Строительство объектов дополнительного образования, ед. | 1,0 | ||||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения,% | 44,0 | 46,0 | 48,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Строительство объектов спорта, ед. | 1,0 | ||||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля школ, расположенных в типовых зданиях,% | 79,0 | 79,0 | 79,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Строительство объектов образования, ед. | 3,0 | 1,0 | |||
Разработка ПСД, ед. | 1,0 | ||||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения,% | 44,0 | 46,0 | 48,0 | ||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, кол-во (строительство и ремонт) | 8,0 | 8,0 | 7,0 | ||
Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью,% | 76,0 | 77,0 | 78,0 | ||
Охват детей дополнительным образованием,% | 96,8 | 100,0 | 100,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Строительство объектов спорта, ед. | 5,0 | ||||
Строительство объектов культуры, ед. | 1,0 | 3,0 | |||
Строительство объектов здравоохранения, ед. | 1,0 | ||||
Строительство объектов дополнительного образования, ед. | 1,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспеченность жильем на одного проживающего (ЦУР) | 20,6 | 20,7 | 20,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Приобретение арендных жилых домов, тыс. кв м | 12,4 | 12,4 | 12,4 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв метров | 351,1 | 353,3 | 358,1 | ||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения,% | 44,0 | 46,0 | 48,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Строительство кредитных жилых домов , ед. | 13,0 | 7,0 | 7,0 | ||
Строительство объектов спорта, ед. | 1,0 | ||||
Строительство инженерных сетей к объектам, ед. | 4,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | ||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Показатель результата. Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения % | |||||
- в городах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
- в селах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение жителей населенных пунктов области питьевой водой гарантированного качества и в необходимом количестве (по приемлемым ценам), человек | 50 175,0 | 50 175,0 | 50 175,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
КНИ 14. Уровень износа тепло-, водоснабжения и водоотведение, регулируемых СЕМ, % | 46,0 | 44,0 | 42,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Реконструкция сетей теплоснабжения, ед. | 2,0 | 6,0 | 13,0 | ||
Разработка ПСД, ед. | 7,0 | ||||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
КНИ 12-13. Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов % | |||||
город | 89,8 | 90,3 | 90,8 | ||
СНП | 57,3 | 58,4 | 59,0 | ||
Показатель результата. Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения % | |||||
- в городах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
- в селах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Строительство объектов водоснабжения и водоотведения, ед. | 1,0 | 9,0 | |||
Разработка ПСД, ед. | 9,0 | ||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Показатель результата. Обеспеченность жильем на одного проживающего | 20,6 | 20,7 | 20,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение арендным жильем лиц нуждающихся в жилище, состоящих в Единой республиканской электронной базе данных очередников формируемый местными исполнительными органами, человек | 170,0 | 170,0 | 170,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
КНИ 12-13. Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов % | |||||
город | 89,8 | 90,3 | 90,8 | ||
СНП | 57,3 | 58,4 | 59,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Протяженность установленного уличного освещения, км | 35,3 | 157,2 | 2,5 | ||
Количество проектов по благоустройству и текущему ремонту, санитарной очистки побережья озера Алаколь | 7,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
КНИ 12-13. Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, % | |||||
город | 89,8 | 90,3 | 90,8 | ||
СНП | 57,3 | 58,4 | 59,0 | ||
Показатель результата. Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения, % | |||||
- в городах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
- в селах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Показатель результата. Снижение износа электрических сетей, % | 83,7 | 83,0 | 82,2 | ||
Уровень износа тепло-, водоснабжения и водоотведение, регулируемых СЕМ, % | 46,0 | 44,0 | 42,0 | ||
Охват населения очисткой сточных вод (ЦУР), % | 38,1 | 39,9 | 42,6 | ||
Конечный результат: | |||||
Строительство объектов, ед. | 3,0 | 17,0 | 4,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | ||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | ||||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | ||||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, % | 4,0 | 3,8 | 3,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение прямого и косвенного охвата молодежи, повышение еҰ вовлечҰнности, а также выполнение всех услуг по организации форумов, семинаров, конференций и имиджевых мероприятий, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
284 | Управление туризма области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | ||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения, % | 44,0 | 46,0 | 48,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество проведҰнных спортивных мероприятий областного уровня, ед | 520,0 | 530,0 | 540,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения, % | 44,0 | 46,0 | 48,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество спортсменов области, занявших призовые места на республиканских и международных соревнованиях, чел. | 400,0 | 550,0 | 700,0 | ||
Количество спортсменов области Абай, которые войдут в состав национальных сборных команд Казахстана, чел. | 400,0 | 420,0 | 450,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения, % | 44,0 | 46,0 | 48,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество обучающихся в детско-юношеских спортивных школах, чел | 14 600,0 | 14 750,0 | 14 900,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Конечный результат: | |||||
Бесперебойное функционирование физкультурно-оздоровительного комплекса, создание условий для занятий спортом, предоставление услуг населению, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | ||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально- техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, % | 42,9 | 43,1 | 43,2 | ||
Конечный результат: | |||||
Приобретение первоочередных материально-технических средств для ДЧС области Абай, % | 48,0 | 57,0 | 30,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень оповещения населения при угрозе ЧС, % | 74,7 | 84,3 | 91,9 | ||
Конечный результат: | |||||
Дооснащение системы оповещения населения области, ед. | 48 | 55 | 44 | ||
718 | Управление государственных закупок области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | ||||
719 | Управление ветеринарии области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | ||||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, СНП, % | 57,3 | 58,4 | 59 | ||
Конечный результат: | 52 | 100 | 100 | ||
Содержание скотомогильника для обеспечения биологической и эпидемиологической безопасности по области, единииц | 146 | 146 | 146 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 65,2 | 67,2 | 69,2 | ||
Конечный результат: | |||||
Транспортировка сельскохозяйственных животных для защиты территории области от распространения инфекции за ее пределы, голов | 3690 | 3690 | 3690 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 65,2 | 67,2 | 69,2 | ||
Конечный результат: | |||||
Выполнение запланированных мероприятий по отлову бездомных собак и кошек, с целью уменьшения количества бродячих собак и кошек, голов | 13864 | 14557 | 15285 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 65,2 | 67,2 | 69,2 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение своевременного уничтожения или обеззараживания заражҰнных животных, голов | 490 | 503 | 522 | ||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 65,2 | 67,2 | 69,2 | ||
Конечный результат: | |||||
Будут проведены ветеринарные мероприятия по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, доза вакцин | 98266 | 101074 | 101074 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля переработанной продукции в АПК,% | 70 | не менее 70 | не менее 70 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение эффективной работы базы данных идентификации сельскохозяйственных животных по области Абай, точка доступа | 210 | 210 | 210 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, СНП, % | 57,3 | 58,4 | 59 | ||
Конечный результат: | |||||
будут проведены ветеринарные мероприятия и снизится риск заболеваний животных (млн.манипуляции) | 11,089 | 11,089 | 11,089 | ||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, СНП, % | 57,3 | 58,4 | 59 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение скотомогильников, ед. | 40 | 78 | |||
Обеспечение ветеринарных пунктов, ед. | 61 | 50 | |||
Обеспечение административных здания для районных филиалов КГКП "Областная ветеринарная служба", ед. | 7 | ||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля переработанной продукции в АПК,% | 70 | не менее 70 | не менее 70 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение транспортировки препаратов, % | 100 | 100 | 100 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля переработанной продукции в АПК,% | 70 | не менее 70 | не менее 70 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение вакцинами населенные пункты городов и районов для проведения своевременных профилактических мероприятий, доза вацин | 98266 | 98266 | 98266 | ||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля переработанной продукции в АПК,% | 70 | не менее 70 | не менее 70 | ||
Конечный результат: | |||||
Бірдейлендіру жануардың денсаулығын бақылауға, ветеринариялық шараларды уақытылы жүргізуге мүмкіндік береді, құлақ жапсырмаларының саны) | 912941 | 974634 | 1040538 | ||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 65,2 | 67,2 | 69,2 | ||
Конечный результат: | |||||
С целью гумманного обращения животными при регулировании численности бродячих животных, голов | 490 | 490 | 490 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 65,2 | 67,2 | 69,2 | ||
Конечный результат: | |||||
При реализации программы для идентификации животных и постановку на учет в базе данных, голов | 450 | 490 | 490 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % | 65,2 | 67,2 | 69,2 | ||
Конечный результат: | |||||
Профилактики инфекционных заболеваний и недопущения разумножения бродячих животных, голов | 490 | 490 | 490 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | ||||
743 | Управление цифровых технологий области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | ||||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | ||||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | ||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля населения, владеющего государственным языком, % | 92,0 | 92,5 | 93,0 | ||
Конечный результат | |||||
Увеличение количества слушателей, прошедших обучение государственному и английскому языку на курсах, чел. | 1 091,0 | 1 111,0 | 1 129,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, ед. | 8,0 | 8,0 | 7,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет бесплатными творческими кружками,тыс.чел. | 6,0 | 6,3 | 6,6 | ||
Охват населения культурно-массовыми мероприятиями, % | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, ед. | 8,0 | 8,0 | 7,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение количества посетителей музеев, тыс. чел | 141,8 | 148,1 | 155,5 | ||
Репаспортизация памятников историко-культурного наследия, количество объектов | 13 | 14 | 15 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, ед. | 8,0 | 8,0 | 7,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение количества мероприятий концертных организаций и театров, ед. | 110 | 115 | 120 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, ед. | 8,0 | 8,0 | 7,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Увеличение количества посещаемости библиотек, человек | 20,6 | 21,6 | 22,7 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, ед. | 8,0 | 8,0 | 7,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Оказание государственных услуг по предоставлению архивных справок, копий архивных документов и выписок, количество оказанных госуслуг | 19 000,0 | 19 500,0 | 19 990,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
032 | "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организации" | - | |||
Целевой индикатор: | |||||
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, ед. | 8,0 | 8,0 | 7,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение капитального ремонта в учреждениях культуры | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Пополнение книжного фонда, (тыс. экземпляров) | 11,8 | ||||
769 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (город), % | 89,8 | 90,3 | 90,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Корректировка генерального плана г. Семей, % | 100,0 | ||||
Разработка проектов плана детальной планировки г. Семей, % | 60,0 | 40,0 | |||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов (СНП), % | 57,3 | 58,4 | 59,0 | ||
Конечный результат: | |||||
Корректировка генерального, совмещенного с планом детальной планировки (ПДП) г. Шар, % | 50,0 | 50,0 | |||
Инвентаризация инженерных коммуникаций р. Маканшы с. Кабанбай, с. Бахты, % | 100,0 | ||||
Корректировка генеральных планов района Маканшы побережья озера Алаколь, с. Бахты, % | 100,0 | ||||
Разработка схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) СНП, % | 80,0 | 94,7 | |||
Целевой индикатор: | |||||
Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства, % | 79,5 | ||||
Конечный результат: | |||||
Разработка и утверждение планов по управлению пастбищами, % | 80,0 | ||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | ||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | ||||
Конечный результат: | |||||
Материально-техническое обеспечение граждан РК для осенне-весеннего призыва на военскую службу, других войск и воинских вформирорваний Вооруженных сил РК, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | ||||
Конечный результат: | |||||
Хранение, обнавление и накопление имущества гражданской обороны строго в соответствии с требованиями законодательства РК, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
