Кегенский районный маслихат ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения в решение Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 "О бюджетах сельских округов Кегенского района на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в государственном реестре нормативных правовых актов № 206633):
1. Утвердить бюджет Кегенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 315372 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступлення 159875 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 8671 тенге;
поступлення трансфертов 146826 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 322402 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 7030 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7030 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 7030 тысяч тенге;
2. Утвердить бюджет Жалагашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы171690 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 34 525 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступлення трансфертов 137765 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 172 800 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетних кредитов 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1110 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1110 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1110 тысяч тенге;
3. Утвердить бюджет Жылысайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 73 808тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 261 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 59547тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 73 808 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0 тенге;
4. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11, 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 107397 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 388 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 90 тысяч тенге;
поступления трансфертов 92919 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 107639тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 242 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 242 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 242 тысяч тенге;
5. Утвердить бюджет Каркаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 143721тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 16073 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 1 814 тысяч тенге;
поступления трансфертов 125834 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 143961 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 240 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 240 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 240 тысяч тенге;
6. Утвердить бюджет Узынбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17, 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 155 722тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 16 435 тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 19 тысяч тенге;
поступления трансфертов 139 268 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 156 131 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 409 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 409 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 409 тысяч тенге;
7. Утвердить бюджет Шырганакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 96569тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 13 155тысяч тенге;
неналоговые поступления 504 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 2 063 тысяч тенге;
поступления трансфертов 78 406 тысяч тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 98447 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 878 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1878 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 878 тысяч тенге;
8. Утвердить бюджет Тасашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 105186 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 8 656 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 403 тысяч тенге;
поступления трансфертов 96127 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 105186 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0 тенге;
9. Утвердить бюджет Болексазского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 84933 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 8 339 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 640 тысяч тенге;
поступления трансфертов 75954 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 85049 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 116 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 116 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 116 тысяч тенге;
10. Утвердить бюджет Туюкского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 150879 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 13 886 тысяч тенге;
неналоговые поступления 288 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 136705 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 151036 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 157 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 157 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 157 тысяч тенге;
11. Утвердить бюджет Сатинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 156 751 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 29746 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 3 808 тысяч тенге;
поступления трансфертов 123197 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 156 830 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 79 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 79 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 79 тысяч тенге;
12. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35, 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 96645 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 071 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0тенге;
поступления трансфертов 86574 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 96898 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 253 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 253 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 253 тысяч тенге.
13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата Кегенского района | А. Нұғман |
| Приложение 1 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 1 к решению Кегенского районного маслихата от 17 декабря 2025 года № 39-182 |
Бюджет Кегенского сельского округа на 2025 год | ||||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 315372 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 159875 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 112 875 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 112 875 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 54 581 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 1 586 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 935 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 50 901 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 159 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 090 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 070 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 8671 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 8671 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 8671 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 146826 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 146826 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 146826 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 322 402 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 107 440 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 107 440 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 107 440 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 92 750 | ||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 690 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 176 576 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Жилое хозяйство | 35 201 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 35 201 | ||||||||||||||||||||||||||
007 | Организация сохранности государственного жилищного фонда города, села, поселка, сельского округа районного значения | 35 201 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 141 375 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 141 375 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 77 301 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 467 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 51 607 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 38 386 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 38 386 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 38 386 | ||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 38 386 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 030 | |||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 7 030 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 7 030 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 7 030 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 030 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||
Небольшая функция | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Имя | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 4 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 4 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182 |
Бюджет Жалагашского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 171 690 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 34 525 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 9 957 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 9 957 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 24 056 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 540 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 214 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 21 618 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 684 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 512 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 490 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке и в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города районного значения, села, поселка, сельского округа, а также на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования | 22 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 137 165 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 137 165 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 137 165 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 172 800 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 63 908 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 63 908 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 63 908 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 63 908 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 96 469 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 96 469 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 96 469 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24 648 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 445 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 67 376 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 12 423 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 12 423 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 12 423 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 12 423 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -1 110 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1 110 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 1 110 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 1 110 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 110 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Имя | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 7 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 7 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182 |
Бюджет Жылысайского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 73 808 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 261 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 551 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 2 551 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 11 403 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 378 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 243 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 10 108 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 674 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 307 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 307 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 59547 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59547 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59547 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 73 808 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 46 078 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 46 078 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 46 078 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 46 078 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 486 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 18 486 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 18 486 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 700 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 786 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 9 244 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 9 244 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 9 244 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 9244 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 10 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 10 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182 |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 107 397 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 388 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 672 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 2 672 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 11 452 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 416 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 367 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 9 679 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 990 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 264 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 264 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основных средств | 90 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 90 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 90 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 92 919 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 92 919 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 92 919 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 107 639 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 60 010 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 60 010 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 60 010 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 60 010 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 713 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 37 713 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 37 713 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 920 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 793 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -242 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 242 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 242 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 242 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 242 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 13 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 13 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182 |
Бюджет Каркаринского сельского округа на 2025 год | ||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
Доходы | 143 721 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 16 073 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 294 | ||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 3 294 | ||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 9 372 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 388 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 853 | ||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 6 314 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 817 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3407 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3407 | ||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основных средств | 1814 | ||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1814 | ||||||||||||||||||||
1 | Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 1814 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 125 834 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 125 834 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 125 834 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 143 961 | |||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 55 728 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 55 728 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 55 728 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 53 103 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 625 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 78 335 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 78 335 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 78 335 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 325 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 286 | ||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжение населенных пунктов | 11 724 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 9 898 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 9 898 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 9 898 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 9 898 | ||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | -240 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 240 | |||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 240 | ||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 240 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 240 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | ||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 16 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 16 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182 |
Бюджет Узынбулакского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 155 722 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 16 435 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 086 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 5 086 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 10 447 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 443 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 17 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 8 527 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 460 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 902 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 902 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основных средств | 19 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 19 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 19 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 139 268 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 139 268 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 139 268 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 156 131 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 52 135 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 52 135 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 52 135 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 52 135 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 94 047 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 94 047 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 94 047 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 460 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 782 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 499 | |||||||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 51 306 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 9 949 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 9 949 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 9 949 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 9 949 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -409 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 409 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 409 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 409 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 409 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 19 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 19 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182 |
Бюджет Шырганакского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 96 569 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 13 155 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 886 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 1 886 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 7 555 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 367 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 183 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 6 270 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 735 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 714 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 714 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые доходы | 504 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, уплачиваемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также удерживаемые и финансируемые из бюджета Национального Банка Республики Казахстан (сметы расходов). | 504 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Иные штрафы, пени, санкции, взимаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета. | 504 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основного капитала. | 2 063 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями. | 1 230 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета. | 1 230 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов. | 833 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли. | 833 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 80 847 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 80 847 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 80 847 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 98 447 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 52 201 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 52 201 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 52 201 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 49 576 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 625 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 830 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 34 830 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 34 830 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 230 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 500 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 100 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 11 416 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 11 416 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 11 416 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 11 416 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Имя | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | -1 878 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1 878 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 1 878 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 1 878 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 878 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 22 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 22 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182 |
Бюджет Тасашинского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 105 186 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 8 656 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 052 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 1 052 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 4 509 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 227 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 89 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 3 649 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 544 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 095 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 095 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основного капитала. | 403 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями. | 265 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета. | 265 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов. | 138 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли. | 138 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 96 127 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 96 127 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 96 127 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 105 186 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 41 628 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 41 628 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 41 628 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 41 628 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 985 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 52 985 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 52 985 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 200 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 585 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 200 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 10 573 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 10 573 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 10 573 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 10 573 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 25 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 25 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182 |
Бюджет Болексазского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 84 933 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 8 339 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 815 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 2 815 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 5 232 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 391 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 306 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 4 101 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 434 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 292 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 292 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основного капитала. | 640 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов. | 640 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли. | 640 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 75 954 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 954 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 75 954 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 85 049 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 38 674 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 38 674 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 38 674 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 38 674 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 093 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 38 093 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 38 093 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 460 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 835 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 798 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 8 282 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 8 282 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 8 282 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 8 282 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -116 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 116 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 116 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 116 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 28 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 28 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182 |
Бюджет Туюкского сельского округа на 2025 год | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 150 879 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 13 886 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 237 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 1 237 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 2 694 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 210 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 80 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 2 234 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 170 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9955 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9955 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые доходы | 288 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, уплачиваемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также удерживаемые и финансируемые из бюджета Национального Банка Республики Казахстан (сметы расходов). | 288 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Иные штрафы, пени, санкции, взимаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета. | 288 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 136 705 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 136 705 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 136 705 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 151 036 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 48 671 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 48 671 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 48 671 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 46 046 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитаьные расходы государственного органа | 2 625 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 93 965 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Жилое хозяйство | 71 465 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 71 465 | ||||||||||||||||||||||||
007 | Организация сохранности государственного жилищного фонда города, села, поселка, сельского округа районного значения | 71 465 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 22 500 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 22 500 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 076 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 424 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 8 400 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 8 400 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 8 400 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 8 400 | ||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
В. _ Дефицит бюджета (профицит) | -157 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 157 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 157 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 157 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 157 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Приложение 31 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 31 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182 |
Бюджет Сатинского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 156 751 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 29 746 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 14 790 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 14 790 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 14 083 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 862 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 795 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 10 103 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 323 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 873 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 747 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 126 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основного капитала. | 3 808 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов. | 3 808 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли. | 3 808 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 123 197 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 123 197 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 123 197 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 156 830 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 77 034 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 77 034 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 77 034 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 62 344 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 690 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 67 580 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 67 580 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 67 580 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 800 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 779 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44 725 | |||||||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 9 276 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 12 216 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 12 216 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 12 216 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 12 216 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | -79 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 79 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 79 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 79 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 34 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 34 к решению Кегенского районного маслихата от 17декабря 2025 года № 39-182 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 96 645 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 071 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 481 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 2 481 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 7 170 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 207 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 176 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 4 460 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2327 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 420 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 420 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 86 574 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 86 574 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 86 574 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 96 898 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 48 793 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 48 793 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 48 793 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 46 168 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 625 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 038 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 41 038 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 41 038 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 850 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 400 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 788 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 7 067 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 7 067 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 7 067 | |||||||||||||||||||||||||
013 |
Автомобильные дороги в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 7067 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | -253 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 253 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 253 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 253 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 253 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
