В соответствии с пунктом 4 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2025 года № 864 "О корректировке показателей республиканского бюджета на 2025 год и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2024 года № 1046 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы" Алматинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алматинского областного маслихата "Об областном бюджете Алматинской области на 2025-2027 годы" от 18 декабря 2024 года № 31-160 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 204913) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 841 896 180 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 145 472 950 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 17 216 817 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 423 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 679 204 990 тысяч тенге;
2) затраты – 839 174 421 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 27 177 770 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 41 457 006 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 14 279 236 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 6 522 458 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 6 522 458 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -30 978 469 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 978 469 тысяч тенге.";
пункты 2, 3, 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Установить, что поступления по коду классификации доходов единой бюджетной классификации "Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора" зачисляются по Енбекшиказахскому и Карасайскому районам в размере 10% в областной бюджет, по Илийскому, Талгарскому районам в размере 50% в областной бюджет, по городу Қонаев в размере 43% в областной бюджет, по другим районам и городу Алатау в размере 100% зачисляются в районный и бюджет города Алатау.";
"3. Установить, что поступления по коду классификации доходов единой бюджетной классификации:
"Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты" зачисляются по Балхашскому, Кегенскому, Райымбекскому, Уйгурскому районам в размере 100% в районный бюджет, по Илийскому, Карасайскому, Талгарскому районам в размере 100% в областной бюджет, по Енбекшиказахскому району в размере 15% в областной бюджет, по Жамбылскому району в размере 32% в областной бюджет, по городу Алатау в размере 92% в областной бюджет, по городу Қонаев в размере 60% в областной бюджет;
"Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты" зачисляются по Балхашскому, Енбекшиказахскому, Жамбылскому, Кегенскому, Райымбекскому, Уйгурскому районам и городу Алатау в размере 100% в районный и городской бюджет города Алатау, по Илийскому, Карасайскому, Талгарскому районам в размере 100% в областной бюджет, по городу Қонаев в размере 50% в областной бюджет;
"Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты" зачисляются в размере 100% в районные бюджеты и бюджеты городов.";
"4. Установить, что поступления по коду классификации доходов единой бюджетной классификации "Социальный налог" зачисляются по Балхашскому, Кегенскому, Райымбекскому и городу Алатау в размере 100% в районный и городской бюджет, по Илийскому, Карасайскому, Талгарскому районам в размере 100% в областной бюджет, по Енбекшиказахскому району в размере 60% в областной бюджет, по Жамбылскому району в размере 80% в областной бюджет, по Уйгурскому району в размере 95% в областной бюджет, по городу Қонаев в размере 91% в областной бюджет.";
пункты 9, 10 и 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Предусмотреть в областном бюджете на 2025 год объем трансфертов, передаваемых из районных бюджетов (бюджетов городов областного значения) в областной бюджет в сумме 67 809 657 тысяч тенге.
Распределение поступлений трансфертов из районных бюджетов (бюджетов городов областного значения) определяется на основании постановления акимата Алматинской области.";
"10. Учесть, что в областном бюджете на 2025 год предусмотрены поступления целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в сумме 33 302 295 тысяч тенге, в том числе на:
повышение заработной платы медицинских работников из числа гражданских служащих органов внутренних дел 3 385 тысяч тенге;
повышение заработной платы работников природоохранных и специальных учреждений 1 050 333 тысяч тенге;
проведение противоэпизоотических мероприятий 1 082 428 тысяч тенге;
приобретение средств (изделий) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных 151 955 тысяч тенге;
обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан 1 047 578 тысяч тенге;
обеспечение деятельности центров трудовой мобильности 156 847 тысяч тенге;
повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг 99 154 тысяч тенге;
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий 271 057 тысяч тенге;
увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования 9 327 567 тысяч тенге;
увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций дошкольного образования 34 524 тысяч тенге;
увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых 64 948 тысяч тенге;
размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования 7 789 408 тысяч тенге;
увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования 2 979 034 тысяч тенге;
увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования 5 585 тысяч тенге;
материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" 566 700 тысяч тенге;
материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне 2 105 588 тысяч тенге;
закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов 855 748 тысяч тенге;
повышение заработной платы работников организаций здравоохранения местных исполнительных органов 105 468 тысяч тенге;
приобретение жилищ коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения 5 352 568 тысяч тенге;
увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций физической культуры и спорта 31 427 тысяч тенге;
обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения) 220 993 тысяч тенге.";
"11. Учесть, что в областном бюджете на 2025 год предусмотрены поступления целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета в сумме 79 621 783 тысяч тенге, в том числе на:
строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" 58 621 496 тысяч тенге;
развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 1 440 570 тысяч тенге;
развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 10 037 633 тысяч тенге;
развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах 887 133 тысяч тенге;
развитие транспортной инфраструктуры 850 000 тысяч тенге;
развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" 3 465 367 тысяч тенге;
строительство, реконструкцию и сейсмоусиление объектов здравоохранения 1 414 040 тысяч тенге;
увеличение водности поверхностных водных ресурсов 2 655 544 тысяч тенге;
развитие газотранспортной системы 250 000 тысяч тенге.";
пункты 16, 17 и 18 указанного решения изложить в новой редакции:
"16. Предусмотреть в областном бюджете на 2025 год на проведение мероприятий по охране окружающей среды и развития объектов в сумме 1 373 959 тысяч тенге.";
"17. Предусмотреть в областном бюджете на 2025 год на обеспечение функционирования автомобильных дорог и развитие транспортной инфраструктуры в сумме 24 573 555 тысяч тенге.";
"18. Утвердить резерв акимата Алматинской области на 2025 год в сумме 4 962 144 тысяч тенге.";
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата | К. Байгоджаев |
Областной бюджет Алматинской области на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 841 896 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 145 472 950 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 87 546 346 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 25 952 733 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 61 593 613 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 55 313 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 55 313 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 613 354 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 390 012 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 223 342 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 17 216 817 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 605 075 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 106 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 6 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 156 681 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 335 838 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 317 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 317 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 11 981 063 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора | 11 981 063 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 629 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 629 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 423 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 423 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 423 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 679 204 990 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 366 152 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 366 152 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 306 332 574 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 306 332 574 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты в областные бюджеты, бюджеты города республиканского значения, столицы | 6 720 131 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Взаимоотношения областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы с другими областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы | 6 720 131 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 839 174 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 9 238 619 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 6 499 820 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | Аппарат маслихата области | 238 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 238 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | Аппарат акима области | 5 344 486 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 938 096 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 523 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 69 890 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 683 129 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 647 848 | |||||||||||||||||||||||||||||
263 | Управление внутренней политики области | 405 070 | |||||||||||||||||||||||||||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 405 070 | |||||||||||||||||||||||||||||
282 | Ревизионная комиссия области | 511 934 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 487 394 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 24 540 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 532 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 393 233 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 368 648 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 24 585 | |||||||||||||||||||||||||||||
718 | Управление государственных закупок области | 138 927 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 138 927 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 1 212 774 | |||||||||||||||||||||||||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 212 774 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 679 845 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 688 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 530 241 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 993 865 | |||||||||||||||||||||||||||||
269 | Управление по делам религий области | 920 177 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 323 679 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 020 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 572 478 | |||||||||||||||||||||||||||||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 73 688 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения | 73 688 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 5 985 957 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Военные нужды | 569 020 | |||||||||||||||||||||||||||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 569 020 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 303 973 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 265 047 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 5 416 937 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 2 744 285 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 2 664 449 | |||||||||||||||||||||||||||||
036 | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий | 79 836 | |||||||||||||||||||||||||||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 960 448 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 1 724 454 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 235 994 | |||||||||||||||||||||||||||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 712 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 515 589 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 10 581 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 186 034 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 19 961 805 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Правоохранительная деятельность | 19 961 805 | |||||||||||||||||||||||||||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 19 892 590 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 16 531 743 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 356 847 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 69 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 69 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Образование | 494 549 688 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 69 584 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 69 584 429 | |||||||||||||||||||||||||||||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 320 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 69 264 213 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 383 848 768 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 308 000 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 818 412 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 4 332 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 5 202 605 | |||||||||||||||||||||||||||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 259 180 459 | |||||||||||||||||||||||||||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 3 303 741 | |||||||||||||||||||||||||||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 19 426 876 | |||||||||||||||||||||||||||||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 14 736 026 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 65 821 237 | |||||||||||||||||||||||||||||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 831 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 61 990 022 | |||||||||||||||||||||||||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 10 027 311 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 10 027 311 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 16 753 044 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 506 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 506 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 16 246 869 | |||||||||||||||||||||||||||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 16 109 537 | |||||||||||||||||||||||||||||
089 | Организация профессионального обучения | 137 332 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Переподготовка и повышения квалификации специалистов | 258 793 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | Аппарат акима области | 27 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 27 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 153 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 153 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 78 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 78 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Высшее и послевузовское образования | 1 135 897 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 603 078 | |||||||||||||||||||||||||||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 603 078 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 532 819 | |||||||||||||||||||||||||||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 532 819 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 22 968 757 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 14 699 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 667 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 1 114 432 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 3 170 794 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 250 026 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 638 901 | |||||||||||||||||||||||||||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 980 171 | |||||||||||||||||||||||||||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 589 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 585 623 | |||||||||||||||||||||||||||||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 24 841 | |||||||||||||||||||||||||||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 6 784 | |||||||||||||||||||||||||||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 671 471 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 8 269 475 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальный ремонт объектов образования | 8 269 475 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Здравоохранение | 30 808 117 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Охрана здоровья населения | 16 691 244 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 500 951 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 565 342 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 30 812 | |||||||||||||||||||||||||||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 1 125 698 | |||||||||||||||||||||||||||||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 1 778 834 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 13 190 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 13 190 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Специализированная медицинская помощь | 4 230 187 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 4 230 187 | |||||||||||||||||||||||||||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 4 230 187 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поликлиники | 591 831 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 591 831 | |||||||||||||||||||||||||||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 591 831 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Другие виды медицинской помощи | 70 657 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 70 657 | |||||||||||||||||||||||||||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 70 657 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 9 224 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 9 224 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 450 270 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 181 746 | |||||||||||||||||||||||||||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 13 906 | |||||||||||||||||||||||||||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 167 892 | |||||||||||||||||||||||||||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 263 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 8 075 | |||||||||||||||||||||||||||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 8 138 809 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 20 369 314 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 7 152 073 | |||||||||||||||||||||||||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 6 273 243 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 168 507 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 753 565 | |||||||||||||||||||||||||||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 267 307 | |||||||||||||||||||||||||||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 725 875 | |||||||||||||||||||||||||||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 211 045 | |||||||||||||||||||||||||||||
076 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | 146 944 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 872 830 | |||||||||||||||||||||||||||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 487 569 | |||||||||||||||||||||||||||||
037 | Социальная реабилитация | 101 235 | |||||||||||||||||||||||||||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 110 766 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 173 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Социальная помощь | 9 566 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 9 566 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
068 | Программа занятости | 9 566 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 3 650 856 | |||||||||||||||||||||||||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 650 856 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 392 084 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 7 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 784 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 473 415 | |||||||||||||||||||||||||||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 295 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 70 849 | |||||||||||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 568 942 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 058 779 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 456 287 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 160 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
772 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства области | 160 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 160 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 51 296 287 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 3 945 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 3 945 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
771 | Управление энергетики и водоснабжения области | 46 254 570 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и водоснабжения | 329 241 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Газификация населенных пунктов | 442 224 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 353 337 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 656 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 497 088 | |||||||||||||||||||||||||||||
012 | Развитие коммунального хозяйства | 52 626 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 684 005 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 42 307 926 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Проведение мероприятий на расходы развития по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, общереспубликанского либо международного значения, а также в целях развития агломераций по ходатайству акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также по поручению Президента Республики Казахстан за счет целевых трансфертов из бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы | 931 827 | |||||||||||||||||||||||||||||
772 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства области | 1 096 553 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья, в области жилищного фонда | 241 578 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 22 931 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 245 046 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 586 998 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 876 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 8 454 524 | |||||||||||||||||||||||||||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 8 454 524 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 6 187 739 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 024 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 242 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 10 069 925 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 2 545 757 | |||||||||||||||||||||||||||||
017 | Развитие объектов спорта | 2 545 757 | |||||||||||||||||||||||||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 524 168 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 172 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 864 722 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 842 570 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 644 580 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Информационное пространство | 4 313 601 | |||||||||||||||||||||||||||||
263 | Управление внутренней политики области | 1 377 337 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 377 337 | |||||||||||||||||||||||||||||
264 | Управление по развитию языков области | 472 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 134 569 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 304 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 33 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 760 394 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 201 431 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 558 963 | |||||||||||||||||||||||||||||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 703 717 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 439 631 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 35 246 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 1 208 072 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 768 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Туризм | 634 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
284 | Управление туризма области | 634 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 164 013 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 455 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 950 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 3 403 763 | |||||||||||||||||||||||||||||
263 | Управление внутренней политики области | 339 952 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 336 176 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 776 | |||||||||||||||||||||||||||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 2 330 668 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 192 588 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 35 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 103 080 | |||||||||||||||||||||||||||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 733 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 134 269 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 598 374 | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 13 644 849 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 2 483 015 | |||||||||||||||||||||||||||||
771 | Управление энергетики и водоснабжения области | 2 483 015 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 2 434 415 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 48 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 11 161 834 | |||||||||||||||||||||||||||||
771 | Управление энергетики и водоснабжения области | 11 161 834 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Развитие газотранспортной системы | 11 161 834 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 53 931 329 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 37 785 267 | |||||||||||||||||||||||||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 28 791 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 624 121 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 328 307 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 9 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 1 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 94 857 | |||||||||||||||||||||||||||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 750 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
021 | Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них | 7 121 | |||||||||||||||||||||||||||||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 378 203 | |||||||||||||||||||||||||||||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 50 082 | |||||||||||||||||||||||||||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 777 864 | |||||||||||||||||||||||||||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 9 069 528 | |||||||||||||||||||||||||||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 10 200 530 | |||||||||||||||||||||||||||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 4 602 824 | |||||||||||||||||||||||||||||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 356 893 | |||||||||||||||||||||||||||||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 1 408 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 2 834 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 2 834 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
719 | Управление ветеринарии области | 6 159 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 242 668 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 370 555 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 95 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 148 759 | |||||||||||||||||||||||||||||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4 808 909 | |||||||||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 266 319 | |||||||||||||||||||||||||||||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 55 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 151 955 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Водное хозяйство | 3 887 613 | |||||||||||||||||||||||||||||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 3 887 613 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем | 193 362 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Развитие объектов водного хозяйства | 3 674 251 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лесное хозяйство | 4 185 987 | |||||||||||||||||||||||||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 4 185 987 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 4 128 951 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Охрана животного мира | 57 036 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Рыбное хозяйство | 380 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 380 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 380 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Охрана окружающей среды | 1 583 538 | |||||||||||||||||||||||||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 425 716 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 207 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 565 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 176 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 436 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 214 394 | |||||||||||||||||||||||||||||
772 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства области | 157 822 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 157 822 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Земельные отношения | 6 064 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
251 | Управление земельных отношений области | 6 064 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 205 726 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Регулирование земельных отношений | 64 413 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 5 960 | |||||||||||||||||||||||||||||
125 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на текущие расходы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, общереспубликанского либо международного значения, а также в целях развития агломераций по ходатайству акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также по поручению Президента Республики Казахстан за счет целевых трансфертов из бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы | 5 788 304 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 44 521 | |||||||||||||||||||||||||||||
719 | Управление ветеринарии области | 44 521 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 23 423 | |||||||||||||||||||||||||||||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 6 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 13 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 1 763 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 34 078 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 34 078 232 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 30 850 646 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 378 965 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15 575 746 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 14 895 849 | |||||||||||||||||||||||||||||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 3 087 551 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 142 674 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 2 944 877 | |||||||||||||||||||||||||||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 140 035 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 137 149 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 886 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 33 673 633 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 24 573 555 | |||||||||||||||||||||||||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 24 573 555 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 681 334 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 662 727 | |||||||||||||||||||||||||||||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 18 229 494 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 9 100 078 | |||||||||||||||||||||||||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 9 100 078 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 324 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 10 875 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 672 011 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 092 742 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 31 832 445 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Регулирование экономической деятельности | 903 709 | |||||||||||||||||||||||||||||
771 | Управление энергетики и водоснабжения области | 903 709 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 903 709 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 10 158 840 | |||||||||||||||||||||||||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 7 624 527 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Поддержка субъектов предпринимательства | 230 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 763 529 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 4 944 891 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 810 633 | |||||||||||||||||||||||||||||
028 | Реализация текущих мероприятий в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 855 474 | |||||||||||||||||||||||||||||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
771 | Управление энергетики и водоснабжения области | 2 534 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
014 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 2 534 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 20 769 896 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 808 186 | |||||||||||||||||||||||||||||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 207 351 | |||||||||||||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 600 835 | |||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 4 962 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 4 962 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 113 512 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 113 512 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 7 139 485 | |||||||||||||||||||||||||||||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 7 054 676 | |||||||||||||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 84 809 | |||||||||||||||||||||||||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 356 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 353 764 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 845 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 795 615 | |||||||||||||||||||||||||||||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 795 615 | |||||||||||||||||||||||||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 761 565 | |||||||||||||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 761 565 | |||||||||||||||||||||||||||||
743 | Управление цифровых технологий области | 3 482 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 3 482 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
771 | Управление энергетики и водоснабжения области | 2 350 638 | |||||||||||||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 2 350 638 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 2 177 361 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 2 177 361 | |||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 2 177 361 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 128 181 | |||||||||||||||||||||||||||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 49 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 10 590 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 10 590 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 10 590 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Субвенции | 9 589 717 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 754 537 | |||||||||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 174 821 | |||||||||||||||||||||||||||||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 18 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 53 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 27 177 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 41 457 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 491 642 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 28 491 642 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 25 345 642 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 1 998 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 23 347 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
772 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства области | 3 146 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 3 146 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12 965 364 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 10 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 10 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 2 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 8 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2 465 364 | |||||||||||||||||||||||||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 465 364 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 2 465 364 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Сумма, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 14 279 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 14 279 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 14 279 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 12 997 254 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 1 281 982 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 6 522 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 6 522 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 6 522 458 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 6 522 458 | |||||||||||||||||||||||||||||
263 | Управление внутренней политики области | 1 726 568 | |||||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 726 568 | |||||||||||||||||||||||||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 1 791 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 791 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
770 | Управление водных ресурсов и ирригации области | 304 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 304 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
771 | Управление энергетики и водоснабжения области | 1 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Сумма, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -30 978 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 30 978 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 35 876 958 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 35 876 958 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 22 911 594 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 12 965 364 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 027 904 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 027 904 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 027 904 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение займов | 10 926 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 10 926 393 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 10 926 393 | |||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 10 926 393 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 5 651 417 | |||||||||||||||||||||||||||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5 245 734 | |||||||||||||||||||||||||||||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 29 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
