1. Внести в решение Шалкарского районного маслихата от 30 декабря 2025 года № 379 "Об утверждении бюджета Бершугирского сельского округа на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Бершугирского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 105416,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 67622,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 27,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11784,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25982,0 тысяч тенге;
2) затраты – 120846,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе;
бюджетные кредиты – 0 тенге:
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15429,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15429,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 15429,7 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в бюджете сельского округа на 2025 год поступление текущих целевых трансфертов из районного бюджета в сумме 25928,0 тысяч тенге.
Распределение суммы текущего целевого трансферта определяется на основании решения акима Бершугирского сельского округа.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
|
Председатель Шалкарского районного маслихата |
Ж. Шамбалаев |
| Приложение к решению Шалкарского районного маслихата от 12 ноября 2025 года № 524 |
|
| Приложение 1 к решению Шалкарского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 379 |
Бюджет Бершугирского сельского округа на 2025 год
| Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
| | Класс | ||||
| | Подкласс | ||||
| | Наименование | ||||
| | | | I. Доходы | 105416,5 | |
| 1 | | | Налоговые поступления | 67622,9 | |
| | 01 | | Подоходный налог | 3524,5 | |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 3524,5 | |
| | 04 | | Налоги на собственность | 8616,7 | |
| | | 1 | Налоги на имущество | 81,0 | |
| | | 3 | Земельный налог | 508,0 | |
| | | 4 | Налог на транспортные средства | 7658,1 | |
| | | 5 | Единый земельный налог | 369,6 | |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 55481,7 | |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 55481,7 | |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 27,0 | |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 27,0 | |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 27,0 | |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 11784,6 | |
| | 03 | | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10569,9 | |
| | | 1 | Продажа земли | 10569,9 | |
| | | 2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 1214,7 | |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 25982,0 | |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25982,0 | |
| | | 3 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 25982,0 | |
| II. Затраты | 120846,2 | ||||
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 75831,6 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75831,6 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75831,6 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56282,0 |
| | | | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 19549,6 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45014,6 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 45014,6 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45014,6 |
| | | | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4672,7 |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунектов | 374,0 |
| | | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 39967,9 |
| | | | | III. Дефицит (профицит) бюджета | -15429,7 |
| | | | | IV. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 15429,7 |
| 8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 15429,7 |
| | 01 | | | Остатки бюджетных средств | 15429,7 |
| | | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15429,7 | |
