Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Хромтауского районного маслихата "Об утверждении бюджета города Хромтау на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 275 следующие изменения:
1) преамбулу указанного решения изложить в следующей редакции:
"В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:";
2) пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Хромтау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 106 429 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 665 610 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 438 819 тысяч тенге;
2) затраты – 3 426 394 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -319 965 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 319 965 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 319 965 тысяч тенге.".
3) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Хромтауского районного маслихата |
Э. Болатов |
Приложение к решению Хромтауского районного маслихата от 09 июля 2025 года № 332 |
|
Приложение 1 к решению Хромтауского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 275 |
Бюджет города Хромтау на 2025 год
130 Категория | сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 3 106 429 | |||
1 | Налоговые поступления | 665 610 | ||
01 | Подоходный налог | 426 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 426 000 | ||
04 | Налоги на собственность | 219 210 | ||
1 | Налоги на имущество | 10 000 | ||
3 | Земельный налог | 10 000 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 199 210 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 400 | ||
3 | Плата за пользование земельными участками | 20 000 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 400 | ||
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 000 | |
1 | Поступления от продажи земельных участков | 2 000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 438 819 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 438 819 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 2 438 819 |
Функциональная группа | сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3 426 394 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 426 394 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3 426 394 | |||
124 | Аппарат акима, города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158 962 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143 961 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 15 001 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 068 | |||
2 | Социальная помощь | 4 068 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 068 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 068 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 073 946 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 073 946 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 073 946 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 362 655 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 88 875 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 622 416 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 189 418 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 189 418 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 189 418 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 409 845 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 779 573 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджет | -319 965 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 319 965 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 319 965 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 319 965 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 319 965 |