Каргалинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каргалинского районного маслихата "Об утверждении Каргалинского районного бюджета на 2025-2027 годы" от 20 декабря 2024 года № 253 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Каргалинский районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 653 561 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 298 462 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 26 910 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 979 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 320 210 тысяч тенге;
2) затраты – 5 777 429,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -15 530 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 70 776 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 86 306 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -108 338,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 108 338,2 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 70 776 тысяч тенге;
погашение займов – 86 306,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 123 868,3 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Исполняющий обязанности председателя Каргалинского районного маслихата |
А. Балгазин |
Приложение к решению Каргалинского районного маслихата от 18 июля 2025 года № 346 |
|
Приложение 1 к решению Каргалинского районного маслихата от 20 декабря 2024 года № 253 |
Бюджет Каргалинского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 5653561,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1298462,0 | |||
1 | 01 | Подоходный налог | 676040,0 | ||
1 | 01 | 1 | Корпоративный подоходный налог | 42000,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 634040,0 | |
1 | 03 | Социальный налог | 381874,0 | ||
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 381874,0 | |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 230000,0 | ||
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 230000,0 | |
3 | Земельный налог | 0,0 | |||
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5611,0 | ||
1 | 05 | 2 | Акцизы | 900,0 | |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4711,0 | |
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4937,0 | ||
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 4937,0 | |
2 | Неналоговые поступления | 26910,0 | |||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 15243,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 15111,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 92,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 40,0 | |||
2 | 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 600,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 600,0 | |||
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 11067,0 | ||
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 11067,0 | |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7979,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7979,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7979,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 4320210,0 | |||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4320210,0 | ||
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 4320210,0 |
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 5777429,2 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 777096,0 | ||||
01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 378385,5 | |||
01 | 1 | 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 75490,7 | ||
01 | 1 | 112 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 56500,7 | |
003 | Капитальные расходы государственного органа | 18390,0 | ||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 600,0 | ||||
01 | 1 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 302894,8 | ||
01 | 1 | 122 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 225148,8 | |
003 | Капитальные расходы государственного органа | 23409,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 54337,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 43461,6 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 43461,6 | ||||
452 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 41298,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 161,0 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1064,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 938,6 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 39810,3 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 39810,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 39410,3 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 315438,6 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 42520,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 41435,0 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1085,1 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 272918,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 33752,4 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 238366,1 | ||||
02 | Оборона | 51792,9 | ||||
02 | 1 | Военные нужды | 3040,5 | |||
02 | 1 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3040,5 | ||
02 | 1 | 122 | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3040,5 | |
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 48752,4 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 48752,4 | ||||
122 | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 8413,4 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 40339,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1400,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 1400,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1400,0 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 1400,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 522545,5 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 76100,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 76100,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 76100,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 336620,9 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 336620,9 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 17478,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 60,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 155117,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся на дому | 60779,9 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 103186,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 109824,6 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 109824,6 | ||||
451 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 51927,7 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 471,0 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2348,1 | ||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 16242,0 | ||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 33035,8 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5800,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1053088,1 | ||||
07 | 1 | Жилищное хозяйство | 50200,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10100,0 | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 10100,0 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 40100,0 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 40100,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 952746,1 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 952746,1 | ||||
458 | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 121408,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 3729,4 | ||||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 6600,0 | ||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 821008,7 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 50142,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50142,0 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 50142,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 542808,9 | ||||
08 | 1 | Деятельность в области культуры | 262076,6 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 262076,6 | ||||
455 | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 262076,6 | |||
2 | Спорт | 6099,0 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 6099,0 | ||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2000,0 | ||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4099,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 172032,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 19087,0 | ||||
456 | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 19087,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 150790,0 | ||||
455 | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 149861,0 | |||
455 | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 929,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2155,0 | ||||
075 | Строительство сетей связи | 2155,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 102601,3 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 64906,1 | ||||
456 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 27188,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 34656,3 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 291,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2770,8 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 37695,2 | ||||
455 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 26844,0 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 1474,4 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9376,8 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51156,0 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 4984,0 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 4984,0 | ||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 4984,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 30321,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 30321,0 | ||||
463 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 27697,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1154,0 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1470,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 15851,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 15851,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 15851,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 45482,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 45482,0 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 45482,0 | ||||
466 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 27869,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 3173,0 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1000,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13440,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1541065,8 | ||||
12 | 1 | Автомобильный транспорт | 1541065,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1541065,8 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 635212,0 | ||||
458 | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 35000,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 48592,8 | ||||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 822261,0 | ||||
13 | Прочие | 730717,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 6181,0 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 6181,0 | ||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 6181,0 | ||||
9 | Прочие | 724536,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 27000,0 | ||||
452 | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 27000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 697536,0 | ||||
466 | 062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 583749,0 | |||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 113787,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 25639,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 25639,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 25639,0 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 25639,0 | ||||
15 | Трансферты | 434638,0 | ||||
1 | Трансферты | 434638,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 434638,0 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 12783,0 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 69832,0 | ||||
038 | Субвенции | 332952,0 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 19071,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | -15530,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 70776,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 70776,0 | ||||
10 | 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 70776,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 70776,0 | ||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 70776,0 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименования | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 86306,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 86306,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 86306,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
13 | Прочие | 0,0 | ||||
9 | Прочие | 0,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -108338,2 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 108338,2 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименования | |||||
7 | Поступления займов | 70776,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 70776,0 | |||
2 | Договоры займа | 70776,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
16 | Погашение займов | 86306,1 | ||||
16 | 1 | Погашение займов | 86306,1 | |||
16 | 1 | 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 86306,1 | ||
16 | 1 | 452 | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 86306,0 | |
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,1 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименования | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 123868,3 | |||
01 | 01 | Остатки бюджетных средств | 123868,3 | ||
16 | 1 | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 123868,3 |