Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата "Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 181 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206079) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Иргизский районный бюджет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 072 231,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 234 132,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 095 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 372 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 4 815 631,8 тысяча тенге;
2) затраты – 7 635 440,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 34 446 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 64 878 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 30 432 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 597 654,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 597 654,8 тысячи тенге;
поступление займов – 598 951 тысяча тенге;
погашение займов – 30 432,4 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 029 136,2 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:
21 015 тысяч тенге -на выплату государственной адресной социальной помощи;
59 607 тысяч тенге - на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
59 856 тысяч тенге - на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
1 073 059 тысяч тенге - на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
27 556 тысяч тенге - на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
24 568 тысяч тенге - на территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью;
30 284 тысячи тенге - на услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия;
138 400 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов:
162 982,5 тысячи тенге - на благоустройство населенных пунктов;
34 880 тысяч тенге - на капитальные расходы государственных органов;
10 583 тысячи тенге- на освещение улиц населенных пунктов;
4 637,4 тысячи тенге- на землеустроительные работы;
4 521 тысяча тенге – на поддержку культурно-досуговой работы на местном уровне;
1 101 тысяча тенге – на выплату заработной платы.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.";
дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
"10-1. Учесть в районном бюджете поступление займов для выкупа готового жилья для его последующего предоставления в аренду очередникам местного исполнительного органа на 2025 год за счет выпуска государственных ценных бумаг 534 073 тысячи тенге.
Распределение указанных сумм займов определяется на основании постановления акимата района.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
|
Председатель районного маслихата: |
М. Турымов |
| Приложение к решению районного маслихата от "4" ноября 2025 года № 265 |
|
| Приложение 1 к решению районного маслихата № 181 от 25 декабря 2024 года |
Иргизский районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма (тысяча тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 6 072 231,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 234 132,8 | ||
01 | Подоходный налог | 455 025,4 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 13 675 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 441 350,4 | ||
03 | Социальный налог | 443 830,4 | ||
1 | Социальный налог | 443 830,4 | ||
04 | Налоги на собственность | 322 413 | ||
1 | Налоги на имущество | 322 413 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 552 | ||
2 | Акцизы | 3 000 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 552 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 7 312 | ||
1 | Государственная пошлина | 7 312 | ||
2 | Неналоговые поступления | 13 095 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 646 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 455 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 191 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 5 449 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 5 449 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 372 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 372 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 372 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 815 631,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 11,8 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 11,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 815 620 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 815 620 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяча тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Затраты | 7 635 440,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 794 414,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 319 457,7 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 60 624,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 60 624,1 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 258 833,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 220 102 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 38 731,6 | |||
2 | Финансовая деятельность | 79 194,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 79 194,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 36 350,8 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 436 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 446,8 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 678,6 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 41 282,4 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 25 749 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 25 749 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 25 749 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 370 013,4 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 62 009,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 42 480,2 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 19 529 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 308 004,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 101 387,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 495,1 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 201 121,5 | |||
02 | Оборона | 174 478 | |||
1 | Военные нужды | 16 064 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 064 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 064 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 158 414 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 158 414 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 47 466,6 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 110 947,4 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 304 113,8 | |||
1 | Социальное обеспечение | 76 527 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 76 527 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 76 527 | |||
2 | Социальная помощь | 155 476 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 155 476 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 29 097 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 35 894 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 23 132 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 67 353 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 72 110,8 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 72 110,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 32 633 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 200 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 95 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 22 857 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 487 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 5 838,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 508 012,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 685 808 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 685 808 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 685 808 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 802 681,7 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 802 681,7 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 142 248,7 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 660 433 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 522,7 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 19 522,7 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 624,7 | |||
031 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 898 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 622 092,9 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 280 092 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 279 992 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 279 992 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения | 100 | |||
036 | Развитие объектов культуры | 100 | |||
2 | Cпорт | 11 885,6 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11 885,6 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 805 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10 080,6 | |||
3 | Информационное пространство | 208 940,3 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 21 880 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 21 880 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 182 597,4 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 182 360,7 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 236,7 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 462,9 | |||
075 | Строительство сетей связи | 4 462,9 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 121 175 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 91 519,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 26 464,3 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 62 866,9 | |||
006 | Капитальные расходы государственных органов | 79,6 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 109 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 29 655,2 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
22 634,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 521 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 63 108,5 | |||
6 | Земельные отношения | 37 561,9 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 37 561,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 31 827 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 433,9 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 4 224 | |||
| Капитальные расходы государственных органов |
| |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 25 546,6 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 25 546,6 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 25 546,6 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 100 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 100 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 100 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 100 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 565 814,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 565 814,3 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 565 814,3 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 428 621,6 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 46 700,2 | |||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 073 059 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 17 433,5 | |||
13 | Прочие | 572 037 | |||
9 | Прочие | 572 037 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 73 488 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 73 488 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения | 498 549 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 498 549 | |||
14 | Обслуживание долга | 45 101 | |||
1 | Обслуживание долга | 45 101 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 45 101 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 45 101 | |||
15 | Трансферты | 986 167,8 | |||
1 | Трансферты | 986 167,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 986 167,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 652 444 | |||
038 | Субвенции | 279 250 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджете за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 54 473,8 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 34 446 | ||||
Бюджетные кредиты | 64 878 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 64 878 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 64 878 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 64 878 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 64 878 | |||
Категория | Сумма (тысяча тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 30 432 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 30 432 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 30 432 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяча тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 597 654,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 597 654,8 | ||||
Категория | Сумма (тысяча тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступления займов | 598 951 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 598 951 | ||
2 | Договоры займа | 598 951 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяча тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 30 432,4 | |||
1 | Погашение займов | 30 432,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 30 432,4 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 30 432 | |||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,4 | |||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 029 136,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 029 136,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 029 136,2 | |||
