О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 "О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 15 июля 2025 года № 364/47-8

      Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 204897) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 816 269,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 877 173,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 50 532,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 401 005,4 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 34 487 558,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 44 225 766,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 16 994,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 238 230,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 221 236,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 426 491,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 426 491,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 238 230,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 222 339,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 410 600,4 тысяч тенге.";

      приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Целиноградского районного маслихата Л.Конарбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района Д.Сабырғали

      15 июля 2025 года

      Исполняющая обязанности
руководителя
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов
Целиноградского района"
А.Беркеева

  15 июля 2025 года
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 15 июля 2025 года
№ 364/47-8
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 271/35-8

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

40 816 269,0

1



Налоговые поступления

5 877 173,0


01


Подоходный налог

1 625 695,0



1

Корпоративный подоходный налог

675 967,0



2

Индивидуальный подоходный налог

949 728,0


03


Социальный налог

3 377 812,0



1

Социальный налог

3 377 812,0


04


Hалоги на собственность

751 347,0



1

Hалоги на имущество

751 347,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

75 505,0



2

Акцизы

6 421,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

52 666,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 418,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

46 814,0



1

Государственная пошлина

46 814,0

2



Неналоговые поступления

50 532,0


01


Доходы от государственной собственности

8 839,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8 620,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

219,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

462,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

462,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 783,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

1 783,0


06


Прочие неналоговые поступления

39 448,0



1

Прочие неналоговые поступления

39 448,0

3



Поступления от продажи основного капитала

401 005,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 937,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 937,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

386 068,4



1

Продажа земли

386 068,4

4



Поступления трансфертов

34 487 558,6


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1 174,7



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1 174,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 486 383,9



2

Трансферты из областного бюджета

34 486 383,9


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

44 225 766,4

01



Государственные услуги общего характера

1 133 375,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

54 246,5



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

54 246,5



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

0,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

394 441,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

394 441,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

478 636,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

81 456,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 100,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

400,0



015

Капитальные расходы государственного органа

9 632,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

384 048,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

170 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

170 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

36 051,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

36 051,5

02



Оборона

143 322,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

143 322,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

13 802,3



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

32 519,7



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

97 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

924 752,7


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

916 865,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

59 313,5



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

123 799,1



005

Государственная адресная социальная помощь

103 002,0



006

Оказание жилищной помощи

3 242,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

248 138,8



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 593,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

127 661,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

139 056,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

16 300,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

38 745,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

56 015,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 887,3



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

7 887,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 646 128,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 379 785,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

950 288,7



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

937 341,4



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

4 492 154,9


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

2 266 343,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

60 251,6



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

130 910,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

277 653,2



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

50 001,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

14 850,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

78 350,2



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

5 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 649 327,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 207 236,7


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

958 406,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

33 045,2



003

Поддержка культурно-досуговой работы

768 422,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

107 147,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

49 792,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

152 154,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

73 861,2



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

12 500,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

65 793,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

66 916,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

43 916,3



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

29 760,0



011

Развитие объектов культуры

29 760,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

7 205 975,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 205 975,6



009

Развитие теплоэнергетической системы

95 804,2



036

Развитие газотранспортной системы

7 110 171,4


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

0,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

269 452,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

149 800,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

149 800,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

49 085,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

48 095,6



006

Капитальные расходы государственного органа

990,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

66 550,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

66 550,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 016,1



010

Развитие объектов сельского хозяйства

4 016,1

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

154 958,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

59 181,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

59 181,4


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

95 777,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

37 194,5



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

58 583,0

 12



Транспорт и коммуникации

9 981 651,3


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 981 651,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

37 410,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

155 000,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

9 383 977,3



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

405 264,0

13



Прочие

11 932 082,5


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

220 934,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

220 934,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

106 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

106 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 994 264,7



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

999 040,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

995 224,7


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 610 883,8



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0



054

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 022 787,9



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

8 588 095,9

 14



Обслуживание долга

277 602,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

277 602,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

277 602,0

 15



Трансферты

2 349 228,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 349 228,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 886 602,3



007

Бюджетные изъятия

51 297,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

348 311,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

63 018,2




III. Чистое бюджетное кредитование

16 994,0




Бюджетные кредиты

238 230,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

238 230,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

238 230,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

238 230,0

5



Погашение бюджетных кредитов

221 236,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

221 236,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

221 236,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-3 426 491,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 426 491,4




Поступления займов

238 230,0

7



Поступления займов

238 230,0


 01


Внутренние государственные займы

238 230,0



2

Договоры займа

238 230,0




Погашение займов

222 339,0

16



Погашение займов

222 339,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

222 339,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

222 339,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 410 600,4


01


Остатки бюджетных средств

3 410 600,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 410 600,4

 
  Приложение 2 к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 15 июля 2025 года
№ 364/47-8
  Приложение 5 к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 271/35-8

Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

20 277 024,9

Целевые текущие трансферты, в том числе:

10 670 160,4

на выплату государственной адресной социальной помощи

25 300,0

на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

123 799,1

на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана

2 556,0

на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции

786,4

на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств

1 573,0

на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств

1 376,0

на социальную поддержку пожилых людей

24 948,4

на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

92 275,0

на создание и содержание центров по поддержке семей

16 300,0

на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

53 765,0

капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района

220 934,0

на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

9 369 973,6

на обеспечение льготного проезда

7 887,3

реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

устройство парковки с подъездной дорогой к Русской православной церкви по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ул. Гагарина 2А

45 166,7

функционирование систем водоснабжения и водоотведения

91 152,0

текущий ремонт центральной котельной села Акмол

50 000,0

благоустройство дворовых территорий в селе Родина

459 872,9

ремонт объектов коммунальной собственности

82 495,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

9 606 864,5

на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

281 553,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

299 779,0

на развитие теплоэнергетической системы

95 804,2

на развитие газотранспортной системы

6 477 387,0

на развитие объектов государственных органов

0,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 976 583,8

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

100 000,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

345 997,5

на развитие объектов культуры

29 760,0

 
  Приложение 3 к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 15 июля 2025 года
№ 364/47-8
  Приложение 6 к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 271/35-8

Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

13 804 044,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

13 804 044,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

381 084,0

на развитие газотранспортной системы

255 832,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 515 084,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

9 333 990,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 318 054,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.