Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 204897) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 816 269,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 877 173,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 50 532,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 401 005,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 34 487 558,6 тысяч тенге;
2) затраты – 44 225 766,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 16 994,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 238 230,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 221 236,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 426 491,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 426 491,4 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 238 230,0 тысяч тенге;
погашение займов – 222 339,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 410 600,4 тысяч тенге.";
приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Целиноградского районного маслихата | Л.Конарбаева |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Целиноградского района | Д.Сабырғали |
15 июля 2025 года
Исполняющая обязанности руководителя государственного учреждения "Отдел экономики и финансов Целиноградского района" |
А.Беркеева |
15 июля 2025 года | |
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 15 июля 2025 года № 364/47-8 |
|
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 |
Районный бюджет на 2025 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 40 816 269,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 877 173,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 625 695,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 675 967,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 949 728,0 | ||
03 | Социальный налог | 3 377 812,0 | ||
1 | Социальный налог | 3 377 812,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 751 347,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 751 347,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 75 505,0 | ||
2 | Акцизы | 6 421,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 52 666,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 418,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 46 814,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 46 814,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 50 532,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 839,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8 620,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 219,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 462,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 462,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 783,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 1 783,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 39 448,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 39 448,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 401 005,4 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 14 937,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 14 937,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 386 068,4 | ||
1 | Продажа земли | 386 068,4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 34 487 558,6 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1 174,7 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 174,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 486 383,9 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 34 486 383,9 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 44 225 766,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 133 375,5 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 54 246,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 54 246,5 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 394 441,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 394 441,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 478 636,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 81 456,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 100,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 400,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 9 632,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 384 048,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 170 000,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 170 000,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 36 051,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 36 051,5 | ||
02 | Оборона | 143 322,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 143 322,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 802,3 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 32 519,7 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 97 000,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 924 752,7 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 916 865,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 59 313,5 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 123 799,1 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 103 002,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 242,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 248 138,8 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 593,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 127 661,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 139 056,0 | ||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 16 300,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 38 745,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 56 015,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 887,3 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 7 887,3 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 646 128,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 379 785,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 950 288,7 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 937 341,4 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 4 492 154,9 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 2 266 343,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 60 251,6 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 130 910,0 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 277 653,2 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 50 001,0 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14 850,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 78 350,2 | ||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 5 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 649 327,2 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 207 236,7 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 958 406,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 33 045,2 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 768 422,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 107 147,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 49 792,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 152 154,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 73 861,2 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 12 500,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 65 793,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 66 916,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 43 916,3 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 000,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 15 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 29 760,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 29 760,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 7 205 975,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 205 975,6 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 95 804,2 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 7 110 171,4 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 0,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 0,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 269 452,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 149 800,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 149 800,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 49 085,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 48 095,6 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 990,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 66 550,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 66 550,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 016,1 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 4 016,1 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 154 958,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 59 181,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 59 181,4 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 95 777,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 37 194,5 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 58 583,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 981 651,3 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 981 651,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 37 410,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 155 000,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 9 383 977,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 405 264,0 | ||
13 | Прочие | 11 932 082,5 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 220 934,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 220 934,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 106 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 106 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 994 264,7 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 999 040,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 995 224,7 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 610 883,8 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | ||
054 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 022 787,9 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 8 588 095,9 | ||
14 | Обслуживание долга | 277 602,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 277 602,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 277 602,0 | ||
15 | Трансферты | 2 349 228,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 349 228,5 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 886 602,3 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 51 297,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 348 311,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 63 018,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 16 994,0 | |||
Бюджетные кредиты | 238 230,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 238 230,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 238 230,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 238 230,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 221 236,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 221 236,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 221 236,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 426 491,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 426 491,4 | |||
Поступления займов | 238 230,0 | |||
7 | Поступления займов | 238 230,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 238 230,0 | ||
2 | Договоры займа | 238 230,0 | ||
Погашение займов | 222 339,0 | |||
16 | Погашение займов | 222 339,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 222 339,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 222 339,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 410 600,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 410 600,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 410 600,4 |
Приложение 2 к решению Целиноградского районного маслихата от 15 июля 2025 года № 364/47-8 |
|
Приложение 5 к решению Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 20 277 024,9 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 10 670 160,4 |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 25 300,0 |
на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 123 799,1 |
на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 2 556,0 |
на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции | 786,4 |
на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств | 1 573,0 |
на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств | 1 376,0 |
на социальную поддержку пожилых людей | 24 948,4 |
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 92 275,0 |
на создание и содержание центров по поддержке семей | 16 300,0 |
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 53 765,0 |
капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района | 220 934,0 |
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 9 369 973,6 |
на обеспечение льготного проезда | 7 887,3 |
реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 |
устройство парковки с подъездной дорогой к Русской православной церкви по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ул. Гагарина 2А | 45 166,7 |
функционирование систем водоснабжения и водоотведения | 91 152,0 |
текущий ремонт центральной котельной села Акмол | 50 000,0 |
благоустройство дворовых территорий в селе Родина | 459 872,9 |
ремонт объектов коммунальной собственности | 82 495,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 9 606 864,5 |
на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 281 553,0 |
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 299 779,0 |
на развитие теплоэнергетической системы | 95 804,2 |
на развитие газотранспортной системы | 6 477 387,0 |
на развитие объектов государственных органов | 0,0 |
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 976 583,8 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 100 000,0 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 345 997,5 |
на развитие объектов культуры | 29 760,0 |
Приложение 3 к решению Целиноградского районного маслихата от 15 июля 2025 года № 364/47-8 |
|
Приложение 6 к решению Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 |
Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 13 804 044,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 13 804 044,0 |
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 381 084,0 |
на развитие газотранспортной системы | 255 832,0 |
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 515 084,0 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 9 333 990,0 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 318 054,0 |