О внесений изменений в решение Есильского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №8С-31/2 "О бюджетах города Есиль, поселка Красногорский, сел и сельских округов на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Есильского районного маслихата Акмолинской области от 12 декабря 2025 года № 8С-41/3

      В соответствии с пунктом 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Есильский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Есильского районного маслихата "О бюджетах города Есиль, поселка Красногорский, сел и сельских округов на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года №8С-31/2 следующие изменения:

      в пункте 1:

      подпункты 1) 2), 5), 6)изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 334405,1 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 228797 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 16,9 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5680,1 тысяча тенге;

      поступления трансфертов – 99911,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 382128,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета –(- 47722,9) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 47722,9 тысяч тенге".

      в пункте 3:

      подпункты 1) 2), 5), 6)изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 34671,1 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6202,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 192,5 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 28276,1 тысяча тенге;

      2) затраты – 34694,9 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета –(- 23,8) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 23,8 тысяч тенге".

      в пункте 4:

      подпункты 1), 2), 5), 6)изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 29392 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 14126 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 15266,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 32591,2 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-3199,2) тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3199,2 тысячи тенге".

      в пункте 6:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 32093 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 15322 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16771 тысяча тенге;

      2) затраты –32713,8 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-620,8) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджет – 620,8 тысяч тенге".

      в пункте 7:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 23601 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9393 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 138 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14070 тысяч тенге;

      2) затраты – 44958,5 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-21357,5) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 21357,5 тысяч тенге".

      в пункте 8:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 26012,2 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11114,2 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 38 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14860 тысяч тенге;

      2) затраты – 27432,8 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-1420,6) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1420,6 тысяч тенге".

      в пункте 10:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 61433,2 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 14262 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 471 тысяча тенге;

      поступления трансфертов – 46700,2 тысяча тенге;

      2) затраты – 68213,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-6779,8) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6779,8 тысяч тенге".

      в пункте 11:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 28172 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7323 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 20849 тысяч тенге;

      2) затраты – 35244,4 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-7072,4) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7072,4 тысяч тенге".

      в пункте 12:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 26947 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5392 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 21555 тысяч тенге;

      2) затраты – 31676,1 тысяча тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-4729,1) тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4729,1 тысяча тенге".

      в пункте 13:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      1) доходы – 44620,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11474 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 33146 тысяч тенге;

      2) затраты – 45357 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-737) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 737 тысяч тенге".

      в пункте 14:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      1) доходы – 39120,1 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 14242,4 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 168,6 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 24709,1 тысяча тенге;

      2) затраты – 40765,9 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-1645,8) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1645,8 тысяч тенге".

      в пункте 15:

      подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:

      "1) доходы – 24612,9 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8225 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 16387,9 тысяча тенге;

      2) затраты – 24848,7 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-235,8) тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 235,8 тысяч тенге".

      Приложение 1, 7, 10, 16, 19, 22, 28, 31, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Есильского районного маслихата А. Адильбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Есильского района

      _________________С. Балжанов

      12 декабря 2025 года

 
  Приложение 1
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 1
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет города Есиль на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

334405,1

1



Налоговые поступления

228797


01


Подоходный налог

142886



2

Индивидуальный подоходный налог

142886


04


Налоги на собственность

68465



1

Налоги на имущество

1282



3

Земельный налог

11550



4

Налог на транспортные средства

55633


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17446



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14636



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2810

2



Неналоговые поступления

16,9


06


Прочие неналоговые поступления

16,9



1

Прочие неналоговые поступления

16,9

3



Поступления от продажи основного капитала

5680,1


03


Продажа земли и нематериальных активов

5680,1



1

Продажа земли

5680,1

4



Поступления трансфертов

99911,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

99911,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

99911,1


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

382128

01




Государственные услуги общего характера

108627,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

108627,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108627,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108627,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

171299,8


3



Благоустройство населенных пунктов

171299,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

171299,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

45097,9




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

42394




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

350




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

83457,9

12




Транспорт и коммуникации

102200,6


1



Автомобильный транспорт

102200,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102200,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

38728,6




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

63472





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-47722,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

47722,9

 
  Приложение 2
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 7
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Бузулукского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

34671,1

1



Налоговые поступления

6202,5


01


Подоходный налог

1245,9



2

Индивидуальный подоходный налог

1245,9


04


Налоги на собственность

3076,1



1

Налоги на имущество

19



3

Земельный налог

547,3



4

Налог на транспортные средства

2399,1



5

Единый земельный налог

110,7


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1880,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1880,5

2



Неналоговые поступления

192,5


01


Доходы от государственной собственности

192,5



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

192,5

4



Поступления трансфертов

28276,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28276,1



3

Трансферты из районного (города областного
значения) бюджета

28276,1


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

34694,9

01




Государственные услуги общего характера

28299,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28299,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28299,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28299,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5795,1


3



Благоустройство населенных пунктов

5795,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5795,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3789




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2006




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,1

12




Транспорт и коммуникации

600


1



Автомобильный транспорт

600



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами






V. Дефицит (профицит) бюджета 

-23,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

23,8

 
  Приложение 3
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 10
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Двуреченского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

29392

1



Налоговые поступления

14126


01


Подоходный налог

2525,6



2

Индивидуальный подоходный налог

2525,6


04


Налоги на собственность

5696,4



1

Налоги на имущество

34,4



3

Земельный налог

150



4

Налог на транспортные средства

4758



5

Единый земельный налог

754


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5904



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5904

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

15266


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15266



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15266


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

32591,2

01




Государственные услуги общего характера

29392


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29392



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29392




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29392

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2199,2


3



Благоустройство населенных пунктов

2199,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2199,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2199,2

12




Транспорт и коммуникации

1000


1



Автомобильный транспорт

1000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-3199,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3199,2

 
  Приложение 4
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 16
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Зареченского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

32093

1



Налоговые поступления

15322


01


Подоходный налог

3512



2

Индивидуальный подоходный налог

3512


04


Налоги на собственность

6153



1

Налоги на имущество

22,3



3

Земельный налог

406,1



4

Налог на транспортные средства

4983,6



5

Единый земельный налог

741


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5657



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5657

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

16771


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16771



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16771


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

32713,8

01




Государственные услуги общего характера

28994


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28994



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28994




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28994

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3719,8


3



Благоустройство населенных пунктов

3719,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3719,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1065,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2654





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-620,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

620,8

 
  Приложение 5
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 19
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет села Знаменка на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

23601

1



Налоговые поступления

9393


01


Подоходный налог

945



2

Индивидуальный подоходный налог

945


04


Налоги на собственность

5381,5



1

Налоги на имущество

6,1



3

Земельный налог

114



4

Налог на транспортные средства

3061,4



5

Единый земельный налог

2200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3066,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3066,5

2



Неналоговые поступления

138


01


Доходы от государственной собственности

138



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

138

4



Поступления трансфертов

14070


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14070



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14070


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

44958,5

01




Государственные услуги общего характера

23105,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23105,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23105,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23105,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4116,9


3



Благоустройство населенных пунктов

4116,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4116,9




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4116,9

15




Трансферты

17736,2


01



Трансферты

17736,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17736,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

17736,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-21357,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

21357,5

 
  Приложение 6
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 22
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Интернационального сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

26012,2

1



Налоговые поступления

11114,2


01


Подоходный налог

170



2

Индивидуальный подоходный налог

170


04


Налоги на собственность

4205,2



1

Налоги на имущество

11



3

Земельный налог

12



4

Налог на транспортные средства

3015



5

Единый земельный налог

1167,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6739



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6739

2



Неналоговые поступления

38


01


Доходы от государственной собственности

38



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38

4



Поступления трансфертов

14860


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14860



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14860


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

27432,8

01




Государственные услуги общего характера

25913,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25913,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25913,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25913,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1519,5


3



Благоустройство населенных пунктов

1519,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1519,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1019,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-1420,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1420,6

 
  Приложение 7
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 28
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Красивинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

61433,2

1



Налоговые поступления

14262


01


Подоходный налог

1599



2

Индивидуальный подоходный налог

1599


04


Налоги на собственность

6066



1

Налоги на имущество

19



3

Земельный налог

149



4

Налог на транспортные средства

3190



5

Единый земельный налог

2708


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6597



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6597

2



Неналоговые поступления

471


01


Доходы от государственной собственности

471



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

471

4



Поступления трансфертов

46700,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46700,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

46700,2


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

68213

01




Государственные услуги общего характера

50176,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50176,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50176,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского

49705




022

Капитальные расходы государственного органа

471,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14092


3



Благоустройство населенных пунктов

14092



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14092




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10768




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3324

12




Транспорт и коммуникации

3944,6


1



Автомобильный транспорт

3944,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3944,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3944,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-6779,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6779,8

 
  Приложение 8
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 31
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет поселка Красногорский на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

28172

1



Налоговые поступления

7323


01


Подоходный налог

800



2

Индивидуальный подоходный налог

800


04


Налоги на собственность

3818



1

Налоги на имущество

9



3

Земельный налог

23



4

Налог на транспортные средства

2134



5

Единый земельный налог

1652


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2705



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2705

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

20849


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20849



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20849


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

35244,4

01




Государственные услуги общего характера

26145


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26145



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26145




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26145

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5317,3


3



Благоустройство населенных пунктов

5317,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5317,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1133,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4184,2

12




Транспорт и коммуникации

3782,1


1



Автомобильный транспорт

3782,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3782,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3782




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-7072,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7072,4

 
  Приложение 9
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 34
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет села Московское на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

26947

1



Налоговые поступления

5392


01


Подоходный налог

790



2

Индивидуальный подоходный налог

790


04


Налоги на собственность

2433



1

Налоги на имущество

5



3

Земельный налог

50



4

Налог на транспортные средства

952



5

Единый земельный налог

1426


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2169



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2169

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

21555


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21555



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21555


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

31676,1

01




Государственные услуги общего характера

22986


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22986



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22986




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22986

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7990,1


3



Благоустройство населенных пунктов

7990,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7990,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3885,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3855

12




Транспорт и коммуникации

700


1



Автомобильный транспорт

700



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

700











III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-4729,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4729,1

 
  Приложение 10
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 37
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет села Орловка на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

44620

1



Налоговые поступления

11474


01


Подоходный налог

83,3



2

Индивидуальный подоходный налог

83,3


04


Налоги на собственность

2200,7



1

Налоги на имущество

4,4



3

Земельный налог

0



4

Налог на транспортные средства

1461,3



5

Единый земельный налог

735


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9190



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9190

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

33146


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33146



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33146


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

45357

01




Государственные услуги общего характера

29620


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29620



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29620




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29620

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

737


3



Благоустройство населенных пунктов

737



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

737




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

737

12




Транспорт и коммуникации

15000


1



Автомобильный транспорт

15000



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15000




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15000





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-737





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

737

 
  Приложение 11
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 40
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Свободненского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

39120,1

1



Налоговые поступления

14242,4


01


Подоходный налог

1850,9



2

Индивидуальный подоходный налог

1850,9


04


Налоги на собственность

5070,2



1

Налоги на имущество

28,1



3

Земельный налог

110



4

Налог на транспортные средства

4339,8



5

Единый земельный налог

592,3


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7321,3



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7321,3

2



Неналоговые поступления

168,6


01


Доходы от государственной собственности

168,6



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

168,6

4



Поступления трансфертов

24709,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24709,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24709,1


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

40765,9

01




Государственные услуги общего характера

37230,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37230,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37230,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37230,6

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2159,6


3



Благоустройство населенных пунктов

2159,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2159,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

217,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1942,4

12




Транспорт и коммуникации

1375,7


1



Автомобильный транспорт

1375,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1375,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1375,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-1645,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1645,8

 
  Приложение 12
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
  Приложение 43
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2

Бюджет Юбилейного сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

24612,9

1



Налоговые поступления

8225


01


Подоходный налог

722



2

Индивидуальный подоходный налог

722


04


Налоги на собственность

1932



1

Налоги на имущество

14



3

Земельный налог

12



4

Налог на транспортные средства

1906


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5571



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5571

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

16387,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16387,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16387,9


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

24848,7

01




Государственные услуги общего характера

22768,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22767,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22767,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22767,9

12




Транспорт и коммуникации

2080,8


1



Автомобильный транспорт

2080,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2080,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2080,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профицит) бюджета 

-235,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

235,8


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.