О внесении изменений в решение Степногорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 "О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Степногорского городского маслихата Акмолинской области от 26 июня 2025 года № 8С-23/3

      Степногорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Степногорского городского маслихата "О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Аксу на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 148 008,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 22 982 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 7 643,2 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 117 213,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 148 479,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 471,1 тысяча тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 471,1 тысяча тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет поселка Бестобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 207 531,4 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 47 290,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 160 171,1 тысяча тенге;

      2) затраты – 212 451,3 тысяча тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 4 919,9 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 919,9 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет поселка Заводской на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 135 611 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 31 013,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 015 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2,5 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 103 580,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 137 023,1 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 412,1 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 412,1 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет поселка Шантобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 210 127,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 13 783,8 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 1 400 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 194 943,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 211 083,7 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 956 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 956 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет села Карабулак на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 116 321,4 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 10 479,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 125 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 39,6 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 104 677,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 116 504,9 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 183,5 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 183,5 тысячи тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет села Изобильное на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 137 772,5 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 518,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 136 084,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 137 861,3 тысяча тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 88,8 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88,8 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет села Кырык кудык на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 237 704,1 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 964 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 1 000 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 232 740,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 238 108,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 404,5 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 404,5 тысячи тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Богенбайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 169 089,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 597 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 166 492,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 169 352,2 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 262,3 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 262,3 тысячи тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Степногорского городского маслихата О.Джагпаров

 
  Приложение 1 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 1 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Аксу на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

148 008,5

1



Налоговые поступления

22 982


01


Подоходный налог

8 100



2

Индивидуальный подоходный налог

8 100


04


Налоги на собственность

14 567



1

Налоги на имущество

240



3

Земельный налог

2 192



4

Налог на транспортные средства

12 135


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

315



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

315

2



Неналоговые поступления

170


01


Доходы от государственной собственности

170



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170

3



Поступления от продажи основного капитала

7 643,2


03


Продажа земли и нематериальных активов

7 643,2



1

Продажа земли

7 643,2

4



Поступления трансфертов

117 213,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

117 213,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

117 213,3


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

148 479,6

01




Государственные услуги общего характера

71 226,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

71 226,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 226,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 464,8




022

Капитальные расходы государственного органа

762

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

39 130,1


3



Благоустройство населенных пунктов

39 130,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 130,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 326




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 800




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 004,1

12




Транспорт и коммуникации

38 121,7


1



Автомобильный транспорт

38 121,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 121,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

37 607,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

514,5

15




Трансферты

1


1



Трансферты

1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-471,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

471,1

 
  Приложение 2 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 4 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Бестобе на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

207 531,4

1



Налоговые поступления

47 290,3


01


Подоходный налог

16 500



2

Индивидуальный подоходный налог

16 500


04


Налоги на собственность

30 222,3



1

Налоги на имущество

346,6



3

Земельный налог

210,7



4

Налог на транспортные средства

29 665


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

568



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

568

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

70



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

70

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

160 171,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

160 171,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

160 171,1


Функциональная группа

сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

212 451,3

01




Государственные услуги общего характера

60 796,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 796,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 796,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 796,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

57 845,8


3



Благоустройство населенных пунктов

57 845,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 845,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

45 589,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 256,6

12




Транспорт и коммуникации

93 808,1


1



Автомобильный транспорт

93 808,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 808,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

85 808,1

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 919,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 919,9

 
  Приложение 3 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 7 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Заводской на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

135 611

1



Налоговые поступления

31 013,4


01


Подоходный налог

15 800



2

Индивидуальный подоходный налог

15 800


04


Налоги на собственность

15 205,5



1

Налоги на имущество

240



3

Земельный налог

145,5



4

Налог на транспортные средства

14 820


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7,9



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7,9

2



Неналоговые поступления

1 015


01


Доходы от государственной собственности

1 015



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 015

3



Поступления от продажи основного капитала

2,5


03


Продажа земли и нематериальных активов

2,5



2

Продажа нематериальных активов

2,5

4



Поступления трансфертов

103 580,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

103 580,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

103 580,1


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

137 023,1

01




Государственные услуги общего характера

55 941,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

55 941,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 941,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 655,3




022

Капитальные расходы государственного органа

286

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 275,5


3



Благоустройство населенных пунктов

24 275,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 275,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 774,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 999,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 501,5

12




Транспорт и коммуникации

56 806


1



Автомобильный транспорт

56 806



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 806




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

55 506,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 299,2

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 412,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 412,1

 
  Приложение 4 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 10 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Шантобе на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

210 127,7

1



Налоговые поступления

13 783,8


01


Подоходный налог

6 160



2

Индивидуальный подоходный налог

6 160


04


Налоги на собственность

7 619,8



1

Налоги на имущество

151



3

Земельный налог

47,3



4

Налог на транспортные средства

7 414,3



5

Единый земельный налог

7,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4

2



Неналоговые поступления

1 400


01


Доходы от государственной собственности

1 400



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 400

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

194 943,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

194 943,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

194 943,9


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

211 083,7

01




Государственные услуги общего характера

75 933,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

75 933,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 933,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

71 316,1




022

Капитальные расходы государственного органа

4 617,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 321


3



Благоустройство населенных пунктов

4 321



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 321




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 815




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

885,8




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

382




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 238,2

12




Транспорт и коммуникации

130 828,8


1



Автомобильный транспорт

130 828,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 828,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 760,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

124 068

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-956





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

956

 
  Приложение 5 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 13 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет села Карабулак на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

116 321,4

1



Налоговые поступления

10 479,6


01


Подоходный налог

5 000



2

Индивидуальный подоходный налог

5 000


04


Налоги на собственность

4 494,6



1

Налоги на имущество

85,6



3

Земельный налог

4



4

Налог на транспортные средства

4 245



5

Единый земельный налог

160


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

985



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

985

2



Неналоговые поступления

1 125


01


Доходы от государственной собственности

1 125



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 125

3



Поступления от продажи основного капитала

39,6


03


Продажа земли и нематериальных активов

39,6



1

Продажа земли

39,6

4



Поступления трансфертов

104 677,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

104 677,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

104 677,2


Функциональная группа

сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

116 504,9

01




Государственные услуги общего характера

48 976,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48 976,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 976,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

48 408,4




022

Капитальные расходы государственного органа

567,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

64 792,7


3



Благоустройство населенных пунктов

64 792,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 792,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 760,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

61 032

12




Транспорт и коммуникации

2 735,8


1



Автомобильный транспорт

2 735,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 735,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 785,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

950

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-183,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

183,5

 
  Приложение 6 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 16 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет села Изобильное на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

137 772,5

1



Налоговые поступления

1 518,4


01


Подоходный налог

290



2

Индивидуальный подоходный налог

290


04


Налоги на собственность

1 227



1

Налоги на имущество

7



3

Земельный налог

3



4

Налог на транспортные средства

1 217


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1,4



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1,4

2



Неналоговые поступления

170


01


Доходы от государственной собственности

170



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

136 084,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

136 084,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

136 084,1


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

137 861,3

01




Государственные услуги общего характера

57 897


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57 897



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 897




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

57 862




022

Капитальные расходы государственного органа

35

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

76 834,8


3



Благоустройство населенных пунктов

76 834,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 834,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 931,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 999,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

41 904

12




Транспорт и коммуникации

3 129,2


1



Автомобильный транспорт

3 129,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 129,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 129,2

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-88,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

88,8

 
  Приложение 7 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 19 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет села Кырык кудык на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

237 704,1

1



Налоговые поступления

3 964


01


Подоходный налог

1 275



2

Индивидуальный подоходный налог

1 275


04


Налоги на собственность

2 239



1

Налоги на имущество

10



3

Земельный налог

3



4

Налог на транспортные средства

2 226


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

450



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

450

2



Неналоговые поступления

1 000


01


Доходы от государственной собственности

1 000



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 000

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

232 740,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

232 740,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

232 740,1


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

238 108,6

01




Государственные услуги общего характера

90 303,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

90 303,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 303,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 901,4




022

Капитальные расходы государственного органа

402

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

40 169


3



Благоустройство населенных пунктов

40 169



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 169




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 134




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 200




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24 835

12




Транспорт и коммуникации

107 286


1



Автомобильный транспорт

107 286



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107 286




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13 500




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

93 786

15




Трансферты

350,2


1



Трансферты

350,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

350,2





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-404,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

404,5

 
  Приложение 8 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 22 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет Богенбайского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

169 089,9

1



Налоговые поступления

2 597


01


Подоходный налог

148,2



2

Индивидуальный подоходный налог

148,2


04


Налоги на собственность

1 789



1

Налоги на имущество

45



3

Земельный налог

32,3



4

Налог на транспортные средства

1 696,7



5

Единый земельный налог

15


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

659,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

659,8

2



Неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

166 492,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

166 492,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

166 492,9


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

169 352,2

01




Государственные услуги общего характера

51 208


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51 208



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 208




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

50 553




022

Капитальные расходы государственного органа

655

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

35 942,6


3



Благоустройство населенных пунктов

35 942,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 942,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 942,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12




Транспорт и коммуникации

82 200,8


1



Автомобильный транспорт

82 200,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 200,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

78 200,8

15




Трансферты

0,8


1



Трансферты

0,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-262,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

262,3

 
  Приложение 9 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 25 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Целевые текущие трансферты из бюджета города на 2025 год

Администратор бюджетных программ

Наименование

Сумма
тысяч тенге

1

2

3


Трансферты

947 543,7

Аппарат акима поселка Аксу

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

94

На установку пункта временного размещения животных

3 000

На установку контейнерных площадок

5 500

На ликвидацию стихийных свалок

5 000

На текущий ремонт дорог (подсыпка)

6 000

На дополнительную единицу методиста

2 021,7

На командировочные расходы

514,1

На приобретение хозяйственных товаров

41,7

На оплату коммунальных услуг

200

На техническое обслуживание автотранспорта

150

На услуги по обработке документов (архив)

376

На кронирование деревьев

1 600

На устройство детской площадки

14 846

На приобретение ноутбука

390

На приобретение газонокосилки

268

На приобретение тележки хозяйственной

20

На приобретение телефона

27

На ямочный ремонт дорог

25 000

На текущий ремонт уличного освещения

3 633,8

На изготовление и установку резиновых искусственных дорожных неровностей

2 150

Аппарат акима поселка Бестобе

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

86

На средний ремонт дорог

80 929,8

На текущий ремонт линий освещения

20 000

На ликвидацию стихийных свалок

8 000

На благоустройство детской площадки

2 656,6

На текущий ремонт освещения

18 459,4

На оплату коммунальных услуг

1 000

На обслуживание линий освещения

2 500

На услуги по проведению ведомственной экспертизы для среднего ремонта улиц населенных пунктов

514,5

На услуги по проведению ведомственной экспертизы на текущий ремонт тротуаров

514,5

На услуги по техническому надзору на средний ремонт внутрипоселковых дорог

3 849,3

На восполнение затрат

5 588

Аппарат акима поселка Заводской

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

69

На установку опор освещения

11 111,2

На текущий ямочный ремонт дорог

5 500

На разработку проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог

1 299,2

Выходное пособие по сокращению штатной численности

982,2

На техническое обслуживание автотранспорта

140

На замену элемента питания на тепловычислителе

12

На изготовление баннера на стойке

18

На оформление правоустанавливающих документов на земельные участки

1 590,7

На командировочные расходы

137,3

На уличное освещение

800

На услуги по проведению полномасштабной профилактической дизенсекционной обработки водоемов и растительности на территории поселка

714

На вывоз строительного мусора с бывшей территории воинской части

7 285,8

На полив зеленых насаждений

1 100

На работы по нанесению горизонтальной разметки

3 980

На приобретение телефонного аппарата

36

На восполнение затрат

5 238,7

На приобретение государственного герба РК (уличный) d 1000 mm

250

На текущий ремонт дорог внутри поселка Заводской

45 000

Аппарат акима поселка Шантобе

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

69

На средний ремонт асфальтового покрытия дорог 1-микрорайон - 0-0,744 км, улица Кирова 0-0,632 км, улица Советская 0-1,128 км, улица Горького 0-0,193 км, улица Спортивная 0-0,2 км поселка Шантобе Акмолинской области

121 000

На оплату коммунальных услуг

3 376,2

На оказание услуг противопожарной охраны пожарного поста

5 000

На изготовление и установку дорожных знаков и искусственной неровности

445,8

На приобретение веб-камеры

27,6

На содержание внештатных работников пожарного поста

4 350

На восполнение затрат

4 732,3

На приобретение противопожарного оборудования и снаряжения для пожарного поста

3 000

На приобретение уличных светильников

1 000

На разработку технической документации и проведение ведомственной экспертизы

1 568

На технический надзор на средний ремонт дорог

1 500

Аппарат акима села Карабулак

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

88

На разработку проектно-сметной документации

950

На ликвидацию стихийных свалок

2 000

На командировочные расходы

270,4

На восполнение затрат

375

На услуги по обработке документов (архив)

281,9

На услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

168

На оплату услуг "Универсальный номер"

125,8

На установку многофункциональной площадки

61 000

На приобретение противопожарного оборудования

567,8

На восполнение затрат

3 948,3

Аппарат акима села Изобильное

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

78

На текущий ремонт административного здания акимата

20 973

На текущий ремонт линий освещения

10 000

На обслуживание линий освещения

5 000

На ликвидацию стихийных свалок

3 999,6

На установку металлического цветочного ограждения

6 904

На текущий ямочный ремонт дорог

879,2

Материальная помощь главному специалисту

192,3

На командировочные расходы

566,1

На работы по текущему ремонту уличного освещения

15 331,2

На восполнение затрат

4 411,7

На устройство многофункциональной площадки

35 000

Аппарат акима села Кырык кудык

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

43

На работы по внешнему электроснабжению здания акимата

20 000

На текущий ремонт уличного освещения

1 134

На установку малых архитектурных форм

1 915

На установку беговой дорожки

21 300

На вывоз мусора

10 000

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" на средний ремонт покрытия улиц села Кырык кудык города Степногорск

93 283

На командировочные расходы

985

На ремонт здания акимата для размещения в нем сервисного акимата

19 979,1

На изготовление 5 земельных актов

1 833,6

На услуги по обработке документов (архив)

291,8

На текущий ремонт пожарного поста в селе Кырык кудык

11 199,8

На разработку проектно-сметной документации на установку электрокотла

500

На текущий ремонт улиц (отсыпка дорог гравийно-песчаной смесью)

7 000

На приобретение мотопомпы

357

На восполнение затрат

3 729,8

На установку резиновых искусственных неровностей

500

Аппарат Богенбайского сельского округа

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

67

На текущий ремонт уличного освещения в селе Байконыс

15 000

На коммунальные расходы

16 000

На средний ремонт покрытия улиц села Байконыс

44 200,9

На вывоз мусора в селе Байконыс

934,1

На вывоз мусора в селе Богенбай

4 008,5

На командировочные расходы

1 000,1

На текущий ремонт уличного освещения в селе Богенбай

15 000

На приобретение противопожарного оборудования

635

На приобретение мобильного кнопочного телефона (2 штуки)

20

На средний ремонт дорог села Богенбай

33 999,9

На восполнение затрат

3 253,4


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.