О внесении изменений в решение Степногорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 "О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы"

Решение Степногорского городского маслихата Акмолинской области от 26 июня 2025 года № 8С-23/3

      Степногорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Степногорского городского маслихата "О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Аксу на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 148 008,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 22 982 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 7 643,2 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 117 213,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 148 479,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 471,1 тысяча тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 471,1 тысяча тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет поселка Бестобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 207 531,4 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 47 290,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 160 171,1 тысяча тенге;

      2) затраты – 212 451,3 тысяча тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 4 919,9 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 919,9 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет поселка Заводской на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 135 611 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 31 013,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 015 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2,5 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 103 580,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 137 023,1 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 412,1 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 412,1 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет поселка Шантобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 210 127,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 13 783,8 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 1 400 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 194 943,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 211 083,7 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 956 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 956 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет села Карабулак на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 116 321,4 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 10 479,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 125 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 39,6 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 104 677,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 116 504,9 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 183,5 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 183,5 тысячи тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет села Изобильное на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 137 772,5 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 518,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 136 084,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 137 861,3 тысяча тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 88,8 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88,8 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет села Кырык кудык на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 237 704,1 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 964 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 1 000 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 232 740,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 238 108,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 404,5 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 404,5 тысячи тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Богенбайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 169 089,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 597 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 166 492,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 169 352,2 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 262,3 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 262,3 тысячи тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Степногорского городского маслихата О.Джагпаров

 
  Приложение 1 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 1 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Аксу на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

148 008,5

1



Налоговые поступления

22 982


01


Подоходный налог

8 100



2

Индивидуальный подоходный налог

8 100


04


Налоги на собственность

14 567



1

Налоги на имущество

240



3

Земельный налог

2 192



4

Налог на транспортные средства

12 135


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

315



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

315

2



Неналоговые поступления

170


01


Доходы от государственной собственности

170



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170

3



Поступления от продажи основного капитала

7 643,2


03


Продажа земли и нематериальных активов

7 643,2



1

Продажа земли

7 643,2

4



Поступления трансфертов

117 213,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

117 213,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

117 213,3


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

148 479,6

01




Государственные услуги общего характера

71 226,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

71 226,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 226,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 464,8




022

Капитальные расходы государственного органа

762

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

39 130,1


3



Благоустройство населенных пунктов

39 130,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 130,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 326




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 800




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 004,1

12




Транспорт и коммуникации

38 121,7


1



Автомобильный транспорт

38 121,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 121,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

37 607,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

514,5

15




Трансферты

1


1



Трансферты

1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-471,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

471,1

 
  Приложение 2 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 4 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Бестобе на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

207 531,4

1



Налоговые поступления

47 290,3


01


Подоходный налог

16 500



2

Индивидуальный подоходный налог

16 500


04


Налоги на собственность

30 222,3



1

Налоги на имущество

346,6



3

Земельный налог

210,7



4

Налог на транспортные средства

29 665


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

568



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

568

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

70



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

70

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

160 171,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

160 171,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

160 171,1


Функциональная группа

сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

212 451,3

01




Государственные услуги общего характера

60 796,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 796,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 796,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 796,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

57 845,8


3



Благоустройство населенных пунктов

57 845,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 845,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

45 589,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 256,6

12




Транспорт и коммуникации

93 808,1


1



Автомобильный транспорт

93 808,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

93 808,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

85 808,1

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 919,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 919,9

 
  Приложение 3 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 7 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Заводской на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

135 611

1



Налоговые поступления

31 013,4


01


Подоходный налог

15 800



2

Индивидуальный подоходный налог

15 800


04


Налоги на собственность

15 205,5



1

Налоги на имущество

240



3

Земельный налог

145,5



4

Налог на транспортные средства

14 820


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7,9



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7,9

2



Неналоговые поступления

1 015


01


Доходы от государственной собственности

1 015



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 015

3



Поступления от продажи основного капитала

2,5


03


Продажа земли и нематериальных активов

2,5



2

Продажа нематериальных активов

2,5

4



Поступления трансфертов

103 580,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

103 580,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

103 580,1


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

137 023,1

01




Государственные услуги общего характера

55 941,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

55 941,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 941,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 655,3




022

Капитальные расходы государственного органа

286

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 275,5


3



Благоустройство населенных пунктов

24 275,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 275,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

12 774,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 999,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 501,5

12




Транспорт и коммуникации

56 806


1



Автомобильный транспорт

56 806



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 806




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

55 506,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 299,2

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 412,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 412,1

 
  Приложение 4 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 10 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Шантобе на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

210 127,7

1



Налоговые поступления

13 783,8


01


Подоходный налог

6 160



2

Индивидуальный подоходный налог

6 160


04


Налоги на собственность

7 619,8



1

Налоги на имущество

151



3

Земельный налог

47,3



4

Налог на транспортные средства

7 414,3



5

Единый земельный налог

7,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4

2



Неналоговые поступления

1 400


01


Доходы от государственной собственности

1 400



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 400

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

194 943,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

194 943,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

194 943,9


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

211 083,7

01




Государственные услуги общего характера

75 933,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

75 933,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 933,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

71 316,1




022

Капитальные расходы государственного органа

4 617,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 321


3



Благоустройство населенных пунктов

4 321



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 321




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 815




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

885,8




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

382




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 238,2

12




Транспорт и коммуникации

130 828,8


1



Автомобильный транспорт

130 828,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 828,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 760,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

124 068

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-956





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

956

 
  Приложение 5 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 13 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет села Карабулак на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

116 321,4

1



Налоговые поступления

10 479,6


01


Подоходный налог

5 000



2

Индивидуальный подоходный налог

5 000


04


Налоги на собственность

4 494,6



1

Налоги на имущество

85,6



3

Земельный налог

4



4

Налог на транспортные средства

4 245



5

Единый земельный налог

160


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

985



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

985

2



Неналоговые поступления

1 125


01


Доходы от государственной собственности

1 125



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 125

3



Поступления от продажи основного капитала

39,6


03


Продажа земли и нематериальных активов

39,6



1

Продажа земли

39,6

4



Поступления трансфертов

104 677,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

104 677,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

104 677,2


Функциональная группа

сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

116 504,9

01




Государственные услуги общего характера

48 976,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48 976,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 976,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

48 408,4




022

Капитальные расходы государственного органа

567,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

64 792,7


3



Благоустройство населенных пунктов

64 792,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 792,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 760,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

61 032

12




Транспорт и коммуникации

2 735,8


1



Автомобильный транспорт

2 735,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 735,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 785,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

950

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-183,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

183,5

 
  Приложение 6 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 16 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет села Изобильное на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

137 772,5

1



Налоговые поступления

1 518,4


01


Подоходный налог

290



2

Индивидуальный подоходный налог

290


04


Налоги на собственность

1 227



1

Налоги на имущество

7



3

Земельный налог

3



4

Налог на транспортные средства

1 217


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1,4



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1,4

2



Неналоговые поступления

170


01


Доходы от государственной собственности

170



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

136 084,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

136 084,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

136 084,1


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

137 861,3

01




Государственные услуги общего характера

57 897


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57 897



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 897




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

57 862




022

Капитальные расходы государственного органа

35

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

76 834,8


3



Благоустройство населенных пунктов

76 834,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 834,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 931,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 999,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

41 904

12




Транспорт и коммуникации

3 129,2


1



Автомобильный транспорт

3 129,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 129,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 129,2

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-88,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

88,8

 
  Приложение 7 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 19 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет села Кырык кудык на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

237 704,1

1



Налоговые поступления

3 964


01


Подоходный налог

1 275



2

Индивидуальный подоходный налог

1 275


04


Налоги на собственность

2 239



1

Налоги на имущество

10



3

Земельный налог

3



4

Налог на транспортные средства

2 226


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

450



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

450

2



Неналоговые поступления

1 000


01


Доходы от государственной собственности

1 000



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 000

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

232 740,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

232 740,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

232 740,1


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

238 108,6

01




Государственные услуги общего характера

90 303,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

90 303,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 303,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 901,4




022

Капитальные расходы государственного органа

402

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

40 169


3



Благоустройство населенных пунктов

40 169



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 169




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 134




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 200




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24 835

12




Транспорт и коммуникации

107 286


1



Автомобильный транспорт

107 286



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107 286




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13 500




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

93 786

15




Трансферты

350,2


1



Трансферты

350,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

350,2





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-404,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

404,5

 
  Приложение 8 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 22 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет Богенбайского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

169 089,9

1



Налоговые поступления

2 597


01


Подоходный налог

148,2



2

Индивидуальный подоходный налог

148,2


04


Налоги на собственность

1 789



1

Налоги на имущество

45



3

Земельный налог

32,3



4

Налог на транспортные средства

1 696,7



5

Единый земельный налог

15


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

659,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

659,8

2



Неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

166 492,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

166 492,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

166 492,9


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

169 352,2

01




Государственные услуги общего характера

51 208


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51 208



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 208




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

50 553




022

Капитальные расходы государственного органа

655

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

35 942,6


3



Благоустройство населенных пунктов

35 942,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 942,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 942,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12




Транспорт и коммуникации

82 200,8


1



Автомобильный транспорт

82 200,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 200,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

78 200,8

15




Трансферты

0,8


1



Трансферты

0,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-262,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

262,3

 
  Приложение 9 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С-23/3
  Приложение 25 к решению
Степногорского городского
маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Целевые текущие трансферты из бюджета города на 2025 год

Администратор бюджетных программ

Наименование

Сумма
тысяч тенге

1

2

3


Трансферты

947 543,7

Аппарат акима поселка Аксу

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

94

На установку пункта временного размещения животных

3 000

На установку контейнерных площадок

5 500

На ликвидацию стихийных свалок

5 000

На текущий ремонт дорог (подсыпка)

6 000

На дополнительную единицу методиста

2 021,7

На командировочные расходы

514,1

На приобретение хозяйственных товаров

41,7

На оплату коммунальных услуг

200

На техническое обслуживание автотранспорта

150

На услуги по обработке документов (архив)

376

На кронирование деревьев

1 600

На устройство детской площадки

14 846

На приобретение ноутбука

390

На приобретение газонокосилки

268

На приобретение тележки хозяйственной

20

На приобретение телефона

27

На ямочный ремонт дорог

25 000

На текущий ремонт уличного освещения

3 633,8

На изготовление и установку резиновых искусственных дорожных неровностей

2 150

Аппарат акима поселка Бестобе

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

86

На средний ремонт дорог

80 929,8

На текущий ремонт линий освещения

20 000

На ликвидацию стихийных свалок

8 000

На благоустройство детской площадки

2 656,6

На текущий ремонт освещения

18 459,4

На оплату коммунальных услуг

1 000

На обслуживание линий освещения

2 500

На услуги по проведению ведомственной экспертизы для среднего ремонта улиц населенных пунктов

514,5

На услуги по проведению ведомственной экспертизы на текущий ремонт тротуаров

514,5

На услуги по техническому надзору на средний ремонт внутрипоселковых дорог

3 849,3

На восполнение затрат

5 588

Аппарат акима поселка Заводской

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

69

На установку опор освещения

11 111,2

На текущий ямочный ремонт дорог

5 500

На разработку проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог

1 299,2

Выходное пособие по сокращению штатной численности

982,2

На техническое обслуживание автотранспорта

140

На замену элемента питания на тепловычислителе

12

На изготовление баннера на стойке

18

На оформление правоустанавливающих документов на земельные участки

1 590,7

На командировочные расходы

137,3

На уличное освещение

800

На услуги по проведению полномасштабной профилактической дизенсекционной обработки водоемов и растительности на территории поселка

714

На вывоз строительного мусора с бывшей территории воинской части

7 285,8

На полив зеленых насаждений

1 100

На работы по нанесению горизонтальной разметки

3 980

На приобретение телефонного аппарата

36

На восполнение затрат

5 238,7

На приобретение государственного герба РК (уличный) d 1000 mm

250

На текущий ремонт дорог внутри поселка Заводской

45 000

Аппарат акима поселка Шантобе

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

69

На средний ремонт асфальтового покрытия дорог 1-микрорайон - 0-0,744 км, улица Кирова 0-0,632 км, улица Советская 0-1,128 км, улица Горького 0-0,193 км, улица Спортивная 0-0,2 км поселка Шантобе Акмолинской области

121 000

На оплату коммунальных услуг

3 376,2

На оказание услуг противопожарной охраны пожарного поста

5 000

На изготовление и установку дорожных знаков и искусственной неровности

445,8

На приобретение веб-камеры

27,6

На содержание внештатных работников пожарного поста

4 350

На восполнение затрат

4 732,3

На приобретение противопожарного оборудования и снаряжения для пожарного поста

3 000

На приобретение уличных светильников

1 000

На разработку технической документации и проведение ведомственной экспертизы

1 568

На технический надзор на средний ремонт дорог

1 500

Аппарат акима села Карабулак

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

88

На разработку проектно-сметной документации

950

На ликвидацию стихийных свалок

2 000

На командировочные расходы

270,4

На восполнение затрат

375

На услуги по обработке документов (архив)

281,9

На услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

168

На оплату услуг "Универсальный номер"

125,8

На установку многофункциональной площадки

61 000

На приобретение противопожарного оборудования

567,8

На восполнение затрат

3 948,3

Аппарат акима села Изобильное

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

78

На текущий ремонт административного здания акимата

20 973

На текущий ремонт линий освещения

10 000

На обслуживание линий освещения

5 000

На ликвидацию стихийных свалок

3 999,6

На установку металлического цветочного ограждения

6 904

На текущий ямочный ремонт дорог

879,2

Материальная помощь главному специалисту

192,3

На командировочные расходы

566,1

На работы по текущему ремонту уличного освещения

15 331,2

На восполнение затрат

4 411,7

На устройство многофункциональной площадки

35 000

Аппарат акима села Кырык кудык

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

43

На работы по внешнему электроснабжению здания акимата

20 000

На текущий ремонт уличного освещения

1 134

На установку малых архитектурных форм

1 915

На установку беговой дорожки

21 300

На вывоз мусора

10 000

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" на средний ремонт покрытия улиц села Кырык кудык города Степногорск

93 283

На командировочные расходы

985

На ремонт здания акимата для размещения в нем сервисного акимата

19 979,1

На изготовление 5 земельных актов

1 833,6

На услуги по обработке документов (архив)

291,8

На текущий ремонт пожарного поста в селе Кырык кудык

11 199,8

На разработку проектно-сметной документации на установку электрокотла

500

На текущий ремонт улиц (отсыпка дорог гравийно-песчаной смесью)

7 000

На приобретение мотопомпы

357

На восполнение затрат

3 729,8

На установку резиновых искусственных неровностей

500

Аппарат Богенбайского сельского округа

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

67

На текущий ремонт уличного освещения в селе Байконыс

15 000

На коммунальные расходы

16 000

На средний ремонт покрытия улиц села Байконыс

44 200,9

На вывоз мусора в селе Байконыс

934,1

На вывоз мусора в селе Богенбай

4 008,5

На командировочные расходы

1 000,1

На текущий ремонт уличного освещения в селе Богенбай

15 000

На приобретение противопожарного оборудования

635

На приобретение мобильного кнопочного телефона (2 штуки)

20

На средний ремонт дорог села Богенбай

33 999,9

На восполнение затрат

3 253,4


Степногорск қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 8С-19/11 "2025-2027 жылдарға арналған кенттердің, ауылдардың және ауылдық округтің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Степногорск қалалық мәслихатының 2025 жылғы 26 маусымдағы № 8С-23/3 шешімі

      Степногорск қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Степногорск қалалық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған кенттердің, ауылдардың және ауылдық округтің бюджеттері туралы" 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 8С-9/8 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Ақсу кентінің бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 148 008,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 22 982 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 170 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7 643,2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 117 213,3 мың теңге;

      2) шығындар – 148 479,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 471,1 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 471,1 мың теңге.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2025-2027 жылдарға арналған Бестөбе кентінің бюджеті тиісінше 4, 5, 6-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 207 531,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 47 290,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 70 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 160 171,1 мың теңге;

      2) шығындар – 212 451,3 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 4 919,9 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 919,9 мың теңге.";

      5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2025-2027 жылдарға арналған Заводской кентінің бюджеті тиісінше 7, 8, 9-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 135 611 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 31 013,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 015 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2,5 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 103 580,1 мың теңге;

      2) шығындар – 137 023,1 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 412,1 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 412,1 мың теңге.";

      7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2025-2027 жылдарға арналған Шаңтөбе кентінің бюджеті тиісінше 10, 11, 12-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 210 127,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 13 783,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 400 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 194 943,9 мың теңге;

      2) шығындар – 211 083,7 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 956 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 956 мың теңге.";

      9-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. 2025-2027 жылдарға арналған Қарабұлақ ауылының бюджеті тиісінше 13, 14, 15-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 116 321,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 10 479,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 125 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 39,6 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 104 677,2 мың теңге;

      2) шығындар – 116 504,9 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 183,5 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 183,5 мың теңге.";

      11-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. 2025-2027 жылдарға арналған Изобильный ауылының бюджеті тиісінше 16, 17, 18-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 137 772,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 518,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 170 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 136 084,1 мың теңге;

      2) шығындар – 137 861,3 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 88,8 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 88,8 мың теңге.";

      13-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. 2025-2027 жылдарға арналған Қырық құдық ауылының бюджеті тиісінше 19, 20, 21-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 237 704,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 964 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 000 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 232 740,1 мың теңге;

      2) шығындар – 238 108,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 404,5 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 404,5 мың теңге.";

      15-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. 2025-2027 жылдарға арналған Бөгенбай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 22, 23, 24-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 169 089,9 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2 597 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 166 492,9 мың теңге;

      2) шығындар – 169 352,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 262,3 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 262,3 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Степногорск қалалық мәслихатың төрағасы О.Жағыпаров

 
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 26 маусымдағы
№ 8С-23/3 шешіміне
1-қосымша
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 8С-19/11 шешіміне
1-қосымша

2025 жылға арналған Ақсу кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

148 008,5

1



Салықтық түсімдер

22 982


01


Табыс салығы

8 100



2

Жеке табыс салығы

8 100


04


Меншікке салынатын салықтар

14 567



1

Мүлікке салынатын салықтар

240



3

Жер салығы

2 192



4

Көлік құралдарына салынатын салық

12 135


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

315



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

315

2



Салықтық емес түсімдер

170


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

170



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

170

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 643,2


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

7 643,2



1

Жерді сату

7 643,2

4



Трансферттердің түсімдері

117 213,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

117 213,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

117 213,3


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. ШЫҒЫНДАР

148 479,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

71 226,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

71 226,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 226,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 464,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

762

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

39 130,1


3



Елді-мекендердікөркейту

39 130,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 130,1




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 326




009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

10 800




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 004,1

12




Көлiкжәне коммуникация

38 121,7


1



Автомобиль көлiгi

38 121,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 121,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

37 607,2




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

514,5

15




Трансферттер

1


1



Трансферттер

1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-471,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

471,1

 
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 26 маусымдағы
№ 8С-23/3 шешіміне
2-қосымша
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 8С-19/11 шешіміне
4-қосымша

2025 жылға арналған Бестөбе кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

207 531,4

1



Салықтық түсімдер

47 290,3


01


Табыс салығы

16 500



2

Жеке табыс салығы

16 500


04


Меншікке салынатын салықтар

30 222,3



1

Мүлікке салынатын салықтар

346,6



3

Жер салығы

210,7



4

Көлік құралдарына салынатын салық

29 665


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

568



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

568

2



Салықтық емес түсімдер

70


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

70



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

70

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

160 171,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

160 171,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

160 171,1


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. ШЫҒЫНДАР

212 451,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

60 796,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

60 796,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 796,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 796,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

57 845,8


3



Елді-мекендердікөркейту

57 845,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 845,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

45 589,2




009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

8 000




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 256,6

12




Көлiкжәне коммуникация

93 808,1


1



Автомобиль көлiгi

93 808,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

93 808,1




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 000




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

85 808,1

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 919,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 919,9

 
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 26 маусымдағы
№ 8С-23/3 шешіміне
3-қосымша
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 8С-19/11 шешіміне
7-қосымша

2025 жылға арналған Заводской кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

135 611

1



Салықтық түсімдер

31 013,4


01


Табыс салығы

15 800



2

Жеке табыс салығы

15 800


04


Меншікке салынатын салықтар

15 205,5



1

Мүлікке салынатын салықтар

240



3

Жер салығы

145,5



4

Көлік құралдарына салынатын салық

14 820


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

7,9



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7,9

2



Салықтық емес түсімдер

1 015


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 015



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 015

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2,5


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2,5



2

Материалдық емес активтерді сату

2,5

4



Трансферттердің түсімдері

103 580,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

103 580,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

103 580,1


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. ШЫҒЫНДАР

137 023,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

55 941,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

55 941,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 941,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 655,3




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

286

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 275,5


3



Елді-мекендердікөркейту

24 275,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 275,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

12 774,2




009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

8 999,8




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 501,5

12




Көлiкжәне коммуникация

56 806


1



Автомобиль көлiгi

56 806



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 806




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

55 506,8




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 299,2

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 412,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 412,1

 
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 26 маусымдағы
№ 8С-23/3 шешіміне
4-қосымша
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 8С-19/11 шешіміне
10-қосымша

2025 жылға арналған Шаңтөбе кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

210 127,7

1



Салықтық түсімдер

13 784


01


Табыс салығы

6 160



2

Жеке табыс салығы

6 160


04


Меншікке салынатын салықтар

7 619,8



1

Мүлікке салынатын салықтар

151



3

Жер салығы

47,3



4

Көлік құралдарына салынатын салық

7 414,3



5

Бірыңғай жер салығы

7,2


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4

2



Салықтық емес түсімдер

1 400


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 400



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 400

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

194 943,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

194 943,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

194 943,9


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. ШЫҒЫНДАР

211 083,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

75 933,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

75 933,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75 933,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

71 316,1




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 617,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 321


3



Елді-мекендердікөркейту

4 321



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 321




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 815




009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

885,8




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

382




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 238,2

12




Көлiкжәне коммуникация

130 828,8


1



Автомобиль көлiгi

130 828,8



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

130 828,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 760,8




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

124 068

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-956





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

956

 
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 26 маусымдағы
№ 8С-23/3 шешіміне
5-қосымша
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 8С-19/11 шешіміне
13-қосымша

2025 жылға арналған Қарабұлақ ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

116 321,4

1



Салықтық түсімдер

10 479,6


01


Табыс салығы

5 000



2

Жеке табыс салығы

5 000


04


Меншікке салынатын салықтар

4 494,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

85,6



3

Жер салығы

4



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 245



5

Бірыңғай жер салығы

160


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

985



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

985

2



Салықтық емес түсімдер

1 125


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 125



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 125

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

39,6


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

39,6



1

Жерді сату

39,6

4



Трансферттердің түсімдері

104 677,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

104 677,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

104 677,2


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. ШЫҒЫНДАР

116 504,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

48 976,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

48 976,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 976,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 408,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

567,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

64 792,7


3



Елді-мекендердікөркейту

64 792,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 792,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 760,7




009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

2 000




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

61 032

12




Көлiкжәне коммуникация

2 735,8


1



Автомобиль көлiгi

2 735,8



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 735,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 785,8




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

950

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-183,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

183,5

 
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 26 маусымдағы
№ 8С-23/3 шешіміне
6-қосымша
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 8С-19/11 шешіміне
16-қосымша

2025 жылға арналған Изобильный ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

137 772,5

1



Салықтық түсімдер

1 518,4


01


Табыс салығы

290



2

Жеке табыс салығы

290


04


Меншікке салынатын салықтар

1 227



1

Мүлікке салынатын салықтар

7



3

Жер салығы

3



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 217


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1,4



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1,4

2



Салықтық емес түсімдер

170


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

170



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

170

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

136 084,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

136 084,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

136 084,1


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. ШЫҒЫНДАР

137 861,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

57 897


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

57 897



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 897




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 862




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

35

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

76 834,8


3



Елді-мекендердікөркейту

76 834,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 834,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

30 931,2




009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

3 999,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

41 904

12




Көлiкжәне коммуникация

3 129,2


1



Автомобиль көлiгi

3 129,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 129,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 129,2

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-88,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

88,8

 
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 26 маусымдағы
№ 8С-23/3 шешіміне
7-қосымша
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 8С-19/11 шешіміне
19-қосымша

2025 жылға арналған Қырық құдық ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

237 704,1

1



Салықтық түсімдер

3 964


01


Табыс салығы

1 275



2

Жеке табыс салығы

1 275


04


Меншікке салынатын салықтар

2 239



1

Мүлікке салынатын салықтар

10



3

Жер салығы

3



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 226


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

450



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

450

2



Салықтық емес түсімдер

1 000


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 000



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 000

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

232 740,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

232 740,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

232 740,1


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. ШЫҒЫНДАР

238 108,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

90 303,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

90 303,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 303,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

89 901,4




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

402

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40 169


3



Елді-мекендердікөркейту

40 169



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 169




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 134




009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

10 200




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

24 835

12




Көлiкжәне коммуникация

107 286


1



Автомобиль көлiгi

107 286



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

107 286




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 500




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

93 786

15




Трансферттер

350,2


1



Трансферттер

350,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

350,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

350,2





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-404,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

404,5

 
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 26 маусымдағы
№ 8С-23/3 шешіміне
8-қосымша
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 8С-19/11 шешіміне
22-қосымша

2025 жылға арналған Бөгенбай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

169 089,9

1



Салықтық түсімдер

2 597,0


01


Табыс салығы

148,2



2

Жеке табыс салығы

148,2


04


Меншікке салынатын салықтар

1 789



1

Мүлікке салынатын салықтар

45



3

Жер салығы

32,3



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 696,7



5

Бірыңғай жер салығы

15


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

659,8



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

659,8

2



Салықтық емес түсімдер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4



Трансферттердің түсімдері

166 492,9


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

166 492,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

166 492,9


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. ШЫҒЫНДАР

169 352,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

51 208


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

51 208



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 208




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 553




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

655

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

35 942,6


3



Елді-мекендердікөркейту

35 942,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 942,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

30 000




009

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

4 942,6




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 000

12




Көлiкжәне коммуникация

82 200,8


1



Автомобиль көлiгi

82 200,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 200,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 000




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

78 200,8

15




Трансферттер

0,8


1



Трансферттер

0,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,8




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,8





IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





Қаржы активтерін сатып алу

0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-262,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

262,3

 
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2025 жылғы 26 маусымдағы
№ 8С-23/3 шешіміне
9-қосымша
  Степногорск қалалық
мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 8С-19/11 шешіміне
25-қосымша

2025 жылға арналған қала бюджетінен ағымдағы нысаналы трансферттер

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Атауы

Сома
мың теңге

1

2

3


Трансферттер

947 543,7

Ақсу кенті әкімінің аппараты

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға

94

Жануарларды уақытша орналастыру пунктін орнатуға

3 000

Контейнерлік алаңдарды орнатуға

5 500

Стихиялық полигондарды жоюға

5 000

Жолдарды ағымдағы жөндеуге (себуге)

6 000

Әдіскердің қосымша бірлігіне

2 021,7

Іссапар шығындарына

514,1

Шаруашылық тауарларын сатып алуға

41,7

Коммуналдық қызметтерді төлеуге

200

Автокөлікке техникалық қызмет көрсетуге

150

Құжаттарды өңдеу бойынша қызметтерге (мұрағат)

376

Ағаштарды тәждеу үшін

1 600

Ойын алаңын орнатуға

14 846

Ноутбук сатып алуға

390

Шөп шабатын машинаны сатып алуға

268

Шаруашылық арбасын сатып алуға

20

Телефон сатып алуға

27

Жолдарды шұңқырлы жөндеуге

25 000

Көше жарығын ағымдағы жөндеуге

3 633,8

Резеңке жасанды жол бұзушылықтарын дайындауға және орнатуға

2 150

Бестөбе кенті әкімінің аппараты

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға

86

Жолдарды орташа жөндеуге

80 929,8

Жарықтандыру желілерін ағымдағы жөндеуге

20 000

Стихиялық полигондарды жоюға

8 000

Балалар алаңын абаттандыруға

2 656,6

Жарықтандыруды ағымдағы жөндеуге

18 459,4

Коммуналдық қызметтерді төлеуге

1 000

Жарықтандыру желілеріне қызмет көрсету үшін

2 500

Елді мекендердің көшелерін орташа жөндеу үшін ведомстволық сараптама жүргізу жөніндегі қызметтерге

514,5

Тротуарларды ағымдағы жөндеуге ведомстволық сараптама жүргізу жөніндегі қызметтерге

514,5

Кентішілік жолдарды орташа жөндеуге техникалық қадағалау жөніндегі қызметтерге

3 849,3

Шығындарды толықтыруға

5 588

Заводской кенті әкімінің аппараты

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға

69

Жарықтандыру тіректерін орнатуға

11 111,2

Жолдарды ағымдағы шұңқырлы жөндеуге

5 500

Автомобиль жолдарын орташа жөндеуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге

1 299,2

Штат санын қысқарту бойынша жұмыстан шығу жәрдемақысы

982,2

Автокөлікке техникалық қызмет көрсетуге

140

Жылу есептегіштегі қуат элементін ауыстыру үшін

12

Есептегіште баннер жасау үшін

18

Жер учаскелеріне құқық белгілейтін құжаттарды ресімдеуге

1 590,7

Іссапар шығындарына

137,3

Көше жарығына

800

Кент аумағында су айдындары мен өсімдіктерді толыққанды профилактикалық дезинсекциялық өңдеуді жүргізу жөніндегі қызметтерге

714

Бұрынғы әскери бөлімнің аумағынан құрылыс қоқыстарын шығаруға

7 285,8

Жасыл желектерді суаруға

1 100

Көлденең таңбалауды қолдану бойынша жұмыстарға

3 980

Телефон аппаратын сатып алуға

36

Шығындарды толықтыруға

5 238,7

ҚР Мемлекеттік Елтаңбасын сатып алуға (көше) d 1000 мм

250

Заводской кентінің ішіндегі жолдарды ағымдағы жөндеуге

45 000

Шаңтөбе кенті әкімінің аппараты

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға

69

Ақмола облысы Шантөбе кентінің 1-шағын ауданы - 0-0,744 км, Киров көшесі 0-0,632 км, Советская көшесі 0-1,128 км, Горький көшесі 0-0,193 км, Спортная көшесі 0-0,2 км жолдардың асфальт жабынын орташа жөндеуге

121 000

Коммуналдық қызметтерді төлеуге

3 376,2

Өрт сөндіру бекетін өртке қарсы күзет қызметін көрсетуге

5 000

Жол белгілерін және жасанды бұзушылықтарды дайындау мен орнатуға

445,8

Веб-камераны сатып алуға

27,6

Өрт сөндіру бекетінің штаттан тыс қызметкерлерін ұстауға

4 350

Шығындарды толықтыруға

4 732,3

Өрт сөндіру бекеті үшін өртке қарсы жабдықтар мен жабдықтарды сатып алу

3 000

Көше шамдарын сатып алуға

1 000

Техникалық құжаттаманы әзірлеуге және ведомстволық сараптама жүргізуге

1 568

Жолдарды орташа жөндеуге техникалық қадағалауға

1 500

Қарабұлақ ауылы әкімінің аппараты

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға

88

Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге

950

Стихиялық полигондарды жоюға

2 000

Іссапар шығындарына

270,4

Шығындарды толықтыруға

375

Құжаттарды өңдеу бойынша қызметтерге (мұрағат)

281,9

Автоматты өрт дабылына және өрт туралы хабарлау жүйесіне қызмет көрсету жөніндегі қызметтерге

168

"Әмбебап нөмір" қызметтерін төлеуге

125,8

Көпфункционалды алаңды орнатуға

61 000

Өртке қарсы жабдықты сатып алуға

567,8

Шығындарды толықтыруға

3 948,3

Изобильный ауылы әкімінің аппараты

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға

78

Әкімдіктің әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеуге

20 973

Жарықтандыру желілерін ағымдағы жөндеуге

10 000

Жарықтандыру желілеріне қызмет көрсету үшін

5 000

Стихиялық полигондарды жоюға

3 999,6

Металл гүлді қоршауын орнатуға

6 904

Жолдарды ағымдағы шұңқырлы жөндеуге

879,2

Бас маманға материалдық көмек

192,3

Іссапар шығындарына

566,1

Көше жарығын ағымдағы жөндеу жұмыстарына

15 331,2

Шығындарды толықтыруға

4 411,7

Көпфункциялы алаң орнатуға

35 000

Қырық құдық ауылы әкімінің аппараты

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға

43

Әкімдік ғимаратын сыртқы электрмен жабдықтау жөніндегі жұмыстарға

20 000

Көше жарығын ағымдағы жөндеуге

1 134

Шағын сәулет нысандарын орнатуға

1 915

Жүгіру жолын орнату үшін

21 300

Қоқыс шығаруға

10 000

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға Степногорск қаласы Қырық құдық ауылының көшелерін орташа жөндеуге

93 283

Іссапар шығындарына

985

Сервистік әкімдік орналастыру үшін әкімдік ғимаратын жөндеуге

19 979,1

5 жер актісін дайындауға

1 833,6

Құжаттарды өңдеу бойынша қызметтерге (мұрағат)

291,8

Қырық құдық ауылындағы өрт сөндіру бекетін ағымдағы жөндеуге

11 199,8

Электр қазандығын орнатуға арналған жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге

500

Көшелерді ағымдағы жөндеуге (жолдарды қиыршық-құм қоспасымен толтыру)

7 000

Мотопомпаны сатып алуға

357

Шығындарды толықтыруға

3 729,8

Резеңке жасанды соққыларды орнатуға

500

Бөгенбай ауылдық округінің аппараты

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға

67

Байқоңыс ауылындағы көше жарығын ағымдағы жөндеуге

15 000

Коммуналдық шығындарға

16 000

Байқоңыс ауылының көшелерін орташа жөндеуге

44 200,9

Байқоңыс ауылында қоқыс шығаруға

934,1

Бөгенбай ауылында қоқыс шығаруға

4 008,5

Іссапар шығындарына

1 000,1

Бөгенбай ауылындағы көше жарығын ағымдағы жөндеуге

15 000

Өртке қарсы жабдықты сатып алуға

635

Ұялы түйме телефонын сатып алуға (2 дана)

20

Бөгенбай ауылының жолдарын орташа жөндеуге

33 999,9

Шығындарды толықтыруға

3 253,4