В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 994,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 298,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 527,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 18 169,1 тысяч тенге;
2) затраты – 41 131,5 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 137,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 137,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).2. Учесть, что в бюджете Айдарлинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 13 858,0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет села Жалгыскан на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 297 051,1 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 217,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 58,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 289 776,1 тысяч тенге;
2) затраты – 300 059,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3008,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3008,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).4. Учесть, что в бюджете села Жалгыскан предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 17 197,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 242,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 32 493,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 749,1 тысяч тенге;
2) затраты – 46 594,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 13 352,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 352,3 тысячи тенге
Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).6. Утвердить бюджет Ильичевского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 083,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 681,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 24 402,1 тысячи тенге;
2) затраты – 46 004,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 921,3 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921,3 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 6 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).7. Учесть, что в бюджете Ильичевского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 18 560,0 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 207 130,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 190,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 25,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 193 915,1 тысяч тенге;
2) затраты – 213 058,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 928,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 928,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).9. Учесть, что в бюджете Карамырзинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 14 556,0 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 193 528,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 93 171,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 395,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 358,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 99 604,7 тысяч тенге;
2) затраты – 219 404,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 875,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 875,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 10 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).11. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 26 930,0 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет Койбагарского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 585,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 270,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 370,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 30 945,1 тысяч тенге;
2) затраты – 51 369,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 784,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 784,5 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 12 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).13. Учесть, что в бюджете Койбагарского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 20 956,0 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет Люблинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 195,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 401,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 16 794,1 тысячи тенге;
2) затраты – 39 707,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 512,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 512,5 тысячи тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 512,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 14 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 29.04.2025 № 234 (вводится в действие с 01.01.2025).15. Учесть, что в бюджете Люблинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 13 981,0 тысяча тенге.
16. Утвердить бюджет села Новопавловка на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 771,1 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2972,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 22,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 28 777,1 тысяч тенге;
2) затраты – 32 230,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 459,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 459,1 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 459,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 16 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 29.04.2025 № 234 (вводится в действие с 01.01.2025).17. Учесть, что в бюджете села Новопавловка предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 28 501,0 тысяча тенге.
18. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 69 019,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 55 150,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 38,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 13 831,1 тысяча тенге;
2) затраты – 99 745,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 726,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 726,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 18 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).19. Учесть, что в бюджете Октябрьского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 9 352,0 тысячи тенге.
20. Утвердить бюджет Ушаковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 177,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 958,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 31 219,1 тысяч тенге;
2) затраты – 42 174,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 997,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 997,8 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 997,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 20 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 29.04.2025 № 234 (вводится в действие с 01.01.2025).21. Учесть, что в бюджете Ушаковского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 21 486,0 тысяч тенге.
22. Утвердить бюджет Челгашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 012,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 39 359,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 46 653,1 тысячи тенге;
2) затраты – 97 202,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 190,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 190,6 тысяч тенге
Сноска. Пункт 22 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).
23. Утвердить бюджет Черняевского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 510,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 649,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 35 861,1 тысяча тенге;
2) затраты – 44 149,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 638,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 638,9 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 638,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 23 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 29.04.2025 № 234 (вводится в действие с 01.01.2025).24. Учесть, что в бюджете Черняевского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 28 384,0 тысячи тенге.
25. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Карасуского районного маслихата | С. Кажиев |
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 34994,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 16298,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1610,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1610,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 14567,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 76,0 | ||
3 | Земельный налог | 510,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4925,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 9056,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 121,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 121,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 527,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 527,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 527,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 420,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 420,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 18169,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18169,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18169,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 41131,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33624,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33624,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33624,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33624,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7507,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7507,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7507,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7507,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6137,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6137,4 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 6137,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6137,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6137,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6137,4 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Айдарлинского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 30469,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16659,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1690,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1690,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 14842,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 79,0 | |||
3 | Земельный налог | 535,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5172,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 9056,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 127,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 127,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 112,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 112,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 112,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 13698,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13698,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13698,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 30469,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29485,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29485,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29485,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29485,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 984,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 984,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 984,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 984,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Айдарлинского сельского округа на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 30794,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17490,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1775,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1775,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 15582,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 82,0 | |||
3 | Земельный налог | 562,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5430,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 9508,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 133,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 133,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 118,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 118,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 118,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 13186,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13186,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13186,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 30794,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29776,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29776,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29776,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29776,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1018,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1018,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1018,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1018,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет села Жалгыскан на 2025 год
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 297051,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 7217,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1504,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1504,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3733,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 25,0 | ||
3 | Земельный налог | 67,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1962,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1679,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1980,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1980,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 58,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 58,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 58,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 289776,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 289776,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 289776,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 300059,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26408,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26408,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26408,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26408,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8207,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8207,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8207,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1650,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6557,0 | |||
13 | Прочие | 265443,0 | |||
9 | Прочие | 265443,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 265443,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 265443,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3008,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3008,1 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 3008,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3008,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3008,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3008,1 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет села Жалгыскан на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 24782,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 7474,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1579,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1579,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 3915,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 25,0 | ||||
3 | Земельный налог | 67,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2060,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 1763,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1980,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1980,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 61,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 61,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 61,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 17247,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17247,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17247,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 24782,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23520,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23520,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23520,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23520,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1262,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1262,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1262,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1262,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет села Жалгыскан на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 25093,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 7690,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1642,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1642,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 4068,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 25,0 | ||||
3 | Земельный налог | 67,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2143,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 1833,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1980,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1980,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 63,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 63,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 63,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 17340,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17340,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17340,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 25093,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23789,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23789,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23789,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23789,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1304,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1304,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1304,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1304,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Жамбылского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 33242,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 32493,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4300,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4300,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 28176,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 73,0 | ||
3 | Земельный налог | 193,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4323,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 23587,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 17,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 749,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 749,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 749,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 46594,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43112,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43112,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43112,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43112,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3481,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3481,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3481,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1934,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1547,8 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -13352,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13352,3 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Жамбылского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 32808,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 32808,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 4300,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4300,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 28491,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 73,0 | ||||
3 | Земельный налог | 193,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 4518,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 23707,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 17,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 0,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 32808,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32566,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32566,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32566,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32566,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 242,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 242,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 242,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 242,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 9 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Жамбылского сельского округа на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 33122,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 33122,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 4300,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4300,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 28805,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 73,0 | ||||
3 | Земельный налог | 193,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 4676,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 23863,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 17,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 0,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 33122,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32872,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32872,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32872,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32872,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 250,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 250,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 250,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 250,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Ильичевского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 10 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 38083,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 13681,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1900,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1900,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 11701,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 62,0 | ||
3 | Земельный налог | 84,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2555,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 9000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 80,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 24402,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24402,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24402,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 46004,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33255,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33255,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33255,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33255,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12749,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12749,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12749,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7778,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4971,2 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7921,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7921,3 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 7921,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7921,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7921,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7921,3 |
Приложение 11 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Ильичевского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 32606,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 13784,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1900,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1900,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 11804,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 62,0 | ||||
3 | Земельный налог | 84,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2658,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 9000,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 80,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 18822,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18822,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18822,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 32606,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31813,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31813,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31813,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31813,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 793,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 793,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 793,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 793,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 12 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Ильичевского сельского округа на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 32984,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 13890,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1900,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1900,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 11910,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 62,0 | ||||
3 | Земельный налог | 84,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2764,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 9000,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 80,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 19094,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19094,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19094,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 32984,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32164,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32164,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32164,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32164,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 820,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 820,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 820,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 820,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 13 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 207130,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 13190,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 9219,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 55,0 | ||
3 | Земельный налог | 253,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2368,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 6543,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1971,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1971,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 25,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 25,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 25,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 193915,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 193915,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 193915,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 213058,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28609,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28609,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28609,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28609,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13025,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13025,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13025,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1466,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2625,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8933,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1500,0 | |||
13 | Прочие | 169924,0 | |||
9 | Прочие | 169924,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 169924,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 169924,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5928,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5928,8 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 5928,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5928,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5928,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5928,8 |
Приложение 14 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Карамырзинского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
I. Доходы | 27966,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 13275,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 2000,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2000,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 9304,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 55,0 | |||||
3 | Земельный налог | 253,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 2453,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 6543,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1971,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1971,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 45,0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 45,0 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 45,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 14646,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14646,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14646,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 27966,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27780,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27780,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27780,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27780,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 186,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 186,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 186,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 186,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 15 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Карамырзинского сельского округа на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
I. Доходы | 28161,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 13319,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 2000,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2000,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 9348,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 55,0 | |||||
3 | Земельный налог | 253,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 2497,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 6543,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1971,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1971,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 65,0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 65,0 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 65,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 14777,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14777,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14777,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 28161,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27968,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27968,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27968,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27968,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 193,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 193,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 193,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 193,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 16 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 193528,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 93171,0 | ||
01 | Подоходный налог | 40000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 51458,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 358,0 | ||
3 | Земельный налог | 2000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 27100,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 22000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1713,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1713,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 395,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 395,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 395,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 358,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 358,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 358,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 99604,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99604,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99604,7 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 219404,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81233,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81233,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81233,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81233,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 129355,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 129355,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 129355,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 31987,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенныхпунктов | 13372,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 212,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 83784,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8600,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8600,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8600,0 | |||
15 | Трансферты | 214,7 | |||
1 | Трансферты | 214,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 214,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 214,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -25875,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 25875,3 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 25875,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 25875,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 25875,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 25875,3 |
Приложение 17 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 123366,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 95871,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 41500,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 41500,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 52658,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 358,0 | ||||
3 | Земельный налог | 2000,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 28300,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 22000,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1713,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1713,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 414,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 414,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 414,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 358,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 358,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 358,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 26723,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26723,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26723,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 123366,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76533,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76533,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76533,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76533,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40010,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 40010,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40010,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 21354,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9183,0 | ||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 219,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9254,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6823,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 6823,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6823,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6823,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 18 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 125878,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 98771,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 43000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 43000,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 54058,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 358,0 | ||||
3 | Земельный налог | 2000,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 29700,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 22000,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1713,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1713,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 435,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 435,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 435,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 358,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 358,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 358,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 26314,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26314,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26314,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 125878,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 77463,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 77463,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77463,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77463,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41362,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 41362,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41362,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 22076,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9493,0 | ||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 227,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9566,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7053,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 7053,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7053,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7053,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Койбагарского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 19 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 45585,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 14270,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5896,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5896,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8030,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 91,0 | ||
3 | Земельный налог | 425,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5683,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1831,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 344,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 344,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 370,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 320,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 320,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 50,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30945,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30945,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30945,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 51369,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36707,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36707,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36707,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36707,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14661,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14661,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14661,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9665,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4996,6 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5784,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5784,5 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 5784,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5784,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5784,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5784,5 |
Приложение 20 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Койбагарского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
I. Доходы | 147067,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 14866,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 6190,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6190,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 8315,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 91,0 | |||||
3 | Земельный налог | 425,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 5968,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1831,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 361,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 361,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 386,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 336,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 336,0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50,0 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 50,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 131815,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 131815,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 131815,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 147067,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34457,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34457,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34457,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34457,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1462,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1462,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1462,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1462,0 | |||||
13 | Прочие | 111148,0 | |||||
9 | Прочие | 111148,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111148,0 | |||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 111148,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 21 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Койбагарского сельского округа на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 36245,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 15366,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 6437,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6437,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 8554,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 91,0 | ||||
3 | Земельный налог | 425,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 6207,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 1831,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 375,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 375,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 399,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 349,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 349,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 50,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 20480,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20480,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20480,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 36245,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34733,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34733,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34733,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34733,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1512,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1512,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1512,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1512,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 22 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Люблинского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 22 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 29.04.2025 № 234 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 32195,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15401,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6000,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 8851,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 69,0 | |||
3 | Земельный налог | 12,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4470,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4300,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 550,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 550,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 16794,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16794,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16794,1 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 39707,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30812,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30812,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30812,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30812,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8895,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8895,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8895,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6697,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2198,5 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7512,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7512,5 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 7512,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7512,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7512,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7512,5 |
Приложение 23 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Люблинского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 29623,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 15761,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 6300,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6300,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 8911,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 69,0 | ||||
3 | Земельный налог | 12,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 4530,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 4300,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 550,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 550,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 13862,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13862,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13862,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 29623,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28984,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28984,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28984,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28984,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 639,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 639,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 639,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 639,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 24 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Люблинского сельского округа на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 29871,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 16121,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 6600,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6600,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 8971,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 69,0 | ||||
3 | Земельный налог | 12,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 4590,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 4300,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 550,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 550,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 13750,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13750,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13750,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 29871,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29211,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29211,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29211,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29211,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 660,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 660,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 660,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 660,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 25 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет села Новопавловка на 2025 год
Сноска. Приложение 25 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 29.04.2025 № 234 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 31771,1 | |||||
1 | Налоговые поступления | 2972,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 859,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 859,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 2106,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 42,0 | ||||
3 | Земельный налог | 41,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2008,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 15,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 22,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 22,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 22,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 28777,1 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28777,1 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28777,1 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 32230,2 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29873,1 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29873,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29873,1 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29873,1 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2353,8 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2353,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2353,8 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1898,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 455,8 | ||||
15 | Трансферты | 3,3 | ||||
1 | Трансферты | 3,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,3 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,3 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -459,1 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 459,1 | |||||
Движение остатков бюджетных средств | 459,1 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 459,1 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 459,1 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 459,1 |
Приложение 26 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2023 года | |
№ 196 |
Бюджет села Новопавловка на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 31884,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 3072,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 859,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 859,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 2206,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 42,0 | ||||
3 | Земельный налог | 41,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2108,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 15,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 22,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 22,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 22,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 28790,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28790,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28790,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 31884,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29920,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29920,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29920,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29920,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1964,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1964,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1964,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1964,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 27 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет села Новопавловка на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 32277,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 3156,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 859,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 859,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 2290,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 42,0 | ||||
3 | Земельный налог | 41,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2192,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 15,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 22,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 22,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 22,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 29099,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29099,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29099,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 32277,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30246,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30246,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30246,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30246,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2031,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2031,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2031,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2031,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Октябрьского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 28 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 69019,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 55150,0 | ||
01 | Подоходный налог | 28000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 25150,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 330,0 | ||
3 | Земельный налог | 280,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 15540,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 9000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 38,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 38,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 38,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 13831,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13831,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13831,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 99745,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50453,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50453,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50453,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50453,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47171,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47171,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47171,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14062,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенныхпунктов | 847,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32262,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2120,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2120,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2120,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2120,0 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -30726,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 30726,1 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 30726,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 30726,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 30726,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 30726,1 |
Приложение 29
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Октябрьского сельского округа на 2026 год
Сноска. Приложение 29 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 234544,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 58908,0 | ||
01 | Подоходный налог | 29900,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29900,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 26859,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 360,0 | ||
3 | Земельный налог | 305,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 16594,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 9600,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2149,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2149,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 41,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 41,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 41,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 175595,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 175595,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 175595,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 234544,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50120,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50120,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50120,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50120,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13193,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13193,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13193,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10725,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенныхпунктов | 877,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1591,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 171231,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 171231,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 171231,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2194,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 169037,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 30 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Октябрьского сельского округа на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 66482,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 65732,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 32000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32000,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 31433,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 385,0 | ||||
3 | Земельный налог | 326,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 20422,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 10300,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2299,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2299,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 44,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 44,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 44,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 706,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 706,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 706,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 66482,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50576,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50576,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50576,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50576,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13638,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13638,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13638,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11087,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 906,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1645,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2268,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 2268,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2268,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2268,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 31 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Ушаковского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 31 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 29.04.2025 № 234 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 40177,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8958,0 | |||
01 | Подоходный налог | 350,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 350,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 8579,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 30,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2545,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 6000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 29,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 29,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31219,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31219,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31219,1 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 42174,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29029,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29029,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29029,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29029,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13145,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13145,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13145,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8748,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4397,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1997,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1997,8 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 1997,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1997,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1997,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1997,8 |
Приложение 32 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Ушаковского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 30736,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 9197,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 360,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 360,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 8807,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 30,0 | ||||
3 | Земельный налог | 4,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2673,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 6100,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 21539,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21539,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21539,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 30736,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28974,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28974,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28974,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28974,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1762,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1762,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1762,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1762,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 33 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Ушаковского сельского округа на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 31027,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 9441,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 370,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 370,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 9040,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 30,0 | ||||
3 | Земельный налог | 4,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2806,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 6200,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 31,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 31,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 21586,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21586,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21586,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 31027,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29206,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29206,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29206,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29206,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1821,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1821,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1821,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1821,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Челгашинского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 34 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 09.07.2025 № 240 (вводится в действие с 09.07.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 86012,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 39359,0 | ||
01 | Подоходный налог | 20022,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20022,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 18857,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 161,0 | ||
3 | Земельный налог | 596,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 9300,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 8800,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 480,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 480,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 46653,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46653,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46653,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 97202,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39040,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39040,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39040,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39040,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27852,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27852,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27852,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16280,8 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 648,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10923,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1200,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1200,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1200,0 | |||
13 | Прочие | 29110,0 | |||
9 | Прочие | 29110,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29110,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 29110,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -11190,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11190,6 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 11190,6 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11190,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 11190,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11190,6 |
Приложение 35 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Челгашинского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 372468,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 39794,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 19625,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19625,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 19689,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 161,0 | ||||
3 | Земельный налог | 596,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 10132,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 8800,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 480,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 480,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 332674,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 332674,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 332674,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 372468,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36568,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36568,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36568,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36568,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1984,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1984,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1984,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 341,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 670,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 973,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1242,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 1242,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1242,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1242,0 | ||||
13 | Прочие | 332674,0 | ||||
9 | Прочие | 332674,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 332674,0 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 332674,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 36 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Челгашинского сельского округа на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 40236,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 40236,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 19662,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19662,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 20094,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 161,0 | ||||
3 | Земельный налог | 596,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 10537,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 8800,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 480,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 480,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 0,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 40236,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36897,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36897,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36897,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36897,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2054,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2054,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2054,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 354,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 694,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1006,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1285,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 1285,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1285,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1285,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 37 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Черняевского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 37 в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 29.04.2025 № 234 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 42510,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6649,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1200,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4871,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 59,0 | |||
3 | Земельный налог | 25,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1787,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 578,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 578,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 35861,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35861,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35861,1 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 44149,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32419,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32419,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32419,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32419,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11729,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11729,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11729,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3261,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8468,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1638,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1638,9 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 1638,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1638,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1638,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1638,9 |
Приложение 38 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Черняевского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 35470,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 6742,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1200,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1200,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 4964,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 62,0 | ||||
3 | Земельный налог | 26,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 1876,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 3000,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 578,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 578,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 28728,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28728,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28728,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 35470,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32095,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32095,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32095,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32095,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3375,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3375,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3375,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3375,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 39 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Черняевского сельского округа на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 35908,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 6841,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1200,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1200,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 5063,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 65,0 | ||||
3 | Земельный налог | 28,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 1970,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 3000,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 578,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 578,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 29067,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29067,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29067,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 35908,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32419,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32419,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32419,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32419,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3489,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3489,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3489,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3489,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |