Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Карасуского районного маслихата "О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы" от 31 декабря 2024 года № 196 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 994,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 298,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 527,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 18 169,1 тысяч тенге;
2) затраты – 41 131,5 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 137,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 137,4 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет села Жалгыскан на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 297 051,1 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 217,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 58,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 289 776,1 тысяч тенге;
2) затраты – 300 059,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3008,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3008,1 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 242,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 32 493,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 749,1 тысяч тенге;
2) затраты – 46 594,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 13 352,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 352,3 тысячи тенге";
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Ильичевского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 083,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 681,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 24 402,1 тысячи тенге;
2) затраты – 46 004,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 921,3 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921,3 тысяча тенге.";
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 207 130,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 190,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 25,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 193 915,1 тысяч тенге;
2) затраты – 213 058,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 928,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 928,8 тысяч тенге.";
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 193 528,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 93 171,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 395,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 358,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 99 604,7 тысяч тенге;
2) затраты – 219 404,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 875,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 875,3 тысяч тенге.";
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет Койбагарского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 585,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 270,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 370,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 30 945,1 тысяч тенге;
2) затраты – 51 369,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 784,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 784,5 тысячи тенге.";
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
"18. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 69 019,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 55 150,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 38,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 13 831,1 тысяча тенге;
2) затраты – 99 745,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 726,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 726,1 тысяч тенге.";
пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:
"22. Утвердить бюджет Челгашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 012,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 39 359,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 46 653,1 тысячи тенге;
2) затраты – 97 202,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 190,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 190,6 тысяч тенге";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 28, 29, 34 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 9 июля 2025 года.
Председатель Карасуского районного маслихата | С. Кажиев |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 9 июля 2025 года | |
№ 240 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 34994,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 16298,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1610,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1610,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 14567,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 76,0 | ||
3 | Земельный налог | 510,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4925,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 9056,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 121,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 121,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 527,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 527,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 527,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 420,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 420,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 18169,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18169,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18169,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 41131,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33624,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33624,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33624,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33624,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7507,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7507,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7507,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7507,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6137,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6137,4 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 6137,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6137,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6137,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6137,4 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от _____________ 2025 года | |
№ ___ | |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет села Жалгыскан на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 297051,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 7217,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1504,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1504,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3733,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 25,0 | ||
3 | Земельный налог | 67,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1962,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1679,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1980,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1980,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 58,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 58,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 58,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 289776,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 289776,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 289776,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 300059,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26408,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26408,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26408,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26408,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8207,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8207,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8207,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1650,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6557,0 | |||
13 | Прочие | 265443,0 | |||
9 | Прочие | 265443,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 265443,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 265443,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3008,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3008,1 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 3008,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3008,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3008,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3008,1 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от ___________ 2025 года | |
№ ____ | |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Жамбылского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 33242,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 32493,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4300,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4300,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 28176,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 73,0 | ||
3 | Земельный налог | 193,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4323,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 23587,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 17,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 749,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 749,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 749,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 46594,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43112,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43112,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43112,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43112,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3481,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3481,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3481,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1934,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1547,8 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -13352,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13352,3 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от ___________ 2025 года | |
№ ____ | |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Ильичевского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 38083,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 13681,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1900,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1900,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 11701,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 62,0 | ||
3 | Земельный налог | 84,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2555,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 9000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 80,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 24402,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24402,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24402,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 46004,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33255,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33255,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33255,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33255,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12749,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12749,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12749,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7778,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4971,2 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7921,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7921,3 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 7921,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7921,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7921,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7921,3 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от ____________ 2025 года | |
№ ____ | |
Приложение 13 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 207130,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 13190,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 9219,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 55,0 | ||
3 | Земельный налог | 253,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2368,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 6543,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1971,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1971,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 25,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 25,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 25,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 193915,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 193915,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 193915,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 213058,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28609,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28609,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28609,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28609,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13025,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13025,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13025,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1466,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2625,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8933,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1500,0 | |||
13 | Прочие | 169924,0 | |||
9 | Прочие | 169924,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 169924,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 169924,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5928,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5928,8 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 5928,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5928,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5928,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5928,8 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от _____________ 2025 года | |
№ ____ | |
Приложение 16 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 193528,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 93171,0 | ||
01 | Подоходный налог | 40000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 51458,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 358,0 | ||
3 | Земельный налог | 2000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 27100,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 22000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1713,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1713,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 395,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 395,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 395,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 358,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 358,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 358,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 99604,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99604,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99604,7 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 219404,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81233,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81233,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81233,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81233,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 129355,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 129355,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 129355,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 31987,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенныхпунктов | 13372,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 212,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 83784,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8600,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8600,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8600,0 | |||
15 | Трансферты | 214,7 | |||
1 | Трансферты | 214,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 214,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 214,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -25875,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 25875,3 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 25875,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 25875,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 25875,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 25875,3 |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от _____________ 2025 года | |
№ ____ | |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Койбагарского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 45585,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 14270,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5896,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5896,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8030,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 91,0 | ||
3 | Земельный налог | 425,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5683,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1831,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 344,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 344,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 370,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 320,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 320,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 50,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30945,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30945,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30945,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 51369,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36707,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36707,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36707,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36707,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14661,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14661,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14661,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9665,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4996,6 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5784,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5784,5 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 5784,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5784,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5784,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5784,5 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от ______________ 2025 года | |
№ ____ | |
Приложение 28 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Октябрьского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 69019,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 55150,0 | ||
01 | Подоходный налог | 28000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 25150,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 330,0 | ||
3 | Земельный налог | 280,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 15540,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 9000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 38,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 38,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 38,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 13831,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13831,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13831,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 99745,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50453,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50453,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50453,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50453,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47171,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47171,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47171,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14062,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенныхпунктов | 847,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32262,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2120,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2120,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2120,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2120,0 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -30726,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 30726,1 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 30726,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 30726,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 30726,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 30726,1 |
Приложение 9 | |
к решению маслихата | |
от ______________ 2025 года | |
№ ____ | |
Приложение 29 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Октябрьского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 234544,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 58908,0 | ||
01 | Подоходный налог | 29900,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29900,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 26859,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 360,0 | ||
3 | Земельный налог | 305,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 16594,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 9600,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2149,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2149,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 41,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 41,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 41,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 175595,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 175595,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 175595,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 234544,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50120,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50120,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50120,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50120,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13193,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13193,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13193,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10725,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенныхпунктов | 877,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1591,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 171231,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 171231,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 171231,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2194,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 169037,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от _____________ 2025 года | |
№ ____ | |
Приложение 34 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2024 года | |
№ 196 |
Бюджет Челгашинского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 86012,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 39359,0 | ||
01 | Подоходный налог | 20022,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20022,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 18857,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 161,0 | ||
3 | Земельный налог | 596,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 9300,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 8800,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 480,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 480,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 46653,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46653,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46653,1 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 97202,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39040,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39040,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39040,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39040,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27852,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27852,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27852,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16280,8 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 648,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10923,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1200,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1200,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1200,0 | |||
13 | Прочие | 29110,0 | |||
9 | Прочие | 29110,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29110,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 29110,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -11190,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11190,6 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 11190,6 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11190,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 11190,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11190,6 |