Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Карасуского районного маслихата "О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы" от 31 декабря 2024 года № 196 следующие изменения:
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет села Жалгыскан на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 282 795,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 275,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 275 520,3 тысяч тенге;
2) затраты – 285 803,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 008,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 008,1 тысячи тенге;";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 449,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 35 699,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 749,1 тысяч тенге;
2) затраты – 49 801,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 13 352,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 352,3 тысячи тенге";
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Ильичевского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 064,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 681,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 24 383,6 тысяч тенге;
2) затраты – 45 985,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 921,3 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921,3 тысяча тенге";
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 206 471,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 210,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 5,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 313,9 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 192 943,0 тысячи тенге;
2) затраты – 212 400,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 928,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 928,8 тысяч тенге";
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 198 631,6 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 93 171,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 395,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 7 097,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 97 968,6 тысяч тенге;
2) затраты – 224 506,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 875,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 875,3 тысяч тенге.";
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет Койбагарского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 46 185,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 043,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 196,8 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 30 945,1 тысяч тенге;
2) затраты – 51 969,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 784,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 784,5 тысячи тенге.";
пункт 14 указанного решения изложить в новой редакции:
"14. Утвердить бюджет Люблинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 247,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 401,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 16 846,4 тысяч тенге;
2) затраты – 39 759,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 512,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 512,5 тысячи тенге:
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
"16. Утвердить бюджет села Новопавловка на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 461,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 662,3 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 22,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 28 777,1 тысяч тенге;
2) затраты – 32 920,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 459,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 459,1 тысяч тенге.";
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
"18. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 68 956,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 55 150,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 38,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 13 768,5 тысяч тенге;
2) затраты – 99 682,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 726,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 726,1 тысяч тенге";
пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:
"22. Утвердить бюджет Челгашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 600,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 41 047,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 46 552,7 тысяч тенге;
2) затраты – 98 791,2 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 190,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 11 190,6 тысяч тенге";
Приложения 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 34 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 15 декабря 2025 года.
| Председатель Карасуского районного маслихата | С. Кажиев |
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 15 декабря 2025 года | |
| № 273 | |
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет села Жалгыскан на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 282 795,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 7275,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1504,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1504,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3846,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 5,6 | ||
3 | Земельный налог | 46,6 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1975,3 | ||
5 | Единый земельный налог | 1819,1 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1924,4 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1924,4 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 275520,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 275520,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 275520,3 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 285803,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26408,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26408,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26408,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26408,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8207,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8207,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8207,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1650,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6557,0 | |||
13 | Прочие | 251187,2 | |||
9 | Прочие | 251187,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 251187,2 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 251187,2 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3008,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3008,1 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 3008,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3008,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3008,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3008,1 | |||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от 15 декабря 2025 года | |
| № 273 | |
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет Жамбылского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 36449,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 35699,9 | ||
01 | Подоходный налог | 5646,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5646,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 30041,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 62,1 | ||
3 | Земельный налог | 14,1 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4171,7 | ||
5 | Единый земельный налог | 25793,7 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 12,1 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 12,1 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 749,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 749,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 749,1 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 49801,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46792,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46792,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46792,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46792,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3009,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3009,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3009,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1934,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1075,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -13352,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13352,3 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 13352,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13352,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 13352,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 13352,3 | |||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от 15 декабря 2025 года | |
| № 273 | |
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет Ильичевского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 38064,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 13681,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1900,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1900,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 11701,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 62,0 | ||
3 | Земельный налог | 84,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2555,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 9000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 80,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 24383,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24383,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24383,6 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 45985,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34214,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34214,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34214,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34214,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11771,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11771,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11771,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7759,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4011,7 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7921,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7921,3 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 7921,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7921,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7921,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7921,3 | |||
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от 15 декабря 2025 года | |
| № 273 | |
| Приложение 13 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 206471,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 13210,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2079,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2079,3 | ||
04 | Налоги на собственность | 9179,2 | ||
1 | Налоги на имущество | 48,3 | ||
3 | Земельный налог | 253,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2334,9 | ||
5 | Единый земельный налог | 6543,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1951,5 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1951,5 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 5,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 313,9 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 313,9 | ||
2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 313,9 | ||
4 | Поступления трансфертов | 192943,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 192943,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 192943,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 212400,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29662,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29662,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29662,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29662,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11514,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11514,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11514,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 923,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенныхпунктов | 2625,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7964,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1299,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1299,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1299,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1299,3 | |||
13 | Прочие | 169924,0 | |||
9 | Прочие | 169924,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 169924,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 169924,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5928,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5928,8 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 5928,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5928,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5928,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5928,8 | |||
| Приложение 5 | |
| к решению маслихата | |
| от 15 декабря 2025 года | |
| № 273 | |
| Приложение 16 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 198631,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 93171,0 | ||
01 | Подоходный налог | 40000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 51458,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 289,0 | ||
3 | Земельный налог | 2069,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 27100,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 22000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1713,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1713,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 395,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 395,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 395,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7097,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1388,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1388,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5709,0 | ||
1 | Продажа земли | 5442,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 267,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 97968,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97968,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97968,6 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 224506,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 89356,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 89356,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89356,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89356,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 125339,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 125339,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 125339,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 30132,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенныхпунктов | 12375,2 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 189,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 82643,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9596,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9596,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9596,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9596,0 | |||
15 | Трансферты | 214,7 | |||
1 | Трансферты | 214,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 214,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 214,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -25875,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 25875,3 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 25875,3 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 25875,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 25875,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 25875,3 | |||
| Приложение 6 | |
| от 15 декабря 2025 года | |
| № 273 | |
| Приложение 22 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет Люблинского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 32247,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 15401,0 | ||
01 | Подоходный налог | 6000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8851,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 69,0 | ||
3 | Земельный налог | 12,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4470,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 4300,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 550,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 550,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 16846,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16846,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16846,4 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 39759,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31737,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31737,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31737,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31737,6 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8022,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8022,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8022,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6135,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1886,9 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7512,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7512,5 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 7512,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7512,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7512,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7512,5 | |||
| Приложение 7 | |
| к решению маслихата | |
| от 15 декабря 2025 года | |
| № 273 | |
| Приложение 19 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет Койбагарского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 46185,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 15043,2 | ||
01 | Подоходный налог | 6281,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6281,3 | ||
04 | Налоги на собственность | 8425,2 | ||
1 | Налоги на имущество | 60,4 | ||
3 | Земельный налог | 489,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6355,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1520,8 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 336,7 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 336,7 | ||
2 | Неналоговые поступления | 196,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 196,8 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 196,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30945,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30945,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30945,1 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 51969,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36707,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36707,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36707,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36707,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15261,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15261,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15261,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10265,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4996,6 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5784,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5784,5 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 5784,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5784,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5784,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5784,5 | |||
| Приложение 8 | |
| к решению маслихата | |
| от 15 декабря 2025 года | |
| № 273 | |
| Приложение 28 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет Октябрьского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 68956,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 55150,0 | ||
01 | Подоходный налог | 28000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 25150,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 330,0 | ||
3 | Земельный налог | 280,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 15540,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 9000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 38,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 38,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 38,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 13768,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13768,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13768,5 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 99682,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50457,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50457,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50457,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50457,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47105,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47105,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47105,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13999,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенныхпунктов | 846,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32259,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2120,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2120,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2120,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2120,0 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -30726,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 30726,1 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 30726,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 30726,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 30726,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 30726,1 | |||
| Приложение 9 | |
| к решению маслихата | |
| от 15 декабря 2025 года | |
| № 273 | |
| Приложение 25 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет села Новопавловка на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 32461,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 3662,3 | ||
01 | Подоходный налог | 1549,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1549,3 | ||
04 | Налоги на собственность | 2106,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 42,0 | ||
3 | Земельный налог | 41,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2008,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 15,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 22,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 22,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 22,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 28777,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28777,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28777,1 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 32920,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30358,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30358,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30358,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30358,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1859,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1859,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1859,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1424,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 435,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 700,0 | |||
15 | Трансферты | 3,3 | |||
1 | Трансферты | 3,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -459,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 459,1 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 459,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 459,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 459,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 459,1 | |||
| Приложение 10 | |
| к решению маслихата | |
| от 15 декабря 2025 года | |
| № 273 | |
| Приложение 34 | |
| к решению маслихата | |
| от 31 декабря 2024 года | |
| № 196 |
Бюджет Челгашинского сельского округа на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
I. Доходы | 87600,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 41047,9 | |||
01 | Подоходный налог | 22406,9 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22406,9 | |||
04 | Налоги на собственность | 18172,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 161,0 | |||
3 | Земельный налог | 596,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 9300,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 8115,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 469,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 469,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46552,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46552,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46552,7 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 98791,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41043,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41043,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41043,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41043,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27538,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27538,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27538,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16101,6 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 648,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10788,9 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1200,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1200,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1200,0 | |||
13 | Прочие | 29009,6 | |||
9 | Прочие | 29009,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29009,6 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 29009,6 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -11190,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11190,6 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 11190,6 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11190,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 11190,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11190,6 | |||
