Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 11 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Коксуского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 855 516 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 441 835 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 413 681 тысяча тенге;
2) затраты 871 783 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 16 267 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 16 267 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 16 267 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 94 375 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 29 724 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 64 651 тысяча тенге;
2) затраты 98 243 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 868 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 868 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 868 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 209 601 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 109 427 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 100 174 тысячи тенге;
2) затраты 212 649 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 048 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 048 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 048 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 158 605 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 29 799 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 128 806 тысяч тенге;
2) затраты 160 708 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 103 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 103 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 103 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 4 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 185 171 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 46 134 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 139 037 тысяч тенге;
2) затраты 188 605 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 434 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 434 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 434 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 70 153 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 12 741 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 57 412 тысяч тенге;
2) затраты 71 155 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 002 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 002 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 002 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 6 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 139 757 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 42 251 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 97 506 тысяч тенге;
2) затраты 141 463 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 706 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 706 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 706 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 163 537 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 9 970 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 153 567 тысяч тенге;
2) затраты 164 061 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 524 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 524 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 524 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 8 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 414 416 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 9 816 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 404 600 тысяч тенге;
2) затраты 415 028 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 612 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 612 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 612 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 109 226 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 20 067 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 89 159 тысяч тенге;
2) затраты 111 730 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 504 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 504 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 504 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 10 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата Коксуского района | Бейсенбай Ж. |
| Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 855 516 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 441 835 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 326 553 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 326 553 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 114 261 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 136 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 358 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 101 493 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 9 274 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 021 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 651 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 370 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 413 681 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 413 681 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 413 681 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 871 783 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 89 212 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 89 151 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 151 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 507 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 61 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 61 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 341 736 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 341 736 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 341 736 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 155 706 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 675 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 175 355 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 44 022 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 44 022 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 44 022 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 44 022 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 246 276 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 246 276 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 246 276 | ||||||||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 246 276 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 150 537 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 150 537 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150 537 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 48 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 150 489 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -16 267 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 16 267 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16 267 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 16 267 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 16 267 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 352 746 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 352 706 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 244 400 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 244 400 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 107 114 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 855 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 412 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 95 276 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 571 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 192 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 677 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 515 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 40 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 352 746 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 614 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 558 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 558 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 914 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 108 452 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 108 452 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 452 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 37 079 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 432 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 62 941 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 24 675 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 24 675 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 24 675 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 24 675 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 150 005 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 150 005 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150 005 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 150 005 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
| Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 363 328 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 363 286 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 251 732 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 251 732 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 110 326 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 940 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 454 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 98 134 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 798 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 228 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 697 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 531 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 42 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 363 328 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 552 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 70 496 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 496 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 852 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 113 874 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 113 874 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 874 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 38 933 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 853 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 66 088 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 907 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 25 907 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 25 907 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 25 907 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 152 995 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 152 995 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 152 995 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 152 995 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
| Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 4 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 94 375 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 29 724 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 9 700 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 700 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 19 944 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 367 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 57 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 246 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 274 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 80 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 64 651 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 651 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 651 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 98 243 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 678 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 618 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 618 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 318 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 60 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 60 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 372 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 372 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 372 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 570 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 530 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 272 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 770 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 770 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 770 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 770 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 9 423 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 9 423 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 423 | |||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 214 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 9 209 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 868 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 868 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 868 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 868 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 868 | |||||||||||||||||||
| Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 72 883 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 26 534 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 10 608 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 608 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 15 843 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 391 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 59 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 869 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 524 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 83 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 83 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 46 349 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 349 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 349 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 72 883 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 756 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 700 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 700 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 056 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 452 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 452 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 452 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 188 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 127 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 675 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 675 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 675 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 675 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 74 703 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 27 329 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 10 926 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 926 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 16 317 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 402 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 61 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 134 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 720 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 86 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 86 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 47 374 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 374 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 374 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 74 703 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 470 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 414 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 414 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 770 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 374 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 374 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 374 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 597 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 533 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 859 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 859 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 859 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 859 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 7 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
I. Доходы | 209 601 | ||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 109 427 | |||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 77 392 | |||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 77 392 | |||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 26 496 | |||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 604 | |||||||||||||||
3 | Земельный налог | 128 | |||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 698 | |||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 066 | |||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 539 | |||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 539 | |||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 100 174 | |||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 100 174 | |||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 100 174 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
II. Затраты | 212 649 | ||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 664 | |||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 604 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 604 | |||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 454 | |||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 60 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 60 | |||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 | |||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 103 038 | |||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 103 038 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 038 | |||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 105 | |||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 285 | |||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 83 648 | |||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 001 | |||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 001 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 001 | |||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 001 | |||||||||||||||
15 | Трансферты | 59 946 | |||||||||||||||
1 | Трансферты | 59 946 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 946 | |||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 59 941 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 048 | ||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 048 | ||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 048 | |||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 048 | |||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 048 | |||||||||||||||
| Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Доходы | 61 423 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 58 742 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 28 134 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 134 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 24 848 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 673 | |||||||||
3 | Земельный налог | 133 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 774 | |||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 268 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 760 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 760 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 2 681 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 681 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 2 681 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
II. Затраты | 61 423 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 854 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 798 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 798 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 154 | |||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 994 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 994 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 994 | |||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 229 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 665 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 100 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 575 | |||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 575 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 575 | |||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 575 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||
| Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Доходы | 62 897 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 60 506 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 28 978 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 978 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 25 595 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 694 | |||||||||
3 | Земельный налог | 137 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 338 | |||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 426 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 933 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 933 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 2 391 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 391 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 2 391 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
II. Затраты | 62 897 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 450 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 394 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 394 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 750 | |||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 793 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 793 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 793 | |||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 790 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 798 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 205 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 654 | |||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 654 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 654 | |||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 654 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||
| Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 10 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 158 605 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 29 799 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 8 980 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 980 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 20 040 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 372 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 197 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 182 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 289 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 779 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 779 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 128 806 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 128 806 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 128 806 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 160 708 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 79 557 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 79 497 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 497 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 821 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 676 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 60 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 60 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 049 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 049 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 049 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 436 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 483 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 130 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 851 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 851 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 851 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 851 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 25 250 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 25 250 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 25 250 | ||||||||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 25 250 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 7 001 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 7 001 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 001 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 7 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 103 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 103 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 103 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 103 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 103 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 11 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 66 656 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 28 909 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 419 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 419 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 16 680 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 457 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 205 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 424 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 594 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 810 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 810 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 37 747 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 747 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 747 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 66 656 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 071 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 015 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 015 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 371 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 010 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 010 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 010 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 731 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 142 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 575 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 575 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 575 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 575 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 12 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 68 201 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 29 776 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 761 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 761 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 17 181 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 471 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 211 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 737 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 762 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 834 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 834 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 38 425 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 425 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 425 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 68 201 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 736 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 680 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 680 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 036 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 811 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 811 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 811 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 968 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 599 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 654 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 654 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 654 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 654 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 13 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 13 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 185 171 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 46 134 | |||||||
01 | Подоходный налог | 18 143 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 143 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 25 300 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 270 | |||||||
3 | Земельный налог | 189 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 870 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 9 971 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 691 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 691 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 139 037 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 139 037 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 139 037 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 188 605 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 85 610 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 85 550 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 550 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 906 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 60 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 60 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 99 782 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 99 782 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 782 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 79 697 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 819 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 266 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 800 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 800 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 800 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 800 | |||||||
15 | Трансферты | 2 413 | |||||||
1 | Трансферты | 2 413 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 413 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 410 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 434 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 434 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 434 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 434 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 434 | |||||||
| Приложение 14 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 57 820 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 52 754 | |||||||
01 | Подоходный налог | 27 191 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 27 191 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 22 764 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 281 | |||||||
3 | Земельный налог | 118 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 038 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 7 327 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 799 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 799 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 5 066 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 066 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 5 066 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 57 820 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 583 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 527 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 527 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 883 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 662 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 662 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 662 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 425 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 100 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 575 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 575 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 575 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 575 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||
| Приложение 15 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 58 986 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 54 334 | |||||||
01 | Подоходный налог | 28 006 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 006 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 23 446 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 289 | |||||||
3 | Земельный налог | 122 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 488 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 7 547 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 882 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 882 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 4 652 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 652 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 4 652 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 58 986 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 237 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 181 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 181 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 537 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 095 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 095 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 095 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 646 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 205 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 654 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 654 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 654 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 654 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||
| Приложение 16 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 16 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 70 153 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 12 741 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 869 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 869 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 756 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 152 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 20 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 031 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 553 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 116 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 116 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 57 412 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 412 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 412 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 71 155 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 554 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 493 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 493 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 849 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 61 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 61 | |||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 899 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 899 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 899 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 764 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 100 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 700 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 700 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 700 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 700 | |||||||||||
15 | Трансферты | 5 002 | |||||||||||
1 | Трансферты | 5 002 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 002 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 000 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 002 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 002 | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 002 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 002 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 002 | |||||||||||
| Приложение 17 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
I. Доходы | 53 287 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 11 169 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 4 023 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 023 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 986 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 158 | ||||||||
3 | Земельный налог | 21 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 232 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 575 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 160 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 160 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 42 118 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 118 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 118 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 53 287 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 006 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 950 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 950 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 306 | ||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 706 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 706 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 706 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 399 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 170 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 575 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 575 | ||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 575 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 575 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||
| Приложение 18 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 54 659 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 11 503 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 144 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 144 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 164 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 162 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 21 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 389 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 592 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 195 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 195 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 43 156 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 156 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 156 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 54 659 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 513 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 457 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 457 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 813 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 492 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 492 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 492 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 669 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 579 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 654 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 654 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 654 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 654 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||
| Приложение 19 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 19 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 139 757 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 42 251 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 24 856 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 856 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 17 351 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 348 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 236 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 407 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 360 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 44 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 97 506 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 506 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97 506 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 141 463 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 467 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 406 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 406 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 383 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 023 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 61 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 61 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 440 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 58 440 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 440 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 448 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 39 957 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 100 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 15 100 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 15 100 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 15 100 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 18 456 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 18 456 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 456 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 18 450 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 706 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 706 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 706 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 706 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 706 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 20 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 54 886 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 29 951 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 12 054 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 054 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 17 874 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 346 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 245 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 745 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 8 538 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 23 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 23 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 24 935 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 935 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 935 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 54 886 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 411 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 355 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 355 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 711 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 900 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 900 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 900 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 663 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 100 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 575 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 575 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 575 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 575 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 21 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 56 115 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 30 849 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 12 416 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 416 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 18 409 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 356 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 252 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 007 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 8 794 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 24 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 25 266 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 266 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 266 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 56 115 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 016 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 960 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 960 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 316 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 445 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 445 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 445 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 996 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 205 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 654 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 654 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 654 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 654 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 22 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 22 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 163 537 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 9 970 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 438 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 438 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 4 034 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 39 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 282 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 704 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 498 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 498 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 153 567 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 153 567 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 153 567 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 164 061 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 897 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 837 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 837 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 337 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 60 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 60 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 114 835 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 114 835 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 114 835 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 83 031 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 809 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 995 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 328 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 328 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 328 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 328 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 6 001 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 6 001 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 001 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -524 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 524 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 524 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 524 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 524 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 23 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 47 097 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 248 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 208 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 208 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 522 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 56 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 50 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 202 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 214 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 518 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 518 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 39 849 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 849 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 849 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 47 097 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 306 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 250 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 250 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 606 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 216 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 216 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 216 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 979 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 100 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 575 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 575 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 575 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 575 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 24 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 48 080 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 466 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 335 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 335 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 598 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 58 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 51 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 268 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 221 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 533 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 533 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 40 614 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40 614 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40 614 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 48 080 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 899 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 843 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 843 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 199 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 527 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 527 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 527 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 078 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 205 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 654 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 654 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 654 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 654 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 25 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 25 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 414 416 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 9 816 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 327 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 327 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 126 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 139 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 82 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 900 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 005 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 363 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 363 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 404 600 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 404 600 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 404 600 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 415 028 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 607 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 548 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 548 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 913 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 635 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 59 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 59 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 363 879 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 363 879 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 363 879 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 569 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 875 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 358 435 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 155 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 8 155 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8 155 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 8 155 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 4 387 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 4 387 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 387 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 9 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 378 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -612 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 612 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 612 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 612 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 612 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 26 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 44 367 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 8 775 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 420 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 420 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 977 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 81 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 016 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 871 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 378 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 378 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 35 592 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 592 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 592 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 44 367 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 574 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 518 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 518 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 874 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 118 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 118 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 118 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 881 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 100 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 675 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 675 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 675 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 675 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 27 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 45 461 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 9 037 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 492 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 492 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 156 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 83 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 106 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 957 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 389 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 389 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 36 424 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 424 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 424 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 45 461 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 078 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 022 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 022 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 378 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 524 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 524 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 524 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 075 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 205 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 859 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 859 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 859 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 859 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 28 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 28 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 01.12.2025 № 50-203 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 109 226 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 20 067 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 135 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 135 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 15 480 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 170 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 54 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 402 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 9 854 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 452 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 452 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 89 159 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 159 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 159 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 111 730 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 649 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 590 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 590 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 946 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 59 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 59 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 891 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 50 891 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 891 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 171 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 434 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 286 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 186 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 11 186 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 11 186 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 11 186 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 4 004 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 4 004 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 004 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 504 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 504 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 504 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 504 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 504 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 29 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
I. Доходы | 48 761 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 19 828 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 860 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 860 | ||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 13 602 | ||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 177 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 56 | ||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 431 | ||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 938 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 366 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 366 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 28 933 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 933 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 933 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 48 761 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 533 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 477 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 477 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 833 | ||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 603 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 603 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 603 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 366 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 100 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 625 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 625 | ||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 625 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 625 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||
| Приложение 30 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 49 839 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 20 424 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 6 036 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 036 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 011 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 182 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 58 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 595 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 8 176 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 377 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 377 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 29 415 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 415 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 415 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 49 839 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 099 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 043 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 043 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 399 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 984 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 984 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 984 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 535 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 205 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 756 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 756 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 756 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 756 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
