Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 11 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Коксуского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 772 385 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 439 143 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 333 242 тысячи тенге;
2) затраты 788 154 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 769 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 769 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 15 769 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 100 360 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 35 015 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 65 345 тысяч тенге;
2) затраты 104 228 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 868 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 868 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 868 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 155 222 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 62 486 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 92 736 тысяч тенге;
2) затраты 158 270 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 048 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 048 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 048 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 150 658 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 32 799 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 117 859 тысяч тенге;
2) затраты 152 761 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 103 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 103 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 103 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 4 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 190 249 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 58 724 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 131 525 тысяч тенге;
2) затраты 193 683 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 434 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 434 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 434 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 63 296 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 741 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 48 555 тысяч тенге;
2) затраты 64 298 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 002 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 002 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 002 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 6 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 138 891 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 39 801 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 99 090 тысяч тенге;
2) затраты 140 597 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 706 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 706 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 706 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 165 514 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 9 970 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 155 544 тысячи тенге;
2) затраты 165 515 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 тысяча тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 8 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 424 697 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 938 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 413 759 тысяч тенге;
2) затраты 425 309 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 612 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 612 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 612 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 114 547 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 20 067 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 94 480 тысяч тенге;
2) затраты 117 051 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 504 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 504 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 504 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 10 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Коксуского района | Бейсенбай Ж. |
Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 772 385 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 439 143 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 285 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 285 000 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 152 996 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 745 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 358 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 141 613 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 280 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 147 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 651 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 496 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 333 242 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 333 242 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 333 242 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 788 154 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 239 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 183 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 183 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 539 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 278 772 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 278 772 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 278 772 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 131 210 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 032 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 136 530 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 39 022 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 39 022 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 39 022 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 39 022 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 246 276 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 246 276 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 246 276 | ||||||||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 246 276 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 147 845 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 147 845 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 845 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 48 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 147 797 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 769 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 15 769 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 769 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 769 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 769 |
Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 352 746 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 352 706 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 244 400 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 244 400 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 107 114 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 855 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 412 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 95 276 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 571 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 192 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 677 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 515 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 40 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 352 746 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 614 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 558 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 558 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 914 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 108 452 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 108 452 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 452 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 37 079 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 432 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 62 941 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 24 675 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 24 675 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 24 675 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 24 675 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 150 005 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 150 005 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150 005 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 150 005 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 363 328 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 363 286 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 251 732 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 251 732 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 110 326 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 940 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 454 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 98 134 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 798 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 228 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 697 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 531 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 42 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 363 328 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 552 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 70 496 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 496 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 852 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 113 874 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 113 874 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 874 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 38 933 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 853 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 66 088 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 907 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 25 907 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 25 907 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 25 907 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 152 995 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 152 995 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 152 995 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 152 995 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 4 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 100 360 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 35 015 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 12 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 700 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 22 235 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 376 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 57 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 528 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 274 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 80 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 65 345 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 345 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 345 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 104 228 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 876 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 820 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 820 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 176 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 138 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 138 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 138 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 709 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 394 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 14 714 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 14 714 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 714 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 214 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 14 500 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 868 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 868 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 868 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 868 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 868 |
Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 72 883 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 26 534 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 10 608 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 608 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 15 843 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 391 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 59 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 869 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 524 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 83 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 83 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 46 349 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 349 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 349 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 72 883 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 756 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 700 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 700 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 056 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 452 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 452 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 452 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 188 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 127 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 675 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 675 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 675 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 675 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 74 703 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 27 329 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 10 926 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 926 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 16 317 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 402 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 61 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 134 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 720 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 86 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 86 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 47 374 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 374 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 374 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 74 703 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 470 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 414 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 414 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 770 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 374 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 374 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 374 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 597 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 533 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 859 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 859 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 859 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 859 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 7 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
I. Доходы | 155 222 | ||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 62 486 | |||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 28 052 | |||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 052 | |||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 28 895 | |||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 648 | |||||||||||||||
3 | Земельный налог | 128 | |||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 053 | |||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 066 | |||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 539 | |||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 539 | |||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 92 736 | |||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 92 736 | |||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 92 736 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
II. Затраты | 158 270 | ||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 438 | |||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 382 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 382 | |||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 738 | |||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 99 327 | |||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 99 327 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 327 | |||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 694 | |||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 251 | |||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 78 382 | |||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||
15 | Трансферты | 13 005 | |||||||||||||||
1 | Трансферты | 13 005 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 005 | |||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 13 000 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 048 | ||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 048 | ||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 048 | |||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 048 | |||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 048 |
Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Доходы | 61 423 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 58 742 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 28 134 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 134 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 24 848 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 673 | |||||||||
3 | Земельный налог | 133 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 774 | |||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 268 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 760 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 760 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 2 681 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 681 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 2 681 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
II. Затраты | 61 423 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 854 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 798 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 798 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 154 | |||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 994 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 994 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 994 | |||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 229 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 665 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 100 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 575 | |||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 575 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 575 | |||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 575 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Доходы | 62 897 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 60 506 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 28 978 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 978 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 25 595 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 694 | |||||||||
3 | Земельный налог | 137 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 338 | |||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 426 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 933 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 933 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 2 391 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 391 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 2 391 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
II. Затраты | 62 897 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 450 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 394 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 394 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 750 | |||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 793 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 793 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 793 | |||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 790 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 798 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 205 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 654 | |||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 654 | |||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 654 | |||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 654 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 10 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 150 658 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 32 799 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 980 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 980 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 20 040 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 440 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 197 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 024 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 379 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 779 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 779 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 117 859 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 117 859 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 117 859 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 152 761 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 929 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 873 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 873 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 229 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 081 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 40 081 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 081 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 139 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 907 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 25 250 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 25 250 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 25 250 | ||||||||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 25 250 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 10 001 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 10 001 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 001 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 103 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 103 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 103 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 103 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 103 |
Приложение 11 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 66 656 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 28 909 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 419 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 419 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 16 680 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 457 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 205 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 424 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 594 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 810 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 810 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 37 747 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 747 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 747 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 66 656 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 071 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 015 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 015 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 371 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 010 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 010 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 010 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 731 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 142 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 575 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 575 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 575 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 575 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 12 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 68 201 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 29 776 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 761 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 761 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 17 181 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 471 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 211 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 737 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 762 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 834 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 834 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 38 425 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 425 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 425 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 68 201 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 736 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 680 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 680 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 036 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 811 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 811 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 811 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 968 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 599 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 654 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 654 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 654 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 654 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 13 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 13 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
I. Доходы | 190 249 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 58 724 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 30 143 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 30 143 | ||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 25 890 | ||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 270 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 114 | ||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 460 | ||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 046 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 691 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 691 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 131 525 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 131 525 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 131 525 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 193 683 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 921 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 865 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 865 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 221 | ||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 101 259 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 101 259 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 259 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 79 834 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 767 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 658 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | ||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | ||||||||||
15 | Трансферты | 15 003 | ||||||||||
1 | Трансферты | 15 003 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 003 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | ||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 15 000 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 434 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 434 | |||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 434 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 434 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 434 |
Приложение 14 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 57 820 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 52 754 | |||||||
01 | Подоходный налог | 27 191 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 27 191 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 22 764 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 281 | |||||||
3 | Земельный налог | 118 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 038 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 7 327 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 799 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 799 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 5 066 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 066 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 5 066 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 57 820 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 583 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 527 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 527 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 883 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 662 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 662 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 662 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 425 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 100 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 575 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 575 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 575 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 575 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 15 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 58 986 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 54 334 | |||||||
01 | Подоходный налог | 28 006 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 006 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 23 446 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 289 | |||||||
3 | Земельный налог | 122 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 488 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 7 547 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 882 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 882 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 4 652 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 652 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 4 652 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 58 986 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 237 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 181 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 181 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 537 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 095 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 095 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 095 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 646 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 205 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 654 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 654 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 654 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 654 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 16 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 16 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 63 296 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 741 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 869 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 869 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 756 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 152 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 20 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 031 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 553 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 116 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 116 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 48 555 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48 555 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 48 555 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 64 298 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 779 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 723 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 723 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 079 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 017 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 017 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 017 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 142 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 840 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||
15 | Трансферты | 7 002 | |||||||||||
1 | Трансферты | 7 002 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 002 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 7 000 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 002 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 002 | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 002 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 002 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 002 |
Приложение 17 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
I. Доходы | 53 287 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 11 169 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 4 023 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 023 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 986 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 158 | ||||||||
3 | Земельный налог | 21 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 232 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 575 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 160 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 160 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 42 118 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 118 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 118 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
II. Затраты | 53 287 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 006 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 950 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 950 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 306 | ||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 706 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 706 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 706 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 399 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 170 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 575 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 575 | ||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 575 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 575 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 18 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 54 659 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 11 503 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 144 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 144 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 164 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 162 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 21 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 389 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 592 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 195 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 195 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 43 156 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 156 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 156 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 54 659 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 513 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 457 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 457 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 813 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 492 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 492 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 492 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 669 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 579 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 654 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 654 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 654 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 654 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 19 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 19 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 138 891 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 39 801 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 20 591 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 591 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 19 188 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 333 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 236 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 409 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 8 210 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 22 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 99 090 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 99 090 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 99 090 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 140 597 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 990 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 934 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 934 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 290 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 67 101 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 67 101 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 101 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 128 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 48 938 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 15 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 15 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 15 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 16 006 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 16 006 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 006 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 16 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 706 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 706 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 706 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 706 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 706 |
Приложение 20 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 54 886 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 29 951 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 12 054 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 054 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 17 874 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 346 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 245 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 745 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 8 538 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 23 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 23 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 24 935 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 935 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 935 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 54 886 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 411 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 355 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 355 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 711 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 900 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 900 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 900 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 663 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 100 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 575 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 575 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 575 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 575 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 21 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 56 115 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 30 849 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 12 416 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 416 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 18 409 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 356 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 252 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 007 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 8 794 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 24 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 25 266 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 266 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 266 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 56 115 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 016 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 960 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 960 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 316 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 445 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 445 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 445 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 996 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 205 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 654 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 654 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 654 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 654 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 22 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 22 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 165 514 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 9 970 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 047 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 047 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 4 425 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 54 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 48 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 117 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 206 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 498 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 498 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 155 544 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 155 544 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 155 544 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 165 515 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 898 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 842 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 842 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 198 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 119 116 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 119 116 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 116 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 83 070 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 011 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 6 001 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 6 001 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 001 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 |
Приложение 23 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 47 097 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 248 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 208 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 208 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 522 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 56 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 50 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 202 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 214 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 518 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 518 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 39 849 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 849 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 849 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 47 097 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 306 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 250 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 250 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 606 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 216 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 216 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 216 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 979 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 100 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 575 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 575 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 575 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 575 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 24 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 48 080 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 466 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 335 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 335 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 598 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 58 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 51 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 268 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 221 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 533 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 533 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 40 614 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40 614 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40 614 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 48 080 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 899 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 843 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 843 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 199 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 527 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 527 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 527 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 078 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 205 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 654 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 654 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 654 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 654 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 25 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 25 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 424 697 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 938 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 827 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 827 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 748 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 78 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 900 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 761 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 363 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 363 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 413 759 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 413 759 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 413 759 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 425 309 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 253 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 194 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 194 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 550 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 59 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 59 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 378 047 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 378 047 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 378 047 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 696 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 635 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 371 716 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 9 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 9 500 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 509 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 509 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 509 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 9 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 500 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -612 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 612 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 612 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 612 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 612 |
Приложение 26 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 44 367 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 8 775 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 420 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 420 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 977 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 81 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 016 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 871 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 378 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 378 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 35 592 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 592 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 592 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 44 367 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 574 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 518 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 518 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 874 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 118 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 118 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 118 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 881 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 100 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 675 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 675 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 675 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 675 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 27 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 45 461 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 9 037 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 492 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 492 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 156 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 83 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 106 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 957 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 389 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 389 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 36 424 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 424 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 424 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 45 461 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 078 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 022 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 022 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 378 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 524 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 524 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 524 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 075 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 205 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 859 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 859 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 859 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 3 859 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 28 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Сноска. Приложение 28 в редакции решения Коксуского районного маслихата области Жетісу от 20.06.2025 № 43-180 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 114 547 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 20 067 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 635 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 635 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 080 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 170 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 54 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 223 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 633 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 352 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 352 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 94 480 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94 480 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 94 480 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 117 051 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 155 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 099 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 099 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 455 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 537 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 53 537 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 537 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 206 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 106 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 225 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 355 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 21 355 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 21 355 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 21 355 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 4 004 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 4 004 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 004 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 504 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 504 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 504 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 504 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 504 |
Приложение 29 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
I. Доходы | 48 761 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 19 828 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 860 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 860 | ||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 13 602 | ||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 177 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 56 | ||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 431 | ||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 938 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 366 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 366 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 28 933 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 933 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 933 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 48 761 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 533 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 477 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 477 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 833 | ||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | ||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | ||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 603 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 603 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 603 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 366 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 137 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 100 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 625 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 625 | ||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 625 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 625 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 30 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 49 839 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 20 424 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 6 036 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 036 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 011 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 182 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 58 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 595 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 8 176 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 377 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 377 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 29 415 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 415 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 415 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 49 839 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 099 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 043 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 043 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 399 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 56 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 984 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 984 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 984 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 535 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 244 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 205 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 756 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 756 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 756 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 756 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |