Исатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Исатайского районного маслихата "О районном бюджете на 2026-2028 годы" от 22 декабря 2025 года № 213-VIII следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 13 259 042 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 770 044 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 307 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 300 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 443 391 тысяч тенге;
2) затраты - 13 815 053 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 300 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 30 275 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 24 699 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов -0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 561 587 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 561 587 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 30 275 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 556 011 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть на 2026 год объемы трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов, в сумме 1 567 648 тысяч тенге, в том числе:
Аккистауский сельский округ 650 467 тысяч тенге;
Исатайкий сельский округ 133 916 тысяч тенге;
Зинеденский сельский округ 106 966 тысяч тенге;
Нарынский сельский округ 102 661 тысяч тенге;
Жанбайский сельский округ 126 087 тысяч тенге;
Тущыкудукский сельский округ 269 246 тысяч тенге;
Камыскалинский сельский округ 178 305 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию (Ж. Кабиев) Исатайского районного маслихата по вопросам бюджета, финансов, экономики, развитию предпринимательства, аграрии и экологии.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель районного маслихата | А. Рахметов |
| Приложение к решению Исатайского районного маслихата от 10 июля 2026 года № 249-VIII |
| Приложение 1 к решению Исатайского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 213-VIII |
Районный бюджет на 2026 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I.Доходы | 13 259 042 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 770 044 | |||
01 | Подоходный налог | 788 732 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 96 266 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 692 466 | |||
03 | Социальный налог | 0 | |||
1 | Социальный налог | 0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 947 956 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 943 112 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2613 | |||
5 | Единый земельный налог | 2231 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9873 | |||
2 | Акцизы | 2684 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 871 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 318 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23483 | |||
1 | Государственная пошлина | 23483 | |||
2 | Неналоговые поступления | 40 307 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 9507 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9431 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 50 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 26 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 500 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 500 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 300 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в фонд компенсации потерпевшим | 300 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30 000 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30 000 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5300,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 100 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 100 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5200 | |||
1 | Продажа земли | 4000 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 1200 | |||
5 | Поступления трансфертов | 7443391 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 77 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 77 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7443314 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7443314 | |||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ Расходы | 13 815 053 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 2 247 359 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 560 790 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 62 672 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 59 614 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 458 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 289 356 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 273 457 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 899 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 208 762 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 208 762 | |||
02 | Финансовая деятельность | 3 300 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 300 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 800 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 500 | |||
09 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 683 269 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 255 170 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 34 028 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 221 142 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 69 799 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 69 799 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 0 | |||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительство района (города областного значения) | 43 014 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 32 806 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 208 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 1 315 286 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 182 638 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 66 191 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 066 457 | |||
2 | Оборона | 32 361 | |||
01 | Военные нужды | 28 361 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 28 361 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 28 361 | |||
02 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 4 000 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4 000 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2 000 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 000 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 720 024 | |||
01 | Социальное обеспечение | 137 694 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 137 694 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 60 929 | |||
019 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты | 76 765 | |||
02 | Социальная помощь | 414 486 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 414 486 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 23 145 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 218 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 142 240 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 143 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 107 333 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 137 407 | |||
09 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 167 844 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района ( города областного значения) | 0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 0 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 167 844 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 47 920 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 192 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 7 500 | |||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 48 352 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 59 960 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 920 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 110 764 | |||
01 | Жилищное хозяйство | 2 888 213 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 213 170 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 328 170 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 500 000 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 385 000 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 675 043 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 55 043 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 620 000 | |||
02 | Коммунальное хозяйство | 236 551 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района района (города областного значения) | 236 551 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 100 | |||
014 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 36 907 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 144 544 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 55 000 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 986 000 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района района (города областного значения) | 986 000 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 904 500 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 81 500 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 668 854 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 137 791 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 0 | |||
802 | Отдел культуры,физической культуры и спорта района (города областного значения) | 137 791 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 137 791 | |||
02 | Спорт | 136 452 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 124 211 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 124 211 | |||
802 | Отдел культуры,физической культуры и спорта района (города областного значения) | 12 241 | |||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 000 | |||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 241 | |||
03 | Информационное пространство | 152 100 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 14 400 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 400 | |||
802 | Отдел культуры,физической культуры и спорта района (города областного значения) | 137 700 | |||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 137 700 | |||
09 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 242 511 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 117 679 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 30 156 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 87 023 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0 | |||
802 | Отдел культуры,физической культуры и спорта района (города областного значения) | 124 832 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 53 545 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 71 287 | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 843 386 | |||
01 | Топливо и энергетика | 843 386 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 843 386 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 843 386 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 650 186 | |||
01 | Сельское хозяйство | 639 840 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 639 840 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 639 840 | |||
09 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 10 346 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 346 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 10 346 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 65 524 | |||
02 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 65 524 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 65 524 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 65 524 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 717 500 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 2 717 500 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района района (города областного значения) | 2 717 500 | |||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 515 337 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 200 000 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 163 | |||
13 | Прочие | 1 179 578 | |||
09 | Прочие | 1 179 578 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 121 483 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 121 483 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 800 000 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 800 000 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района района (города областного значения) | 258 095 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 258 095 | |||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0 | |||
14 | Обслуживание долга | 124 145 | |||
01 | Обслуживание долга | 124 145 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 124 145 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 124 145 | |||
15 | Трансферты | 455 372 | |||
01 | Трансферты | 455 372 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 455 372 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 083 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0 | |||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 0 | |||
038 | Субвенции | 454 289 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
III Чистое бюджетное кредитование | 5 576 | ||||
Бюджетные кредиты | 30 275 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 30 275 | |||
9 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 30 275 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 275 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 30 275 | |||
16 | Погашение займов | 24 699 | |||
1 | Погашение займов | 24 699 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 699 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 24 699 | |||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 24 699 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 24 699 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 24 699 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -561 587 | ||||
VI.Нефтяной дефицит (профицит) бюджета | -561 587 | ||||
VII.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 561 587 | ||||
8 | Поступление займов | 30 275 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 30 275 | |||
2 | Договоры займа | 30 275 | |||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 556 011 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 556 011 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 556 011 | |||
