Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2026-2028 годы" от 26 декабря 2025 года № 242 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 219882), следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 526 264,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 438 711,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 506,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 87 047,0 тысяч тенге;
2) затраты – 544 351,0 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -18 087,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 18 087,0 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 673,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 239,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 30 434,0 тысячи тенге;
2) затраты – 40 001,1 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -328,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 328,1 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет села Босколь на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 352,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 111,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 29 241,0 тысяча тенге;
2) затраты – 43 054,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 702,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 702,6 тысячи тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет села Бурли на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 022,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 007,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 015,0 тысяч тенге;
2) затраты – 47 440,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 418,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 418,3 тысяч тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет села Лесное на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 289,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 203,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 23 086,0 тысяч тенге;
2) затраты – 28 151,6 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -862,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –-862,6 тысячи тенге.";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 673,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 679,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 994,0 тысячи тенге;
2) затраты – 33 428,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -755,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 755,0 тысяч тенге.";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 703,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 947,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 20 756,0 тысяч тенге;
2) затраты – 38 263,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 560,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 506,3 тысяч тенге.";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет села Победа на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 803,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 711,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27 092,0 тысячи тенге;
2) затраты – 30 364,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -561,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 561,2 тысяча тенге.";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 28 636,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 764,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 13 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 11 872,0 тысячи тенге;
2) затраты – 28 671,9 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -35,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 35,9 тысяч тенге.";
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 105,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 703,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 25 402,0 тысячи тенге;
2) затраты – 39 195,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -90,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 90,8 тысяч тенге.";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 949,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 561,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 37 388,0 тысяч тенге;
2) затраты – 45 547,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -598,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 598,2 тысяч тенге.";
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
"23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 101,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 366,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 35 735,0 тысяч тенге;
2) затраты – 50 837,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -736,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 736,8 тысяч тенге.";
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
"25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 55 079,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 34 241,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 20 838,0 тысяч тенге;
2) затраты – 56 770,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 691,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 691,2 тысяча тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
27. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Аудандық мәслихатының төрайымы | Г. Балбаева |
| Приложение 1 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 марта 2026 года | |
| № 251 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 242 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
I. Доходы | 526264,0 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 438711,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 388955,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 388955,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 48696,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 2240,0 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 1076,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 45380,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1060,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 648,0 | ||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 412,0 | ||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 506,0 | ||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 506,0 | ||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 506,0 | ||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 87047,0 | ||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 87047,0 | ||||||||||
1 | Продажа земли | 37000,0 | ||||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 50047,0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 544351,0 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 128848,0 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 128848,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128848,0 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 110848,0 | ||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 18000,0 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 103225,0 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 103225,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103225,0 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 57246,0 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 1000,0 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44979,0 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 68043,8 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 68043,8 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68043,8 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 68043,8 | ||||||||||
14 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||||
1 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6012,0 | ||||||||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 6012,0 | ||||||||||
15 | Трансферты | 238222,2 | ||||||||||
1 | Трансферты | 238222,2 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 238222,2 | ||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 238179,0 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 43,2 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -18087,0 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 18087,0 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 18087,0 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 18087,0 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 18087,0 | ||||||||||
| Приложение 2 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 марта 2026 года | |
| № 251 | |
| Приложение 4 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 242 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
I. Доходы | 39673,0 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 9239,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 4175,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4175,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 4443,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 181,0 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 6,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4256,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 621,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 621,0 | ||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 30434,0 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30434,0 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30434,0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 40001,1 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34833,0 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34833,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34833,0 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34833,0 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4000,0 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4000,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4000,0 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4000,0 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1168,0 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1168,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1168,0 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1168,0 | ||||||||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||||||||
1 | Трансферты | 0,1 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -328,1 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 328,1 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 328,1 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 328,1 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 328,1 | ||||||||||
| Приложение 3 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 марта 2026 года | |
| № 251 | |
| Приложение 7 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 242 |
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 40352,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11111,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7544,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7544,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3495,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 237,0 | |||
3 | Земельный налог | 31,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3227,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 72,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 72,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 29241,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29241,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29241,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 43054,6 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35852,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35852,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35852,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35852,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3000,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3000,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3000,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4202,6 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 4202,6 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4202,6 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4202,6 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2702,6 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2702,6 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2702,6 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2702,6 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2702,6 | |||||
| Приложение 4 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 марта 2026 года | |
| № 251 | |
| Приложение 10 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 242 |
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 45022,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9007,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6129,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6129,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2686,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 150,0 | |||
3 | Земельный налог | 7,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2529,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 192,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 192,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 36015,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36015,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36015,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 47440,3 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39022,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39022,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39022,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39022,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3500,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3500,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3500,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3500,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4918,3 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 4918,3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4918,3 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4918,3 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2418,3 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2418,3 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2418,3 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2418,3 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2418,3 | |||||
| Приложение 5 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 марта 2026 года | |
| № 251 | |
| Приложение 13 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 242 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
I. Доходы | 27289,0 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 4203,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 2403,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2403,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 1391,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 73,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1318,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 409,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 409,0 | ||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 23086,0 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23086,0 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23086,0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 28151,6 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24472,0 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24472,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24472,0 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24472,0 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1452,0 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1452,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1452,0 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1452,0 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2227,6 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2227,6 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2227,6 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2227,6 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -862,6 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 862,6 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 862,6 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 862,6 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 862,6 | ||||||||||
| Приложение 6 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 марта 2026 года | |
| № 251 | |
| Приложение 16 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 242 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
I. Доходы | 32673,0 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 8679,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 5986,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5986,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 2472,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 94,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2378,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 221,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 221,0 | ||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 23994,0 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23994,0 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23994,0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 33428,0 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29473,0 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29473,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29473,0 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29473,0 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2200,0 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2200,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2200,0 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2100,0 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 100,0 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1755,0 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1755,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1755,0 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1755,0 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -755,0 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 755,0 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 755,0 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 755,0 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 755,0 | ||||||||||
| Приложение 7 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 марта 2026 года | |
| № 251 | |
| Приложение 19 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 242 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 36703,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15947,0 | |||
01 | Подоходный налог | 10582,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10582,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3428,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 170,0 | |||
3 | Земельный налог | 65,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3193,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1937,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1937,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 20756,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20756,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20756,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 38263,3 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33002,9 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33002,9 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33002,9 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33002,9 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2700,1 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2700,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2700,1 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2700,1 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2560,3 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 2560,3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2560,3 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2560,3 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1560,3 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1560,3 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 1560,3 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1560,3 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1560,3 | |||||
| Приложение 8 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 марта 2026 года | |
| № 251 | |
| Приложение 22 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 242 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
I. Доходы | 29803,0 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2711,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 2015,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2015,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 668,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 71,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 597,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 28,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 28,0 | ||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 27092,0 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27092,0 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27092,0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 30364,2 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27039,0 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27039,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27039,0 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27039,0 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1764,0 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1764,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1764,0 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1764,0 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1561,2 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1561,2 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1561,2 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1561,2 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -561,2 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 561,2 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 561,2 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 561,2 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 561,2 | ||||||||||
| Приложение 9 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 марта 2026 года | |
| № 251 | |
| Приложение 25 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 242 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 28636,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3764,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2266,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2266,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1494,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 60,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1434,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13000,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 13000,0 | |||
1 | Продажа земли | 13000,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 11872,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11872,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 11872,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Затраты | 28671,9 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26489,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26489,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26489,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26489,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1147,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1147,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1147,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 900,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 247,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1035,9 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1035,9 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1035,9 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1035,9 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -35,9 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 35,9 | |||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 35,9 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 35,9 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 35,9 | ||||||
| Приложение 10 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 марта 2026 года | |
| № 251 | |
| Приложение 28 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 242 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 39105,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13703,0 | |||
01 | Подоходный налог | 11446,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11446,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2179,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 95,0 | |||
3 | Земельный налог | 6,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2078,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 78,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 78,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 25402,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25402,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25402,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Затраты | 39195,8 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35604,9 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35604,9 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35604,9 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35604,9 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1500,1 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1500,1 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,1 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1500,1 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2090,7 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2090,7 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2090,7 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2090,7 | ||||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||||
1 | Трансферты | 0,1 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -90,8 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 90,8 | |||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 90,8 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 90,8 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 90,8 | ||||||
| Приложение 11 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 марта 2026 года | |
| № 251 | |
| Приложение 31 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 242 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
I. Доходы | 44949,0 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 7561,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 4158,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4158,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 2882,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 231,0 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 11,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2640,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 521,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 521,0 | ||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 37388,0 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37388,0 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37388,0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 45547,2 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39754,0 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39754,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39754,0 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39754,0 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3195,0 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3195,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3195,0 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3090,0 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 105,0 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2597,2 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2597,2 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2597,2 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2597,2 | ||||||||||
15 | Трансферты | 1,0 | ||||||||||
1 | Трансферты | 1,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,0 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -598,2 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 598,2 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 598,2 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 598,2 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 598,2 | ||||||||||
| Приложение 12 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 марта 2026 года | |
| № 251 | |
| Приложение 34 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 242 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
I. Доходы | 50101,0 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14366,0 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 7427,0 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7427,0 | ||||||||||
04 | Налоги на собственность | 4113,0 | ||||||||||
1 | Налоги на имущество | 178,0 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 16,0 | ||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3919,0 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2826,0 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2826,0 | ||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 35735,0 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35735,0 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35735,0 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 50837,8 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44464,0 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44464,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44464,0 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44464,0 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3637,0 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3637,0 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3637,0 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3637,0 | ||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2736,7 | ||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2736,7 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2736,7 | ||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2736,7 | ||||||||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||||||||
1 | Трансферты | 0,1 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -736,8 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 736,8 | |||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 736,8 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 736,8 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 736,8 | ||||||||||
| Приложение 13 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 27 марта 2026 года | |
| № 251 | |
| Приложение 37 | |
| к решению Карабалыкского | |
| районного маслихата | |
| от 26 декабря 2025 года | |
| № 242 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 55079,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 34241,0 | |||
01 | Подоходный налог | 23657,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 23657,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 9947,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 420,0 | |||
3 | Земельный налог | 59,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 9468,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 637,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 637,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 20838,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20838,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20838,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 56770,2 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40551,1 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40551,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40551,1 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40551,1 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10527,9 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10527,9 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10527,9 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10367,9 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 160,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5691,1 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 5691,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5691,1 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5691,1 | |||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1691,2 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1691,2 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 1691,2 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1691,2 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1691,2 | |||||
