О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года №3 26-46/4 "Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2026-2028 годы"

Новый

Решение Кызылординского городского маслихата Кызылординской области 22 июля 2026 года № 391-56/4

      Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2025 года № 326-46/4 "Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2026-2028 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 091 402,1 тысяч теңге, в том числе:

      налоговые поступления – 73 281,2 тысяч теңге;

      поступления трансфертов – 1 016 989,1 тысяч теңге;

      2) затраты – 1 108 488,9 тысяч теңге, в том числе;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -17 086,8 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 17 086,8 тысяч теңге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 17 086,8 тысяч теңге.";

      приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Исполняющий обязанности председателя Кызылординского городского маслихата М. Абдукаликов

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 июля 2026 года № 391-56/4

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №326-46/4

Бюджет сельского округа Аксуат на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3

4

5

6





1. Доходы

1 091 402,1

1




Налоговые поступления

73 281,2


01



Подоходный налог

28 922,0



2


Индивидуальный подоходный налог

28 922,0


04



Hалоги на собственность

43 995,2



1


Hалоги на имущество

2 644,0



3


Земельный налог

1 013,0



4


Hалог на транспортные средства

39 736,0



5


Единый земельный налог

602,2


05



Налог за пользование земельным участком

364,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 131,8


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 131,8



1


Продажа земли

1 131,8

5




Поступления трансфертов

1 016 989,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 016 989,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 016 989,1




01

Целевые текущие трансферты

0




02

Целевые трансферты на развитие

929 274,1




03

Субвенции из бюджета районов (города областного значения)

87 715,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

1 108 488,9

1





Государственные услуги общего характера

63 850,8


01




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 850,8



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 850,8




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 224,0




022


Капитальные расходы государственного органа

626,8

5





Здравоохранение

75,0


09




Прочие услуги в области здравоохранения

75,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

75,0

7





Жилищно-коммунальное хозяйство

42 399,1


03




Благоустройство населенных пунктов

42 399,1



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 399,1




008


Освещение улиц в населенных пунктах

29 939,9




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 724,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 735,2

8





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

50 505,0


01




Деятельность в области культуры

50 287,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 287,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

50 287,0


02




Спорт

218,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

218,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

218,0

12





Транспорт и коммуникации

951 658,7


01




Автомобильный транспорт

951 658,7



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

951 658,7




012


Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

929 274,1




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

454,0




045


Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21 930,6

15





Трансферты

0,3


01




Трансферты

0,3



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




044


Неиспользованные (недоиспользованные), выделенные из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан возврат целевых трансфертов

0,2




048


Возврат неиспользованный (недоиспользованный)
целевых трансфертов

0,1






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0

6





Погашение бюджетных кредитов

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

7





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0






5. Дефицит (профицит) бюджета

-17 086,8






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

17 086,8

9





Используемые остатки бюджетных средств

17 086,8


01




Свободные остатки бюджетных средств

17 086,8



1



Свободные остатки бюджетных средств

17 086,8



2



Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.