О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года №3 26-46/4 "Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2026-2028 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата Кызылординской области 22 июля 2026 года № 391-56/4

      Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2025 года № 326-46/4 "Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2026-2028 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 091 402,1 тысяч теңге, в том числе:

      налоговые поступления – 73 281,2 тысяч теңге;

      поступления трансфертов – 1 016 989,1 тысяч теңге;

      2) затраты – 1 108 488,9 тысяч теңге, в том числе;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -17 086,8 тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 17 086,8 тысяч теңге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 17 086,8 тысяч теңге.";

      приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Исполняющий обязанности председателя Кызылординского городского маслихата М. Абдукаликов

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 июля 2026 года № 391-56/4

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №326-46/4

Бюджет сельского округа Аксуат на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование


1

2

3

4

5

6





1. Доходы

1 091 402,1

1




Налоговые поступления

73 281,2


01



Подоходный налог

28 922,0



2


Индивидуальный подоходный налог

28 922,0


04



Hалоги на собственность

43 995,2



1


Hалоги на имущество

2 644,0



3


Земельный налог

1 013,0



4


Hалог на транспортные средства

39 736,0



5


Единый земельный налог

602,2


05



Налог за пользование земельным участком

364,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1 131,8


03



Продажа земли и нематериальных активов

1 131,8



1


Продажа земли

1 131,8

5




Поступления трансфертов

1 016 989,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 016 989,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

1 016 989,1




01

Целевые текущие трансферты

0




02

Целевые трансферты на развитие

929 274,1




03

Субвенции из бюджета районов (города областного значения)

87 715,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Подпрограмма



Наименование







2. Затраты

1 108 488,9

1





Государственные услуги общего характера

63 850,8


01




Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 850,8



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 850,8




001


Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 224,0




022


Капитальные расходы государственного органа

626,8

5





Здравоохранение

75,0


09




Прочие услуги в области здравоохранения

75,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75,0




002


Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

75,0

7





Жилищно-коммунальное хозяйство

42 399,1


03




Благоустройство населенных пунктов

42 399,1



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 399,1




008


Освещение улиц в населенных пунктах

29 939,9




009


Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 724,0




011


Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 735,2

8





Культура, спорт, туризм и информационное пространство

50 505,0


01




Деятельность в области культуры

50 287,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 287,0




006


Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

50 287,0


02




Спорт

218,0



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

218,0




028


Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

218,0

12





Транспорт и коммуникации

951 658,7


01




Автомобильный транспорт

951 658,7



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

951 658,7




012


Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

929 274,1




013


Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

454,0




045


Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21 930,6

15





Трансферты

0,3


01




Трансферты

0,3



124



Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




044


Неиспользованные (недоиспользованные), выделенные из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан возврат целевых трансфертов

0,2




048


Возврат неиспользованный (недоиспользованный)
целевых трансфертов

0,1






3. Чистое бюджетное кредитование

0,0






Бюджетные кредиты

0,0

6





Погашение бюджетных кредитов

0,0






4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

7





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0






5. Дефицит (профицит) бюджета

-17 086,8






6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

17 086,8

9





Используемые остатки бюджетных средств

17 086,8


01




Свободные остатки бюджетных средств

17 086,8



1



Свободные остатки бюджетных средств

17 086,8



2



Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0


"2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 326-46/4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Қызылорда қалалық мәслихатының 2026 жылғы 22 шілдедегі № 391-56/4 шешімі

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 236-46/4 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3- қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 1 091 402,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 73 281,2 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 1 016 989,1 мың теңге;

      2) шығындар – 1 108 488,9 мың теңге, оның ішінде;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 17 086,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 17 086,8 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 17 086,8 мың теңге.";

      аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихаты төрағасының міндетін атқарушы М. Абдукаликов

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2026 жылғы 22 шілдедегі
№ 391-56/4 шешіміне қосымша

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 326-46/4 шешіміне 1-қосымша

2026 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы


1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

1 091 402,1

1




Салықтық түсімдер

73 281,2


01



Табыс салығы

28 922,0



2


Жеке табыс салығы

28 922,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

43 995,2



1


Мүлiкке салынатын салықтар

2 644,0



3


Жер салығы

1 013,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

39 736,0



5


Бірыңғай жер салығы

602,2


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар

364,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 131,8


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 131,8



1


Жерді сату

1 131,8

5




Трансферттердің түсімдері

1 016 989,1


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 016 989,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 016 989,1




01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

0




02

Нысаналы даму трансферттері

929 274,1




03

Субвенциялар

87 715,0


Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бюджеттік бағдарлама






Кіші бағдарлама







Атауы







2. Шығындар

1 108 488,9

1





Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

63 850,8


01




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

63 850,8



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

63 850,8




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63 224,0




022


Мемлекеттік органның күрделі шығындары

626,8

5





Денсаулық сақтау

75,0


09




Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

75,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

75,0




002


Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру

75,0

7





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

42 399,1


03




'Елді-мекендерді көркейту

42 399,1



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 399,1




008


Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

29 939,9




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 724,0




011


Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру

2 735,2

8





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

50 505,0


01




Мәдениет саласындағы қызмет

50 287,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 287,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

50 287,0


02




Спорт

218,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

218,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру

218,0

12





Көлік және коммуникация

951 658,7


01




Автомобиль көлігі

951 658,7



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

951 658,7




012


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерді, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау

929 274,1




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

454,0




045


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

21 930,6

15





Трансферттер

0,3


01




Трансферттер

0,3



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




044


Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,2




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1






3.Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

6





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

7





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-17 086,8






6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

17 086,8

9





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

17 086,8


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

17 086,8



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

17 086,8



2



Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,0