Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2025 года №331-46/9 "Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2026-2028 годы" следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Талсуат на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 229 794,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 313,0 тысяч тенге;
не налоговые поступления – 0;
поступления трансфертов- 218 481,0 тысяч тенге;
2) расходы – 234 903,3 тысяч тенге,
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5109,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5109,3 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;";
пункт 1 указанного решения дополнить строкой следующего содержания:
"используемые остатки бюджетных средств – 5109,3 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
|
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
| Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 4 февраля 2026 года № 355-49/9 |
| Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года № 331-46/9 |
Бюджет сельского округа Талсуат на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 229 794,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 11313,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 3210,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3210,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 8103 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 531,0 | ||||
3 | Земельный налог | 105,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7467,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 218481,0 | ||||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 218481,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 218481,0 | ||||
01 | текущие целевые трансферты | |||||
02 | целевые трансферты на цели развития | 71535 | ||||
03 | Субвенции | 146946,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. Расходы | 234 903,3 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 712,3 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 712,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 712,3 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 712,3 | ||||
05 | Здравоохранение | 75,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 75,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 75,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 511,8 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 511,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 511,8 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 194,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 313,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12004,8 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 82626,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 82409,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82409,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 82409,0 | ||||
2 | Спорт | 217,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 217,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 217,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 22487,5 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 22487,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22487,5 | ||||
012 | строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах областного значения | 22044,5 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 443,0 | ||||
13 | Прочие | 49 490,5 | ||||
9 | Прочие | 49 490,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||
058 | Развитие социальной, правовой и инженерной инфраструктуры в сельской местности под руководством главы "Аул-Эл Бесиги" | 49 490,5 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5109,3 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 5109,3 | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 5109,3 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5109,3 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 287,0 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 287,0 | ||||
2 | Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода | 177,7 | ||||
01 | Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода | 177,7 | ||||
