РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 "О бюджетах сельских округов Кербулакского района на 2026-2087 годы" следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет Алтынемелского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 90 048 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 017 тысяч тенге;
неналоговые поступления 68 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 75 963 тысяч тенге;
2) затраты 96 527 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 6 479 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 6 479 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 6 479 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Жайнак батырского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 112 673 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 18 414 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 94 259 тысяч тенге;
2) затраты 115 580 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 907 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 907 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 907 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Когалинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 136 810 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 45 873 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 90 937 тысяча тенге;
2) затраты 140 263 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 453 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 453 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 453 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Талдыбулакского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 59 628 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 18 138 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 41 490 тысяч тенге;
2) затраты 67 784 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 8 156 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 8 156 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 8 156 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Шубарского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 64 500 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 15 029 тысяч тенге;
неналоговые поступления 356 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 49 115 тысяч тенге;
2) затраты 67 917 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 417 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 417 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 417 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет Коксуского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2028 год в следующих объемах:
1) доходы 48 476 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 15 791 тысяча тенге;
неналоговые поступления 192 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 493 тысячи тенге;
2) затраты 50 913 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 437 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 437 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 437 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Карашокынского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 54 515 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 13 004 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 41 511 тысяч тенге;
2) затраты 57 207 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 692 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 692 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 692 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Басшийского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 63 341 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 13 450 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тысяч тенге;
поступление трансфертов 49 891 тысяча тенге;
2) затраты 66 249 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 908 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 908 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 908 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Шанханайского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 61 375 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 18 369 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 43 006 тысяч тенге;
2) затраты 63 025 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 650 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 650 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 650 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Сарыозекского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 277 514 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 277 362 тысячи тенге;
неналоговые поступления 152 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 0 тысяч тенге;
2) затраты 361 379 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 83 865 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 83 865 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 83 865 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Каспанского сельского округа на 2026-2028 годы
согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 56 652 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 002 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 46 650 тысяч тенге;
2) затраты 56 945 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 293 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 293 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 293 тысячи тенге.
12. Утвердить бюджет Кызылжарского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 70 003 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 19 159 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 50 844 тысяч тенге;
2) затраты 70 862 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 859 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 859 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 859 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Сарыбулакского сельского округа на 2026-2028 года согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 61 534 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 11 479 тысяч тенге;
неналоговые поступления 233 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 49 822 тысячи тенге;
2) затраты 65 500 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 966 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 966 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 966 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет Сарыбастауского сельского округа на 2026-208 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 58 941 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 353 тысяч тенге;
неналоговые поступления 240 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тысяч тенге;
поступление трансфертов 48 348 тысяч тенге;
2) затраты 59 581 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 640 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 640 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 640 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Жоламанского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 43, 44 и 45 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы 44 337 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 19 333 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 25 004 тысячи тенге;
2) затраты 51 149 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 6 812 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 6 812 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 6 812 тысяч тенге.
16. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Кербулакского районного маслихата | Бекиев Кайрат Ботаевич |
| Приложение 1 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 1 Кербулакский районный маслихат от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Алтынемелского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1. Доходы | 90 048 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 017 | |||||||
01 | Подоходный налог | 5 689 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 689 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 314 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 170 | |||||||
3 | Земельный налог | 14 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 130 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1 000 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 68 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 68 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 68 | |||||||
5 | Поступления трансфертов | 75 963 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 963 | |||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 75 963 | |||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2. Затраты | 96 527 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 098 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 023 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 42 023 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 023 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 75 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 75 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 54 426 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 54 426 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 426 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 52 426 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1000 | |||||||
15 | Трансферты | 3 | |||||||
1 | Трансферты | 3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 479 | ||||||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 6 479 | ||||||||
8 | Поступления займов | 0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 479 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 479 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 479 | |||||||
| Приложение 2 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 4 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Жайнак батырского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. Доходы | 112 673 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 18 414 | |||||||||||||
01 | Подоходный налог | 8 707 | |||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 707 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 387 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 280 | |||||||||||||
3 | Земельный налог | 7 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 100 | |||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 000 | |||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 320 | |||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 320 | |||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 94 259 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 94 259 | |||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 94 259 | |||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2. Затраты | 115 580 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 620 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 555 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 555 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 555 | |||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65 | |||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 64 958 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 64 958 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 958 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 40 623 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 335 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 907 | ||||||||||||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 2 907 | ||||||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 907 | |||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 907 | |||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 907 | |||||||||||||
| Приложение 3 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 7 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Когалинского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. Доходы | 136 810 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 45 873 | ||||||
01 | Подоходный налог | 16 363 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 363 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 29 325 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 660 | ||||||
3 | Земельный налог | 265 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 26 500 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 1 900 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 185 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 185 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 90 937 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 90 937 | ||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 90 937 | ||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||
функциональные подгруппы | ||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2. Затраты | 140 263 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 470 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 400 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 400 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 400 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 70 | ||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 70 | ||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 598 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 70 598 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 598 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 919 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 47 679 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникация | 13 192 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 13 192 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 192 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13 192 | ||||||
15 | Трансферты | 3 | ||||||
1 | Трансферты | 3 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | ||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||
функциональные подгруппы | ||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||
функциональные подгруппы | ||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 453 | |||||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 3 453 | |||||||
8 | Поступления займов | 0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 453 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 453 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 453 | ||||||
| Приложение 4 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 10 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Талдыбулакского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1. Доходы | 59 628 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 18 138 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 450 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 450 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 408 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 200 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 18 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 690 | ||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 500 | ||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 280 | ||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 280 | ||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 41 490 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 490 | ||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 41 490 | ||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
2. Затраты | 67 784 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 076 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 011 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 011 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 011 | ||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65 | ||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 707 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 707 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 707 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 557 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 150 | ||||||||||||
15 | Трансферты | 1 | ||||||||||||
1 | Трансферты | 1 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | ||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -8 156 | |||||||||||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 8 156 | |||||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 156 | ||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 156 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 156 | ||||||||||||
| Приложение 5 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 13 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Шубарского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1. Доходы | 64 500 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 15 029 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 893 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 893 | ||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 922 | ||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 200 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 22 | ||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 200 | ||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 500 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 214 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 214 | ||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 356 | ||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 356 | ||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 356 | ||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 49 115 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 115 | ||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 49 115 | ||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
2. Затраты | 67 917 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 018 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 950 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 950 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 950 | ||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 68 | ||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 68 | ||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 899 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 899 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 899 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 817 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 082 | ||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||
Малая функция | ||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 417 | |||||||||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 3 417 | |||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | ||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 417 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 417 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 417 | ||||||||||
| Приложение 6 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 16 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Коксуского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1. Доходы | 48 476 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 15 791 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 8 285 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 285 | ||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 306 | ||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 505 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 30 | ||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 471 | ||||||||||
5 | Единый земельный налог | 300 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 200 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 200 | ||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 192 | ||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 192 | ||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 192 | ||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 32 493 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 493 | ||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 32 493 | ||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
2. Затраты | 50 913 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 860 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 785 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 785 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 785 | ||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 75 | ||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 75 | ||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 052 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 052 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 052 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 052 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000 | ||||||||||
15 | Трансферты | 1 | ||||||||||
1 | Трансферты | 1 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 437 | |||||||||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 2 437 | |||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | ||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 437 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 437 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 437 | ||||||||||
| Приложение 7 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 19 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Карашокинского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1. Доходы | 54 515 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 13 004 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 289 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 289 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 680 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 165 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 10 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 138 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 367 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 41 511 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 511 | |||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 41 511 | |||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2. Затраты | 57 207 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 524 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 454 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 454 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 454 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 70 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 70 | |||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 682 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 682 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 682 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 682 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000 | |||||||||||
15 | Трансферты | 1 | |||||||||||
1 | Трансферты | 1 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 692 | ||||||||||||
6. Финансирование дефицита бюджета | 2 692 | ||||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | |||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 692 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 692 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 692 | |||||||||||
| Приложение 8 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 22 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Басшийского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1. Доходы | 63 341 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 13 450 | ||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 970 | ||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 970 | ||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 470 | ||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 250 | ||||||||||||||
3 | Земельный налог | 20 | ||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 800 | ||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 400 | ||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 | ||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 | ||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 49 891 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 891 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 49 891 | ||||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
2. Затраты | 66 249 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 439 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 365 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 365 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 835 | ||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 530 | ||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 74 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 74 | ||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 | ||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 225 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 225 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 225 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 5 886 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 339 | ||||||||||||||
15 | Трансферты | 585 | ||||||||||||||
1 | Трансферты | 585 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 585 | ||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 585 | ||||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 908 | |||||||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 908 | |||||||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 908 | ||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 908 | ||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 908 | ||||||||||||||
| Приложение 9 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 25 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Шанханайского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1. Доходы | 61 375 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 18 369 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 324 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 324 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 12 845 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 280 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 45 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 020 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 500 | |||||||||||
05 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200 | |||||||||||
3 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | |||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 43 006 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 006 | |||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 43 006 | |||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2. Затраты | 63 025 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 373 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 308 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 308 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 308 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65 | |||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 648 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 648 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 648 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 648 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000 | |||||||||||
15 | Трансферты | 4 | |||||||||||
1 | Трансферты | 4 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 650 | ||||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 650 | ||||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | |||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 650 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 650 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 650 | |||||||||||
| Приложение 10 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 28 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Сарыозекского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1. Доходы | 277 514 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 277 362 | ||||||||||
01 | Подоходный налог | 147 785 | ||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 147 785 | ||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 127 237 | ||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 730 | ||||||||||
3 | Земельный налог | 500 | ||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 125 907 | ||||||||||
5 | Единый земельный налог | 100 | ||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 340 | ||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 540 | ||||||||||
4 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке | 1 800 | ||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 152 | ||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 152 | ||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 152 | ||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 0 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | ||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0 | ||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
2. Затраты | 361 379 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 104 337 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 104 267 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 267 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 267 | ||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 70 | ||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 70 | ||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 257 040 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 257 040 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 257 040 | ||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 54 893 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 874 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 196 273 | ||||||||||
15 | Трансферты | 2 | ||||||||||
1 | Трансферты | 2 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | ||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||
Малая функция | ||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -83 865 | |||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 83 865 | |||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | ||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 83 865 | ||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 83 865 | ||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 83 865 | ||||||||||
| Приложение 11 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 31 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Каспанского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
1. Доходы | 56 652 | |||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 002 | ||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 000 | ||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 000 | ||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 987 | ||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 130 | ||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 55 | ||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 802 | ||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 000 | ||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 15 | ||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15 | ||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 46 650 | ||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 650 | ||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 46 650 | ||||||||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2. Затраты | 56 945 | |||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 869 | ||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 799 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 799 | ||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 799 | ||||||||||||||||||
022 | Капитальные раходы государственных органов | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 70 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 70 | ||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 | ||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 818 | ||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 818 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 818 | ||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 818 | ||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | ||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 000 | ||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 258 | ||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 258 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 258 | ||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 258 | ||||||||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -293 | |||||||||||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 293 | |||||||||||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 293 | ||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 293 | ||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 293 | ||||||||||||||||||
| Приложение 12 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 34 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Кызылжарского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1. Доходы | 70 003 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 19 159 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 971 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 971 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 12 628 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 220 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 350 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 050 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 560 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 360 | ||||||||||||||||||||
4 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке | 5 200 | ||||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 50 844 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 844 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 50 844 | ||||||||||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2. Затраты | 70 862 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 501 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 431 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 431 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 431 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 70 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 70 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 359 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30 359 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 359 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 359 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 000 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | ||||||||||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -859 | |||||||||||||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 859 | |||||||||||||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 859 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 859 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 859 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 13 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 37 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Сарыбулакского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1. Доходы | 61 534 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 11 479 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 612 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 612 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 267 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 85 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 761 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 416 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 600 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 600 | ||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 233 | ||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 233 | ||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 233 | ||||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 49 822 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 822 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 49 822 | ||||||||||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2. Затраты | 65 500 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 393 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 318 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 318 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 318 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 75 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 75 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 103 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 103 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 103 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 085 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 018 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 4 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | ||||||||||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 966 | |||||||||||||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 966 | |||||||||||||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 966 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 966 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 966 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 14 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 40 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Сарыбастауского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1. Доходы | 58 941 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 353 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 853 | |||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 853 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 405 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 95 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 15 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 295 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 000 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 95 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 95 | |||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 240 | |||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 240 | |||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 240 | |||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 48 348 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48 348 | |||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 48 348 | |||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2. Затраты | 59 581 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 465 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 400 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 400 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 400 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65 | |||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 115 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 115 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 115 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 125 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 990 | |||||||||||
15 | Трансферты | 1 | |||||||||||
1 | Трансферты | 1 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | ||||||||||||
функциональные подгруппы | |||||||||||||
Администратор бюджетной программы | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -640 | ||||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 640 | ||||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | |||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 640 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 640 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 640 | |||||||||||
| Приложение 15 к решению Кербулакского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 35-275 |
|
| Приложение 43 к решению Кербулакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-249 |
Бюджет Жоламанского сельского округа на 2026 год
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1. Доходы | 44 337 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 19 333 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 9 283 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 283 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 450 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 100 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 250 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 040 | ||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 060 | ||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 600 | ||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 600 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 25 004 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 004 | ||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 25 004 | ||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
2. Затраты | 51 149 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 497 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 432 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 432 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 432 | ||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 65 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65 | ||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 652 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 652 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 652 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 612 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 040 | ||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||
Малая функция | ||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||
Функциональные группы Наименование |
Сумма | |||||||||||||
функциональные подгруппы | ||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 812 | |||||||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 812 | |||||||||||||
8 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 812 | ||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 812 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 812 | ||||||||||||
