Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы от 22 декабря 2025 года № 31-219/VIII "О бюджете Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3, соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы - 557 814,0 тысяч теңге, в том числе:
налоговые поступления - 207 038,0 тысяч теңге;
неналоговые поступления - 66,0 тысяч теңге;
поступления трансфертов - 350 710,0 тысяч теңге;
2) затраты - 568 409,0 тысяч теңге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч теңге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч теңге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч теңге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч теңге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч теңге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч теңге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 595,0 тысяч теңге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - 10 595,0 тысяч теңге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10 595,0 тысяч теңге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч теңге;
погашение займов - 0,0 тысяч теңге;
используемые остатки бюджетных средств - 10 595,0 тысяч теңге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата района Мақаншы | Б. Биболов |
| Приложение к решению маслихата района Мақаншы от 13 августа 2026 года № 40-275/VIII Приложение 1 к решению маслихата района Мақаншы от 22 декабря 2025 года № 31-219/VIII |
О бюджете Маканчинского сельского округа района Мақаншы
на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Доходы | 557 814,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 207 038,0 | |||
01 | Подоходный налог | 97 249,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 97 249,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 108 706,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 950,0 | |||
3 | Земельный налог | 834,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 101 696,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 226,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 083,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 062,0 | |||
Плата за пользование земельными участками | 1 062,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 21,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 66,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 66,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 66,0 | |||
Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66,0 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 350 710,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 350 710,0 | |||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты | 568 409,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 94 043,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 94 043,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 043,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 043,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | |||
2 | Социальная помощь | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 151 585,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 151 585,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 151 585,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 70 865,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 125,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 67 595,00 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 322 781,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 322 781,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 322 781,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 322 781,0 | |||
13 | Другие | 0,0 | |||
1 | Другие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -10 595,0 | ||||
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 10 595,0 | ||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 595,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 595,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 10 595,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 595,0 | |||
