Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-639/VIIІ "О бюджете Науалинского сельского округа Урджарского района на 2026-2028 годы" следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Науалинского сельского округа Урджарского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 258 452,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 30 366,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 228 086,2 тысяч тенге;
2) затраты – 261 248,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге; в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 796,7 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - -2 796,7 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 796,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 796,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Урджарского районного маслихата | А. Омаров |
| Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 23 апреля 2026 года № 34-694/VIII Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №31-639/VIII |
Бюджет Науалинского сельского округа Урджарского района на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Доходы | 258 452,2 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 30 366,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 19 260,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 19 260,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 10 663,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 269,0 | |||||
3 | Земельный налог | 34,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 130,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1 230,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 443,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 443,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
4 | Специальные поступления | 0,0 | |||||
01 | Специальные поступления | 0,0 | |||||
1 | Специальные поступления | 0,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 228 086,2 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 228 086,2 | |||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 261 248,9 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 604,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 604,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 604,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 404,0 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 0,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 0,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 595,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 595,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 595,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 400,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 195,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 69,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 69,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 69,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 209 979,2 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 209 979,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 209 979,2 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 209 979,2 | |||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | -1,7 | |||||
1 | Трансферты | -1,7 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | -1,7 | |||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | -1,7 | |||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 796,7 | ||||||
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | -2 796,7 | ||||||
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 796,7 | ||||||
Поступления займов | 0,0 | ||||||
8 | Поступления займов | 0,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 796,7 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 796,7 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 796,7 | |||||
