Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 31-627/VIIІ "О бюджете Акжарского сельского округа Урджарского района на 2026-2028 годы" следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Урджарского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 72 549,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 35 438,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37 111,0 тысяч тенге;
2) затраты – 72 700,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -151,4 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - -151,4 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 151,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 151,4 тысяч тенге.
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Урджарского районного маслихата | А. Омаров |
| Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 23 апреля 20265 года №34-685/VIII Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №31-627/VIII |
Бюджет Акжарского сельского округа Урджарского района на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Доходы | 72 549,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 35 438,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 20 270,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 270,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 15 168,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 336,0 | |||||
3 | Земельный налог | 385,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 055,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 6 392,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||
4 | Специальные поступления | 0,0 | |||||
01 | Специальные поступления | 0,0 | |||||
1 | Специальные поступления | 0,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 37 111,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 111,0 | |||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 72 700,4 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 177,4 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 177,4 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 177,4 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 712,4 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 465,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 410,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29 410,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 410,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24 210,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 660,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 540,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 63,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 63,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 63,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 050,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 050,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 050,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 050,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -151,4 | ||||||
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | -151,4 | ||||||
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 151,4 | ||||||
Поступления займов | 0,0 | ||||||
8 | Поступления займов | 0,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 151,4 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 151,4 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 151,4 | |||||
