Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Косшы "О бюджете города Косшы на 2026 – 2028 годы" от 18 декабря 2025 года № 213/53-8 следующие изменения:
преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
"В соответствии со статьей 85, пунктом 2 статьи 94, пунктом 2 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан", Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 247 215,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 6 923 097,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 60 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 198 001,0 тысяч тенге;
поступление трансфертов – 2 066 117,0 тысяч тенге;
2) затраты – 6 751 446,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 25 950,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 25 950,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 048,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 469 818,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 2 469 818,5 тысяч тенге".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата города Косшы | А. Куатбеков |
| Приложение к решению маслихата города Косшы от 20 марта 2026 года № 237/59-8 |
|
| Приложение 1 к решению маслихата города Косшы от 18 декабря 2025 года № 213/53-8 |
Городской бюджет на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 9 247 215,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 923 097,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5 996 617,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 975 062,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 021 555,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 673 805,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 386 778,0 | |||
3 | Земельный налог | 89 467,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 196 726,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 834,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 60 940,0 | |||
2 | Акцизы | 4 001,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 145,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 47 794,0 | |||
07 | Прочие налоги | 113,0 | |||
1 | Прочие налоги | 113,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 191 622,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 191 622,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 60 000,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 38 000,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 38 000,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 22 000,0 | |||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 22 000,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 198 001,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 163 520,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 163 520,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 34 481,0 | |||
1 | Продажа земли | 26 981,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 7 500,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 2 066 117,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 066 117,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 066 117,0 | |||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
II. Затраты | 6 751 446,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 589 609,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 61 120,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 60 242,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 878,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 375 230,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 375 230,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 038,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 376,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 662,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 36 522,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 36 522,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 58 800,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 58 800,0 | |||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 52 899,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 52 899,0 | |||
02 | Оборона | 70 477,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 70 477,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 18 399,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 19 158,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 32 920,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 80 000,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 80 000,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 80 000,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 524 523,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 409 130,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 97 500,0 | |||
018 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | 93 000,0 | |||
019 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты | 6 000,0 | |||
031 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 36 000,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 5 131,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 61 394,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 518,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 78 263,0 | |||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 30 324,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 600,0 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 5 600,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 109 793,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 62 209,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 43 084,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 4 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 427 655,3 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 427 655,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 39 148,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 50 094,3 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 147 758,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 374 280,0 | |||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 375,0 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 650 000,0 | |||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 139 999,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 724 694,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 724 694,0 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 310 000,0 | |||
006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 175 600,0 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 555,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 24 366,0 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 63 687,0 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 21 395,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 94 089,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 30 002,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 600 187,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 600 187,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1,0 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1 600 186,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 13 840,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 840,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 840,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 46 490,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 46 489,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 46 489,0 | |||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1,0 | |||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 1,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 480 402,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 480 402,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 400 000,0 | |||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 30 112,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 50 288,0 | |||
13 | Прочие | 140 616,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 140 616,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 140 616,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 436 729,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 436 729,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 436 729,0 | |||
15 | Трансферты | 616 224,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 616 221,0 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,2 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 525 599,0 | |||
038 | Субвенции | 90 622,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 25 950,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 25 950,0 | ||||
16 | Погашение займов | 2 745 871,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 745 871,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 745 871,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 2 469 818,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -2 469 818,5 | ||||