Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2026-2028 годы" от 19 декабря 2025 года № 419/56-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 219967) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 13 434 135,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 709 525,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 47 146,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 113 442,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 564 022,4 тысяч тенге;
2) затраты – 15 949 739,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 365 471,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 596 850,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 231 379,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 881 075,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 881 075,0 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 596 850,0 тысяч тенге;
погашение займов – 231 379,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 515 604,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Целиноградского районного маслихата | Л. Конарбаева |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Целиноградского района
Д. Сабырғали
20 мая 2026 года
Исполняющая обязанности
руководителя
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов
Целиноградского района"
А. Беркеева
20 мая 2026 года
| Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 20 мая 2026 года № 516/68-8 |
|
| Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 419/56-8 |
Районный бюджет на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Доходы | 13 434 135,4 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 8 709 525,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 7 651 876,0 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 2 355 185,3 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 296 690,7 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 843 999,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 843 999,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 166 836,0 | |||||
2 | Акцизы | 7 147,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 151 566,0 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 123,0 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 46 814,0 | |||||
1 | Государственная пошлина | 46 814,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 47 146,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 12 146,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 800,0 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 346,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 35 000,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 35 000,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 113 442,0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 650 000,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 650 000,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 463 442,0 | |||||
1 | Продажа земли | 463 442,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 2 564 022,4 | |||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 12 904,7 | |||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 12 904,7 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 551 117,7 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 551 117,7 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
II. Затраты | 15 949 739,4 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 020 350,2 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 59 140,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 59 140,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 406 311,7 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 406 311,7 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 622 890,4 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 80 844,0 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 500,0 | |||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 800,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 537 746,4 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 896 068,1 | |||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 896 068,1 | |||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 35 940,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 35 940,0 | |||||
02 | Оборона | 173 541,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 173 541,0 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 22 034,0 | |||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 48 100,0 | |||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 103 407,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 790 647,0 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 777 126,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 64 410,0 | |||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 124 614,0 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 36 847,0 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 174 362,0 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 680,0 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 900,0 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 127 661,0 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 133 466,0 | |||||
018 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | 28 587,0 | |||||
019 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты | 0,0 | |||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 30 324,0 | |||||
031 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 10 000,0 | |||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 40 875,0 | |||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 2 400,0 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13 521,0 | |||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 13 521,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 220 720,3 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 106 919,9 | |||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 411 441,5 | |||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 128 912,6 | |||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 566 565,8 | |||||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 113 800,4 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 61 350,0 | |||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 66 000,0 | |||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 3 000,0 | |||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 000,0 | |||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 38 000,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 930 450,4 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 124 851,4 | |||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 870 903,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 34 863,0 | |||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 676 000,0 | |||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 110 040,0 | |||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 50 000,0 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 168 514,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 85 105,0 | |||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 000,0 | |||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 71 409,0 | |||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 85 434,4 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 63 434,4 | |||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 000,0 | |||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 14 000,0 | |||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 088 238,4 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 088 238,4 | |||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1 088 238,4 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 266 604,3 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 140 000,0 | |||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 140 000,0 | |||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 67 181,3 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 55 939,0 | |||||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2 348,8 | |||||
030 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 5 261,0 | |||||
037 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 490,2 | |||||
038 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 3 142,3 | |||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 59 423,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 59 423,0 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 183 553,4 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 98 521,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 98 521,0 | |||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 85 032,4 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 45 032,4 | |||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 40 000,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 98 481,0 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 98 481,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 43 580,0 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 15 000,0 | |||||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 10,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 39 891,0 | |||||
13 | Прочие | 440 196,2 | |||||
815 | Отдел поддержки бизнеса и туризма района (города областного значения) | 10 630,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области поддержки предпринимательства и туризма | 10 630,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 330,0 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 100 330,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 329 232,2 | |||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 329 232,2 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4,0 | |||||
054 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1,0 | |||||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 3,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 279 729,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 279 729,0 | |||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 279 729,0 | |||||
15 | Трансферты | 6 262 827,2 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 262 827,2 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов | 930 761,8 | |||||
007 | Бюджетные изъятия | 4 947 150,0 | |||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 121 471,5 | |||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 263 443,9 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 365 471,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 596 850,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 596 850,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 596 850,0 | |||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 596 850,0 | |||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 231 379,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 231 379,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 231 379,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 881 075,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 881 075,0 | ||||||
Поступления займов | 596 850,0 | ||||||
8 | Поступления займов | 596 850,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 596 850,0 | |||||
2 | Договоры займа | 596 850,0 | |||||
Погашение займов | 231 379,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 231 379,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 231 379,0 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 231 379,0 | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 515 604,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 515 604,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 515 604,0 | |||||
| Приложение 2 к решению Целиноградского районного маслихата от 20 мая 2026 года № 516/68-8 |
|
| Приложение 5 к решению Целиноградского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 419/56-8 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2026 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 2 539 875,4 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 261 901,0 |
на оплату коммунальных услуг и приобретение топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | 116 182,0 |
на социальную поддержку пожилых людей | 5 662,0 |
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 124 457,0 |
на проведение взрывных работ в период паводкоопасного периода | 15 600,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 2 277 974,4 |
на развитие газотранспортной системы | 1 088 238,4 |
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 860 503,8 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 329 232,2 |
