Маслихат города Кокшетау РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Кокшетау "О городском бюджете на 2026-2028 годы" от 18 декабря 2025 года № С-28/2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2026 – 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 99 184 220,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 87 933 840,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 468 200,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 947 706,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 834 474,1 тысячи тенге;
2) затраты – 98 022 790,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 47 284,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 173 000,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 220 284,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета –1 208 714,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -1 208 714,0 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в затратах городского бюджета на 2026 год предусмотрены:
1) трансферты в сумме 32 248,9 тысяч тенге Красноярскому сельскому округу, в том числе:
на обеспечение функционирования автомобильных дорог в сумме 32 248,9 тысяч тенге;
2) трансферты в сумме 15 207,7 тысяч тенге поселку Станционный, в том числе:
на освещение улиц в населенных пунктах в сумме 11 967,0 тыс.тенге;
на обеспечение функционирования автомобильных дорог в сумме 3 240,7 тысяч тенге;
3) бюджетные субвенции в бюджет поселка, сельского округа в сумме 587 736,0 тысяч тенге, в том числе:
Красноярскому сельскому округу в сумме 443 453,0 тысячи тенге;
поселку Станционный в сумме 144 283,0 тысячи тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Учесть в составе поступлений городского бюджета на 2026 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.";
приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата города Кокшетау | Д. Акимов |
| Приложение 1 к решению маслихата города Кокшетау от 19 марта 2026 года №С-32/2 |
|
| Приложение 1 к решению маслихата города Кокшетау от 18 декабря 2025 года №С-28/2 |
Городской бюджет на 2026 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 99 184 220,1 | |||||
1 | Налоговые поступления | 87 933 840,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 53 453 945,0 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 17 588 513,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 865 432,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 4 568 793,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 1 964 811,0 | ||||
3 | Земельный налог | 51 982,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 551 815,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 185,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 27 160 190,0 | ||||
2 | Акцизы | 25 958 303,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 302 137,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 899 750,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 750 912,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 2 750 912,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 468 200,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 340 888,0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 385,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 340 503,0 | ||||
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | ||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 518,0 | ||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 518,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9 017,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9 017,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 49 682,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 49 682,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 66 095,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 66 095,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 947 706,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 384 860,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 384 860,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 562 846,0 | ||||
1 | Продажа земли | 412 600,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 150 246,0 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 4 834 474,1 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 834 474,1 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 834 474,1 | ||||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
II. Затраты | 98 022 790,1 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 156 831,8 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 78 582,5 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 78 582,5 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 782 896,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 761 701,1 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 323,4 | ||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 871,5 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 434,8 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 10 434,8 | ||||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 88 853,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 85 853,1 | ||||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 000,0 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 239 514,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 163 264,6 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 76 250,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 690 200,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 485 786,3 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 156 958,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 47 456,6 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 119 016,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 117 016,6 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | ||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 147 333,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 147 333,3 | ||||
02 | Оборона | 6 558 057,1 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6558057,1 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 104 960,2 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 6 453 096,9 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 442 166,2 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 442 166,2 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 442 166,2 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 971 688,6 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 548 247,9 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 395 500,0 | ||||
018 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | 93 532,4 | ||||
031 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 59 215,5 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 440 996,0 | ||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 440 996,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 819 439,9 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 33 863,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 10 000,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 727 293,6 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 11 678,0 | ||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 162 054,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 474 203,6 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 235 763,0 | ||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 164 584,7 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 163 004,8 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 211 278,3 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 700,0 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 866 531,0 | ||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 37 495,5 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 000,0 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 30 000,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 961 889,8 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 32 818,3 | ||||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 19 300,0 | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 13 518,3 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 555 659,2 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 203 330,2 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 352 329,0 | ||||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 6 432 344,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 197 982,7 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050,0 | ||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 12 000,0 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 6 221 312,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 413 599,3 | ||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 392 000,0 | ||||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 2 021 599,3 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 229 489,6 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 229 489,6 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 297 978,7 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 784 193,5 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 067 671,7 | ||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2 010,0 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 444 103,5 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 716 641,7 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 515 030,0 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 515 030,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 150 000,0 | ||||
011 | Развитие объектов культуры | 150 000,0 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 36 608,0 | ||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 15 000,0 | ||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 21 608,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 229 567,0 | ||||
008 | Развитие обьектов спорта | 229 567,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 103 012,0 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 103 012,0 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 354 630,8 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 266 754,8 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 87 876,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 261 320,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 157 491,2 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 103 828,8 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 66 473,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 60 102,9 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 371,0 | ||||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 23 965,3 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 23 965,3 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 23 965,3 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 42 649,5 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 811,6 | ||||
025 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2 811,6 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 29 268,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 29 268,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 569,9 | ||||
030 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 6 846,0 | ||||
039 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 1 251,1 | ||||
041 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 2 472,8 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 228 322,9 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 133 052,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 133 052,9 | ||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 95 270,0 | ||||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 95 270,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 416 819,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3151932,2 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 404 182,6 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 440 000,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 000,0 | ||||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 306 749,6 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 264 886,8 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 264 886,8 | ||||
13 | Прочие | 1 462 083,0 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 21 000,0 | ||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 21 000,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 759 000,0 | ||||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 100 000,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 659 000,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 682 083,0 | ||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл -Ел бесігі" | 682 083,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 743 408,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 743 408,0 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 743 408,0 | ||||
15 | Трансферты | 56 298 267,2 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 56 298 267,2 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 205 383,2 | ||||
007 | Бюджетные изъятия | 55 505 148,0 | ||||
038 | Субвенции | 587 736,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование: | - 47 284,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 173 000,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 173 000,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 173 000,0 | ||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 173 000,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | ||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 220 284,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 220 284,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 220 284,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | - | |||||
приобретение финансовых активов | - | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 1 208 714,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | - 1 208 714,0 | |||||
| Приложение 2 к решению маслихата города Кокшетау от 19 марта 2026 года №С-32/2 |
|
| Приложение 5 к решению маслихата города Кокшетау от 18 декабря 2025 года №С-28/2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета бюджету города Кокшетау на 2026 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 11 055 786,1 |
Целевые текущие трансферты | 1 538 130,5 |
в том числе: | |
Отдел занятости и социальных программ города Кокшетау | 1 021 063,0 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 866 531,0 |
На возмещение затрат на санаторно-курортное лечение пенсионеров | 146 619,0 |
На оплату коммунальных услуг и приобретение топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | 7 913,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау | 517 067,5 |
Субсидирование убытков перевозчиков | 503 686,0 |
На компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства по организации регулирования численности бродячих животных | 13 381,5 |
Трансферты на развитие | 3 296 343,6 |
в том числе: | |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау | 1 403 485,0 |
Строительство дорог в микрорайоне Сарыарка в городе Кокшетау (улица 7, улица 8, улица 9) | 303 485,0 |
Реконструкция дороги подъезд №1 и подъезд №2 к школе на 1500 мест обучающихся в микрорайоне Сары Арка (ранее школа №10) с устройством парковки в г. Кокшетау Акмолинской области | 600 000,0 |
Реконструкция дороги ул. М.Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова в г. Кокшетау Акмолинской области. Корректировка | 500 000,0 |
Отдел строительства города Кокшетау | 1 892 858,6 |
Строительство наружных инженерных сетей электроснабжения для массива индивидуальных жилых строений г. Кокшетау п. Станционный | 87 203,0 |
Строительство блочно-модульной котельной в с.Красный Яр, г.Кокшетау Акмолинской области | 682 083,0 |
Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей к многопрофильной больнице на 630 коек в г. Кокшетау | 974 713,0 |
Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау" (ВОС) Корректировка | 148 859,6 |
Бюджетные кредиты | 6 221 312,0 |
в том числе: | |
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции города Кокшетау | 6 221 312,0 |
Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья и (или) приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве, в том числе на приобретения жилья | 6 221 312,0 |